Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Junho/2016

UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31203 - Aquisição de licenças antivírus MCAFEE e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 41/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 15003444740 234.999,07 ** 1.327,02
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29990 - Aquisição de até 200 (duzentas) horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrôn
Licitação Pregão eletrônico 14005537993 57.730,00 1.076,67 4.011,27
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004979210 92.896,48 ** 89.645,12
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005392837 371.585,92 ** 358.580,48
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCI
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005629302 200.000,00 ** 89.645,12
TRANSPORTES MAUA LTDA 73.931.628/0001-84 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
N.I. N.I. 13004701049 * 474,80 1.482,76
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31798 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004878848 9.564,12 ** 3.190,94
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006071282 8.687,52 ** 945,54
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30693 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 404.702,64 e mão de obra - R$ 106.788
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15001353539 510.211,08 38.049,61 315.427,60
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32406 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 1.580,34 e mão de obra - R$ 632,90. 3
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 16001723412 2.213,24 2.121,27 2.121,27
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32301 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 2.067,41 e mão de obra - R$ 633,30. 2
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 16001207045 2.700,71 737,79 1.290,67
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30867 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 15001678624 11.141,28 ** 3.725,60
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED32396 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. 3º Termo Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 16001696295 15.536,40 1.045,16 1.045,16
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31190 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Termo aditivo (acréscimo de 25%) ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15003301274 2.321,10 221,06 2.292,82
SKY BRASIL SERVS LTDA 72.820.822/0027-69 COMUNICACAO-PED30763 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001446062 4.370,40 ** 951,83
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30514 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 67.862,87 e mão
Licitação Convite 15001241997 105.307,79 ** 3.142,81
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31603 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para ampliação, reforma e manutenção do espaço locado para a PJ de Ibirubá, sito na Av. Getúlio
Licitação Tomada de Preços 15005212699 150.557,02 95.510,63 95.510,63
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31693 - Manutenção predial parcial no prédio Sede Institucional, cfe. especificações do Convite nº 27/2015. Material - R$ 65.664,89 e mão de obra - R$ 76.942
Licitação Convite 15005355170 142.607,63 21.946,66 55.379,09
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31697- Manutenção predial parcial no prédio Sede das Promotorias de Justiça de São Jerônimo, cfe. especificações do Convite nº 28/2015. Material - R$ 42.969,
Licitação Convite 15005356084 51.146,46 ** 48.625,69
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31448 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para realização de manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Carazinho, conforme Tomada
Licitação Tomada de Preços 15004590853 262.954,00 80.315,09 237.333,62
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31472 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para realização de manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Canguçu, conforme Tomada de
Licitação Tomada de Preços 15004589705 188.499,00 ** 181.169,09
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32391 - Emp./Liq. ref. a contratação emergencial de serviços visando a garantir a segurança de servidores, após forte temporal ocorrido em 29/01/2016, em div
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 16001654489 4.058,20 ** 4.058,20
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32391 - Emp/Liq ref. a contratação emergencial de serviços visando a garantir a segurança de servidores, após forte temporal ocorrido em 29/01/2016, em diver
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 16001654682 6.113,70 ** 5.869,16
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31457 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 13.318,20 e mão
Licitação Convite 15003568058 15.162,84 ** 1.766,26
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31147 - Realização de reforma e manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de General Câmara, conforme Convite 22/2015. Material - R$ 75089,60 e mão de ob
Licitação Convite 15004144214 114.991,57 ** 16.000,42
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31855 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 14.771,32 e mão
Licitação Convite 15005164249 20.117,28 ** 18.406,40
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31313 - Realização de obra para manutenção do prédio sede da PJ de Sarandi, cfe. Convite 23/15. Material - R$ 49.913,41 e mão de obra - R$ 33.509,93. CONSTRU
Licitação Convite 15004312799 83.423,34 ** 78.125,14
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0023-23 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO, PELOTAS, TRAMANDAÍ. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390746 630,00 ** 610,86
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE URUGUAIANA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390657 493,61 ** 493,61
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005657442 80.000,00 8.148,10 40.707,91
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30281 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência e substituição de peças, com fornecimento de peças ori
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000754983 7.200,00 ** 576,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0032-14 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29496 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003375581 7.800,00 ** 1.286,73
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30521 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na PJ
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000680706 3.779,40 ** 421,39
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0023-23 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30279 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na plataforma vertical insta
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005953222 2.640,00 ** 1.902,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0032-14 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE FREDERICO WESTPHALEN, NÃO ME TOQUE, SANTA ROSA. CONSERVACAO D
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390583 222,47 ** 222,47
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390480 2.553,92 ** 2.461,13
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 14003173686 8.820,84 ** 212,06
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0044-58 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31497-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.PJ DE CAXIAS DO SUL. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 89/2015. CONSER
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15004586496 1.053,15 ** 1.020,86
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31860 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, cfe. TP 21/2013. 4ºAditivo, material R$ 25.068,39 e mão d
Licitação Tomada de Preços 15005464288 30.014,89 1.243,30 29.803,19
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13005795315 * 7.358,73 160.208,97
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31407- Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Torres. Material - R$ 902.558,81 e mão de obra - R$ 280.847,4
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15003620690 1.183.406,23 100.394,37 320.833,36
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32304 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, conforme TP 21/2013, REAJUSTE. Material - R$ 9.344,92 e m
Licitação Tomada de Preços 16001369965 12.459,90 6.229,95 6.229,95
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30189 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Casca, conforme TP 18/2014. Material - R$ 347.485,51 e mão d
Licitação Tomada de Preços 14005856768 514.669,31 ** 67.072,51
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31618 - Prestação de Serviços remanescentes à obra de reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Novo Hamburgo. Material R$ 356.221,67
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15004494236 476.092,47 51.263,70 400.111,75
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31535 - Cobertura do estacionamento, reforma e manutenção predial na sede das Promotorias de Justiça Regional do Partenon. Material R$714.572,55 e mão de obr
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15004166686 892.969,82 213.165,16 691.108,22
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31257 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, cfe. TP 21/2013. REAJUSTE, material R$ 44.852,96 e mão de
Licitação Tomada de Preços 15002993774 62.522,06 538,20 11.447,65
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32104 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Casca, conforme TP 18/2014. Material - R$ 10.026,85 e mão de
Licitação Tomada de Preços 16000771145 14.745,37 ** 13.695,05
ACE SEGURADORA S/A 03.502.099/0001-18 SEGUROS-PED31849 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
Licitação Pregão eletrônico 15005571135 18.697,12 ** 18.697,12
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32174 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 16000808322 486,00 ** 486,00
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32174 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000808149 63,01 ** 63,01
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30712-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001007098 500,00 ** 175,09
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002585979 1.200,79 1.200,79 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31711-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15004304454 500,00 ** 384,59
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039457 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000133773 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001511430 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051149 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000632895 1.200,79 ** 1.200,79
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32366- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/16. LOCACAO DE IMOVE
N.I. N.I. 16001495377 27.090,77 ** 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/16. LOCACAO DE I
N.I. N.I. 16001038458 27.090,77 ** 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2015. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE
N.I. N.I. 16000138598 27.090,77 ** 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32529- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/16. LOCACAO DE IMOVE
N.I. N.I. 16002049347 27.090,77 ** 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32605- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Maio/16 LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002591141 27.090,77 27.090,77 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Janeiro/2016. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE I
N.I. N.I. 16000635796 27.090,77 ** 27.090,77
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15005468601 31.384,60 ** 31.384,60
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32054 - Aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016 (Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11,3, 11.4 e 11.5) MATE
Licitação Pregão eletrônico 16001900074 5.652,20 5.652,20 5.652,20
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32056 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. (Itens 1.1, 2.1, 5.1 e 5.2) MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16001991904 5.230,00 5.230,00 5.230,00
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31555-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003850786 500,00 66,66 458,00
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634894 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040216 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587357 1.567,36 1.567,36 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051416 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135274 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512478 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32267 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos.
N.I. N.I. 16001156761 102,00 ** 102,00
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32267 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos. IMPOSTO
N.I. N.I. 16001156689 379,99 ** 379,99
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388057 1.500,00 341,28 1.427,52
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003381938 1.000,00 ** 769,35
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966283 1.000,00 ** 1.000,00
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388136 3.000,00 447,31 1.627,98
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304531 1.000,00 ** 567,45
SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS 03.422.707/0001-84 ENSINO E TREINAMENTO-PED31564 - Contratação do curso de Encontro de conversação em lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS para membros e servidores, duas turmas com 20 (vinte) parti
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 15004157934 4.000,00 ** 4.000,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE BAGÉ. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966208 2.000,00 96,27 492,87
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556208 500,00 46,34 274,02
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388093 2.000,00 365,23 1.723,22
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966281 1.000,00 ** 1.000,00
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED31555-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003850937 1.000,00 ** 241,29
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED32342-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001286419 5.000,00 1.197,15 1.989,30
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388208 5.000,00 ** 5.000,00
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304534 1.500,00 ** 631,94
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003382218 2.000,00 ** 688,72
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED32342-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001286424 3.000,00 212,42 212,42
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388245 3.000,00 355,16 3.000,00
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388274 1.500,00 496,40 512,46
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966299 1.000,00 ** 1.000,00
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003382294 1.000,00 ** 596,02
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31417-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15003384095 9.374,08 ** 9.374,08
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31714-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004304780 9.374,08 ** 9.374,08
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31558-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4.. PROCESSAMENTO DE DAD
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15003851842 8.978,75 ** 8.978,75
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004979182 11.665,91 ** 11.665,91
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14003994135 9.374,21 ** 0,13
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32343-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001290312 29.011,29 18.373,82 18.373,82
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005392767 38.681,72 ** 34.813,55
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.
N.I. N.I. 12001004874 2.359,70 ** 393,30
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.
N.I. N.I. 12001004874 2.359,70 ** 393,30
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 10004555805 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000030042 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000030042 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000030042 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11002316030 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11002316030 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11002316030 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000895752 * ** 0,52
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000895752 * ** 0,52
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000895752 * ** 0,52
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14006047173 40.000,00 ** 15.338,88
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005385060 50.000,00 2.441,83 50.000,00
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32464-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16001787613 50.000,00 13.957,09 13.957,09
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15004965566 20.000,00 ** 19.582,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005384924 20.000,00 9.182,29 16.658,93
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15004965578 30.000,00 ** 20.234,55
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED32309 - Serviço de diagramação e impressão de caderno de provas objetivas para o concurso público para o cargo de Agente Administrativo. CONCURSOS PUBLICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 16001530037 26.317,92 25.668,30 25.668,30
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL-PED31657 - Serviços gráficos para confecção de 2000 folders Linha do Tempo do Memorial do MP/RS. DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15004478223 715,22 ** 715,22
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED32281 - Serviço de impressão de 50 exemplares do Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria do MPRS 2015 SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 16001352124 603,70 ** 603,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PE30541-PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324630 500,00 ** 30,79
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31476 - Confecção de capas de processos e envelopes timbrados, bem como blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15004631598 36.230,24 ** 29.974,21
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31780 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação Institucional , cfe. contrato UAJ nº 152/15 SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15005140058 64.107,90 661,00 4.753,92
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31840 - Serviço gráfico de confecção de envelopes timbrados MP-203 e blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15005361377 12.363,10 2.055,93 11.970,92
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED32204 - Empenho para impressão de 500 exemplares do Relatório Anual de Atividades do MP/RS - 2015. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 16001041684 17.898,00 ** 17.450,55
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED32319 - Confecção de 500 (quinhentos) exemplares do catálogo da Ordem do Mérito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - Ano 2016. SERVICOS GRA
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 16001618697 3.114,98 3.037,11 3.037,11
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31938- Serviço gráfico de confecção de folders e cartazes. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15005487483 3.139,64 ** 3.076,52
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED31413-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003381038 2.000,00 130,72 1.909,87
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED31829-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004965632 1.000,00 200,18 200,18
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Mão de obra) CONSERVACAO
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005587054 9.800,01 ** 3.410,24
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32464-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16001787440 30.000,00 5.421,40 5.421,40
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001558001 40.000,00 ** 11.160,56
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001557955 20.000,00 ** 19.655,53
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32341-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16001286250 10.000,00 3.404,07 3.986,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15004965478 15.000,00 ** 15.000,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 11001544300 * ** 1.168,05
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001429422 990,00 ** 962,30
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32341-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16001286262 30.000,00 3.913,91 30.000,00
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED32052 - Aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 1.1, 3.1, 3.2, 4.1, 8.1, 8.2, 10.1, 11.1, 15.1, 15.2 e 19.1) LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16002167164 19.362,50 10.404,20 10.404,20
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 3). ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Licitação Pregão eletrônico 15005191098 7.665,00 ** 7.665,00
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lotes 2, 6 e 7). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005191179 9.902,80 ** 9.902,80
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31958 - Aquisição de copos plásticos para água cfe. Pregão El. nº 71/2015 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Licitação Pregão eletrônico 15005571905 14.800,00 ** 14.800,00
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED32292 - Empenho para aquisição de papel higiênico, cfe. ata de registro de preços do pregão eletrônico 02/2016. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16001174314 8.300,00 ** 8.300,00
DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0001-70 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 14005151696 21.158,52 ** 362,90
DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0001-70 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32468-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TELEFONES DIGITAIS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16001789791 7.760,00 1.474,40 1.474,40
RAUPP & FERNANDES LTDA 10.554.263/0001-04 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31819 - Serviço de engenharia para substituição de impermeabilização na marquise no prédio sede da PJ de Bagé, cfe. termo de Cot. Eletrônica nº 109/15. Mater
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15005203930 2.952,71 ** 2.952,71
RAUPP & FERNANDES LTDA 10.554.263/0001-04 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31819 - Serviço de engenharia para substituição de impermeabilização na marquise no prédio sede da PJ de Bagé, cfe. termo de Cot. Eletrônica nº 109/15. Mão d
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15005203967 5.547,29 ** 5.214,46
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31831-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15004966122 500,00 50,00 124,95
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138495 500,00 ** 160,75
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587630 836,09 836,09 836,09
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040412 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512785 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634291 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051484 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135826 811,06 ** 811,06
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966180 60.000,00 ** 41.911,19
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387756 80.000,00 21.183,68 79.419,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387826 200.000,00 ** 200.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-fornecedores
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966229 100.000,00 ** 81.627,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005629161 200.000,00 86.808,84 108.628,67
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387905 1.500,00 587,66 587,66
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004304509 1.500,00 1,99 1.291,26
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004304512 1.500,00 ** 1.046,68
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387929 3.000,00 515,85 1.842,99
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005657639 80.000,00 16.143,06 80.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED32465-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001788676 150.000,00 36.974,99 36.974,99
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR . ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304526 100.000,00 ** 25.738,73
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966259 50.000,00 ** 50.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005387982 160.000,00 ** 160.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388014 800.000,00 ** 800.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966270 250.000,00 ** 16.677,17
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005629201 200.000,00 ** 200.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972065 120.000,00 ** 0,10
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED32465-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001788730 250.000,00 159.947,05 250.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED32611-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16002253107 200.000,00 35.005,09 35.005,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-taxas
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966294 3.000,00 ** 2.032,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED32342-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001286411 5.000,00 216,32 216,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388178 6.000,00 1.350,18 6.000,00
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388518 200.000,00 18.913,66 200.000,00
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005657648 100.000,00 29.537,26 29.537,26
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304562 100.000,00 ** 35.286,07
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966339 50.000,00 ** 50.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005385333 500.000,00 56.799,17 191.181,07
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004290990 50.000,00 ** 6.142,53
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004965589 100.000,00 ** 100.000,00
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEX
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005629310 700.000,00 97.919,79 139.110,07
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005393160 500.000,00 ** 489.987,47
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006191437 1.208,40 ** 264,03
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13005975253 * ** 85,06
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 16002246034 10.727,89 ** 10.727,89
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15005598267 50.000,00 ** 50.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED32611-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16002253097 6.000,00 1.431,07 1.751,18
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-fornecedores
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004304505 2.500,00 ** 1.020,17
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387890 5.000,00 ** 5.000,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO.. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005629312 100.000,00 17.778,60 32.294,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005392999 69.720,00 ** 68.376,92
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16001286469 2.835,27 92,46 2.698,14
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16001286479 2.557,89 1.615,38 2.425,38
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005388736 852,63 ** 852,63
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005388695 945,09 ** 855,21
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000419543 852,63 ** 852,63
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000419479 945,09 ** 828,25
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000512917 852,63 ** 762,75
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000512865 945,09 ** 945,09
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32469-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001789969 64.068,80 16.017,20 32.034,40
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32344-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001290368 1.269,42 ** 1.269,42
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31933-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005394715 57.160,00 ** 57.160,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16001286570 1.416,00 906,24 906,24
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004966740 480,00 ** 463,20
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000513361 472,00 453,12 453,12
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001286557 1.440,00 926,40 1.389,60
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000419818 480,00 ** 463,20
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000419886 472,00 453,12 453,12
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005389177 472,00 453,12 453,12
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000513333 480,00 ** 463,20
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 16000513549 3.174,54 ** 3.174,54
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15005395919 1.058,18 ** 1.058,18
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 16000420315 1.058,18 ** 1.058,18
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED32465-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE- QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 16001789101 1.058,18 1.058,18 1.058,18
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001286613 2.105,37 426,15 1.731,01
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32611-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16002253110 2.594,33 234,59 234,59
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000513460 701,79 ** 624,60
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000420068 701,79 ** 624,60
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO M(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQ
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005389624 701,79 ** 589,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000436707 2.046.087,06 ** 2.112.328,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000436712 275.131,38 -1.892,43 291.793,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436132 45.097,35 -67,86 46.007,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814697 2.305.844,07 -17.009,12 2.393.398,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295825 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435819 7.178.832,46 ** 7.262.378,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001800203 32.668,24 -31,64 32.711,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800289 229.229,01 ** 231.383,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295295 7.180.402,15 ** 7.282.216,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857633 773.659,24 813.576,08 813.576,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339099 2.223,21 ** 3.841,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814505 2.055.993,94 -17.596,40 2.096.410,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16003025661 2.003.489,58 2.004.043,53 2.004.043,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857636 209.689,43 215.727,32 215.727,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857398 7.179.782,79 7.262.272,98 7.262.272,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002611239 581.479,14 581.479,14 581.479,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31930-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTEGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 15005392466 4.500.000,00 1.330.463,00 3.778.447,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31834-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 15004967515 4.500.000,00 ** 2.403.805,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002611245 493.805,45 493.805,45 493.805,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002611248 17.748,22 17.748,22 17.748,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002611242 7.141,59 7.141,59 7.141,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435831 774.870,33 ** 774.870,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435834 77.279,73 ** 77.279,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435837 234.643,30 ** 234.643,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435840 981,08 ** 981,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435828 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435816 12.323.690,99 ** 12.323.690,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435822 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435852 1.787.479,22 -5.070,41 1.787.479,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435858 476.751,54 ** 476.751,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435855 243.366,98 ** 243.366,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435861 2.751,99 ** 2.751,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435864 124,24 ** 124,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435813 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435843 67.812,18 ** 67.812,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435846 10.114,34 ** 10.114,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435849 * ** **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435801 778.549,16 ** 778.549,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016
N.I. N.I. 16000382021 19,51 ** 19,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000382024 466,52 ** 466,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000382018 1.367,46 ** 1.367,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382036 2.510.010,37 ** 2.510.010,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382009 1.485.373,75 ** 1.485.373,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016
N.I. N.I. 16000382012 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000382006 8.669,66 ** 8.669,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000382015 2.889,88 ** 2.889,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000382039 120.838,53 ** 120.838,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435798 11.131.947,73 ** 11.131.947,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435807 416.144,34 ** 416.144,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000435810 2.540.983,34 ** 2.540.983,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382042 23.450,96 ** 23.450,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382045 2.825.074,71 ** 2.825.074,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000382048 250.761,11 ** 250.761,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435882 557.667,19 ** 557.667,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435933 32.828,70 ** 32.828,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435936 130.881,30 ** 130.881,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435939 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435942 61.124,95 ** 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435930 13.506,25 ** 13.506,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435918 213.834,99 ** 213.834,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435924 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435927 3.423,07 ** 3.423,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435954 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435960 2.406,47 ** 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435957 90.865,14 ** 90.865,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435963 65.714,86 ** 65.714,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435966 2.398,62 ** 2.398,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435915 76.639,86 ** 76.639,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435945 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435948 25.185,42 ** 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435951 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435906 119.739,42 ** 119.739,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435885 1.138,15 ** 1.138,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435879 588,88 ** 588,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435888 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435870 26.975,59 ** 26.975,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435867 114.540,38 ** 114.540,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435873 566,03 ** 566,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435876 * ** **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435891 178.865,36 ** 178.865,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435903 816,96 ** 816,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435909 644.104,12 ** 644.104,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435912 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435894 1.047,33 ** 1.047,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435897 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435900 303.080,47 ** 303.080,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000381994 4.690,08 ** 4.690,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000381997 2.545,18 ** 2.545,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000382000 13.823,85 ** 13.823,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000382003 12.724,86 ** 12.724,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000381988 37.783,63 ** 37.783,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000381991 41.069,83 ** 41.069,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436741 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436053 6.298,50 ** 6.298,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436058 1.288,58 ** 1.288,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436063 176.442,77 ** 176.442,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436066 28.649,88 ** 28.649,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436050 366,36 ** 366,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 16000436034 6.836,75 ** 6.836,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436037 526.831,73 ** 526.831,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436047 231.749,96 ** 231.749,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436083 49.847,06 ** 49.847,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436089 7.789,63 ** 7.789,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436086 146.985,46 ** 146.985,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000436092 12.740,04 ** 12.740,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000436095 21.318,35 ** 21.318,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16000436031 39.672,79 ** 39.672,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436069 9.856,62 ** 9.856,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436072 1.746,03 ** 1.746,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436075 548.181,02 ** 548.181,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000436020 2.368,48 ** 2.368,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16000435996 1.643,11 ** 1.643,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435999 7.140,35 ** 7.140,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435989 1.955,60 ** 1.955,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436002 23.368,95 ** 23.368,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000435976 480.773,99 ** 480.773,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000435969 1.562.000,00 ** 1.562.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000435979 22.949,37 ** 22.949,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435982 1.387.818,15 ** 1.387.818,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436005 72.816,18 ** 72.816,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436017 11.625,87 ** 11.625,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436025 8.350,94 ** 8.350,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000436028 1.772,98 ** 1.772,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436008 19.306,47 ** 19.306,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436011 9.548,58 ** 9.548,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436014 936,32 ** 936,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436746 137.240,46 ** 137.240,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436751 33.537,12 ** 33.537,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436755 592.067,34 ** 592.067,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436736 959,41 ** 959,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436722 6.883,20 ** 6.883,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436726 1.651,33 ** 1.651,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000436731 4.458,88 ** 4.458,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436717 72.783,59 ** 72.783,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436760 2.251.948,38 ** 2.251.948,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000452307 133.483,39 ** 133.483,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436160 2.948,82 ** 2.948,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436135 4.959,29 ** 4.959,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436127 772,99 ** 772,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436140 648,02 ** 648,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000436101 8.754,75 ** 8.754,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436098 122.853,03 ** 122.853,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436104 223,96 ** 223,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436107 84,86 ** 84,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436143 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436155 2.052,44 ** 2.052,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436146 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436149 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436152 84.125,23 ** 84.125,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2016
N.I. N.I. 16002742483 505,96 505,96 505,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2016
N.I. N.I. 16002742480 27,84 27,84 27,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2016
N.I. N.I. 16002742477 257,83 257,83 257,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002742474 3.152,44 3.152,44 3.152,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002742462 16.108,71 16.108,71 16.108,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002742471 8.196,35 8.196,35 8.196,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002742468 44,41 44,41 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002742465 5.503,42 5.503,42 5.503,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002742456 2.529,78 2.529,78 2.529,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002742459 154,36 154,36 154,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002742489 885,42 885,42 885,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002742492 1.262,17 1.262,17 1.262,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002742486 2.732,11 2.732,11 2.732,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814429 217.253,48 ** 217.253,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730921 354,60 ** 354,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730918 494,01 ** 494,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730924 30.681,44 ** 30.681,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001730927 3.832,66 ** 3.832,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730915 358,51 ** 358,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730909 100,99 ** 100,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730906 442,66 ** 442,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730912 531,19 ** 531,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001730942 133,22 ** 133,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730945 287,28 ** 287,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730948 492,48 ** 492,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730951 71,50 ** 71,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001730933 681,36 ** 681,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730930 2.282,17 ** 2.282,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001730936 363,64 ** 363,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730939 5.379,00 ** 5.379,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001730954 695,30 ** 695,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001730900 3.070,37 ** 3.070,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001730903 5.233,33 ** 5.233,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800065 76.652,64 ** 76.652,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800068 250.062,75 ** 250.062,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800071 185,87 ** 185,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800074 121.359,69 ** 121.359,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800062 751.802,73 ** 751.802,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800053 7.247.764,51 ** 7.289.802,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800056 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800059 76.518,10 ** 76.518,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800086 1.773.743,95 ** 1.773.743,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800092 507.351,59 ** 507.351,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800089 243.979,00 -149,98 243.979,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800095 185,87 ** 185,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800098 164.267,13 ** 164.267,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800050 16.761.997,10 ** 16.761.997,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800077 15.448,47 ** 15.448,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800080 4.098,75 ** 4.098,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800083 847,06 ** 847,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800041 408.292,56 ** 408.292,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730969 10.157,04 ** 10.157,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730966 189,00 ** 189,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730957 4.074,07 ** 4.074,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730960 582,00 ** 582,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001730963 684,04 ** 684,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800038 1.383,92 ** 1.383,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001800044 2.915.173,03 ** 2.915.173,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800047 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800032 11.114.610,44 ** 11.114.610,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800035 853.052,89 ** 853.052,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800369 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800366 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800372 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800363 50,67 ** 50,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800357 6.639,75 ** 6.639,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800354 58.024,57 ** 58.024,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800360 589.049,53 ** 589.049,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800387 1.856.375,72 ** 1.856.375,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL31 04/2016
N.I. N.I. 16001826991 6.030.327,19 ** 6.030.327,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800378 362.100,00 ** 362.100,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800375 414.704,44 ** 414.704,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800381 212.875,35 ** 212.875,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800384 883,70 ** 883,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800345 129,52 ** 129,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800316 150.565,03 ** 150.565,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800319 8.754,75 ** 8.754,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800322 442,55 ** 442,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800325 366,88 ** 366,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800313 38.703,94 ** 38.703,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800304 484,09 ** 484,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800307 3.019,92 ** 3.019,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800310 9.113,09 ** 9.113,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800339 1.317,72 ** 1.317,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001800342 281,96 ** 281,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800348 134.335,90 ** 134.335,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800351 37.287,28 ** 37.287,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800328 107,98 ** 107,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800333 1.658,64 ** 1.658,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001800336 1.374,03 ** 1.374,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2016
N.I. N.I. 16001857352 112,74 ** 112,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2016
N.I. N.I. 16001857349 2.739,99 ** 2.739,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800301 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL31 4/2016
N.I. N.I. 16001903705 137.558,25 ** 137.558,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2016
N.I. N.I. 16001857346 1.225,28 ** 1.225,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001826996 67,29 ** 67,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001826999 805,96 ** 805,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800269 165.108,31 ** 165.108,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800164 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800167 25.185,42 ** 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800161 61.124,95 ** 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800170 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800152 31.940,59 ** 31.940,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800155 134.689,49 ** 134.689,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800149 13.708,76 ** 13.708,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800158 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800174 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800186 64.105,13 ** 64.105,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800189 4.985,34 ** 4.985,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800192 2.876.168,57 ** 2.876.168,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800195 3.444,30 ** 3.444,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001800200 510.628,53 ** 510.628,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800177 88.141,88 ** 88.141,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800180 2.406,47 ** 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800183 247,83 ** 247,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800140 221.074,15 ** 221.074,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800116 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800113 551.912,77 ** 551.912,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800119 181.987,83 ** 181.987,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800122 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800110 115,77 ** 115,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800104 9.147,16 ** 9.147,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800101 38.834,81 ** 38.834,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800107 * -4.295,98 **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800137 75.555,59 ** 75.555,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800143 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800146 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800128 117.776,48 ** 117.776,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800125 301.928,03 ** 301.928,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800131 651.864,71 ** 651.864,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800134 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800218 7.416,12 ** 7.416,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800266 538.093,09 ** 538.093,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800263 260,89 ** 260,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800272 74,16 ** 74,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800254 1.127,29 ** 1.127,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800257 13.589,64 ** 13.589,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800251 20.232,23 ** 20.232,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800260 1.270,64 ** 1.270,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800275 274.964,63 ** 274.964,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800292 33.421,11 ** 33.421,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800295 5.820,10 ** 5.820,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800298 549.712,00 ** 549.712,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800278 6.461,51 ** 6.461,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800283 5.022,60 ** 5.022,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800286 2.247,99 ** 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800242 5.591,29 ** 5.591,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800215 75.048,27 ** 75.048,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16001800221 1.598,70 ** 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800224 177,64 ** 177,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800212 153,16 ** 153,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800206 678.582,13 ** 678.582,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800209 35.861,20 ** 35.861,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800239 27.178,97 ** 27.178,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800245 1.089,21 ** 1.089,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800248 2.549,72 ** 2.549,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800230 1.452,28 ** 1.452,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800227 977,02 ** 977,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800233 9.059,79 ** 9.059,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800236 60.918,30 ** 60.918,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375649 47.572,61 ** 47.572,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375653 86.932,96 ** 86.932,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375656 1.555,70 ** 1.555,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16001375660 1.598,70 ** 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375674 99.067,67 ** 99.067,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001375678 7.806,40 ** 7.806,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375681 449,45 ** 449,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375685 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375689 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375663 2.247,99 ** 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375667 212.219,72 ** 212.219,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375671 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339377 42.586,54 ** 42.586,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339380 21.707,23 ** 21.707,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339374 36.488,53 ** 36.488,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339383 591.746,20 ** 591.746,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339365 1.766,79 ** 1.766,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339368 225,26 ** 225,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339362 512,19 ** 512,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339371 137.766,28 ** 137.766,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339392 411.130,59 ** 411.130,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339399 1.054,07 ** 1.054,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339402 1.829.552,58 ** 1.829.552,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814369 1.788.848,67 -365,61 1.788.848,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814372 244.103,35 -58,51 244.103,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339213 75.447,88 ** 75.447,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339266 610.042,54 ** 610.042,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339278 266.347,31 ** 266.347,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814493 14.368,96 ** 14.368,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339045 16.701.141,48 -168,32 16.972.300,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375692 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375696 358.851,78 ** 358.851,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375699 217.018,87 ** 217.018,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339326 25.531,80 ** 25.531,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339216 6.972,02 ** 6.972,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339221 1.465,20 ** 1.465,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339224 7.186,52 ** 7.186,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339210 63.556,29 ** 63.556,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001339204 8.942,03 ** 8.942,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001339201 480.971,42 ** 480.971,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339207 789.644,70 ** 789.644,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339239 3.749,28 ** 3.749,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339242 6.327,00 ** 6.327,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339245 33.824,87 ** 33.824,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339248 717,42 ** 717,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339230 62.478,44 ** 62.478,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339227 26.146,04 ** 26.146,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339233 24.227,06 ** 24.227,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339236 10.084,25 ** 10.084,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339190 3.114,51 ** 3.114,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339159 57.186,90 ** 57.186,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339164 25.185,42 ** 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339167 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339170 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339156 61.257,34 ** 61.257,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339147 32.634,57 ** 32.634,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339150 134.689,49 ** 134.689,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339153 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339182 2.398,62 ** 2.398,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339251 2.644,10 ** 2.644,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339185 2.799.203,39 ** 2.799.203,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339195 2.604,47 ** 2.604,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339198 2.706,32 ** 2.706,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339173 90.335,09 ** 90.335,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339176 2.435,30 ** 2.435,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339179 65.299,44 ** 65.299,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339269 155.846,59 ** 155.846,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339323 12.307,00 ** 12.307,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339320 1.495,85 ** 1.495,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339295 231.171,45 ** 231.171,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339329 26.665,99 ** 26.665,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339317 8.715,32 ** 8.715,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339307 337.492,28 ** 337.492,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339304 919,95 ** 919,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339314 2.395,51 ** 2.395,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339350 1,15 ** 1,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339353 6.419,34 ** 6.419,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339356 424,08 ** 424,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339359 1.936,23 ** 1.936,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339341 453,56 ** 453,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339334 948,35 ** 948,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339344 0,59 ** 0,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339347 453,88 ** 453,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339290 5.022,60 ** 5.022,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339272 202,75 ** 202,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339275 37,08 ** 37,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339263 5.355,18 ** 5.355,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339254 24.221,08 ** 24.221,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339257 1.137,16 ** 1.137,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339260 2.822,33 ** 2.822,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339287 6,50 ** 6,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339298 33.418,60 ** 33.418,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339301 5.820,10 ** 5.820,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339281 28,11 ** 28,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339284 8.157,50 ** 8.157,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001501053 360.293,11 ** 360.293,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001501056 17.802,60 ** 17.802,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001501059 507.570,89 ** 507.570,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001501062 24.994,13 ** 24.994,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2016
N.I. N.I. 16002474380 2.881.641,56 ** 2.881.641,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002057793 24.329,74 ** 24.329,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295881 3.045,30 ** 3.045,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002295896 3.282,51 ** 3.282,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16002295919 509.583,17 ** 509.583,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16002295934 25.835,86 ** 25.835,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002149545 222,03 ** 222,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002149548 10.076,44 ** 10.076,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002149551 3.664,16 ** 3.664,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002149554 1.444,68 ** 1.444,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149557 492,48 ** 492,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002149536 6.558,58 ** 6.558,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002149539 638,04 ** 638,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149542 583,70 ** 583,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295978 75.907,41 ** 75.907,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296373 4.212,91 ** 4.212,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295965 62.964,49 ** 62.964,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295949 899.830,26 ** 899.830,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002149575 369,87 ** 369,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002149572 482,08 ** 482,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002149578 1.219,91 ** 1.219,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149569 43,97 ** 43,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149560 123,12 ** 123,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149563 697,09 ** 697,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002149566 3.358,81 ** 3.358,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296153 10.276,97 ** 10.276,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296139 1.993,86 ** 1.993,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296182 7.385,49 ** 7.385,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002296196 1.241,09 ** 1.241,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002296167 1.101,08 ** 1.101,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296112 5.591,29 ** 5.591,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296126 1.452,28 ** 1.452,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296097 23.709,11 ** 23.709,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296301 5.022,60 ** 5.022,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296315 2.247,99 ** 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296287 9.787,50 ** 9.787,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296272 282.763,90 ** 282.880,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296330 231.308,23 -37,55 231.385,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296360 549.712,00 ** 549.712,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296345 34.344,19 ** 34.344,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 16002296227 11,97 ** 11,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 16002296210 3.857,12 ** 3.857,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296257 164.697,24 ** 164.697,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296242 635.381,69 -20,52 635.381,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296038 88,82 ** 88,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296023 6.479,35 ** 6.479,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296053 4.356,85 ** 4.356,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295993 7.416,12 ** 7.416,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16002296008 1.598,70 ** 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296067 3.190,18 ** 3.190,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296082 50.268,57 ** 50.268,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295199 11.085.447,47 ** 11.085.447,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295221 890.564,23 ** 890.564,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295237 410.181,42 ** 410.181,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295309 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295324 87.912,65 ** 87.912,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295339 740.875,93 ** 740.875,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295354 77.182,63 ** 77.182,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002295251 2.912.947,96 ** 2.912.947,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295266 17.668,92 ** 17.668,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295280 16.756.028,74 ** 16.756.028,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295442 1.749.348,07 ** 1.749.348,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295672 230.661,79 ** 230.661,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295686 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295657 70.911,03 ** 70.911,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295699 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295613 116.535,39 ** 116.535,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295628 653.414,26 -1.428,10 653.414,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295599 300.155,05 ** 300.155,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295643 10.601,35 ** 10.601,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295713 13.708,76 ** 13.708,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295769 61.124,95 ** 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295784 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295799 25.185,42 ** 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295811 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295728 28.911,95 ** 28.911,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295742 141.270,32 ** 141.270,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295755 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295555 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295427 2.560,91 ** 2.560,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295456 244.079,83 ** 244.079,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295469 531.502,12 ** 531.502,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295412 5.494,86 ** 5.494,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295369 261.483,59 ** 261.483,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295383 122.557,72 ** 122.557,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295397 14.884,28 ** 14.884,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295540 549.264,76 ** 549.264,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295570 182.003,88 ** 182.003,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295584 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295498 41.402,63 ** 41.402,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295484 173.907,88 ** 173.907,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295512 9.353,88 ** 9.353,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295526 2.969,30 ** 2.969,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295867 65.069,09 ** 65.069,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295840 89.544,40 ** 89.544,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295855 2.406,47 ** 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296660 597.473,05 ** 597.473,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296689 10.993,43 ** 10.993,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296704 417.285,41 ** 417.285,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296675 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296646 8.528,09 ** 8.528,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296633 55.694,12 ** 55.694,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296789 1.480,89 ** 1.480,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296761 1.865.193,55 ** 1.865.193,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296746 1.286,91 ** 1.286,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296776 645,99 ** 645,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296719 362.100,00 ** 362.100,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296732 221.925,99 ** 221.925,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296533 156,28 ** 156,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002057799 40.427,32 ** 40.427,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296417 1.063,39 ** 1.063,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296403 1.452,28 ** 1.452,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002057796 662.764,39 ** 662.764,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002296432 15.999,74 -15,92 15.999,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002296447 34.306,95 ** 34.306,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339144 13.750,66 ** 13.750,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296388 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296505 67,92 ** 67,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296519 106,04 ** 106,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002057790 707.238,55 ** 707.238,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296492 478,07 ** 478,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002296477 15.763,11 ** 15.763,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296462 169.035,80 ** 169.035,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296577 2.165,42 ** 2.165,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002296563 1.990,04 ** 1.990,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296548 1.063,19 ** 1.063,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296619 38.666,95 ** 38.666,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296604 133.375,52 ** 133.375,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002296589 183,41 ** 183,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814508 184.261,73 ** 184.261,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814511 72.739,15 ** 72.739,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814514 6.883,20 ** 6.883,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814496 1.892,94 ** 1.892,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000814499 484.072,28 ** 484.072,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000814502 16.578,59 ** 16.578,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814519 1.021,26 ** 1.021,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814531 19.306,47 ** 19.306,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814534 14.041,54 ** 14.041,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814537 363,07 ** 363,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814540 809,50 ** 809,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814543 68.783,61 ** 68.783,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814522 1.089,21 ** 1.089,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814525 5.327,59 ** 5.327,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814528 69.249,68 ** 69.249,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814484 6.307,53 ** 6.307,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814458 25.404,15 ** 25.404,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814453 96.421,73 ** 96.421,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814461 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814464 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814450 61.124,95 ** 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814444 131.769,43 ** 131.769,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814441 31.940,57 ** 31.940,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814447 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814479 350,34 ** 350,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814487 9.411,50 ** 9.411,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814490 1.525,64 ** 1.525,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814470 2.433,44 ** 2.433,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814467 91.822,28 ** 91.822,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814473 65.974,49 ** 65.974,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814476 2.398,62 ** 2.398,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814561 16.496,35 ** 16.496,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814602 441.174,54 ** 441.174,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814612 363,07 ** 363,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814615 1.775,86 ** 1.775,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814599 2.910,04 ** 2.910,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814596 18.269,92 ** 18.269,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814627 8.754,75 ** 8.754,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814630 264,23 ** 264,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814633 259,85 ** 259,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814636 13,00 ** 13,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814639 35,16 ** 35,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814618 12.740,04 ** 12.740,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814621 18.244,19 ** 18.244,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814624 120.408,22 ** 120.408,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814585 4.234,59 ** 4.234,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814558 4.557,21 ** 4.557,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814564 547.763,05 ** 547.763,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814567 134.132,26 ** 134.132,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814555 3.069,09 ** 3.069,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814546 1.936,27 ** 1.936,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814549 6.379,99 ** 6.379,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814552 52.244,90 ** 52.244,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814582 5.902,00 ** 5.902,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814590 214.528,94 ** 214.528,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814593 34.506,23 ** 34.506,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814573 92,70 ** 92,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814570 1.059,31 ** 1.059,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814576 247.822,61 ** 247.822,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814579 112,44 ** 112,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814411 304.880,84 ** 304.880,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814315 11.134.195,05 ** 11.134.195,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814330 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814333 14.625.614,18 ** 14.625.614,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814336 7.229.026,53 ** 7.262.378,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814339 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814321 4.337,85 ** 4.337,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814318 820.393,68 ** 820.393,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814324 408.834,06 ** 408.834,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000814327 2.706.834,07 ** 2.706.834,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814342 10.260,89 ** 10.260,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814360 16.474,26 ** 16.474,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814408 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814405 1.026,09 ** 1.026,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814414 69,53 ** 69,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814402 182.584,94 ** 182.584,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814396 96,87 ** 96,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814393 557.358,39 ** 557.358,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814399 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814432 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814435 3.423,07 ** 3.423,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814438 13.506,25 ** 13.506,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814420 645.741,38 ** 645.741,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814417 117.911,86 ** 117.911,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814423 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814426 75.586,45 ** 75.586,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814381 146.441,88 ** 146.441,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814357 110.093,39 ** 110.093,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814363 3.829,44 ** 3.829,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814366 1.628,64 ** 1.628,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814354 240.634,16 ** 240.634,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814345 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814348 763.506,54 ** 763.506,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814351 77.279,73 ** 77.279,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814378 51,07 ** 51,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814384 35.434,33 ** 35.434,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814387 7.885,01 ** 7.885,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814390 3.647,24 ** 3.647,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814375 489.099,11 ** 489.099,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814700 3.287,42 ** 3.287,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814703 289,91 ** 289,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814686 79.378,41 ** 79.378,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814691 1.553,88 ** 1.553,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814694 293,75 ** 293,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814683 360.680,00 ** 360.680,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814672 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000814651 161,22 ** 161,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814648 1.309,99 ** 1.309,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814654 136.564,40 ** 136.564,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814657 36.488,53 ** 36.488,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000814645 1.169,25 ** 1.169,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814642 3.793,06 ** 3.793,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814669 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814675 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814678 159.633,43 ** 159.633,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814660 48.395,61 ** 48.395,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814663 16.495,90 ** 16.495,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814666 593.026,69 ** 593.026,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016
N.I. N.I. 16000551478 1.309.649,66 ** 1.309.649,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016
N.I. N.I. 16000551483 10.577,96 ** 10.577,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722571 1.164,02 ** 1.164,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722574 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722577 326,76 ** 326,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722580 1.329,24 ** 1.329,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722568 3.886,30 ** 3.886,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722559 490,15 ** 490,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722562 398,77 ** 398,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722565 82,08 ** 82,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000722583 1.848,54 ** 1.848,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000722586 3.243,70 ** 3.243,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000722589 13.254,93 ** 13.254,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722556 3.987,72 ** 3.987,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000638610 40.315,18 ** 40.315,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000638613 11.991,97 ** 11.991,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000638616 10.720,84 ** 10.720,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000638620 1.742.973,91 ** 1.742.973,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000638607 1.252.743,15 ** 1.252.743,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000638623 149.505,86 ** 149.505,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000722544 886,49 ** 886,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000722547 1.664,14 ** 1.664,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000722550 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722553 980,29 ** 980,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000722535 4.355,13 ** 4.355,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000722538 265,95 ** 265,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000722541 132,97 ** 132,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001210005 1.542,16 ** 1.542,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
N.I. N.I. 16001210002 4.074,05 ** 4.074,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
N.I. N.I. 16001209999 143,64 ** 143,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001210008 2.698,26 ** 2.698,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209990 1.156,62 ** 1.156,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209993 2.565,34 ** 2.565,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209987 10.281,96 ** 10.281,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
N.I. N.I. 16001209996 61,56 ** 61,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001210011 3.427,31 ** 3.427,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001210014 6.213,47 ** 6.213,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209978 2.013,83 ** 2.013,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209975 2.800,06 ** 2.800,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209981 4.626,48 ** 4.626,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209984 8.094,83 ** 8.094,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001209966 1.485,08 ** 1.485,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001209963 1.412,92 ** 1.412,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209969 1.203,48 ** 1.203,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209972 2.406,95 ** 2.406,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339033 2.125,36 ** 2.125,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339036 408.292,56 ** 408.292,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339039 2.854.409,25 ** 2.854.409,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339042 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339027 11.120.651,35 ** 11.120.651,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339030 841.363,06 ** 841.363,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339063 76.915,61 ** 76.915,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339111 181.134,92 ** 181.134,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339114 0,39 ** 0,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339108 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339117 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339102 33,43 ** 33,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339096 9.149,84 ** 9.149,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339105 553.100,95 ** 553.100,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339120 302.780,90 ** 302.780,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339132 75.925,64 ** 75.925,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339135 221.074,15 ** 221.074,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339138 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339141 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339123 117.776,48 ** 117.776,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339126 645.607,66 ** 645.607,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339129 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339087 503.002,88 ** 503.002,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339060 755.311,70 ** 755.311,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339066 247.403,18 ** 247.403,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339069 100.180,29 ** 100.180,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339057 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339048 7.208.911,92 ** 7.289.802,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339051 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339054 3,92 ** 3,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339084 243.403,71 ** 243.403,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339090 148.809,42 ** 148.809,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339093 35.345,63 ** 35.345,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339075 4.098,75 ** 4.098,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339072 17.253,07 ** 17.253,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339078 2.426,47 -1.502,19 2.426,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339081 1.779.196,01 ** 1.779.196,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921471 129.051,65 ** 129.051,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000921467 251.420,57 ** 251.420,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921455 2.247,99 ** 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2016
N.I. N.I. 16000921459 109.336,46 ** 109.336,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921463 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2016
N.I. N.I. 16000948544 2.861.925,67 ** 2.861.925,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16000921451 1.598,70 ** 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921447 8.337,78 ** 8.337,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001042499 307.148,41 ** 307.148,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001042502 566.570,10 ** 566.570,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001042505 45.995,06 ** 45.995,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857655 223.445,57 234.483,68 234.483,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857639 282.639,84 283.163,70 283.163,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857395 16.782.931,40 16.805.737,41 16.805.737,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857545 64.721,70 64.721,70 64.721,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857551 2.884.924,02 2.884.924,02 2.884.924,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857548 3.045,30 3.045,30 3.045,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002857542 2.406,47 2.406,47 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002857558 8.634,54 8.634,54 8.634,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857554 35.261,23 35.261,23 35.261,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16002857564 512.557,42 512.557,42 512.557,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857513 140.649,68 140.649,68 140.649,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857507 27.886,90 27.886,90 27.886,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857516 1.048,19 1.048,19 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857519 61.124,95 61.124,95 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857503 13.708,76 13.708,76 13.708,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16002857567 12.900,55 12.900,55 12.900,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857529 32.676,30 32.676,30 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857522 104.759,51 104.759,51 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857525 25.185,42 25.185,42 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857538 88.953,68 88.953,68 88.953,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002857532 15.248,94 15.248,94 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857592 16.298,04 16.298,04 16.298,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857580 6.972,03 6.972,03 6.972,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16002857586 1.731,92 1.731,92 1.731,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002857573 32.572,19 32.572,19 32.572,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857576 75.347,06 75.347,06 75.347,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857570 679.943,74 679.943,74 679.943,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857589 2.442,55 2.442,55 2.442,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857598 52.282,39 52.282,39 52.282,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857595 10.388,24 10.388,24 10.388,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857392 17.668,92 17.668,92 17.668,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002857389 2.939.963,84 2.939.963,84 2.939.963,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857386 409.855,94 409.855,94 409.855,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857405 85.968,75 85.968,75 85.968,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857402 41.410,24 41.410,24 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857381 893.582,88 893.582,88 893.582,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857376 11.064.770,63 11.064.770,63 11.064.770,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002857415 76.652,64 76.652,64 76.652,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857478 117.096,00 117.096,00 117.096,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857475 299.179,91 299.179,91 299.179,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002857481 652.213,17 652.213,17 652.213,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857472 1.103,00 1.103,00 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857491 69.079,87 69.079,87 69.079,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857487 10.601,35 10.601,35 10.601,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002857466 2.094,79 2.094,79 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857469 182.246,67 182.246,67 182.246,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857494 230.206,72 230.206,72 230.206,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857497 2.994,84 2.994,84 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857500 3.220,56 3.220,56 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857460 546.792,54 546.792,54 546.792,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857411 736.124,31 736.124,31 736.124,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857421 128.631,71 128.631,71 128.631,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857418 262.405,76 262.405,76 262.405,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002857424 17.004,27 17.004,27 17.004,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857436 1.738.891,75 1.738.891,75 1.738.891,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857453 10.652,33 10.652,33 10.652,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857456 2.998,49 2.998,49 2.998,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002857440 242.947,13 242.947,13 242.947,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857431 2.560,91 2.560,91 2.560,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857427 4.722,97 4.722,97 4.722,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002857449 42.879,75 42.879,75 42.879,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857446 179.169,89 179.169,89 179.169,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857443 531.288,60 531.288,60 531.288,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857756 2.040.546,78 2.040.546,78 2.040.546,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857759 4.512,96 4.512,96 4.512,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16003025641 142,32 142,32 142,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16003025646 90.505,43 90.505,43 90.505,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16003025653 23.087,64 23.087,64 23.087,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16003025657 274.149,24 274.149,24 274.149,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16003025664 83.343,16 83.343,16 83.343,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16003025650 462.251,44 462.251,44 462.251,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002857752 655,05 655,05 655,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002857703 5.677,58 5.677,58 5.677,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857604 19.306,47 19.306,47 19.306,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857608 4.958,31 4.958,31 4.958,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857614 4.648,32 4.648,32 4.648,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857611 5.548,65 5.548,65 5.548,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857617 8.936,57 8.936,57 8.936,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857620 6.427,27 6.427,27 6.427,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857661 549.530,41 549.530,41 549.530,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857652 2.247,99 2.247,99 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857646 5.022,60 5.022,60 5.022,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857642 10.102,50 10.102,50 10.102,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857658 33.426,73 33.426,73 33.426,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857671 3.462,73 3.462,73 3.462,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002857678 29.875,49 29.875,49 29.875,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857674 9.113,09 9.113,09 9.113,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002857668 5.432,67 5.432,67 5.432,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857665 79,14 79,14 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857682 178.443,14 178.443,14 178.443,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 16002857623 11.550,52 11.550,52 11.550,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857629 2.024,36 2.024,36 2.024,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857732 5.049,03 5.049,03 5.049,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857729 599.140,36 599.140,36 599.140,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857746 223.742,48 223.742,48 223.742,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857743 360.680,00 360.680,00 360.680,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857749 1.297,34 1.297,34 1.297,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857739 417.480,00 417.480,00 417.480,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002857736 10.993,43 10.993,43 10.993,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857697 139,50 139,50 139,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857700 5.029,17 5.029,17 5.029,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857694 7.409,80 7.409,80 7.409,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2016
N.I. N.I. 16002857691 21.258,90 21.258,90 21.258,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002857708 742,57 742,57 742,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002857713 304,46 304,46 304,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002857688 21.975,83 21.975,83 21.975,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857719 39.066,33 39.066,33 39.066,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857722 53.895,25 53.895,25 53.895,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857716 136.296,48 136.296,48 136.296,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002857726 9.858,78 9.858,78 9.858,78
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32215-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIA DE CANGUÇU VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001145816 2.548,44 212,37 634,81
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004965675 189,48 ** 189,48
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Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005385596 568,44 ** 568,44
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JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000126948 3.148,00 ** 3.148,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000126892 3.314,56 ** 3.314,56
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000126835 467,89 ** 467,89
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001893789 206,80 -1.293,20 206,80
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001893223 568,00 -4.432,00 568,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001893315 1.098,00 -6.902,00 1.098,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001893022 915,86 -2.084,14 915,86
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001893373 1.380,36 -1.619,64 1.380,36
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32663 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002691217 1.605,38 8.000,00 8.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32663 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002691268 454,92 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32663 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002691166 2.342,51 5.000,00 5.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32663 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16002691326 161,20 1.500,00 1.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32663 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16002691115 315,81 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000126986 431,94 ** 431,94
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000127184 261,80 ** 261,80
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444660 88,75 ** 88,75
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478439 107,50 ** 107,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510639 88,75 ** 88,75
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001065982 1.142,04 ** 1.142,04
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001065903 1.483,50 ** 1.483,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001065923 895,00 ** 895,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001065862 938,56 ** 938,56
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001065988 298,80 ** 298,80
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32285 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas ref. a limpeza e sucção de fossa do veículo de placas III 4297 (Promotoria Móvel). CONSERVACAO DE V
N.I. N.I. 16001251265 450,00 ** 450,00
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32410- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Março/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
N.I. N.I. 16001604781 114,24 ** 114,24
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32615 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016, Cota Única, do imóvel da PJ de Gaurama, na Rua João Amandio Sperb, nº 121. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16002627785 168,75 168,75 168,75
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32615 - Empenho/Liquidação referente ao IPTU 2016, Cota Única, do imóvel da PJ de Gaurama, na Rua João Amandio Sperb, nº 121. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 16002627674 541,16 541,16 541,16
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32066- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Dezembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 16000392632 116,74 ** 116,74
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32006- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Novembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 16000299088 126,74 ** 126,74
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32571- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Abril/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
N.I. N.I. 16002212062 129,24 ** 129,24
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32672- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Maio/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
N.I. N.I. 16002700218 124,24 124,24 124,24
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32161- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Janeiro/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS C
N.I. N.I. 16000766752 116,74 ** 116,74
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32283- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Fevereiro/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 16001243528 111,74 ** 111,74
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510628 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510627 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291457 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510626 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252270 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369063 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305677 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253295 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068901 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972159 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068907 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068916 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716225 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464712 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291456 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847546 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148411 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847962 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344995 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344994 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847967 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344996 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849255 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478539 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782788 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478533 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638601 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777456 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737001 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737005 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728912 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782783 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397535 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728919 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536610 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496547 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566720 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496551 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626084 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770057 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599739 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770059 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569057 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569058 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620230 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345008 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620348 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620345 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000341337 10.993,85 ** 10.993,85
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620350 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
N.I. N.I. 16000341774 1.570,00 ** 1.570,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16000341812 1.970,46 ** 1.970,46
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716317 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569088 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16000771296 1.785,00 ** 1.785,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000771218 10.991,94 ** 10.991,94
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16000771261 1.579,98 ** 1.579,98
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32581 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002202332 4.142,13 -6.857,87 4.142,13
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972220 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626145 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626138 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32426 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001665612 10.947,51 -52,49 10.947,51
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32426 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16001666085 500,00 -1.500,00 500,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32426 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16001665860 80,00 -1.920,00 80,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681859 1.169,94 ** 1.169,94
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 53/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994238 834,96 ** 834,96
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000127953 10.986,31 ** 10.986,31
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 16000128209 518,40 ** 518,40
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
N.I. N.I. 16000128085 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32581 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16002202345 1.380,00 -620,00 1.380,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32581 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002202339 675,00 -1.325,00 675,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 411km - cfe. SIN nº 162/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002466063 398,67 398,67 398,67
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205028 268,75 ** 268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 173 km - cfe. SIN nº 131/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001811853 164,35 ** 164,35
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16001271465 615,00 ** 615,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16001271490 930,00 ** 930,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001271410 10.874,28 ** 10.874,28
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32660 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002628388 10.357,91 11.000,00 11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32660 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002628435 1.557,00 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32660 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002628397 * 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638558 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599466 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599453 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510608 268,75 ** 268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 411 km - cfe. SIN nº 21/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485167 394,56 ** 394,56
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484803 935,08 935,08 935,08
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554584 152,00 ** 152,00
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30450 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO D
N.I. N.I. 15000063466 9.262,08 ** 4.631,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184528 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783230 483,75 483,75 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1191 km - cfe. SIN nº 02/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484205 1.143,36 ** 1.143,36
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1605 km - cfe. SIN nº 103/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001807940 1.524,75 ** 1.524,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879846 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566699 698,75 698,75 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 3781 km - cfe. SIN nº 65/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268241 3.667,57 ** 3.667,57
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976430 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599305 698,75 698,75 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625958 88,75 ** 88,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 34/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991837 2.447,06 ** 2.447,06
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625949 107,50 ** 107,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728933 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777402 268,75 ** 268,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777401 268,75 ** 268,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 2101km - cfe. SIN nº 138/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465343 2.037,97 2.037,97 2.037,97
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716323 107,50 ** 107,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716324 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068977 268,75 ** 268,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681301 2.484,96 ** 2.484,96
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847414 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298199 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680523 698,75 698,75 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638649 268,75 268,75 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068933 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843144 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569060 268,75 268,75 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071462 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000830257 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724417 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234741 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368017 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847604 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847613 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976375 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722272 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310868 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291749 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777494 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220656 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291748 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344918 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620234 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847950 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527635 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002565039 483,75 483,75 483,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252195 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847457 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 284 km - cfe. SIN nº 74/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268578 275,48 ** 275,48
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681389 2.697,93 ** 2.697,93
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496908 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1857km - cfe. SIN nº 147/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465606 1.801,29 1.801,29 1.801,29
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620295 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103490 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397558 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103489 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220830 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569007 483,75 483,75 483,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728935 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 821 km - cfe. SIN nº 09/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484344 788,16 ** 788,16
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103482 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103485 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496566 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4179km - cfe. SIN nº 112/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808482 3.970,05 ** 3.970,05
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569090 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566755 268,75 268,75 268,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638270 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976441 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496608 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291611 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847981 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847987 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444684 698,75 ** 698,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770188 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770190 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783159 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783150 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783139 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184522 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184521 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16001729039 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736882 268,75 268,75 268,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020269 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069056 698,75 ** 698,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148503 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253291 107,50 ** 107,50
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102190 443,75 ** 443,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486606 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068940 177,50 ** 177,50
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847629 177,50 ** 177,50
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001496845 340,00 ** 340,00
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680527 1.153,75 1.153,75 1.153,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497816 1.153,75 ** 1.153,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778432 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778433 443,75 ** 443,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271913 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181070 798,75 ** 798,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369049 483,75 ** 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569009 483,75 483,75 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069029 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184556 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2016 - 851 km - cfe. SIN nº 98/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001269098 825,47 ** 825,47
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397561 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736877 698,75 698,75 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 3132 km - cfe. SIN nº 166/16. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 16002466223 3.038,04 3.038,04 3.038,04
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020208 483,75 ** 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 2622 km - cfe. SIN nº 134/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001812650 2.490,90 ** 2.490,90
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682021 2.800,23 ** 2.800,23
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728949 698,75 ** 698,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833832 177,50 ** 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976365 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856174 177,50 177,50 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001929129 217,55 ** 217,55
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022569 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022570 177,50 ** 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281723 387,03 ** 387,03
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847273 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000983795 * ** **
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833776 177,50 ** 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291764 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005655723 212,97 ** 212,97
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001770575 2.890,00 ** 2.890,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769975 88,75 ** 88,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482172 76,00 76,00 76,00
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446237 468,48 ** 468,48
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533215 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533225 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533245 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533236 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729165 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707390 185,80 185,80 185,80
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080446 633,60 ** 633,60
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568968 355,00 355,00 355,00
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002568969 850,00 850,00 850,00
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251906 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005655869 907,68 ** 907,68
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561889 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561891 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561892 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561890 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251948 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124207 112,80 ** 112,80
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533555 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533570 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533584 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533579 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533591 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782626 443,75 443,75 443,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681584 966,27 ** 966,27
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184586 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736927 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184585 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736924 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 46/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993912 656,60 ** 656,60
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291590 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291588 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976427 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253294 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478615 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848100 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729011 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369105 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729009 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 268 km - cfe. SIN nº 86/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268735 259,96 ** 259,96
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879794 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1089km - cfe. SIN nº 155/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465762 1.056,33 1.056,33 1.056,33
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752186 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752249 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496703 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1921 km - cfe. SIN nº 125/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001809239 1.824,95 ** 1.824,95
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716302 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479096 268,75 ** 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716301 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848073 483,75 ** 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000277817 40,00 ** 40,00
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184564 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220785 268,75 ** 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205002 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298464 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32035 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo público placas IUW6646, no dia 02/01/2016. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
N.I. N.I. 16000291706 135,02 ** 135,02
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205006 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205004 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205012 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397592 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729057 913,75 ** 913,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770251 913,75 ** 913,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103473 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976387 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569064 88,75 88,75 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569066 88,75 88,75 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291626 483,75 ** 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369058 483,75 ** 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976391 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976390 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976389 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976386 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976392 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638397 483,75 483,75 483,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103575 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103576 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090077 928,32 ** 928,32
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856214 443,75 443,75 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478432 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679644 570,09 ** 570,09
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103437 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291398 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103434 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103435 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103436 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103438 177,50 ** 177,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253279 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847480 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599365 88,75 88,75 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599353 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847467 483,75 ** 483,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599343 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496567 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496576 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496570 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291575 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291577 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291578 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369037 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369040 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369044 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369047 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496911 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184543 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184547 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184551 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184550 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184552 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496577 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972164 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598691 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103492 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976436 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001022321 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020203 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020200 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879832 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879849 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777422 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833731 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833730 107,50 ** 107,50
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397573 268,75 ** 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000597265 268,75 ** 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001173697 483,75 ** 483,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510708 268,75 ** 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478603 107,50 ** 107,50
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205053 107,50 ** 107,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464718 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638446 645,75 645,75 645,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205087 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464715 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620663 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397607 88,75 ** 88,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002569098 1.134,00 1.134,00 1.134,00
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716295 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716296 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002478960 1.134,00 ** 1.134,00
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777584 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777604 358,75 ** 358,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148531 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253162 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253163 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737258 143,50 143,50 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770152 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770150 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638265 358,75 358,75 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752195 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305727 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879796 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847406 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291601 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103455 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729017 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369025 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788163 358,75 358,75 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184590 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478620 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478627 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397570 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16000344941 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16002478458 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620200 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16002397528 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16002598624 107,50 107,50 107,50
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ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184488 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16002782724 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849226 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638591 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16002736951 88,75 88,75 88,75
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ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291412 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020215 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025840 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291411 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833732 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496470 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833733 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496464 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833811 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833735 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833734 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879834 88,75 ** 88,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32528 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002215341 2.159,85 ** 2.500,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32528 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 16002215547 399,00 ** 1.500,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598790 268,75 268,75 268,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788173 698,75 698,75 698,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32156 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000729152 2.183,04 ** 2.183,04
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972413 483,75 ** 483,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220856 645,75 ** 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566726 645,75 645,75 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069316 645,75 ** 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184638 358,75 ** 358,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397610 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184502 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068873 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514901 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252241 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252236 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001220304 698,75 ** 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894943 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000299200 913,75 ** 913,75
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GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026593 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847587 215,00 ** 215,00
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000220895 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856224 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148397 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148400 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148393 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680506 698,75 698,75 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807892 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496490 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001105373 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464708 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465494 698,75 ** 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002965484 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000429449 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496499 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291435 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626079 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002565057 698,75 698,75 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728906 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728905 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752431 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752433 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001355708 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665869 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777433 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566717 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777432 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777450 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569052 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478516 268,75 ** 268,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252466 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777552 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777549 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972394 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369076 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620847 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620839 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205077 932,75 ** 932,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620833 1.134,00 ** 1.134,00
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478871 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253146 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737291 645,75 645,75 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716279 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833745 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002180005 23,08 ** 23,08
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103514 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737301 358,75 358,75 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737298 932,75 932,75 932,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001129488 124,02 ** 124,02
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002517502 239,91 239,91 239,91
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770075 645,75 ** 645,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478546 268,75 ** 268,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291752 268,75 ** 268,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729063 268,75 ** 268,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626089 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626095 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184516 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184513 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722267 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957819 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068926 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053571 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963267 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001674506 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833815 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833816 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527644 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001319491 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310983 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414467 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778430 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728915 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728913 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728917 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596678 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496543 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496538 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777454 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291448 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291455 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291451 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025855 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025860 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000652334 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777453 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514911 483,75 483,75 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234791 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204982 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444651 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680517 483,75 483,75 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736999 88,75 88,75 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181082 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782779 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638595 107,50 107,50 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496612 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205026 913,75 ** 913,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184526 698,75 ** 698,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783169 107,50 107,50 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464695 268,75 ** 268,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510712 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716297 913,75 ** 913,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638295 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638301 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847539 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291620 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972231 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972234 88,75 ** 88,75
ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782612 177,50 177,50 177,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777541 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184480 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777539 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025902 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310901 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291550 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000850550 630,00 ** 630,00
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025897 287,00 ** 287,00
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025900 1.219,75 ** 1.219,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069275 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638481 913,75 913,75 913,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737356 1.128,75 1.128,75 1.128,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184481 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729093 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729090 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291557 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025904 430,00 ** 430,00
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788182 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253164 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847745 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777542 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025909 215,00 ** 215,00
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025916 913,75 ** 913,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025925 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000850552 472,50 ** 472,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569112 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566775 268,75 268,75 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566682 268,75 268,75 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205070 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770171 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777543 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310902 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638380 268,75 268,75 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569061 268,75 268,75 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883624 107,50 107,50 107,50
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847645 107,50 ** 107,50
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068963 88,75 ** 88,75
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32022 - Emp/liq. p/ pagamento de infração de trânsito nº 34897696, ocorrida no dia 10/09/15, referente ao veículo placas IUC0216, motorista Gilson Santos dos
N.I. N.I. 16000295038 68,10 ** 68,10
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32053 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 34759046, referente ao veículo placas IUW6652, motorista Everson Cleino Ferreira Chagas da empresa Unis
N.I. N.I. 16000424115 68,10 ** 68,10
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 35403368, referente ao veículo placas IPP5998, motorista Marcelo da Silva Costa da empresa Uniserv. MUL
N.I. N.I. 16000829232 102,15 ** 102,15
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32302 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 35402705, referente ao veículo placas IWD3556, motorista Marcelo Antônio Figueira Fernandes. MULTAS
N.I. N.I. 16001270930 102,15 ** 102,15
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464752 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910195 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976446 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310894 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1760 km - cfe. SIN nº 67/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268285 1.707,20 ** 1.707,20
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770174 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 265km - cfe. SIN nº 140/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465356 257,05 257,05 257,05
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1521 km - cfe. SIN nº 04/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484211 1.460,16 ** 1.460,16
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783195 268,75 268,75 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184565 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184566 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783186 88,75 88,75 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148615 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569081 107,50 107,50 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681315 1.759,56 ** 1.759,56
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777518 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716269 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1147 km - cfe. SIN nº 105/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001808148 1.089,65 ** 1.089,65
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444669 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103458 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002642336 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291458 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 35/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991916 984,90 ** 984,90
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397598 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849373 483,75 483,75 483,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737463 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310988 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184672 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566585 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566583 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566587 88,75 88,75 88,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566586 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976456 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566582 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879807 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626379 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298390 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298396 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298387 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833763 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298382 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298379 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184700 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184698 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184696 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184702 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833761 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833760 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833762 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566607 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566606 268,75 268,75 268,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566599 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566603 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566600 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298378 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879819 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879815 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16001103462 268,75 ** 268,75
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N.I. N.I. 16002148628 268,75 ** 268,75
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N.I. N.I. 16002737095 107,50 107,50 107,50
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N.I. N.I. 16002069253 483,75 ** 483,75
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N.I. N.I. 16001620288 483,75 ** 483,75
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N.I. N.I. 16001620493 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620510 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620483 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849334 913,75 913,75 913,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620472 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220848 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444456 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777609 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479147 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638520 483,75 483,75 483,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369124 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626491 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397624 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002478683 472,50 ** 472,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478689 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397622 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571498 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397623 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638682 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571505 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638694 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001663704 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001663695 378,00 ** 378,00
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598762 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899592 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598752 268,75 268,75 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435286 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899597 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899595 215,00 ** 215,00
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737017 107,50 107,50 107,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638464 88,75 88,75 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638463 88,75 88,75 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444584 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444571 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444563 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626200 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205095 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626193 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148510 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770084 358,75 ** 358,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770087 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252517 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752730 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752725 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496753 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976490 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910200 358,75 ** 358,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069283 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510575 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848058 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777560 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777556 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620635 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103515 645,75 ** 645,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972097 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728883 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736956 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736959 268,75 268,75 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220649 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397527 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291407 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291409 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002714389 268,75 268,75 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849224 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770026 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770021 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205457 483,75 ** 483,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344913 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022571 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344912 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344911 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344910 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976475 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148359 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976476 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536568 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598606 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569036 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569028 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496461 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496458 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025835 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847560 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020213 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068857 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638547 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464705 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464704 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638546 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184484 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185359 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185358 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847552 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001001372 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305611 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464733 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847420 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510632 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253094 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510629 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464732 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069016 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4828km - cfe. SIN nº 107/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808325 4.586,60 ** 4.586,60
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069000 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069008 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068992 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681342 3.727,44 ** 3.727,44
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3010 km - cfe. SIN nº 06/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484340 2.889,60 ** 2.889,60
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976431 913,75 ** 913,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625966 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291561 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184529 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 3845 km - cfe. SIN nº 68/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268325 3.729,65 ** 3.729,65
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777406 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1652km - cfe. SIN nº 142/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465383 1.602,44 1.602,44 1.602,44
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783238 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 36/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991980 3.805,34 ** 3.805,34
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397552 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397553 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569050 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598657 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148390 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496480 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496481 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000627942 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910077 913,75 ** 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16000722269 268,75 ** 268,75
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N.I. N.I. 16001555649 268,75 ** 268,75
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N.I. N.I. 16000851413 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184506 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184505 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16001184504 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002890721 913,75 913,75 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849250 107,50 107,50 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569053 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638551 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001292015 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291440 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291439 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291437 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291436 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181081 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397533 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252249 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000390898 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220652 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234770 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205018 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736857 483,75 483,75 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566703 698,75 698,75 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020196 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397554 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 2671km - cfe. SIN nº 144/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465397 2.590,87 2.590,87 2.590,87
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783250 483,75 483,75 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1563 km - cfe. SIN nº 71/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268556 1.516,11 ** 1.516,11
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847437 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069023 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626017 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2056 km - cfe. SIN nº 07/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484341 1.973,76 ** 1.973,76
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464738 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777421 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777418 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 37/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000992106 836,92 ** 836,92
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253101 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681351 2.436,60 ** 2.436,60
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020194 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205097 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205104 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205107 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205112 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205099 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205102 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184670 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220789 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976453 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976455 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976454 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566575 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566577 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566581 268,75 268,75 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566579 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184662 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184666 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184664 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184659 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184648 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184651 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184653 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184655 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737450 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737454 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737460 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737447 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737415 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737404 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737421 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298359 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298360 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298361 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298354 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770266 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770291 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770288 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770286 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770278 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770275 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770284 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770281 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770258 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770261 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833757 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879805 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716236 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716234 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716238 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716240 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716229 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626374 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626370 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716196 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310987 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310986 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737475 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716258 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716255 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716253 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205121 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205122 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298370 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220806 268,75 ** 268,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205124 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205126 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205123 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205127 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298373 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205128 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626399 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626404 107,50 ** 107,50
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PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752744 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847778 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737221 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184449 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103605 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972430 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782973 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185345 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184769 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782956 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782962 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638431 483,75 483,75 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626233 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626244 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626238 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444713 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510648 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369084 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536706 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783032 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783045 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291706 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291707 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291709 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184453 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972445 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976397 698,75 ** 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205091 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833751 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833752 107,50 ** 107,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121980 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121976 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121977 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121978 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121979 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777368 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121966 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081747 878,70 ** 878,70
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121975 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121965 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121968 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121967 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121962 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121961 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121963 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121964 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121974 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121973 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121970 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121969 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121972 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16001933651 2.866,76 ** 2.866,76
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936673 618,24 ** 618,24
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879933 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879935 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879936 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879931 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879952 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879951 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879954 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879945 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879953 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879946 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879943 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879940 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879938 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879947 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879948 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879950 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879937 88,75 ** 88,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185346 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185351 143,50 ** 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001536677 2.142,00 ** 2.142,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001184779 1.134,00 ** 1.134,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833754 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833753 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148579 932,75 ** 932,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847807 287,00 ** 287,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638436 143,50 143,50 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510660 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847813 630,00 ** 630,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972458 143,50 ** 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444719 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783066 143,50 143,50 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783082 88,75 88,75 88,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783076 143,50 143,50 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369086 358,75 ** 358,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729243 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478426 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005679488 341,90 ** 341,90
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708465 74,80 74,80 74,80
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002486682 928,29 928,29 928,29
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531612 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531609 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531610 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531611 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856202 798,75 798,75 798,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782674 443,75 443,75 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283427 329,80 ** 329,80
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562255 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562257 177,50 ** 177,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737615 107,50 107,50 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737071 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598837 107,50 107,50 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833767 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305618 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833768 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397586 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397585 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397584 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069254 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069256 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103504 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103508 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103510 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184620 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184618 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184624 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185365 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464748 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510723 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752441 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752445 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751448 932,75 ** 932,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465481 358,75 ** 358,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205051 143,50 ** 143,50
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514926 645,75 645,75 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069082 143,50 ** 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129662 932,75 ** 932,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129663 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000220916 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465484 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465486 645,75 ** 645,75
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510563 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 56/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994616 464,52 ** 464,52
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510580 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510586 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681969 1.744,32 ** 1.744,32
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510567 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510570 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 948 km - cfe. SIN nº 31/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000485649 910,08 ** 910,08
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510560 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510557 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510555 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510587 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638398 268,75 268,75 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103474 483,75 ** 483,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729061 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298484 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716305 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716303 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729059 483,75 ** 483,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848084 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369061 483,75 ** 483,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148514 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148516 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770255 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479109 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148526 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148521 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569067 107,50 107,50 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569068 698,75 698,75 698,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976393 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397593 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148658 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729062 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848079 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737215 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883518 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883523 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883531 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910202 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777562 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848062 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777567 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496764 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752732 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770089 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069280 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976489 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069278 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638469 88,75 88,75 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638467 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253188 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620650 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510694 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729155 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103520 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566760 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510693 143,50 ** 143,50
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32366- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). Março/16.. LOCACAO DE IMOV
N.I. N.I. 16001495412 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 SEGUROS-PED32061 - Emp./liq. p/ ressarcimento ref. contratação de seguro predial para o imóvel loc. na rua Voluntários da Pátria, 1981, POA (Und. de Patrimônio). Vigênc
N.I. N.I. 16000392500 3.039,90 ** 3.039,90
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32605- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Porto Alegre (voluntários da Pátria, 1981). Maio/16. LOCACAO DE IMOVEI
N.I. N.I. 16002591331 20.772,33 20.772,33 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32307 - Empenho/Liquidação p/ ressarcimento ref à Taxa de Lixo 2016 do imóvel locado na Rua Voluntários da Pátria, 1981, Porto Alegre (Unidade de Patrimônio)
N.I. N.I. 16001245812 5.261,40 ** 5.261,40
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32307 - Empenho/Liquidação para ressarcimento ref. IPTU 2016 do imóvel locado na Rua Voluntários da Pátria, 1981, Porto Alegre (Unidade de Patrimônio). IMPOS
N.I. N.I. 16001245502 35.926,74 ** 35.926,74
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Janeiro/2016. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE
N.I. N.I. 16000635820 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE
N.I. N.I. 16000138775 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/16. LOCACAO DE
N.I. N.I. 16001039094 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32529- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Porto Alegre (voluntários da Pátria, 1981). Abril/16. LOCACAO DE IMOVE
N.I. N.I. 16002049386 20.772,33 ** 20.772,33
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Cerro Largo LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002586056 4.080,50 3.722,87 3.722,87
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Cerro Largo LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512115 2.869,70 ** 2.794,05
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32485 - Empenho/Liquidação para ressarcimento da Taxa de Lixo/2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Cerro Largo. TAXAS P
N.I. N.I. 16001996125 212,92 ** 212,92
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039506 2.869,70 ** 2.794,05
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000133885 2.869,70 ** 2.794,05
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32485 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Cerro Largo. IMPOSTO PREDIAL
N.I. N.I. 16001996004 274,78 ** 274,78
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051171 2.869,70 ** 2.869,70
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Cerro Largo LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633252 2.869,70 ** 2.794,05
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000134718 2.223,01 ** 2.199,09
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633629 2.187,88 ** 2.166,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002586156 2.187,88 2.145,30 2.145,30
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512293 2.187,88 ** 2.166,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039580 2.187,88 ** 2.166,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051261 2.187,88 ** 2.187,88
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633968 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512344 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135064 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051322 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039716 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32397 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, ao proprietário do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Herval. TAXAS PE
N.I. N.I. 16001586254 98,23 ** 98,23
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32397 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, ao proprietário do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Herval. IMPOSTO PREDIAL
N.I. N.I. 16001586235 1.363,95 ** 1.363,95
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002586623 835,52 835,52 835,52
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32444 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá IMPOSTO PREDIAL E TE
N.I. N.I. 16001745331 194,16 ** 194,16
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30900-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001556118 400,00 ** 289,03
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32444 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. TAXAS PELA
N.I. N.I. 16001745357 14,64 ** 14,64
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135154 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634068 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Ibiruba LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512410 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039909 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31928-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15005387680 400,00 ** 31,30
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Ibirubá (Rua Firmino de Paula, 875) LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002586844 2.024,94 2.006,80 2.006,80
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Ibirubá (Rua Firmino de Paula) LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051358 2.024,94 ** 2.024,94
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. POA Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051448 5.149,58 ** 5.149,58
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32299- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Fev/2016. ENCARGOS
N.I. N.I. 16001243721 2.362,76 ** 2.362,76
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32016- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Nov e Dez/2015. ENC
N.I. N.I. 16000299458 5.129,93 ** 5.129,93
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32202-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320. Exercício 2016
N.I. N.I. 16000915308 8.151,81 ** 8.151,81
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587429 5.149,58 4.056,04 4.056,04
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040327 5.149,59 ** 4.602,82
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634221 5.149,58 ** 4.602,81
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512667 5.149,58 ** 4.602,81
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32574 - Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Abril/2016 ENCARGO
N.I. N.I. 16002206262 1.687,99 ** 1.687,99
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135382 4.652,26 ** 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32696 - Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Maio/2016 ENCARGOS
N.I. N.I. 16002772975 1.529,69 1.529,69 1.529,69
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32415- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Mar/2016. ENCARGOS
N.I. N.I. 16001604499 2.486,71 ** 2.486,71
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32263- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Jan/2016. ENCARGOS
N.I. N.I. 16001089545 2.486,72 ** 2.486,72
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA -Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040359 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Transportes - POA LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135727 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. POA - Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512736 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Unid. de Transporte LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634256 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. POA Unid. de Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051472 11.274,89 ** 11.274,89
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. POA - Unidade de Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587545 11.274,89 6.812,43 6.812,43
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32580 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (POA Unid. de Transportes) Parcelas 1 à 3.
N.I. N.I. 16002214536 5.680,23 ** 5.680,23
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32638 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de lixo 2016, ao proprietário do imóvel locado em Santa Vitória do Palmar. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV
N.I. N.I. 16002571193 47,52 47,52 47,52
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32638 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, ao proprietário do imóvel locado em Santa Vitória do Palmar. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
N.I. N.I. 16002571090 465,57 465,57 465,57
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512989 2.013,86 ** 2.005,63
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051543 2.013,86 ** 2.013,86
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136028 2.013,86 ** 2.005,63
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587791 2.013,86 1.997,40 1.997,40
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040535 2.013,86 ** 2.005,63
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634374 2.013,86 ** 2.005,63
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040811 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31831-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15004966142 500,00 ** 478,25
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634464 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136118 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31165-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. . ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002494645 500,00 ** 170,45
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051570 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587893 1.508,62 1.508,62 1.508,62
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001513044 1.200,00 ** 1.200,00
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587999 2.429,88 2.351,00 2.351,00
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001513208 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051592 2.429,88 ** 2.429,88
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040838 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136261 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634539 2.429,88 ** 2.390,44
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040866 1.111,30 ** 1.051,97
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634610 1.111,30 ** 1.051,97
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002588101 1.245,54 1.245,54 1.245,54
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001513271 1.111,30 ** 1.033,13
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051606 1.271,52 ** 1.271,52
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32265 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, para o proprietário do imóvel locado no município de Terra de Areia. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIA
N.I. N.I. 16001157132 1.246,31 ** 1.246,31
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32265 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Terra de Areia. T
N.I. N.I. 16001157159 230,40 ** 230,40
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136404 1.111,30 ** 1.051,97
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040277 5.149,58 ** 4.602,81
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634233 5.149,58 ** 4.602,81
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. POA Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051427 5.149,58 ** 5.149,58
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135483 4.652,26 ** 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512547 5.149,58 ** 4.602,81
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587388 5.149,58 4.056,04 4.056,04
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000992698 214,80 ** 214,80
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000992807 647,80 ** 647,80
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16001595887 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16000992994 621,38 ** 621,38
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores.. ALIMENTACAO E/OU HOS
N.I. N.I. 16000992912 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001595907 1.051,25 ** 1.051,25
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16001595920 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001595847 3.722,90 ** 3.722,90
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000939319 1.430,15 ** 1.430,15
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16000939367 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000939345 624,75 ** 624,75
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002008522 3.304,65 -4.695,35 3.304,65
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002246914 1.275,79 -6.724,21 1.275,79
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16002008612 1.060,50 -6.939,50 1.060,50
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002008559 1.933,45 -6.066,55 1.933,45
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16002247092 24,00 -976,00 24,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MOBILIARIO EM GERAL-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. MOBILIARIO EM GERAL
N.I. N.I. 16002247207 179,00 -321,00 179,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002247015 1.705,75 -6.294,25 1.705,75
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE N
N.I. N.I. 16002246996 608,58 -7.391,42 608,58
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16002008691 717,02 -282,98 717,02
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com maquinas, motores e aparelhos em geral. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARE
N.I. N.I. 16002008808 358,00 -642,00 358,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16001415736 907,90 ** 907,90
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16001415718 258,37 ** 258,37
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com maquinas, motores e aparelhos em geral. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARE
N.I. N.I. 16001415770 983,58 ** 983,58
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001415647 5.735,66 ** 5.735,66
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001415689 2.039,40 ** 2.039,40
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32730 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16002918847 276,88 1.500,00 1.500,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32730 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002918490 2.182,88 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32730 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NA
N.I. N.I. 16002918696 * 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32730 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002918535 1.407,10 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32682 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002657905 747,75 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32682 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE N
N.I. N.I. 16002657787 * 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32682 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002657747 6.235,36 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32682 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16002657980 243,72 1.500,00 1.500,00
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620956 358,75 ** 358,75
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31832-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 15004967445 10.000,00 1.436,89 9.427,97
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 15004304727 5.000,00 ** 1.069,60
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31929-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 15005396172 10.000,00 1.066,32 1.066,32
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833831 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783119 88,75 88,75 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444732 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843195 645,75 ** 645,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638508 143,50 143,50 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681473 613,80 ** 613,80
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 842 km - cfe. SIN nº 81/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268687 816,74 ** 816,74
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752180 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752210 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 771 km - cfe. SIN nº 122/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808928 732,45 ** 732,45
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976424 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752217 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496700 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1199 km - cfe. SIN nº 16/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000484853 1.151,04 ** 1.151,04
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681489 1.279,68 ** 1.279,68
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 44/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993784 1.132,88 ** 1.132,88
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 688 km - cfe. SIN nº 83/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268703 667,36 ** 667,36
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002364803 1.638,00 ** 1.638,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000716322 630,00 ** 630,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001319509 630,00 ** 630,00
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31971 - Aquisição de lâmpada tubular de LED para projeto inicial de substituição dos modelos fluorescentes, cfe. Pregão Eletrônico nº 64/2015. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 15005559859 9.787,70 ** 9.787,70
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de lâmpadas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16000388611 15.800,00 ** 15.800,00
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344977 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536684 645,75 ** 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638435 932,75 932,75 932,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220714 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369085 645,75 ** 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148576 645,75 ** 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976398 932,75 ** 932,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729275 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783059 88,75 88,75 88,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510655 358,75 ** 358,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444716 358,75 ** 358,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972451 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856241 143,50 143,50 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737230 143,50 143,50 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184777 932,75 ** 932,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562178 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562181 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562183 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283156 192,06 ** 192,06
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972435 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184452 698,75 ** 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638430 698,75 698,75 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856244 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782981 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782988 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569097 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344975 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536701 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536697 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729278 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291700 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879802 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444705 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148568 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976396 698,75 ** 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220710 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291699 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566690 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510642 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626221 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626227 107,50 ** 107,50
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)
Licitação Pregão eletrônico 14006071031 31.649,40 2.697,22 15.935,58
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2016 - 5054 km - cfe. SIN nº 63/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268155 4.902,38 ** 4.902,38
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736892 107,50 107,50 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736897 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569085 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569087 107,50 107,50 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599507 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729019 483,75 ** 483,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 3839 km - cfe. SIN nº 101/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001807833 3.647,05 ** 3.647,05
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681295 4.559,79 ** 4.559,79
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253092 483,75 ** 483,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770156 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496714 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788146 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788142 107,50 107,50 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777625 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833818 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833817 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397564 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103580 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069145 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148471 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148467 483,75 ** 483,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020137 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777465 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972191 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976417 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 32/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991551 5.748,68 ** 5.748,68
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 5254km - cfe. SIN nº 137/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465338 5.096,38 5.096,38 5.096,38
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 4159 km - cfe. SIN nº 01/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484203 3.992,64 ** 3.992,64
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479239 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510604 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510596 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777461 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510606 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777464 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777463 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479232 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510597 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510600 107,50 ** 107,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1152km - cfe. SIN nº 139/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465346 1.117,44 1.117,44 1.117,44
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752181 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 716 km - cfe. SIN nº 03/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484208 687,36 ** 687,36
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071454 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022560 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022565 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053564 88,75 ** 88,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022568 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102186 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102187 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002821948 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630969 * 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736905 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - 156 km - cfe. SIN nº 66/16. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 16001268269 152,88 ** 152,88
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681304 2.252,46 ** 2.252,46
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486579 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486593 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486584 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843185 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630971 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630964 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 602 km - cfe. SIN nº 104/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808068 571,90 ** 571,90
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069302 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 2116km - cfe. SIN nº 108/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808359 2.010,20 ** 2.010,20
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 823km - cfe. SIN nº 143/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465390 798,31 798,31 798,31
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598693 358,75 358,75 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849357 143,50 143,50 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291536 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310900 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1089 km - cfe. SIN nº 29/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485518 1.045,44 ** 1.045,44
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000255465 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777482 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025863 645,75 ** 645,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291538 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001173714 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253095 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253096 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 388 km - cfe. SIN nº 70/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268533 376,36 ** 376,36
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681401 1.275,96 ** 1.275,96
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369023 268,75 ** 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103454 268,75 ** 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1133 km - cfe. SIN nº 10/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484346 1.087,68 ** 1.087,68
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1956km - cfe. SIN nº 114/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808518 1.858,20 ** 1.858,20
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638247 483,75 483,75 483,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184579 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291581 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069092 268,75 ** 268,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 545 km - cfe. SIN nº 75/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268579 528,65 ** 528,65
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770140 143,50 ** 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 11/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484381 96,00 ** 96,00
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976422 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 129km - cfe. SIN nº 148/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465633 125,13 125,13 125,13
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833785 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 606km - cfe. SIN nº 119/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808682 575,70 ** 575,70
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737604 88,75 88,75 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569093 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184602 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972186 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598684 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569094 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002852733 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847392 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 506 km - cfe. SIN nº 13/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484476 485,76 ** 485,76
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369016 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369019 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833823 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252293 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103551 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 41/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993216 98,00 ** 98,00
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 506km - cfe. SIN nº 150/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465644 490,82 490,82 490,82
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777458 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620371 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777460 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253142 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752460 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148459 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 100 km - cfe. SIN nº 79/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268607 97,00 ** 97,00
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729024 143,50 ** 143,50
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA 43.217.850/0001-59 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32503 - Renovação da Assinatura anual dos seguintes periódicos da Editora Iob/Sintese: Revista Síntese de Estudos Tributários, Bimestral, V. 110 a 115, Revis
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16002247321 4.263,00 4.263,00 4.263,00
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA 43.217.850/0001-59 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32173 - Empenho para renovação da assinatura anual da base de dados Juris Síntese Online (período março/16 a fevereiro/17) e de periódicos da editora IOB/Sín
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001175835 4.930,00 ** 4.930,00
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728940 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397560 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728944 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728942 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728941 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626034 913,75 ** 913,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879829 913,75 ** 913,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879833 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879830 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972171 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972177 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972184 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1358km - cfe. SIN nº 156/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465855 1.317,26 1.317,26 1.317,26
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716341 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681648 1.305,72 ** 1.305,72
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478784 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478797 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752735 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444698 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444700 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 48/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994021 3.285,94 ** 3.285,94
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638305 698,75 698,75 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2425 km - cfe. SIN nº 19/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000484953 2.328,00 ** 2.328,00
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344993 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148446 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847488 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847491 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566707 88,75 88,75 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910184 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 3029 km - cfe. SIN nº 88/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268788 2.938,13 ** 2.938,13
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566704 107,50 107,50 107,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598816 358,75 358,75 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598811 645,75 645,75 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 49/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994103 2.197,16 ** 2.197,16
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976429 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976428 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788155 358,75 358,75 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681713 1.767,93 ** 1.767,93
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069109 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1376 km - cfe. SIN nº 89/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268830 1.334,72 ** 1.334,72
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752269 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626112 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626105 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1135km - cfe. SIN nº 157/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465897 1.100,95 1.100,95 1.100,95
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598796 358,75 358,75 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833790 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464731 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847399 143,50 ** 143,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397566 88,75 ** 88,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291604 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479251 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972198 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148487 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782807 107,50 107,50 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976418 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737570 88,75 88,75 88,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833819 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444490 107,50 ** 107,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879841 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770145 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736937 143,50 143,50 143,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752191 88,75 ** 88,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736930 143,50 143,50 143,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1010 km - cfe. SIN nº 130/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001811201 959,50 ** 959,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369110 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1020 km - cfe. SIN nº 92/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268915 989,40 ** 989,40
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 743km - cfe. SIN nº 161/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002466037 720,71 720,71 720,71
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681836 1.493,58 ** 1.493,58
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833789 143,50 ** 143,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620308 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 51/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994171 53,90 ** 53,90
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598687 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 540km - cfe. SIN nº 163/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002466087 523,80 523,80 523,80
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638564 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833820 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833821 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397568 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397567 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833822 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1042 km - cfe. SIN nº 22/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000485312 1.000,32 ** 1.000,32
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599500 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444501 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253296 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253181 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777473 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777471 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777477 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777479 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777467 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777470 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777481 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479259 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 540 km - cfe. SIN nº 132/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001812021 513,00 ** 513,00
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069176 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069194 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972205 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972212 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729026 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729029 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620365 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620360 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620355 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1078 km - cfe. SIN nº 93/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268928 1.045,66 ** 1.045,66
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681885 965,34 ** 965,34
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205034 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205037 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737609 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 54/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994398 613,48 ** 613,48
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736900 88,75 88,75 88,75
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976419 88,75 ** 88,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 INDENIZACOES-PED32211 - Empenho/liquidação para pagamento de despesas com pernoite com data de 26/11/2015 para Promotora-corregedora Mônica Maranguelli de Avila. INDENIZACOE
N.I. N.I. 16000941350 135,45 ** 135,45
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894952 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486600 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220666 177,50 ** 177,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598846 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737618 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069260 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184626 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305660 88,75 ** 88,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298210 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957828 443,75 ** 443,75
PREF MUN DE CANGUCU 88.861.430/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32183 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, 871. Insc. nº 10572030 TAXAS PELA PRESTACA
N.I. N.I. 16000824749 72,78 ** 72,78
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716298 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788166 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496600 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16001620433 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344989 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252273 88,75 ** 88,75
ANA PAULA BRAUWERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894920 645,75 ** 645,75
LUIS FELIPE GALIZA LOBATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310911 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724425 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194221 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271926 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972254 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770215 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435123 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465492 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894962 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957823 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847621 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020234 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001001377 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002548605 268,75 268,75 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002142551 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002714401 698,75 698,75 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148414 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514934 88,75 88,75 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000429483 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777495 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849264 88,75 88,75 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849260 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397538 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397537 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102203 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397536 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569059 88,75 88,75 88,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479272 798,75 ** 798,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002205178 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729157 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001496849 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972502 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000879844 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103573 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001972507 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000626522 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002783113 850,00 850,00 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148284 798,75 ** 798,75
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000366566 324,95 ** 324,95
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729217 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478407 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464661 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782656 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782660 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849197 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103556 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777393 177,50 ** 177,50
PREF MUN DE TAPES 88.811.948/0001-78 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32199 - Empenho/Liquidação ref à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapes, localizado na Av. Cardeal D. Vicente Scherer, 326. Inscrição
N.I. N.I. 16000991567 152,16 ** 152,16
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752192 143,50 ** 143,50
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620322 88,75 ** 88,75
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 331 km - cfe. SIN nº 25/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485485 317,76 ** 317,76
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598825 143,50 143,50 143,50
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 55km - cfe. SIN nº 164/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16002466127 53,35 53,35 53,35
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205046 143,50 ** 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291598 358,75 ** 358,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598829 143,50 143,50 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770147 88,75 ** 88,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305689 143,50 ** 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638554 143,50 143,50 143,50
ALFAMIDIA PROW TREIN E SERVS EM INFORMAT LTDA 05.800.976/0001-62 ENSINO E TREINAMENTO-PED31089 - Inscrição de 2 (dois) servidores no curso Formação Especialista: Desenvolvedor Java, a ser realizado entre os dias 15 de junho e 17 de julho, em Po
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002281237 5.584,00 ** 5.304,80
LOURENCO & COSTA LTDA 10.653.909/0001-00 SERVICOS GRAFICOS-PED31825 - Aquisição de camisetas personalizadas, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 116/2015 SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005557051 1.080,00 ** 1.080,00
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369101 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770135 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184580 143,50 ** 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305633 143,50 ** 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638250 143,50 143,50 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291583 143,50 ** 143,50
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184594 143,50 ** 143,50
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32560 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002160297 1.492,23 ** 2.000,00
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32346 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001298492 542,86 ** 542,86
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32678 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002709170 407,00 2.000,00 2.000,00
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32237 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000992093 259,20 ** 259,20
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32393 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001652652 891,23 -1.108,77 891,23
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566691 358,75 358,75 358,75
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16001193710 3.118,00 ** 3.118,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001193727 3.602,56 ** 3.602,56
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000912849 3.648,02 ** 3.648,02
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000238208 366,95 ** 366,95
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000238112 2.479,29 ** 2.479,29
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16000238065 3.155,00 ** 3.155,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000912899 982,04 ** 982,04
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16001193740 489,57 ** 489,57
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32555 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002052926 3.875,47 -124,53 3.875,47
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32555 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16002052907 3.624,92 -1.375,08 3.624,92
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32555 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16002052963 499,50 -0,50 499,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16000912575 5.860,60 ** 5.860,60
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32653 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16002605125 3.818,00 4.000,00 4.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32653 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002605139 3.091,08 4.000,00 4.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32389 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16001493141 4.800,00 ** 4.800,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED32653 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
N.I. N.I. 16002605236 975,98 1.000,00 1.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32653 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16002605142 1.484,96 1.500,00 1.500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32430 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16001653375 459,21 ** 459,21
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32430 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001653280 3.830,01 ** 3.830,01
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32430 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16001653152 6.890,00 ** 6.890,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001311015 2.210,00 ** 2.210,00
PREF MUN DE GIRUA 87.613.048/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32326 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Giruá, localizado na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 447010. TAX
N.I. N.I. 16001272553 341,68 ** 341,68
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444767 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291348 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769977 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536661 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849169 443,75 443,75 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833833 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397540 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599750 1.153,75 1.153,75 1.153,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972035 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020279 798,75 ** 798,75
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656832 621,24 ** 621,24
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16001898727 24.681,60 ** 24.681,60
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769993 177,50 ** 177,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769994 177,50 ** 177,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769996 177,50 ** 177,50
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED30470 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000542642 4.324,20 ** 1.081,05
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED32033 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000592694 4.779,96 398,33 1.257,02
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED32076 - Empenho para prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar manualmente, 24 jalecos por mês cfe. Cotação Eletrônica de Preç
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001052424 1.999,92 166,66 422,21
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665742 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002201494 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620240 1.153,75 ** 1.153,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022554 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298201 1.153,75 ** 1.153,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102189 443,75 ** 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020242 443,75 ** 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001271935 1.530,00 ** 1.530,00
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001843170 1.530,00 ** 1.530,00
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568966 177,50 177,50 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32635 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002618194 124,70 124,70 124,70
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625755 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729161 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139618 81,50 ** 81,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707376 80,00 80,00 80,00
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251893 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769971 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121863 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121856 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121854 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121848 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121852 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121853 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121851 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121850 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531272 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531275 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531273 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531271 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482247 356,96 356,96 356,96
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707438 229,00 229,00 229,00
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001701357 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121876 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121877 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121880 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121878 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121879 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957800 443,75 ** 443,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16001930575 704,72 ** 704,72
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561817 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561819 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561822 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533343 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533363 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533354 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533375 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656101 610,08 ** 610,08
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446477 364,80 ** 364,80
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561887 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561886 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561877 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561883 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561884 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561882 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561880 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561879 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561888 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 16002482615 908,49 908,49 908,49
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561861 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561869 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561865 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561874 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531295 177,50 177,50 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531294 177,50 177,50 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531297 177,50 177,50 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531300 177,50 177,50 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531302 177,50 177,50 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531304 177,50 177,50 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531298 177,50 177,50 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16001931747 1.453,06 ** 1.453,06
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531293 177,50 177,50 177,50
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769997 443,75 ** 443,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484685 762,42 762,42 762,42
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856180 443,75 443,75 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298400 798,75 ** 798,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298397 443,75 ** 443,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707884 55,90 55,90 55,90
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252013 177,50 ** 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484730 1.315,75 1.315,75 1.315,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531389 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531391 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531393 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531394 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531388 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554211 62,10 ** 62,10
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139724 64,00 ** 64,00
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729197 798,75 ** 798,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729195 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562083 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562080 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562061 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562078 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562042 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562079 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562039 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562038 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562036 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531396 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531398 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531402 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531404 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531410 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531408 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531399 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656984 770,04 ** 770,04
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568985 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121982 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121981 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562095 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933772 95,06 ** 95,06
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562105 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561597 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561599 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562101 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001282643 1.348,26 ** 1.348,26
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561595 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282594 397,44 ** 397,44
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562087 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562085 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562089 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562091 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562094 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562090 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562092 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554460 221,20 ** 221,20
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282689 235,71 ** 235,71
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531436 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531437 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531434 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531692 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531440 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531438 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484758 1.392,92 1.392,92 1.392,92
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644640 110,60 ** 110,60
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533639 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121991 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533652 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533646 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121995 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880086 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880089 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880083 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880093 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121990 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695014 165,90 ** 165,90
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562112 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562114 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562113 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933858 692,55 ** 692,55
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444353 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124377 221,20 ** 221,20
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708101 444,50 444,50 444,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782639 798,75 798,75 798,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729207 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444366 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620394 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252038 443,75 ** 443,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16000446911 979,53 ** 979,53
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531478 88,75 88,75 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531479 88,75 88,75 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531477 88,75 88,75 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252062 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002642335 850,00 850,00 850,00
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554788 422,70 ** 422,70
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444363 443,75 ** 443,75
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630972 798,75 798,75 798,75
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708184 422,00 422,00 422,00
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252077 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708228 85,80 85,80 85,80
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562173 177,50 ** 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122112 177,50 ** 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562174 177,50 ** 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562176 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122114 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122113 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478418 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122115 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122116 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562193 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562194 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562192 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002485334 848,75 848,75 848,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644667 101,50 ** 101,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708255 101,50 101,50 101,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729223 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935624 573,80 ** 573,80
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562196 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562197 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729219 443,75 ** 443,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283218 403,52 ** 403,52
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531569 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531572 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531573 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531576 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291393 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531568 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531560 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531563 177,50 177,50 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444376 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708259 70,60 70,60 70,60
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283359 1.204,42 ** 1.204,42
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531582 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533740 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533735 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533697 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533704 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533709 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533727 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533721 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533716 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531581 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002486196 1.712,05 1.712,05 1.712,05
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122128 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531592 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562218 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562220 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562222 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122126 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679448 1.270,80 ** 1.270,80
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122123 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122122 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000447214 2.679,27 ** 2.679,27
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122124 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122120 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122119 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122127 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531600 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531593 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562231 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562228 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562238 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562242 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562248 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562250 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562244 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562234 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562226 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562224 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16001935648 4.133,00 ** 4.133,00
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444378 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444382 443,75 ** 443,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533779 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533781 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533789 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533772 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533788 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533763 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533768 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533790 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531622 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531632 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531637 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531625 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531616 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531613 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531614 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531615 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531618 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531621 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531617 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562266 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879995 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879993 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879994 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879992 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879984 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879986 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879989 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562277 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879982 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880314 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880336 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880320 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880319 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880327 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562260 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562268 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562270 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562274 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562272 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880304 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880307 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562264 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880299 88,75 ** 88,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849213 443,75 443,75 443,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620402 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566662 443,75 443,75 443,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566664 177,50 177,50 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566660 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001935696 675,54 ** 675,54
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122137 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291399 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679655 517,08 ** 517,08
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122140 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531647 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531646 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531653 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531655 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531656 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531654 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531657 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531649 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531648 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531652 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531650 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090091 533,76 ** 533,76
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122138 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002487128 660,25 660,25 660,25
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122141 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122139 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879998 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879997 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879999 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879996 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533797 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090166 101,76 ** 101,76
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002487224 411,28 411,28 411,28
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122142 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122143 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283772 768,24 ** 768,24
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122144 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122145 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122147 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122148 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122150 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122149 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122146 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562336 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935724 803,70 ** 803,70
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562324 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562328 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562321 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562313 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562317 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531660 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531661 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531659 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531658 177,50 177,50 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856218 177,50 177,50 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533845 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533846 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533844 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533848 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533853 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533852 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533843 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533857 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533877 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533889 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533897 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533885 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533904 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533916 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533911 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533880 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533865 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533861 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533869 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533873 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533921 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 16000447786 3.982,50 ** 3.982,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122158 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122157 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122160 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122156 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122154 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122153 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122152 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122155 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122161 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090304 1.427,86 ** 1.427,86
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880423 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880424 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880425 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880420 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880429 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880428 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880427 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880426 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002487401 1.425,00 1.425,00 1.425,00
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531671 177,50 177,50 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531672 177,50 177,50 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444436 88,75 ** 88,75
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847296 88,75 ** 88,75
VALERIO COGO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002487488 636,32 636,32 636,32
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531676 177,50 177,50 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531675 177,50 177,50 177,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972324 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847378 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729144 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291523 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001323650 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620459 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252271 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620444 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344987 645,75 ** 645,75
JAYME WEINGARTNER NETO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30045 - Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público.(Direito Constitucional, Financeiro e Tributári
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005408408 60.833,92 ** 2.500,94
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737216 358,75 358,75 358,75
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220748 143,50 ** 143,50
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220754 143,50 ** 143,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253177 268,75 ** 268,75
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464675 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695143 366,20 ** 366,20
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972351 143,50 ** 143,50
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220870 645,75 ** 645,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510722 358,75 ** 358,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850537 143,50 ** 143,50
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311038 143,50 ** 143,50
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291351 177,50 ** 177,50
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833834 177,50 ** 177,50
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833835 177,50 ** 177,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736881 268,75 268,75 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976439 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000978748 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783127 88,75 88,75 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103476 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184518 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184519 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833772 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777488 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252306 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1204km - cfe. SIN nº 117/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808610 1.143,80 ** 1.143,80
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729031 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729037 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729030 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770186 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069046 698,75 ** 698,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148500 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069036 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148494 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1153 km - cfe. SIN nº 77/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268595 1.118,41 ** 1.118,41
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 229 km - cfe. SIN nº 76/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16001268592 219,84 ** 219,84
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496606 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496603 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291606 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001325021 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291607 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291609 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 2531km - cfe. SIN nº 149/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465638 2.455,07 2.455,07 2.455,07
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681420 938,37 ** 938,37
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880013 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880015 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880014 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880016 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880017 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 16002482214 901,68 901,68 901,68
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080538 449,28 ** 449,28
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531243 177,50 177,50 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531245 177,50 177,50 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531237 177,50 177,50 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879914 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879915 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879916 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531238 177,50 177,50 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531239 177,50 177,50 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531241 177,50 177,50 177,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894986 358,75 ** 358,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002030975 358,75 ** 358,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716307 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001895001 * -358,75 **
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001895017 * -358,75 **
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963264 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638503 143,50 143,50 143,50
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833830 143,50 ** 143,50
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32632 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16002529417 442,94 3.000,00 3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32632 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002529452 2.271,10 5.000,00 5.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32632 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002529598 3.583,00 8.000,00 8.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32632 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002529635 895,28 3.000,00 3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32632 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16002529668 80,00 1.500,00 1.500,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001603836 1.102,00 ** 1.102,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001603799 649,00 ** 649,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001603767 644,80 ** 644,80
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001603919 142,40 ** 142,40
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001603879 557,08 ** 557,08
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000595351 492,00 ** 492,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000594160 400,13 ** 400,13
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000274228 187,90 ** 187,90
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000595280 1.269,00 ** 1.269,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento.. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000274159 256,12 ** 256,12
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000274141 505,00 ** 505,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000595546 712,13 ** 712,13
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000595621 102,40 ** 102,40
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000274034 777,98 ** 777,98
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000274105 1.275,00 ** 1.275,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000914124 905,74 ** 905,74
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000913905 1.030,00 ** 1.030,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000914200 123,00 ** 123,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000913802 3.095,00 ** 3.095,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000913724 582,03 ** 582,03
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30464 - Elaboração de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar, Sa
Licitação Convite 15001171648 64.000,00 ** 18.962,25
PORTOTEC CONSTR LTDA 08.571.673/0001-03 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31006 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Osório conforme TP nº 01/2015. Material - R$ 173.588,75 e mão de obra -
Licitação Tomada de Preços 15003145287 265.675,91 ** 170.823,48
PORTOTEC CONSTR EIRELI 08.571.673/0001-03 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15003145287 265.675,91 ** 170.823,48
LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA 94.316.916/0001-07 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31980 - Aquisição de Chassi, Lâminas de Servidores Tipo 1 e Lâminas de Servidores Tipo 2, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 75/2015. (1º
Licitação Pregão eletrônico 15005591346 843.100,00 ** 843.100,00
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-PED31975 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (1º Pedido) MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 15005593971 415.050,00 55.890,00 189.890,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED32170 - Aquisição de 01 refrigerador 127v, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 19/2016 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001334664 3.810,00 ** 3.810,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31761 - Aquisição de 5 cinco refrigeradores 220 Volts, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 110/2015. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005208836 5.675,00 ** 5.675,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 SOM E/OU IMAGEM-PED31458 - Aquisição de um aparelho de televisão, cfe. Pregão Eletrônico nº 63/2015. SOM E/OU IMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005211155 1.197,00 ** 1.197,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO,
Licitação Pregão eletrônico 15005657704 100.000,00 12.825,00 64.125,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 15005394996 13.500,00 ** 12.825,00
MARCELO DE SOUZA GONZAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478405 177,50 ** 177,50
MARCELO DE SOUZA GONZAGA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32623 -Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens referentes a treinamentos. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002481667 342,60 342,60 342,60
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32012- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS
N.I. N.I. 16000250918 593,98 ** 593,98
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32507 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Valor total do curso. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E
N.I. N.I. 16001892615 16.029,31 4.007,33 16.029,31
CRISTIANO DA SILVA CASANOVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708629 203,20 203,20 203,20
CRISTIANO DA SILVA CASANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737122 268,75 268,75 268,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291724 88,75 ** 88,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737621 88,75 88,75 88,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737106 107,50 107,50 107,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184616 358,75 ** 358,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486564 358,75 ** 358,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486571 645,75 ** 645,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910217 645,75 ** 645,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002714422 1.219,75 1.219,75 1.219,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496692 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205057 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478582 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002548608 932,75 932,75 932,75
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32050 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16000411334 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32050 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000411108 120,00 ** 120,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32413 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16001595743 1.000,00 ** 1.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32413 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001595730 110,00 -890,00 110,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32658 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16002632431 216,38 1.000,00 1.000,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32658 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002608715 362,00 4.000,00 4.000,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32657 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002608734 * 4.000,00 4.000,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED32137 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com máquinas, motores/aparelhos em geral. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELH
N.I. N.I. 16000599343 278,00 ** 278,00
GIANCARLO REZENDE BESSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752453 88,75 ** 88,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001614431 1.530,00 ** 1.530,00
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729245 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298461 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777395 443,75 ** 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002568994 1.530,00 1.530,00 1.530,00
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444384 88,75 ** 88,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252102 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770008 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002566658 1.530,00 1.530,00 1.530,00
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777394 177,50 ** 177,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344909 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344907 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310898 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310899 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752390 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620178 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752391 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972248 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849283 143,50 143,50 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782874 143,50 143,50 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068840 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752389 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770120 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770118 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496676 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638628 143,50 143,50 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638619 143,50 143,50 143,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148611 268,75 ** 268,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129658 268,75 ** 268,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16000559720 5.885,00 ** 5.885,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000559766 2.254,03 ** 2.254,03
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000559808 * ** **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879797 268,75 ** 268,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-para regularizar estorno de empenho a maior DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001103294 148,35 ** 148,35
PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL 89.363.642/0001-69 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32282 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, do imóvel da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, localizado na Rua Rodolfo Taborda, 77. TAXAS PELA PRESTACA
N.I. N.I. 16001091425 50,18 ** 50,18
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510920 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220667 177,50 ** 177,50
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716310 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514947 443,75 443,75 443,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102201 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071471 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271919 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414470 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963273 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465491 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778440 443,75 ** 443,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722273 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957842 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957837 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957833 443,75 ** 443,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847937 177,50 ** 177,50
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002619303 1.153,75 1.153,75 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630961 1.153,75 1.153,75 1.153,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880047 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880048 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880046 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770576 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446348 92,16 ** 92,16
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533315 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533327 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533334 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080680 273,42 ** 273,42
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554114 144,50 ** 144,50
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251985 177,50 ** 177,50
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638176 88,75 88,75 88,75
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707649 68,30 68,30 68,30
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569108 143,50 143,50 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850553 358,75 ** 358,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849350 143,50 143,50 143,50
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184640 645,75 ** 645,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569096 645,75 645,75 645,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620416 645,75 ** 645,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626320 358,75 ** 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777613 358,75 ** 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478696 645,75 ** 645,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464775 645,75 ** 645,75
MARCO AURELIO RANGEL NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291629 358,75 ** 358,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020274 443,75 ** 443,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103574 798,75 ** 798,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833778 443,75 ** 443,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716213 177,50 ** 177,50
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638171 88,75 88,75 88,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000830239 850,00 ** 850,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002220573 2.890,00 ** 2.890,00
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752279 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752288 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752292 645,75 ** 645,75
ELLEN SIMONE FELTEN PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556326 28,00 ** 28,00
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770133 88,75 ** 88,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728954 143,50 ** 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291580 143,50 ** 143,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833729 268,75 ** 268,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252311 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148435 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716275 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777514 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833782 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626151 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344976 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770173 913,75 ** 913,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184575 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848009 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020305 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252276 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638307 88,75 88,75 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478634 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310984 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291487 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569082 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737597 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910196 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972417 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148635 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638583 107,50 107,50 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848104 88,75 ** 88,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976377 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976376 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397596 483,75 ** 483,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569101 88,75 88,75 88,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069333 483,75 ** 483,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184748 88,75 ** 88,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184751 268,75 ** 268,75
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561777 177,50 ** 177,50
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561776 177,50 ** 177,50
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251885 443,75 ** 443,75
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281642 203,70 ** 203,70
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148294 177,50 ** 177,50
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139751 15,40 ** 15,40
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531456 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531472 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531476 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531471 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531457 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531473 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531475 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531459 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531461 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531460 88,75 88,75 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531463 88,75 88,75 88,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972077 177,50 ** 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464702 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068801 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782667 443,75 443,75 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737395 1.153,75 1.153,75 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478421 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729227 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729231 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729229 850,00 ** 850,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716215 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716214 177,50 ** 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568991 443,75 443,75 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253179 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496825 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626340 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638188 798,75 798,75 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252094 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252084 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770007 798,75 ** 798,75
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002148298 1.530,00 ** 1.530,00
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001184434 1.530,00 ** 1.530,00
PREF MUN DE GRAMADO 88.847.082/0001-55 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32323 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16001272981 313,06 ** 313,06
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782608 798,75 798,75 798,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005655020 460,35 ** 460,35
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251867 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879899 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879896 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879893 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482120 313,50 313,50 313,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531221 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531220 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531223 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531222 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707358 257,90 257,90 257,90
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446081 475,20 ** 475,20
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121822 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121821 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121823 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121820 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880012 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880011 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080255 560,56 ** 560,56
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561793 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561795 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561791 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281824 311,64 ** 311,64
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972040 443,75 ** 443,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729167 443,75 ** 443,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139655 66,20 ** 66,20
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531270 177,50 177,50 177,50
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531269 177,50 177,50 177,50
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531265 177,50 177,50 177,50
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531266 177,50 177,50 177,50
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561812 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561815 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561813 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531292 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531280 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005656227 776,57 ** 776,57
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531285 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121891 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121892 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531287 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531288 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707442 124,00 124,00 124,00
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121882 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121886 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121885 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121883 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121890 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121889 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121887 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121888 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121813 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001931040 849,25 ** 849,25
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531291 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482277 600,40 600,40 600,40
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936467 379,20 ** 379,20
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531290 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531289 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121818 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566645 443,75 443,75 443,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121817 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121816 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121814 88,75 ** 88,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879926 177,50 ** 177,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879928 177,50 ** 177,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879927 177,50 ** 177,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566646 443,75 443,75 443,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081331 820,80 ** 820,80
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561987 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561990 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561989 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561988 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561984 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880074 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880070 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880071 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880069 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880073 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880072 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880067 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880068 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561982 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561983 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561978 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561980 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561979 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184762 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369068 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729139 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638653 798,75 798,75 798,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479211 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220860 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253141 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148602 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069290 798,75 ** 798,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554352 249,80 ** 249,80
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879958 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879957 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879956 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879955 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081816 252,96 ** 252,96
JULIANO GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444356 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533670 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533663 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081863 65,10 ** 65,10
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446829 157,44 ** 157,44
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124410 20,00 ** 20,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122018 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122017 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122016 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122015 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599560 443,75 443,75 443,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122012 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122011 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122010 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122014 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122013 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880097 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880101 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001934310 148,20 ** 148,20
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122023 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122025 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122024 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679172 193,44 ** 193,44
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082117 305,76 ** 305,76
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082056 99,84 ** 99,84
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880119 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880135 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880139 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880143 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880127 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880123 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880131 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879960 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879961 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879959 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880147 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531480 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531481 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283034 100,88 ** 100,88
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531482 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531483 88,75 88,75 88,75
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708215 402,75 402,75 402,75
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444369 177,50 ** 177,50
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444368 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879966 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879964 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397548 443,75 ** 443,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879967 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879962 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283065 72,96 ** 72,96
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283092 874,16 ** 874,16
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122080 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122091 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122086 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122101 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122096 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122106 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122111 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447018 282,72 ** 282,72
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089503 568,32 ** 568,32
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935613 984,20 ** 984,20
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562164 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562163 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562158 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562161 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562162 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562160 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562159 88,75 ** 88,75
RENATO MOURA TIRAPELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298460 443,75 ** 443,75
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880352 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880341 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880349 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880346 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679560 1.688,88 ** 1.688,88
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447523 1.743,36 ** 1.743,36
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533792 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533793 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533794 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533791 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562291 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562301 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562298 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562293 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283550 1.761,52 ** 1.761,52
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089990 1.779,68 ** 1.779,68
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880411 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001284069 351,36 ** 351,36
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533814 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533815 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533816 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533840 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533836 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533832 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533820 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533824 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533829 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880435 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880397 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880394 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880391 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880406 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880415 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880414 88,75 ** 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252136 177,50 ** 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002642326 88,75 88,75 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002642330 177,50 177,50 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148328 177,50 ** 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002642333 88,75 88,75 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148340 88,75 ** 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148334 88,75 ** 88,75
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562483 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562497 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562500 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562499 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562503 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562489 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936151 1.575,28 ** 1.575,28
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562507 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562505 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562487 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562510 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562485 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562491 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562493 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284319 1.559,04 ** 1.559,04
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 16002487598 2.527,35 2.527,35 2.527,35
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531678 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284392 994,70 ** 994,70
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531687 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531686 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531685 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531689 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531691 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531690 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531682 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531680 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531681 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531679 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531684 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531683 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005679811 3.160,71 ** 3.160,71
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444438 443,75 ** 443,75
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708562 712,00 712,00 712,00
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880007 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880006 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880005 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880004 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880008 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880010 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880009 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880003 177,50 ** 177,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708580 28,00 28,00 28,00
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679891 56,73 ** 56,73
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122173 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122172 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122171 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122170 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284417 89,24 ** 89,24
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122166 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122167 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122168 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122169 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562522 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252142 177,50 ** 177,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562515 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562517 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562524 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562520 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562513 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496627 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496625 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976443 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833774 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069063 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291612 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736888 268,75 268,75 268,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205024 88,75 ** 88,75
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 14004738393 28.287,50 ** 3.425,50
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED31468 - Realização de 12 (doze) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. Aditivo B
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 15003978721 6.789,00 ** 4.231,50
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30476 - Elaboração de projetos hidrossanitários e de prevenção contra incêndio, para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar,
Licitação Convite 15001162777 36.533,39 ** 11.317,34
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31614 - Elaboração de projetos hidrossanitários e de prevenção contra incêndio, para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar,
Licitação Convite 15004303743 6.264,09 ** 5.940,19
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31267 - Empenho prévio para elaboração de Projetos Hidrosanitários e de Prevenção e Proteção Contra incêndio - PPCI - para o prédio da sede da PJ de São José
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15003107942 4.456,82 ** 4.211,70
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED32152 - Empenho para elaboração de projeto hidrossanitário de esgoto cloacal no prédio sede da PJ de Viamão, sito rua Bento Gonçalves, 76. ELABORACAO DE PROJ
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 16001108774 4.250,00 4.016,25 4.016,25
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA 04.437.172/0001-88 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31804 - Aquisição de material de informática conforme Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 06/2015 (cartucho toner Lexmark 12A8425) 3º pedido MAT
Licitação Pregão eletrônico 15004791726 119.000,00 4.900,00 4.900,00
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA 05.804.684/0001-06 LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 1). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16000904635 720,00 ** 720,00
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA 05.804.684/0001-06 LIMPEZA E HIGIENE-PED32052 - Aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 2.1, 7.1, 12,1, 13.1, 16.1 à 16.5 e 17.1) LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16002167163 4.657,00 4.657,00 4.657,00
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496822 443,75 ** 443,75
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002142555 * -443,75 **
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569079 268,75 268,75 268,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291560 483,75 ** 483,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220735 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069309 483,75 ** 483,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1010km - cfe. SIN nº 115/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808547 959,50 ** 959,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220728 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598585 268,75 268,75 268,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620263 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465490 1.153,75 ** 1.153,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972289 177,50 ** 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020249 443,75 ** 443,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847637 177,50 ** 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194201 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001354304 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464669 443,75 ** 443,75
FLORINDO PRESTES PEDROSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397587 143,50 ** 143,50
FLORINDO PRESTES PEDROSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397588 143,50 ** 143,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976483 88,75 ** 88,75
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807454 107,50 ** 107,50
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514958 645,75 645,75 645,75
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963271 645,75 ** 645,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833775 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777382 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205059 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729159 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737371 1.863,75 1.863,75 1.863,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068799 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769968 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253093 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566673 443,75 443,75 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397549 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769966 177,50 ** 177,50
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638161 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311018 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976363 710,00 ** 710,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976364 355,00 ** 355,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291346 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598552 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185372 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103555 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620373 1.530,00 ** 1.530,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847271 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000879843 850,00 ** 850,00
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184636 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976379 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729040 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397594 645,75 ** 645,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184753 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397595 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103464 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184634 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103463 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444771 645,75 ** 645,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770229 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850535 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770227 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848110 88,75 ** 88,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737166 358,75 358,75 358,75
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001020291 340,00 ** 340,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000716211 340,00 ** 340,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002205183 2.210,00 ** 2.210,00
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716311 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291405 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002445151 698,75 ** 698,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729129 483,75 ** 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311002 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001319499 483,75 ** 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849218 88,75 88,75 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205094 483,75 ** 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620592 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184440 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103552 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782679 268,75 268,75 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291402 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847866 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752569 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752572 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069298 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069300 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566738 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566735 268,75 268,75 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638318 483,75 483,75 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770211 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770209 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510718 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510714 268,75 ** 268,75
PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL 95.440.517/0001-08 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32224 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul. TAXAS PELA PRE
N.I. N.I. 16000978888 306,08 ** 306,08
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561845 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561846 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561844 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561842 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561843 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561841 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561855 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561857 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561849 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561847 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561851 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561853 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001931530 437,30 ** 437,30
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879921 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879922 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533404 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533416 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533391 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533382 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656305 180,00 ** 180,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446547 186,00 ** 186,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080840 192,00 ** 192,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879924 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879925 88,75 ** 88,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184429 358,75 ** 358,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397539 88,75 ** 88,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291401 645,75 ** 645,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638219 645,75 645,75 645,75
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729180 340,00 ** 340,00
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769989 798,75 ** 798,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963269 358,75 ** 358,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 534km - cfe. SIN nº 110/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808470 507,30 ** 507,30
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069070 88,75 ** 88,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291630 287,00 ** 287,00
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022572 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728952 88,75 ** 88,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681374 496,62 ** 496,62
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002486792 517,98 517,98 517,98
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972093 798,75 ** 798,75
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972087 1.508,75 ** 1.508,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464663 483,75 ** 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124655 401,40 ** 401,40
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000236292 387,25 ** 387,25
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777501 483,75 ** 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068955 268,75 ** 268,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777497 268,75 ** 268,75
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32623 -Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens referentes a treinamentos. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002481756 190,70 190,70 190,70
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001614428 483,75 ** 483,75
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002821942 107,50 107,50 107,50
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022574 107,50 ** 107,50
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598723 107,50 107,50 107,50
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053562 483,75 ** 483,75
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310866 483,75 ** 483,75
GESNER LUIS RICKES AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620769 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252280 143,50 ** 143,50
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751443 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129660 932,75 ** 932,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478593 143,50 ** 143,50
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514955 932,75 932,75 932,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782630 798,75 798,75 798,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252002 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707848 257,10 257,10 257,10
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 16002484706 1.738,80 1.738,80 1.738,80
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568982 443,75 443,75 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656865 710,52 ** 710,52
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531379 177,50 177,50 177,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531378 177,50 177,50 177,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531380 177,50 177,50 177,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531381 177,50 177,50 177,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531383 177,50 177,50 177,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531386 177,50 177,50 177,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531384 177,50 177,50 177,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729193 355,00 ** 355,00
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729191 1.153,75 ** 1.153,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777611 268,75 ** 268,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001323656 483,75 ** 483,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626316 268,75 ** 268,75
FLAVIO DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729187 443,75 ** 443,75
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED32091-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAIS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
Licitação Pregão eletrônico 16000420460 5.000,00 ** 539,50
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED30615 - Serviços para publicação de avisos de licitações, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/2014. Termo Adit
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000903665 1.572,50 ** 1.070,50
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32447 - Renovação de uma assinatura anual do Jornal Zero Hora, código 1735841, para a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Porto Alegre. ASSINATURA D
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001891397 1.060,50 ** 1.060,50
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32133 - Renovação de 03 assinaturas anuais do jornal Zero Hora, códigos 1689676, 5947637 e 1697772. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000966340 3.181,50 ** 3.181,50
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0026-68 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31588 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Diário de Santa Maria, código 358778, para a Promotoria Especializada de Santa Maria. ASSINATURA DE
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005589087 478,80 ** 478,80
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 16002235823 36.795,74 ** 36.795,74
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 16002235770 25.523,67 ** 25.523,67
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15005599358 69.413,96 ** 69.413,96
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 16002581672 34.624,39 34.624,39 34.624,39
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122026 177,50 ** 177,50
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002485044 604,20 604,20 604,20
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122027 177,50 ** 177,50
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122028 177,50 ** 177,50
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32446 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001745737 428,60 ** 428,60
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679198 351,00 ** 351,00
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770003 443,75 ** 443,75
FAVARIN ESTETICA VEICULOS LTDA 12.082.510/0001-34 SEGUROS-PED32486 - Pagamento de franquia de seguro para realização de conserto no veículo Renault/Fluence, placas IUJ4858, desta PGJ, envolvido em sinistro no dia 05/04
N.I. N.I. 16001941762 1.000,00 ** 950,00
FAVARIN ESTETICA VEICULOS LTDA 12.082.510/0001-34 SEGUROS-PED32140 - Empenho para pagamento de franquia de seguro para realização de conserto no veículo GM/Zafira, placas ITN4741, desta PGJ, envolvido em sinistro no di
N.I. N.I. 16000729395 1.100,00 ** 1.045,00
KARIN SOHNE GENZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972495 798,75 ** 798,75
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32294 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na av. Dr. Jorge Furtado, 957. Inscrição100002326000. TAXA
N.I. N.I. 16001206808 173,83 ** 173,83
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16001929704 119,66 ** 119,66
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561781 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561789 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561785 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561783 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015.. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16000446205 491,82 ** 491,82
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707435 41,00 41,00 41,00
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769987 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397543 443,75 ** 443,75
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599516 177,50 177,50 177,50
DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880049 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561936 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561938 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561940 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561934 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121917 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121915 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121916 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282253 395,76 ** 395,76
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561941 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561943 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121913 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121911 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880066 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880065 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932507 836,00 ** 836,00
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880064 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880063 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880062 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081149 333,20 ** 333,20
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707488 36,00 36,00 36,00
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397545 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397544 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972063 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656953 572,40 ** 572,40
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562027 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562028 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562031 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562030 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562034 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562032 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284788 756,60 ** 756,60
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933367 402,80 ** 402,80
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253144 177,50 ** 177,50
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444349 443,75 ** 443,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972066 1.508,75 ** 1.508,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972072 1.508,75 ** 1.508,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707986 185,80 185,80 185,80
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000366500 182,00 ** 182,00
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679137 513,36 ** 513,36
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638644 443,75 443,75 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665783 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464728 177,50 ** 177,50
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620248 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620251 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148416 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562134 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562132 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562128 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562131 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562129 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283013 1.489,92 ** 1.489,92
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729213 177,50 ** 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708128 201,50 201,50 201,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568986 177,50 177,50 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847283 443,75 ** 443,75
MARCELO NAHUYS THORMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708200 29,00 29,00 29,00
MARCELO NAHUYS THORMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252069 177,50 ** 177,50
MAX ROBERTO GUAZZELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148312 443,75 ** 443,75
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122118 88,75 ** 88,75
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122117 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695023 66,20 ** 66,20
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679358 321,90 ** 321,90
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253180 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562216 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562202 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002487688 256,50 256,50 256,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562206 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562204 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562208 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562214 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562212 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562198 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562201 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16002465347 24.681,60 ** 24.681,60
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638577 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568992 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708388 66,20 66,20 66,20
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001283271 961,40 ** 961,40
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880255 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880250 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880266 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880260 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880263 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880235 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880247 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880242 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880269 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139772 102,00 ** 102,00
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708430 51,00 51,00 51,00
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566656 177,50 177,50 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770014 443,75 ** 443,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220577 443,75 ** 443,75
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089865 883,96 ** 883,96
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880296 177,50 ** 177,50
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856200 443,75 443,75 443,75
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880284 177,50 ** 177,50
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880291 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122129 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625777 798,75 ** 798,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122130 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695030 124,00 ** 124,00
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625783 443,75 ** 443,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562285 88,75 ** 88,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562287 88,75 ** 88,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562289 88,75 ** 88,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562283 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184416 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252127 443,75 ** 443,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001935836 936,00 ** 936,00
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro/2015 INDENIZACAO
N.I. N.I. 16001936753 1.805,40 ** 1.805,40
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561691 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561645 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561627 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561629 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561614 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561623 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561617 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561620 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561632 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561643 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561641 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561634 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561639 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561609 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561612 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561605 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561601 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561604 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562395 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562383 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562388 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562379 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562370 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562373 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561647 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562407 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562410 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562402 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562398 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562413 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562431 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562428 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562437 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562417 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562422 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561715 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561698 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561712 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561705 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561710 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561655 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561657 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561660 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561652 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561650 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561684 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561677 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561665 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561671 88,75 ** 88,75
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32182- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de General Câmara, localizada na Rua David Canabarro, nº 174. Insc. nº 20080. TAXAS PELA
N.I. N.I. 16000807795 458,56 ** 458,56
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32198 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Campina das Missões. Inscrição 12680. TAXAS
N.I. N.I. 16000991697 159,52 ** 159,52
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566637 443,75 443,75 443,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446528 584,04 ** 584,04
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847275 177,50 ** 177,50
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847277 177,50 ** 177,50
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291349 177,50 ** 177,50
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139697 461,20 ** 461,20
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656638 112,53 ** 112,53
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707467 52,30 52,30 52,30
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849178 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849181 798,75 798,75 798,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638167 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769992 1.153,75 ** 1.153,75
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638576 177,50 177,50 177,50
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001414472 850,00 ** 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000983796 850,00 ** 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001596679 850,00 ** 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002714418 850,00 850,00 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002022575 850,00 ** 850,00
SUCESU RS SOC USUARIOS INF E TELECOM 92.900.000/0001-66 ENCARGOS COM ASSOCIACOES-PED32225 - Contribuição Associativa referente ao ano de 2016 na Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS - SUCESU-RS ENCARGOS COM ASSOCIA
N.I. N.I. 16001433041 1.272,00 ** 1.272,00
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729182 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656537 263,19 ** 263,19
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484527 274,51 274,51 274,51
SERVICE INFORMATICA LTDA 02.915.473/0001-44 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31577 - Aditivo a contratação de até 100 (cem) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, b
Licitação Pregão eletrônico 15004164730 72.000,00 360,00 360,00
SERVICE INFORMATICA LTDA 02.915.473/0001-44 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28927 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, be
Licitação Pregão eletrônico 14002438464 288.000,00 12.582,91 37.782,91
GILMAR ANDRADES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566740 107,50 107,50 107,50
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30575 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
Licitação Pregão eletrônico 15000842086 4.308,00 348,70 1.980,26
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED32501 - Prestação de serviços de seguro para 18(dezoito) veículos desta Instituição, pelo período de 24 meses, com cobertura para os riscos de colisão, incên
Licitação Pregão presencial 16002238939 20.500,00 20.500,00 20.500,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED32286 - Prestação de serviços de seguro para 39 (trinta e nove) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo
Licitação Pregão presencial 16001559717 30.000,00 ** 30.000,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001527651 1.530,00 ** 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001843180 1.530,00 ** 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001271938 1.530,00 ** 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002680530 1.530,00 1.530,00 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002206526 1.530,00 ** 1.530,00
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184444 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598732 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020172 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833725 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833588 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833587 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833724 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782892 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782885 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847325 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444755 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444752 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020183 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638350 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598734 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833723 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847333 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020178 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444747 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682069 64,17 ** 64,17
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 161 km - cfe. SIN nº 168/2016. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16002466247 156,17 156,17 156,17
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124772 18,40 ** 18,40
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184442 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 62/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994802 45,08 ** 45,08
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2016 - 138 km - cfe. SIN nº 100/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001269187 133,86 ** 133,86
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020168 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638355 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782878 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557928 36,80 ** 36,80
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184446 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695170 36,80 ** 36,80
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847337 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298528 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598737 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Fev e Mar/2016 - 69 km - cfe. SIN nº 136/16. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 16001813183 66,01 ** 66,01
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298525 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298523 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298524 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068855 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020185 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068851 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068852 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068853 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444758 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638345 143,50 143,50 143,50
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496804 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE SAO JERONIMO 88.117.700/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32254 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel ocupado pela PJ de São Jerônimo, localizada na Rua Rio Branco, nº 1111. TAXAS
N.I. N.I. 16001038048 361,03 ** 361,03
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS 88.611.264/0001-22 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16000388628 12.926,00 ** 12.926,00
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103557 177,50 ** 177,50
CAROLINA SANFELICE MARIANI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139682 253,60 ** 253,60
CAROLINA SANFELICE MARIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204954 177,50 ** 177,50
JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737285 698,75 698,75 698,75
PREF MUN DE NOVA PRATA 91.618.439/0001-38 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32284 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Nova Prata, localizado na Rua Henrique Lenzi, 628. TAXAS PELA PREST
N.I. N.I. 16001157423 464,17 ** 464,17
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531602 88,75 88,75 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531604 88,75 88,75 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531606 88,75 88,75 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531608 88,75 88,75 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679465 364,56 ** 364,56
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533746 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533751 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533757 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089693 192,08 ** 192,08
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531607 88,75 88,75 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002486342 475,30 475,30 475,30
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880279 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447314 282,24 ** 282,24
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880276 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291395 443,75 ** 443,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397615 483,75 ** 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708881 712,50 712,50 712,50
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737579 268,75 268,75 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737575 268,75 268,75 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298475 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140653 2.137,50 ** 2.137,50
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298479 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1212 km - cfe. SIN nº 26/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000485492 1.163,52 ** 1.163,52
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298469 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682002 1.690,74 ** 1.690,74
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298480 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298482 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972489 483,75 ** 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847842 483,75 ** 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972485 483,75 ** 483,75
LEONARDO LOCATELI ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184433 645,75 ** 645,75
LIZIANE POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894927 645,75 ** 645,75
LIZIANE POZZOBON 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32623 -Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens referentes a treinamentos. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002481613 87,30 87,30 87,30
TEILOR SANTANA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782722 268,75 268,75 268,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510664 358,75 ** 358,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103553 645,75 ** 645,75
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531230 177,50 177,50 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531228 177,50 177,50 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531226 177,50 177,50 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 15005655812 2.034,96 ** 2.034,96
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879901 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531233 177,50 177,50 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879907 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879906 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879904 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531234 177,50 177,50 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531232 177,50 177,50 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879913 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879911 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879909 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482211 1.078,64 1.078,64 1.078,64
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879908 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531235 177,50 177,50 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080359 1.067,52 ** 1.067,52
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531236 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531305 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531307 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531314 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531315 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531309 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531313 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531311 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531310 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121894 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121904 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121902 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121898 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121899 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121901 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446566 799,68 ** 799,68
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121896 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080942 932,96 ** 932,96
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121895 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282009 808,01 ** 808,01
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656363 885,36 ** 885,36
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533427 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533441 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533457 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533506 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533493 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533469 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533483 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936556 856,80 ** 856,80
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001931966 904,40 ** 904,40
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880050 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880051 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482656 923,44 923,44 923,44
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561589 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561586 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880053 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561583 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561578 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880052 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561581 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880054 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561896 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561893 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561894 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880055 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561901 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561902 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561904 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561898 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561576 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880056 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561571 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561574 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880057 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561977 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121922 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561975 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561965 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121921 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531357 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531355 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081289 1.298,88 ** 1.298,88
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531353 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531359 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121923 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561969 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561968 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484544 1.312,41 1.312,41 1.312,41
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932648 1.713,80 ** 1.713,80
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001282342 2.200,88 ** 2.200,88
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro, outubro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15005656602 4.104,10 ** 4.104,10
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561973 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533545 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533519 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561972 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533531 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121924 177,50 ** 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531452 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444357 443,75 ** 443,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531453 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531451 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305657 177,50 ** 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769999 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531454 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531455 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122005 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122004 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122006 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122008 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122000 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122001 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122002 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122003 88,75 ** 88,75
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879970 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879973 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562169 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562170 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879972 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879975 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879969 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252604 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562165 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879968 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562168 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562167 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533687 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533692 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478409 443,75 ** 443,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562189 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562185 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531491 88,75 88,75 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531492 88,75 88,75 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531487 88,75 88,75 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531489 88,75 88,75 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531493 88,75 88,75 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561746 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561736 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561748 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561744 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561739 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561758 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561755 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561761 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561764 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561749 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561752 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561719 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561721 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561723 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561729 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561733 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561727 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho, julho e agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15005679748 1.730,54 ** 1.730,54
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566669 443,75 443,75 443,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561769 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561771 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561768 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561766 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561767 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566667 177,50 177,50 177,50
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32635 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002617996 177,75 177,75 177,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro à dezembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001936833 1.905,38 ** 1.905,38
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-ressarc convenio CVMI
N.I. N.I. 15003889246 4.600.000,00 ** 1.756.410,14
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638422 268,75 268,75 268,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496598 88,75 ** 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496593 88,75 ** 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496592 88,75 ** 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148448 913,75 ** 913,75
GISELE VIEIRA VILARINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002481546 358,75 ** 358,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001022325 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777416 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833726 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777410 483,75 ** 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625996 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777414 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291564 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291567 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598690 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716335 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569005 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626010 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369032 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369030 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369031 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291569 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783264 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599337 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103479 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599318 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599328 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736854 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148430 268,75 ** 268,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879847 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833728 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833727 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148432 268,75 ** 268,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184540 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184532 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184533 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783273 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783283 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184534 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184537 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625984 913,75 ** 913,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344964 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478775 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344967 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566701 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464736 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847430 483,75 ** 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976432 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976433 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020189 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020191 88,75 ** 88,75
JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002638180 340,00 340,00 340,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496899 143,50 ** 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847759 630,00 ** 630,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002642340 143,50 143,50 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847751 287,00 ** 287,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002566762 630,00 630,00 630,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311014 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566761 287,00 287,00 287,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069294 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444601 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972390 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638405 645,75 645,75 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833744 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770074 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737283 1.219,75 1.219,75 1.219,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253103 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205074 932,75 ** 932,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620818 630,00 ** 630,00
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620825 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478859 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848032 143,50 ** 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626286 143,50 ** 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626299 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626293 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464721 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252457 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344974 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976485 1.219,75 ** 1.219,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369074 645,75 ** 645,75
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32515 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Valor total do curso. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E
N.I. N.I. 16001892242 16.029,31 4.007,33 16.029,31
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002251875 340,00 ** 340,00
EMILIANO MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569095 143,50 143,50 143,50
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708374 371,60 371,60 371,60
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002642323 443,75 443,75 443,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444377 443,75 ** 443,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447083 633,60 ** 633,60
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002485497 640,20 640,20 640,20
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148309 443,75 ** 443,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298441 443,75 ** 443,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976373 1.153,75 ** 1.153,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963272 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729065 443,75 ** 443,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194193 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022556 798,75 ** 798,75
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936314 653,60 ** 653,60
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002856222 2.210,00 2.210,00 2.210,00
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305639 798,75 ** 798,75
ANDREIA HERMINIA ALLIATTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625759 88,75 ** 88,75
LUCIANO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204962 443,75 ** 443,75
LUCIANO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566654 177,50 177,50 177,50
GILMAR BORTOLOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205177 443,75 ** 443,75
GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000253138 850,00 ** 850,00
GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000976372 850,00 ** 850,00
GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002251996 850,00 ** 850,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344894 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344888 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020160 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344892 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344890 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020152 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770106 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644884 157,50 ** 157,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556858 45,00 ** 45,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020156 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976412 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976411 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976413 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695081 90,00 ** 90,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737059 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737053 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737050 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708825 90,00 90,00 90,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976410 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737065 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124557 90,00 ** 90,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140200 112,50 ** 112,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252323 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496664 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252316 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252328 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496653 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252334 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496658 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020162 107,50 ** 107,50
IRINEIA MACHADO FONSECA 95.155.842/0001-29 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-PED31548 - Fornecimento e instalação de persianas para prédios sede de Promotorias de Justiça e setores desta Instituição, conforme Pregão Eletrônico nº 66/15.
Licitação Pregão eletrônico 15005214386 9.251,80 ** 9.251,80
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638322 483,75 483,75 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479185 483,75 ** 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722265 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976452 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1087 km - cfe. SIN nº 94/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268951 1.054,39 ** 1.054,39
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856251 107,50 107,50 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103572 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184760 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184758 88,75 ** 88,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620966 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220874 483,75 ** 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848115 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397614 88,75 ** 88,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 938 km - cfe. SIN nº 133/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001812442 891,10 ** 891,10
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729151 483,75 ** 483,75
CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA EPP 11.772.638/0001-67 ENSINO E TREINAMENTO-PED32106 - Realização do curso Desenvolvimento Interpessoal para Servidores, para duas turmas, com 22 participantes cada e carga horária de 48 horas. ENSINO E
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 16000778622 51.000,00 12.394,28 24.788,56
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644871 33,50 ** 33,50
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569104 483,75 483,75 483,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556794 33,50 ** 33,50
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847992 483,75 ** 483,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496862 483,75 ** 483,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140179 33,50 ** 33,50
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708817 33,50 33,50 33,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626262 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626254 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510682 268,75 ** 268,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626249 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291722 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291723 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972463 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536710 268,75 ** 268,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369087 483,75 ** 483,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184458 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148594 483,75 ** 483,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833756 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833755 107,50 ** 107,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081040 388,08 ** 388,08
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880061 177,50 ** 177,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880058 177,50 ** 177,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880060 177,50 ** 177,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880059 177,50 ** 177,50
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626343 177,50 ** 177,50
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569003 177,50 177,50 177,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598695 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598699 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598698 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071458 107,50 ** 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849288 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849295 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849299 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071457 107,50 ** 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071456 107,50 ** 107,50
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533272 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533281 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531256 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533254 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533266 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533261 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531258 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531257 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121838 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121839 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121834 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121835 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121836 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880029 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880027 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880028 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880024 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880025 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880026 88,75 ** 88,75
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252051 443,75 ** 443,75
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562125 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234753 798,75 ** 798,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071459 * -798,75 **
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724429 443,75 ** 443,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770001 1.153,75 ** 1.153,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695020 643,75 ** 643,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708136 104,20 104,20 104,20
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32449 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001746641 295,00 ** 295,00
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001869576 798,75 ** 798,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220835 645,75 ** 645,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397609 88,75 ** 88,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069305 645,75 ** 645,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569072 645,75 645,75 645,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002849324 1.134,00 1.134,00 1.134,00
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204957 798,75 ** 798,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568974 443,75 443,75 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001769991 850,00 ** 850,00
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496815 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464696 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856179 177,50 177,50 177,50
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620378 443,75 ** 443,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557037 204,00 ** 204,00
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638555 358,75 358,75 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148464 645,75 ** 645,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729022 645,75 ** 645,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716313 143,50 ** 143,50
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444710 268,75 ** 268,75
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863589 30.000,00 ** 2.088,96
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005974956 * ** 1.079,76
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103325 * ** 348,83
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737179 268,75 268,75 268,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569078 268,75 268,75 268,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148352 88,75 ** 88,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220717 107,50 ** 107,50
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220723 107,50 ** 107,50
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598569 268,75 268,75 268,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598574 107,50 107,50 107,50
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598578 107,50 107,50 107,50
PAULO GIOVANI TOBALDINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005681930 1.742,16 ** 1.742,16
PREF MUN DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32043- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Rua Alameda Montivideo, 253. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI
N.I. N.I. 16000392898 1.695,66 ** 1.695,66
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32343-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTAC
Licitação Pregão eletrônico 16001290172 33.733,32 11.244,44 22.488,88
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32115-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTAC
Licitação Pregão eletrônico 16000513651 22.488,88 ** 22.488,88
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32092-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO P/CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT C
Licitação Pregão eletrônico 16000420733 11.244,44 ** 11.244,44
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO P/ CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT
Licitação Pregão eletrônico 15005393598 11.244,44 ** 11.244,44
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856208 443,75 443,75 443,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000447376 1.220,97 ** 1.220,97
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856206 177,50 177,50 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185373 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972083 443,75 ** 443,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298449 177,50 ** 177,50
VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682037 1.076,94 ** 1.076,94
VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716321 143,50 ** 143,50
VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 58/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994727 189,14 ** 189,14
MULTIFASE COML TECN LTDA 03.780.326/0001-77 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32166 - Aquisição de fechaduras para gaveteiro frontal, fechaduras de cremona com lingueta e dobradiças 270º, cfe. termo de Cotação El. nº 18/2016 CONSERVACA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001332386 2.736,00 ** 2.736,00
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561928 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561932 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561930 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932321 192,06 ** 192,06
EDUARDO BODANEZI LORENZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531343 177,50 177,50 177,50
EDUARDO BODANEZI LORENZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531347 177,50 177,50 177,50
EDUARDO BODANEZI LORENZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531348 177,50 177,50 177,50
EDUARDO BODANEZI LORENZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531345 177,50 177,50 177,50
EDUARDO BODANEZI LORENZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531350 177,50 177,50 177,50
EDUARDO BODANEZI LORENZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531349 177,50 177,50 177,50
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533680 177,50 ** 177,50
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533675 177,50 ** 177,50
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679233 584,04 ** 584,04
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002485121 677,06 677,06 677,06
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446953 157,44 ** 157,44
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148303 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770010 177,50 ** 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531642 177,50 177,50 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531643 177,50 177,50 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531644 177,50 177,50 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638580 177,50 177,50 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708515 100,90 100,90 100,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004291187 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31413-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15003381073 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32341-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001286341 719,60 179,90 539,70
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32089-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000419321 359,80 ** 359,80
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002494471 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005385736 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31554-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15003850192 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004965693 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002937374 179,90 ** 179,90
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533299 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533293 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001930330 114,00 ** 114,00
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533303 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856177 798,75 798,75 798,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121871 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121872 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121869 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656030 167,40 ** 167,40
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561809 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561807 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121873 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121875 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531261 88,75 88,75 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531264 88,75 88,75 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446335 103,68 ** 103,68
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568971 443,75 443,75 443,75
UBALDO ALEXANDRE LICKS FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002638213 2.890,00 2.890,00 2.890,00
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32562 - Renovação de uma assinatura anual do Jornal do comércio, código 80110, para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal - Combate aos Crimes Contr
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16002693056 660,00 660,00 660,00
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32002- Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, código 64770, para a Assessoria de Imprensa e PJ de Falências e Rec. de Empresas de P
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16000487901 1.320,00 ** 1.320,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001536664 850,00 ** 850,00
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-fornecedores
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004967315 10.000,00 ** 9.476,27
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32465-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16001789511 15.000,00 4.446,62 6.529,44
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561772 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561773 443,75 ** 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561774 443,75 ** 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281468 488,04 ** 488,04
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344880 798,75 ** 798,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972029 443,75 ** 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32040 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000302386 1.353,40 ** 1.353,40
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32601 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002247882 270,75 ** 270,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001927937 713,92 ** 713,92
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847269 1.153,75 ** 1.153,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444328 443,75 ** 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444325 177,50 ** 177,50
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972346 * 99,37 550,53
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069284 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770070 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252477 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847674 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252484 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620762 483,75 ** 483,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464714 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205085 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847677 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444509 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444515 88,75 ** 88,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510685 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510684 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478948 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478936 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737250 483,75 483,75 483,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910206 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777603 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777601 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638444 483,75 483,75 483,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638442 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752701 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716285 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638441 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883487 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976488 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103512 483,75 ** 483,75
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED32048 - Aquisição de crachás funcionais em pvc - dupla face e face única , cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 30/15. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CR
Licitação Pregão eletrônico 16000461049 5.033,20 ** 1.533,80
JOAO REGIS TORGO TORRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444761 268,75 ** 268,75
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638358 107,50 107,50 107,50
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638356 107,50 107,50 107,50
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638362 107,50 107,50 107,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444337 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976368 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856178 177,50 177,50 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769988 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496814 177,50 ** 177,50
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561811 88,75 ** 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561810 88,75 ** 88,75
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707642 18,50 18,50 18,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252598 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251971 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251977 177,50 ** 177,50
JAIR JOAO FRANZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707867 56,80 56,80 56,80
JAIR JOAO FRANZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252007 177,50 ** 177,50
MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626327 88,75 ** 88,75
MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626331 88,75 ** 88,75
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847287 177,50 ** 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679421 621,00 ** 621,00
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847285 177,50 ** 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847289 177,50 ** 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447131 513,36 ** 513,36
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444768 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122135 88,75 ** 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679525 508,50 ** 508,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122132 88,75 ** 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122133 88,75 ** 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139800 68,00 ** 68,00
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122134 88,75 ** 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444435 177,50 ** 177,50
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444430 88,75 ** 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729270 88,75 ** 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708529 279,70 279,70 279,70
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847293 88,75 ** 88,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976451 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464762 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397613 88,75 ** 88,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253292 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598878 483,75 483,75 483,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444733 268,75 ** 268,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344988 107,50 ** 107,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310904 143,50 ** 143,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638493 88,75 88,75 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638498 88,75 88,75 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729117 1.219,75 ** 1.219,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770068 358,75 ** 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972558 358,75 ** 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729112 358,75 ** 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972551 287,00 ** 287,00
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478838 358,75 ** 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002008558 176,07 ** 176,07
FABIO WILLIAM ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 298km - cfe. SIN nº 116/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808577 283,10 ** 283,10
FABIO WILLIAM ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496560 268,75 ** 268,75
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32089-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16000448118 15.000,00 4.763,27 6.909,33
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -SERVIÇO-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863643 5.000,00 ** 4.921,51
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863695 10.000,00 3.169,37 10.000,00
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32089-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16000448159 10.000,00 3.832,61 3.832,61
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 12002993302 3.333,48 ** 178,30
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 SEGUROS-PED31839 - Franquia de seguro referente ao veículo FIAT/Ducato Rontan Mix, placa IUK 0929, envolvido em sinistro dia 08/10/2015, motorista Jaques Fernandes da S
N.I. N.I. 15004884715 1.000,00 ** 977,50
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 12002993298 1.908,00 ** 100,97
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121905 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561911 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561918 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561923 88,75 ** 88,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561915 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561920 88,75 ** 88,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561908 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121907 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482687 501,60 501,60 501,60
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121910 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16000446593 446,88 ** 446,88
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531320 798,75 798,75 798,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531316 443,75 443,75 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531318 443,75 443,75 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001282041 575,26 ** 575,26
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932161 305,55 ** 305,55
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121845 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121844 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121847 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121843 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121846 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121842 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880031 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880032 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121840 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880034 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880030 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880033 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121841 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880036 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880035 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880039 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880037 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880038 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444331 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122042 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122075 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122070 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122048 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122060 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122065 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122055 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002213842 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122033 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880150 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880154 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880159 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562144 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562145 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562146 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562143 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562151 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562149 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001934780 752,40 ** 752,40
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562147 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562148 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082145 679,14 ** 679,14
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283045 797,34 ** 797,34
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880167 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880179 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880172 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880163 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737222 443,75 443,75 443,75
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598561 107,50 107,50 107,50
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598566 107,50 107,50 107,50
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444736 268,75 ** 268,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204959 443,75 ** 443,75
FRANARIN & CIA LTDA 93.277.291/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32473 - Aquisição de versão atualizada e renovação de assinatura anual do Software PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamentos, para o período de maio de 2016 a
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16002569238 1.380,00 1.380,00 1.380,00
GUNAR DELLA COSTA DE CASTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638510 88,75 88,75 88,75
GUNAR DELLA COSTA DE CASTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737134 107,50 107,50 107,50
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566777 798,75 798,75 798,75
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205179 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001291979 850,00 ** 850,00
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068800 798,75 ** 798,75
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598589 358,75 358,75 358,75
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397589 143,50 ** 143,50
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397590 143,50 ** 143,50
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737194 358,75 358,75 358,75
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444763 358,75 ** 358,75
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051288 940,39 ** 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002586403 940,39 940,39 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000134959 940,39 ** 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039676 940,39 ** 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512321 940,39 ** 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633839 940,39 ** 940,39
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000669647 334,08 ** 334,08
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000669758 530,00 ** 530,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000669819 325,47 ** 325,47
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000669833 78,00 ** 78,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000669703 1.818,00 ** 1.818,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496555 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001206944 163,51 ** 163,51
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001206959 960,00 ** 960,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001207012 199,80 ** 199,80
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001206998 1.207,28 ** 1.207,28
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001206967 166,00 ** 166,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002012355 2.005,00 -2.995,00 2.005,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16002012116 1.113,94 -1.886,06 1.113,94
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002013051 439,96 -2.560,04 439,96
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16002013103 106,00 -1.394,00 106,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002012472 1.190,00 -6.810,00 1.190,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397534 88,75 ** 88,75
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957849 268,75 ** 268,75
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496887 107,50 ** 107,50
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770220 107,50 ** 107,50
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069330 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368028 913,75 ** 913,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069245 215,00 ** 215,00
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722266 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000855363 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181083 483,75 ** 483,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464750 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910372 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737102 107,50 107,50 107,50
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751450 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630938 698,75 698,75 698,75
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496883 88,75 ** 88,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271899 483,75 ** 483,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486617 483,75 ** 483,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644849 185,80 ** 185,80
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001869575 483,75 ** 483,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708809 185,80 185,80 185,80
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140153 185,80 ** 185,80
EDUARDO CORAL VIEGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001972058 1.530,00 ** 1.530,00
COML CARAMEZ LTDA 15.648.076/0001-03 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED31690 - Aquisição de 5.000 plaquetas de identificação patrimonial com furo, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 96/2015 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CON
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005040386 2.000,00 ** 2.000,00
COML CARAMEZ LTDA 15.648.076/0001-03 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31762 - Fornecimento e instalação de guarita de segurança em fiberglass no estacionamento externo do prédio sede do MPRS, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005023556 7.150,00 ** 7.150,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15005393818 83.520,00 ** 83.520,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED32468-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 16001789861 38.152,63 21.750,00 38.152,63
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Licitação Pregão eletrônico 15005629238 100.000,00 ** 96.570,25
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497589 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1516km - cfe. SIN nº 146/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465419 1.470,52 1.470,52 1.470,52
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369035 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569006 913,75 913,75 913,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 813 km - cfe. SIN nº 73/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268572 788,61 ** 788,61
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626026 913,75 ** 913,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847447 913,75 ** 913,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397555 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397556 483,75 ** 483,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681382 2.426,37 ** 2.426,37
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847455 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599374 698,75 698,75 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291572 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291571 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291570 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976435 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976434 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 39/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000992745 1.754,20 ** 1.754,20
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4007km - cfe. SIN nº 111/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808476 3.806,65 ** 3.806,65
RITMO VEICULOS LTDA 89.905.210/0001-32 SEGUROS-PED31574 - Pagamento de franquia do veículo FIAT DUCATO CARGO, placa IQO 4162, desta PGJ, envolvido em sinistro em 03/08/2015. Motorista: Orecy Nunes Loureiro,
N.I. N.I. 15003842202 555,56 544,45 544,45
ELISIANE RODRIGUES BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737127 268,75 268,75 268,75
CHISTIANE GONCALVES GUIMARAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069320 645,75 ** 645,75
VINICIUS DE MORAES PESSEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849321 107,50 107,50 107,50
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833771 358,75 ** 358,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397571 88,75 ** 88,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344969 358,75 ** 358,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184578 645,75 ** 645,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571740 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140249 144,40 ** 144,40
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271902 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708835 144,50 144,50 144,50
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002142549 483,75 ** 483,75
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847912 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833605 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620115 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3354 km - cfe. SIN nº 08/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484342 3.219,84 ** 3.219,84
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103448 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620111 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620109 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847918 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847924 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de Março e Abril/2016 - 5590km - cfe. SIN nº 109/16 e 145/16. INDENIZA
N.I. N.I. 16002465411 5.411,12 5.411,12 5.411,12
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291509 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681369 4.158,96 ** 4.158,96
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103449 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068805 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464646 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833599 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068803 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464650 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833797 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833601 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833610 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620065 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620078 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620100 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620106 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620082 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620094 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068808 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770097 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4472km - cfe. SIN nº 109/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808436 4.248,40 ** 4.248,40
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 38/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000992513 3.286,92 ** 3.286,92
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976407 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782815 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782824 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782819 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397577 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397576 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737024 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737034 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737031 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478743 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253105 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253106 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752312 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752310 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752304 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 4472 km - cfe. SIN nº 72/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268565 4.337,84 ** 4.337,84
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569014 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625864 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569016 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569015 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253104 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220681 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625869 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220677 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625875 107,50 ** 107,50
EDUARDO JARDIM GALLO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556271 236,80 ** 236,80
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251924 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478391 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707411 149,60 149,60 149,60
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708110 38,90 38,90 38,90
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081915 109,76 ** 109,76
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880115 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880108 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880104 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880112 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782597 177,50 177,50 177,50
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782601 177,50 177,50 177,50
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782644 177,50 177,50 177,50
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736845 443,75 443,75 443,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782649 88,75 88,75 88,75
ESTER DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556722 230,60 ** 230,60
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001843162 1.530,00 ** 1.530,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001465487 2.210,00 ** 2.210,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002181084 850,00 ** 850,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514939 443,75 443,75 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724419 443,75 ** 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833824 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194206 443,75 ** 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102193 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972260 177,50 ** 177,50
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001310864 850,00 ** 850,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000830289 1.530,00 ** 1.530,00
LOUISE MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556986 461,20 ** 461,20
MARIO MARQUES FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782948 88,75 88,75 88,75
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562190 177,50 ** 177,50
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531494 177,50 177,50 177,50
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531497 177,50 177,50 177,50
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531496 177,50 177,50 177,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32124 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000557009 10,90 ** 10,90
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510554 358,75 ** 358,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486627 645,75 ** 645,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843190 645,75 ** 645,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271909 645,75 ** 645,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645087 185,80 ** 185,80
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679678 119,04 ** 119,04
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880002 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880000 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880001 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001283862 124,80 ** 124,80
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002487302 60,80 60,80 60,80
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531662 88,75 88,75 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531663 88,75 88,75 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562341 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562348 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562351 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090225 92,16 ** 92,16
MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479134 358,75 ** 358,75
MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598719 358,75 358,75 358,75
MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849308 358,75 358,75 358,75
MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708852 462,00 462,00 462,00
CAROLINE GIANLUPI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856176 177,50 177,50 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849208 177,50 177,50 177,50
CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001310905 630,00 ** 630,00
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496695 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630973 358,75 358,75 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1004 km - cfe. SIN nº 78/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268596 973,88 ** 973,88
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736909 358,75 358,75 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002714420 358,75 358,75 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 2037km - cfe. SIN nº 118/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808662 1.935,15 ** 1.935,15
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 505km - cfe. SIN nº 169/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465641 489,85 489,85 489,85
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728957 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181069 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181068 932,75 ** 932,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205042 88,75 ** 88,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205044 1.219,75 ** 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833786 645,75 ** 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976423 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002570461 932,75 932,75 932,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291586 1.219,75 ** 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291585 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681445 1.303,86 ** 1.303,86
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464730 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879792 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976425 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833787 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291587 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184583 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220706 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148453 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185368 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638261 143,50 143,50 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752240 358,75 ** 358,75
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32559 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16002094765 * -1.000,00 **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32559 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002094735 333,00 -667,00 333,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32559 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16002094793 234,00 -1.266,00 234,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000238639 * ** **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16000238657 * ** **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32247 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001033625 * ** **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32247 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16001033641 180,00 ** 180,00
VALDIRENE SANCHES MEDEIROS JACOBS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599589 177,50 177,50 177,50
VALDIRENE SANCHES MEDEIROS JACOBS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599574 177,50 177,50 177,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752172 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752168 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752173 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752167 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752178 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752175 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015 - 695 km - cfe. SIN nº 14/16. INDENIZACAO
N.I. N.I. 16000484736 658,86 ** 658,86
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737041 143,50 143,50 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737047 143,50 143,50 143,50
LUCIANO DALLA BONA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777617 107,50 ** 107,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252024 443,75 ** 443,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397546 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001937163 762,85 ** 762,85
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856185 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856184 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531444 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695019 398,80 ** 398,80
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533657 443,75 ** 443,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625775 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291369 443,75 ** 443,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305647 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708045 540,00 540,00 540,00
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446794 1.713,60 ** 1.713,60
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531442 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484762 205,64 205,64 205,64
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510614 177,50 ** 177,50
CAROLINE VAZ SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002566642 340,00 340,00 340,00
MICHAEL VINCE VON GROL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184614 645,75 ** 645,75
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED31433 - Aquisição de 02 pares de botinas de segurança e de 03 pares de botas de borracha, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 85/2015. VESTUARIO E/OU UNIFOR
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004494908 399,20 ** 399,20
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31689 - Aquisição de Materiais Elétricos diversos ref. a Ata de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº46/2015 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15004387501 728,00 ** 728,00
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638501 107,50 107,50 107,50
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252578 268,75 ** 268,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001895032 268,75 ** 268,75
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31576 - Realização de cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, conforme TP 14/2014. Mate
Licitação Tomada de Preços 15003950269 3.274,33 3.274,33 3.274,33
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31188 - Obra de reforma e manutenção no prédio sede da PJ de Erechim, conforme TP 02/15. Material - R$ 212.747,69 e mão de obra - R$ 160.071,57. CONSTRUCAO O
Licitação Tomada de Preços 15004304573 372.819,26 49.634,07 231.693,83
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15004304573 372.819,26 49.634,07 231.693,83
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30089 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, conforme TP 15/14. Material - R$ 855.797,65 e
Licitação Tomada de Preços 14005482125 1.254.955,15 151.167,89 463.236,54
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 14005482125 1.254.955,15 151.167,89 463.236,54
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31873 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, cfe. TP 15/14. 2º Termo Aditivo R$ 2.665,59 (m
Licitação Tomada de Preços 15005437001 63.073,33 11.631,08 31.139,21
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15005437001 63.073,33 11.631,08 31.139,21
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
Licitação Tomada de Preços 14005655465 357.976,37 36.572,99 36.572,99
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31346 - Realização de obra para reforma e manutenção do prédio sede da PJ de Canela, cfe. TP 03/15. Material - R$ 116.512,00 e mão de obra - R$ 54.964,98. CO
Licitação Tomada de Preços 15004303122 171.476,98 50.405,39 83.254,85
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15004303122 171.476,98 50.405,39 83.254,85
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29995 - Realização de cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, conforme TP 14/2014. Mate
Licitação Tomada de Preços 14005481645 218.595,86 30.982,65 30.982,65
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
Licitação Tomada de Preços 15004304494 13.904,91 184,53 184,53
RRL COM E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA 07.838.200/0001-67 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005480986 1.440,00 ** 1.440,00
LIEGE KELLER NEVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782716 107,50 107,50 107,50
LIEGE KELLER NEVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782711 107,50 107,50 107,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833798 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833800 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833799 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695048 45,80 ** 45,80
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253131 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253135 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253130 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253136 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682161 226,92 ** 226,92
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 122 km - cfe. SIN nº 12/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484387 117,12 ** 117,12
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 40/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993051 358,68 ** 358,68
RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005966652 * ** 2.166,39
AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 14005966652 * ** 2.166,39
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30483 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. ELABORACAO DE PROJETOS
Licitação Convite 15001057450 22.042,33 ** 42,37
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31398 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. Aditivo ELABORACAO DE PROJETOS
Licitação Convite 15003738258 3.488,77 ** 3.436,43
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31268 - Elaboração de Projeto Estrutural e de Fundações da visando a construção futura do prédio sede da Promotoria de São José do Ouro. ELABORACAO DE PROJET
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15003398448 3.590,00 ** 3.464,35
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531255 88,75 88,75 88,75
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531253 88,75 88,75 88,75
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139690 58,50 ** 58,50
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531254 88,75 88,75 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496812 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251941 177,50 ** 177,50
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561835 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561829 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561832 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561839 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16002482290 149,73 149,73 149,73
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561825 88,75 ** 88,75
DANIELA SILVEIRA TIMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568973 177,50 177,50 177,50
LUIZ CARLOS PRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729215 443,75 ** 443,75
LUIZ CARLOS PRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782653 443,75 443,75 443,75
LUIZ CARLOS PRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484827 248,32 248,32 248,32
MARCOS REICHELT CENTENO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599626 177,50 177,50 177,50
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16000596489 419,55 ** 419,55
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000223747 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000596416 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000596471 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000596273 1.797,84 ** 1.797,84
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32373 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal (CEAF). TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001464427 1.436,10 ** 1.436,10
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32639 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal (CEAF). TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002544077 * 8.000,00 8.000,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31998- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000144982 921,00 ** 921,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000145100 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal (CEAF). TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002608044 1.793,80 8.000,00 8.000,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16000145186 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000223610 447,80 ** 447,80
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000223697 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000145259 178,20 ** 178,20
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32300 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal (CEAF). TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001206253 413,20 ** 413,20
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770377 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626457 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737556 107,50 107,50 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626463 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737552 107,50 107,50 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626467 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737546 268,75 268,75 268,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737560 107,50 107,50 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184736 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976474 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220826 483,75 ** 483,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184742 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184739 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184737 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205163 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205161 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205171 88,75 ** 88,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205166 88,75 ** 88,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566631 268,75 268,75 268,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879827 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770375 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566634 107,50 107,50 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566630 107,50 107,50 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311000 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311001 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770373 88,75 ** 88,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770374 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879828 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298456 88,75 ** 88,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253264 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253268 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103594 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345001 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 52/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994214 2.375,52 ** 2.375,52
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345002 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625933 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478768 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478757 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478762 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253259 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253261 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833809 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833807 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972480 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681806 2.536,11 ** 2.536,11
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972475 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 2727km - cfe. SIN nº 160/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002466008 2.645,19 2.645,19 2.645,19
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972471 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103593 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599233 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833808 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599225 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103592 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599214 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737594 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737590 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002890331 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833810 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148654 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625915 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002890329 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148649 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103596 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625925 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737583 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737586 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205173 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205174 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103599 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1515 km - cfe. SIN nº 20/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000485048 1.454,40 ** 1.454,40
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833696 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621043 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621035 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833686 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833691 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621019 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 606 km - cfe. SIN nº 129/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001816238 575,70 ** 575,70
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621025 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729282 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729285 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 2424 km - cfe. SIN nº 91/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268903 2.351,28 ** 2.351,28
CRISTIANA WULFF MULLER 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32635 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002618657 124,70 124,70 124,70
CRISTIANA WULFF MULLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568972 443,75 443,75 443,75
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE VERA CRUZ. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387840 500,00 12,30 12,30
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972072 * 37,28 280,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes março 2016
N.I. N.I. 15004967373 2.000,00 ** 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
Licitação Pregão eletrônico 16000534464 5.042,76 465,17 1.835,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
Licitação Pregão eletrônico 15000478814 5.042,76 ** 910,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
N.I. N.I. 16001789594 5.000,00 1.456,01 1.494,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16002511766 5.648,21 5.648,21 5.648,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16002511745 864.570,90 864.570,90 864.570,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes novembro 2015 MP
N.I. N.I. 15004304723 1.000,00 ** 134,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
N.I. N.I. 15005390903 2.000,00 ** 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
N.I. N.I. 15002498107 20.000,00 ** 1.218,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001414421 822.698,54 ** 822.698,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001414897 39.602,15 ** 39.602,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000911214 847.204,25 ** 847.204,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000489957 850.285,76 ** 850.285,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000911243 46.908,09 ** 46.908,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000489976 50.068,18 ** 50.068,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15005594235 49.870,40 ** 49.870,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15005594159 807.358,98 ** 807.358,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15005509928 18.850,75 ** 18.850,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001887892 18.211,18 ** 18.211,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001887195 844.531,24 ** 844.531,24
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED30459 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
Licitação Pregão eletrônico 15000478762 33.618,72 ** 5.864,60
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED32023-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA PARA SEDE INSTITUCIONAL
Licitação Pregão eletrônico 16000534156 33.618,72 2.992,64 11.802,09
HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME 09.319.650/0001-79 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29153 - Serviço de consultoria em usuabilidade de software aplicada a sistemas da informação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas presenciais e 1.368
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14001526204 380.760,00 13.900,42 65.279,52
THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME 09.592.807/0001-35 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31400 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11. 5º Termo Aditivo.
Licitação Pregão eletrônico 15003355297 32.611,20 2.573,57 15.431,95
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966317 2.000,00 ** 2.000,00
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED32465-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001788886 5.000,00 324,57 324,57
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304535 2.000,00 ** 721,26
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388440 2.500,00 493,68 2.500,00
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045326 2.000,00 ** 305,47
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966171 2.000,00 335,79 1.916,07
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED31555-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003850887 1.000,00 ** 920,37
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387856 2.000,00 155,33 256,29
OI S A 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 203/CEL
Licitação Pregão presencial 15004979609 150.000,00 ** 98.550,55
OI S A 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 523/CELIC/
Licitação Pregão presencial 15005394174 250.000,00 57.607,17 227.828,85
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO
Licitação Pregão eletrônico 15005629298 200.000,00 68.740,08 117.671,96
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAMENT
Licitação Pregão eletrônico 15004967571 90.000,00 ** 51.225,83
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 15005392713 274.969,00 ** 274.969,00
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15003852165 * ** 26.066,06
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31594-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15003852165 * ** 26.066,06
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15003852165 50.000,00 ** 10.971,47
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31594-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15003852165 50.000,00 ** 10.971,47
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31836-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15004979644 * 21.566,21 44.923,28
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15004979644 * 21.566,21 44.923,28
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31730-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15004304987 * ** 50.000,00
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15004304987 * ** 50.000,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005657579 50.000,00 1.891,42 4.338,02
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30080 - Renovação do contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para a PJ de Gramado, 2º Termo aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005030066 2.880,00 ** 429,07
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.- PJ DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15004965754 777,00 ** 777,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005386754 2.331,00 ** 2.266,68
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE VIAMÃO E DE PORTO ALEGRE(ALTO PETRÓPOLIS). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005386455 2.700,00 ** 2.646,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005385997 745,50 ** 745,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.-PJ SANTA VITÓRIA DO PALMAR E IBIRUBÁ VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15004291275 347,93 ** 347,93
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005389039 4.483,85 ** 4.259,66
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32465-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001789007 17.935,40 4.259,66 8.519,32
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000419712 4.483,85 ** 4.035,47
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001286533 4.483,85 ** 4.259,66
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000513231 4.483,85 ** 4.483,85
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15004965864 195.000,00 ** 195.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15005387097 260.000,00 63.522,37 104.348,33
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/LAVAGEM/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULO
Licitação Pregão presencial 15004965891 10.000,00 ** 10.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005387227 20.000,00 4.080,00 5.939,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15004300469 65.000,00 ** 57.813,43
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31554-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15003850446 10.000,00 ** 9.034,00
ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA 00.079.862/0001-51 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32054 - Aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016.(Itens 6.1, 6.2, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4) MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16001900088 8.543,00 8.543,00 8.543,00
PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA 07.989.156/0001-96 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30534 - Prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio, conforme Pregão Ele
Licitação Pregão eletrônico 15001274504 45.000,00 ** 5.591,30
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-
Licitação Pregão eletrônico 15005388823 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS
Licitação Pregão eletrônico 15005657483 40.000,00 2.752,90 13.764,50
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE I
Licitação Pregão eletrônico 15005657491 40.000,00 5.748,00 28.740,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005388771 2.752,90 ** 2.752,90
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005657500 80.000,00 9.710,11 48.301,35
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 15005389253 9.512,17 ** 9.371,65
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31627-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 90/2015. CONSER
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004591012 358,50 ** 65,91
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-POR
Licitação Pregão eletrônico 15005657514 80.000,00 9.856,62 49.044,97
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15005389549 10.375,38 ** 9.856,62
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31414-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15003383039 10.613,51 ** 238,13
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 79.345.583/0001-42 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED29859 - Aquisição de solução corporativa de NAS ( Network Attached Storage) e Backup em Disco, compreendendo solução de backup em disco, switch 32 e 48 porta
Licitação Pregão eletrônico 14006143066 2.413.696,76 ** 482.739,35
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32193-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIA DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001166239 2.564,90 212,22 606,82
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005386837 533,49 ** 533,49
NGX COMÉRCIO DE PROD DE INFORMÁTICA LTDA ME 05.534.857/0001-05 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 15005519351 175.834,34 ** 157.617,65
E PARTNER INFORMATICA LTDA 05.534.857/0001-05 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31797 - Licenciamento para atualização e suporte de solução de software checkpoint e horas de serviço de suporte técnico especializado sob demanda, cfe. Preg
Licitação Pregão eletrônico 15005519351 175.834,34 ** 157.617,65
ADUBRAS COM DE CONFEC LTDA 72.099.922/0001-09 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED32305 - Aquisição de ternos masculinos e camisas para compor uniforme de servidores que acompanham a administração superior. VESTUARIO E/OU UNIFORME
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16002056076 5.122,80 5.122,80 5.122,80
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32022 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501543067149, referente ao veículo placas IVW6683, motorista Orecy Nunes Loureiro da emp
N.I. N.I. 16000296062 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 501601981782, referente ao veículo placas IVE4666, motorista Diogo Gomes Martins da empresa Uniserv. MU
N.I. N.I. 16000829073 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 SEGUROS-PED32083 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT e taxas obrigatórias da frota de veículos da PGJ, referente ao ano de 2016. SEGUROS
N.I. N.I. 16000540696 12.921,24 ** 12.921,24
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32022 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501543232239, referente ao veículo placas IUC0204, motorista Aldo Joeci de Souza Rodrigu
N.I. N.I. 16000296153 102,15 ** 102,15
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 501602603765, referente ao veículo placas IUC0216, motorista Orecy Nunes Loureiro da empresa Uniserv. M
N.I. N.I. 16000829171 68,10 ** 68,10
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. (Tenente Portela e Nonoai). VIGILAN
Licitação Pregão eletrônico 14006071050 18.690,00 868,50 5.420,06
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30370 - Serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com pronta resposta, para as Promotorias de Erechim, Soledade, Ijuí, Tupanciretã e São Vicente do Sul,
Licitação Pregão eletrônico 14006089917 39.855,84 2.037,09 12.379,98
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051194 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039538 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000134020 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633458 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002586072 1.090,23 1.090,23 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32416 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Constantina. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
N.I. N.I. 16001646980 407,31 ** 407,31
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512225 1.090,23 ** 1.090,23
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135934 1.230,49 ** 1.230,49
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587723 1.360,12 1.360,12 1.360,12
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512893 1.360,12 ** 1.360,12
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634329 1.290,34 ** 1.290,34
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040875 1.355,31 ** 1.355,31
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051504 1.360,12 ** 1.360,12
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752722 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184605 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972401 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205078 932,75 ** 932,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569099 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737304 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752718 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976486 1.219,75 ** 1.219,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001129493 39,06 ** 39,06
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638415 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478901 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478891 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478880 88,75 ** 88,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344990 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620854 630,00 ** 630,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833746 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883608 287,00 287,00 287,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848038 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002883617 630,00 630,00 630,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848043 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253159 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253160 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369078 932,75 ** 932,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626304 1.219,75 ** 1.219,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770079 358,75 ** 358,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148539 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369066 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291746 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620690 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620678 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847668 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103519 483,75 ** 483,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001861284 88,75 ** 88,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883495 88,75 88,75 88,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638447 483,75 483,75 483,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185371 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185370 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496784 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770378 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625847 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716268 107,50 ** 107,50
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000855365 268,75 ** 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957805 268,75 ** 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002481544 268,75 ** 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002890692 268,75 483,75 483,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722264 268,75 ** 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737566 88,75 88,75 88,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566771 215,00 215,00 215,00
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630942 483,75 483,75 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253246 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253250 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253248 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752468 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752479 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752501 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752492 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752537 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752520 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752483 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752554 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752558 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752566 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752561 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752563 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253281 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479246 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479279 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770158 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770160 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638556 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184601 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069153 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184598 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069162 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397565 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369022 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397562 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397563 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148483 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496736 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496730 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566765 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496722 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496727 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599489 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148477 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620333 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599478 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620339 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305625 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305622 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305630 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849332 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782792 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782797 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782802 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788149 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444471 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444481 268,75 ** 268,75
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16001417893 * ** **
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856197 798,75 798,75 798,75
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856195 443,75 443,75 443,75
WALESKA FLORES AGOSTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444449 177,50 ** 177,50
WALESKA FLORES AGOSTINI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708571 185,80 185,80 185,80
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252278 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833783 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910198 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972422 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716278 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478641 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638584 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291493 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344906 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020308 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848014 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638310 88,75 88,75 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737600 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569084 107,50 107,50 107,50
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005481104 830,00 ** 830,00
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879803 698,75 ** 698,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737225 107,50 107,50 107,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344882 215,00 ** 215,00
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972440 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16001536673 1.606,50 ** 1.606,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847793 215,00 ** 215,00
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N.I. N.I. 16001291701 850,50 ** 850,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444712 268,75 ** 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291702 268,75 ** 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783020 88,75 88,75 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291703 107,50 ** 107,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568993 443,75 443,75 443,75
PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566747 107,50 107,50 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849376 483,75 483,75 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783220 268,75 268,75 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626518 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626511 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626503 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879799 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833829 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103459 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777520 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777523 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716270 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833766 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184570 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16000976447 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510710 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369113 88,75 ** 88,75
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.
Licitação Pregão eletrônico 14000197034 16.838,00 508,25 3.049,50
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32060 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 11/12/2015 e 08/01/2016. Fatura: 02306210208
N.I. N.I. 16000381828 18,42 ** 18,42
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32412 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 02/02/16 e 18/02/16. Fatura: 0230801389415 T
N.I. N.I. 16001622685 3,67 ** 3,67
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32662 - Emp./liq. para pagamento de conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 30/03/16 e 10/05/16. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 16002656750 24,24 24,24 24,24
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32599 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 23/03/16 e 28/04/16. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 16002388975 2,69 ** 2,69
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32144 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 27/11/2015 e 08/01/2016. Fatura: 02306577412
N.I. N.I. 16000627742 20,71 ** 20,71
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32068 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 24/11/2015 e 11/01/2016. Fatura: 02306267895
N.I. N.I. 16000448524 8,61 ** 8,61
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32165 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 18/12/15 e 27/01/16. Fatura: 0230664937752.
N.I. N.I. 16000771081 4,33 ** 4,33
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32336 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 14/01/16 e 22/02/16. Fatura: 023074484756 TE
N.I. N.I. 16001288802 4,86 ** 4,86
MUNICIPIO DE ALVORADA 88.000.906/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32067- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Alvorada, localizada na Rua Contabilista Vitor Brum, 67. Insc. nº 94750. TAXAS PELA P
N.I. N.I. 16000584412 573,28 ** 573,28
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA 02.317.249/0001-50 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32401 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias, conforme Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 07/2016. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16001620294 7.505,00 ** 7.505,00
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA 02.317.249/0001-50 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32142 - Aquisição de placas de forro mineral cfe. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 48/15. (2º pedido - 50 unidades) CONSERVACAO DE BENS IMOV
Licitação Pregão eletrônico 16000653170 1.442,50 ** 1.442,50
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16002967400 511.812,66 449.601,96 449.601,96
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
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FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16000943422 501.088,50 ** 436.810,51
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16002435014 549.015,39 ** 450.918,84
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16002392127 626.690,22 ** 626.690,22
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
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N.I. N.I. 16000463342 636.133,97 ** 636.133,97
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16002967037 626.205,54 626.205,54 626.205,54
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16002967105 207.576,78 207.576,78 207.576,78
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16001821848 206.307,12 ** 206.307,12
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16001821628 632.539,34 ** 632.539,34
MUNICIPIO DE CANOAS 88.577.416/0001-18 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32047- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Canoas, localizada na Rua Lenine Nequete, 200. Insc. nº 9982. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000392821 2.866,76 ** 2.866,76
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30853 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de março a dezembro de 2015.
N.I. N.I. 15001353885 6.035,40 ** 3.621,24
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220648 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001220293 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291623 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479226 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894971 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496742 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496745 215,00 ** 215,00
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1626 km - cfe. SIN nº 121/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001808892 1.544,70 ** 1.544,70
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598782 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598773 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626471 88,75 ** 88,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569076 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569075 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 982km - cfe. SIN nº 152/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465663 952,54 952,54 952,54
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527610 913,75 ** 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220743 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220739 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 43/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993699 74,48 ** 74,48
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069312 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737186 268,75 268,75 268,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777503 88,75 ** 88,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630945 913,75 913,75 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 480 km - cfe. SIN nº 82/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268700 465,60 ** 465,60
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 171 km - cfe. SIN nº 15/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484844 164,16 ** 164,16
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722262 268,75 ** 268,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002102287 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397608 88,75 ** 88,75
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30462 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000754228 23.619,72 ** 5.698,29
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32163 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. 1º Aditivo PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16000852769 23.619,72 1.899,43 5.698,29
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 13001034048 * ** 31.866,95
O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
N.I. N.I. 15002700642 * 739,58 5.177,02
O A POMPEO LICITACOES 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31139 - Prorrogação dos serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, conforme Pregão Eletrônico nº 28
Licitação Pregão eletrônico 15002700642 * 739,58 5.177,02
PINOH ENGENHARIA EIRELI 04.780.634/0001-65 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31567 - Realização de manutenção parcial do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio do Meio. Material - R$ 12.043,53 mão de obra - R$ 13.480,01. CON
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 15004160341 25.523,54 ** 23.780,51
N HUYER DIHL & CIA LTDA 11.046.493/0001-17 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30139 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cerro Largo. Material - R$ 13.685,47 e mão de obra - R$ 5.322,13. CONST
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14005276859 19.007,60 6.272,51 12.545,02
N HUYER DIHL & CIA LTDA 11.046.493/0001-17 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004963819 * 70.568,92 188.377,78
N HUYER DIHL & CIA LTDA 11.046.493/0001-17 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32370 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cerro Largo. Material - R$ 8096,86 e mão de obra - R$ 7650,83. 3º Aditi
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 16002094169 15.747,69 15.747,69 15.747,69
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533286 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482228 640,20 640,20 640,20
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707430 185,80 185,80 185,80
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444329 443,75 ** 443,75
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446303 117,12 ** 117,12
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729174 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782615 177,50 177,50 177,50
LUCIANE FEITEN WINGERT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082006 126,00 ** 126,00
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708518 156,80 156,80 156,80
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444423 177,50 ** 177,50
MARA ROSANGELES DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856247 88,75 88,75 88,75
MARA ROSANGELES DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782940 88,75 88,75 88,75
PREF MUN DE QUARAI 88.123.492/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32029- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Quaraí, localizada na Rua Dr. Acuan, 2580. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000292714 66,99 ** 66,99
PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI 88.370.879/0001-04 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32071- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de São Sebastião do Caí, localizada na Av. Egídio Michaelsen, 1120. Insc. nº 10159000. T
N.I. N.I. 16000542170 177,35 ** 177,35
MUNICIPIO DE BAGE 88.073.291/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31972- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Bagé, localizada na Rua Vinte de Setembro, 1050. Inscrição 55597 T
N.I. N.I. 16000251367 314,93 ** 314,93
MUNICIPIO DE CARAZINHO 87.613.535/0001-16 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32158- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Carazinho, localizada na Rua Bento Gonçalves, 175. Insc. nº 29712. TAXAS PELA PRESTAC
N.I. N.I. 16000695298 441,54 ** 441,54
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 AGUA E ESGOTO-PED31555-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE TEUTÔNIA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003720060 50,00 5,38 31,28
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32227 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Teutônia. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000978667 150,84 ** 150,84
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE TEUTÔNIA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966235 50,00 39,02 39,02
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665884 483,75 ** 483,75
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002102283 483,75 ** 483,75
MUNICIPIO DE TORRES 87.876.801/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32084- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Insc. nº 27282. TAXAS PELA PRESTACAO D
N.I. N.I. 16000545036 671,41 ** 671,41
PREF MUN DE ESPUMOSO 87.612.743/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32201 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Espumoso, localizado na Rua Soledade, 55. Inscrição 000340. TA
N.I. N.I. 16000983680 70,40 ** 70,40
SAVIO VAZ FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568996 177,50 177,50 177,50
SAVIO VAZ FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568995 177,50 177,50 177,50
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121944 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121954 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121952 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121953 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121955 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121956 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121957 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121960 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121959 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121958 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121947 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121946 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121950 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121948 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121949 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533801 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090249 540,96 ** 540,96
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880355 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533804 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562367 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716208 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533811 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533813 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533807 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562360 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562362 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562357 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284031 276,45 ** 276,45
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679700 496,80 ** 496,80
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880364 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880373 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880382 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000447590 645,84 ** 645,84
MUNICIPIO DE SAO BORJA 88.489.786/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32216 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de São Borja. TAXAS PELA PRESTACAO D
N.I. N.I. 16000973761 782,81 ** 782,81
INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA 01.427.728/0001-67 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32155 - Serviços de suporte técnico e consultoria para as licenças de uso do software de correio eletrônico - ZIMBRA, cfe. Pregão Eletrônico nº 04/14. 2º Ter
Licitação Pregão eletrônico 16001027366 98.164,58 ** 96.692,12
MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE 87.613.519/0001-23 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32232 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Não-Me-Toque, localizado na Rua Padre Valentim Rumpel, 141.Inscrição 846. TAXAS
N.I. N.I. 16001038936 175,90 ** 175,90
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS 88.254.891/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32223 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Dois Irmãos. Inscrição 1034213870001. TAXAS
N.I. N.I. 16000962547 50,45 ** 50,45
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-PED31449- Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica de
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15003700485 3.295,20 ** 945,94
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-PED29860 - Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica d
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004430761 3.080,52 ** 701,66
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31875 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 47227,50 e mão
Licitação Concorrência 15005139682 61.550,40 ** 59.992,60
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30326 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 62.034,53 e mã
Licitação Concorrência 14005793323 88.620,75 ** 6.300,44
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004931899 * ** 108.966,71
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31833-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15004979550 35.075,00 ** 38,26
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED32468-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 16001789874 33.925,00 33.925,00 33.925,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15005393890 135.700,00 36.176,26 135.700,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED32343-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 16001290346 20.000,00 17.578,76 20.000,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Licitação Pregão eletrônico 15005629251 100.000,00 ** 94.878,94
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED32612-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 16002253114 50.271,24 11.808,73 11.808,73
ENECOM COML MERCANTIL LTDA 72.473.325/0001-00 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA-PE 065/GELIC/2015 - LOTE 01 - COLDRE E PORTA CARREGADOR PARA PISTOLA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - 2943 CJ - VALOR UNITÁRIO R$ 253,65 - Repasse ref exercí
Licitação Pregão eletrônico 15004740824 746.491,95 ** 746.491,95
ENECOM COML MERCANTIL LTDA 72.473.325/0001-00 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 061/GELIC/2015 - LOTE 01 - COTURNO TÁTICO PARA A BRIGADA MILITAR CONFORME O EDITAL - 305 PARES - VALOR UNITÁRIO R$ 190,00 - VALOR TOTAL R$ 57.950,00 - LOTE 0
Licitação Pregão eletrônico 15004801466 191.418,00 ** 191.418,00
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30283 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) resfriadores de líquido (chillers) da marca Trane do sistema de ar condicionad
Licitação Pregão eletrônico 14006014116 86.486,40 ** 10.820,05
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31734-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03(TRÊS) RESFRIADORES DE LÍQUIDO(CHILLERS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRA
Licitação Pregão eletrônico 15004964150 95.212,92 7.934,41 36.834,89
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL 88.138.292/0001-74 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32184 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na Rua David Canabarro, 363. Insc. nº 40387 TAXAS PELA PR
N.I. N.I. 16000824678 500,67 ** 500,67
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729095 913,75 ** 913,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002008424 84,15 ** 84,15
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103534 483,75 ** 483,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729094 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626164 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972531 215,00 ** 215,00
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972536 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972361 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783088 88,75 88,75 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310903 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253129 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291743 698,75 ** 698,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569069 88,75 88,75 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638486 483,75 483,75 483,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478805 268,75 ** 268,75
MUNICIPIO DE URUGUAIANA 88.131.164/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31979 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, sito Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419300. TAXA
N.I. N.I. 16000125661 1.522,96 ** 1.522,96
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000299201 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002548604 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368027 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680509 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344985 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344986 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000513848 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957814 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638587 107,50 107,50 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414464 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736992 88,75 88,75 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000429466 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444634 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770053 88,75 ** 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598665 107,50 107,50 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596674 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496514 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496520 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001354302 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751457 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148402 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620224 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234777 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777436 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777434 88,75 ** 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716222 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220653 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068874 88,75 ** 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053574 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464711 107,50 ** 107,50
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 87.612.537/0001-90 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32075- Emp/Liq ref. à Taxa de Calçamento/2016 , cota única, do imóvel da PJ de Passo Fundo. Inscrição 25696, cod contribuinte 384069. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000542935 13,18 ** 13,18
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596666 483,75 ** 483,75
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053575 88,75 ** 88,75
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596667 483,75 ** 483,75
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957846 483,75 ** 483,75
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005389319 380,00 ** 380,00
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000513394 380,00 ** 380,00
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001286583 1.140,00 760,00 1.140,00
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30666 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000903560 6.600,00 ** 1.859,35
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32295-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO ELEVADOR DA
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 16001555233 9.000,00 712,50 712,50
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32057 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 16000877363 6.600,00 1.045,00 1.275,65
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000419957 380,00 ** 380,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001957858 850,00 ** 850,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001536670 340,00 ** 340,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976367 177,50 ** 177,50
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729176 798,75 ** 798,75
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847279 340,00 ** 340,00
ROSELI ENGRACIO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638419 268,75 268,75 268,75
PAULO ROBERTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569105 483,75 483,75 483,75
PAULO ROBERTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972311 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497111 268,75 ** 268,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729134 798,75 ** 798,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621013 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807898 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621003 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002483203 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148586 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148592 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148581 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976395 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638439 88,75 88,75 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184456 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856239 88,75 88,75 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291718 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847784 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291715 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291711 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856236 88,75 88,75 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752767 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291710 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752752 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291720 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752759 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510676 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496811 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444725 268,75 ** 268,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496805 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510678 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620621 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510681 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103607 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536693 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496809 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510671 107,50 ** 107,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253233 177,50 ** 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569001 177,50 177,50 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311017 177,50 ** 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510615 177,50 ** 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148346 443,75 ** 443,75
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569002 177,50 177,50 177,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464724 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204993 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220766 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220770 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103468 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638390 107,50 107,50 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345005 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638388 107,50 107,50 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729046 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847852 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569063 88,75 88,75 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729052 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770243 88,75 ** 88,75
MUNICIPIO DE GRAVATAI 87.890.992/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31989 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212 e 530190. TAXAS
N.I. N.I. 15005621088 986,55 ** 986,55
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 441 km - cfe. SIN nº 28/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000485511 423,36 ** 423,36
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291559 483,75 ** 483,75
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680537 913,75 913,75 913,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291512 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833615 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291511 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496645 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496649 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291510 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496652 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020149 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976409 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976408 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910187 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291514 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1741 km - cfe. SIN nº 80/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268653 1.785,77 ** 1.785,77
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833801 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833802 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 42/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993280 1.266,16 ** 1.266,16
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833631 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833635 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833626 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025929 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103450 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833640 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833646 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369013 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369012 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369014 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833620 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184441 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103591 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103590 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566684 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/201 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15005681456 1.517,88 ** 1.517,88
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638323 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598727 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397578 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 1724km - cfe. SIN nº 151/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465648 1.672,28 1.672,28 1.672,28
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344984 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344983 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638613 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737037 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638531 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638528 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849269 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849272 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849267 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782847 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782837 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782826 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1620km - cfe. SIN nº 120/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808716 1.539,00 ** 1.539,00
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625896 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625888 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625883 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847299 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847301 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620124 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620118 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752317 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752333 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752345 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770103 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770099 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728925 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728922 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220685 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510577 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510576 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510578 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068818 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068812 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068822 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068813 143,50 ** 143,50
LM2 CONSULTING INFORMATICA LTDA 05.554.620/0001-96 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13003497584 * ** 7.891,65
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15005394410 150.000,00 33.048,06 104.710,38
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31714-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15004304873 40.000,00 ** 28.835,24
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15004979620 50.000,00 ** 50.000,00
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910635 143,50 ** 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910640 143,50 ** 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124534 39,60 ** 39,60
CRISTINA KLEIN DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599268 143,50 143,50 143,50
CRISTINA KLEIN DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479120 143,50 ** 143,50
CRISTINA KLEIN DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708677 55,00 55,00 55,00
DANIELA FISTAROL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782617 798,75 798,75 798,75
MARTA GISLENE PARIZOTTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557335 230,60 ** 230,60
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 88.814.199/0001-32 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32222 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha. TAXAS PELA PRESTACAO DE SE
N.I. N.I. 16000974027 283,79 ** 283,79
MUNICIPIO DE SAPIRANGA 87.366.159/0001-02 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32086- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Sapiranga, localizada na Av. 20 de Setembro, 3221. Insc. nº 8157. TAXAS PELA PRESTACA
N.I. N.I. 16000581078 108,75 ** 108,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788171 88,75 88,75 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729033 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291617 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1144 km - cfe. SIN nº 123/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001809050 1.086,80 ** 1.086,80
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 45/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993886 996,66 ** 996,66
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770199 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569091 143,50 143,50 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464693 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464694 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638287 88,75 88,75 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496610 143,50 ** 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 101km - cfe. SIN nº 153/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465677 97,97 97,97 97,97
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566757 88,75 88,75 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566698 645,75 645,75 645,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681547 1.365,24 ** 1.365,24
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001325025 143,50 ** 143,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 47/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993958 223,44 ** 223,44
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716319 88,75 ** 88,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002102286 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002102285 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305673 268,75 ** 268,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681610 389,67 ** 389,67
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680534 913,75 913,75 913,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879447 268,75 ** 268,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 380 km - cfe. SIN nº 87/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268759 368,60 ** 368,60
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879798 88,75 ** 88,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879453 913,75 ** 913,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1828 km - cfe. SIN nº 126/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001809600 1.736,60 ** 1.736,60
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833781 88,75 ** 88,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833780 88,75 ** 88,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496747 698,75 ** 698,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464758 88,75 ** 88,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777508 88,75 ** 88,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 419 km - cfe. SIN nº 18/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484867 402,24 ** 402,24
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777505 88,75 ** 88,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510610 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568984 177,50 177,50 177,50
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568983 177,50 177,50 177,50
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252019 177,50 ** 177,50
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707918 160,75 160,75 160,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751452 698,75 ** 698,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910380 698,75 ** 698,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069239 215,00 ** 215,00
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000366605 40,75 ** 40,75
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444425 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148322 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496834 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298518 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880045 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251931 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880043 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880042 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880044 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880041 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880040 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001281968 575,26 ** 575,26
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707432 60,00 60,00 60,00
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777390 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081117 948,64 ** 948,64
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769990 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777385 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777388 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976370 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656450 188,79 ** 188,79
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782623 177,50 177,50 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282221 196,91 ** 196,91
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484513 196,91 196,91 196,91
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32240 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagens para Diego Corrêa de Barros da Promotoria Cível de Uruguaiana. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001091616 639,00 ** 639,00
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707455 116,00 116,00 116,00
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251953 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656479 511,20 ** 511,20
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001282287 1.824,75 ** 1.824,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561954 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561945 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561964 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561946 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561949 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561963 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561961 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561960 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561951 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561947 177,50 ** 177,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000850549 472,50 ** 472,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510695 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220864 698,75 ** 698,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847715 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025878 215,00 ** 215,00
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025885 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737339 268,75 268,75 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025891 107,50 ** 107,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788180 483,75 483,75 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737336 1.128,75 1.128,75 1.128,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777536 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777537 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770164 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344981 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001497120 850,50 ** 850,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729073 698,75 ** 698,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638477 1.128,75 1.128,75 1.128,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638472 483,75 483,75 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566678 268,75 268,75 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397551 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103608 430,00 ** 430,00
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069270 913,75 ** 913,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253143 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184471 483,75 ** 483,75
GRAZIELA VIEIRA LORENZONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562015 177,50 ** 177,50
GRAZIELA VIEIRA LORENZONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444346 177,50 ** 177,50
GRAZIELA VIEIRA LORENZONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562013 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284185 550,96 ** 550,96
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679720 653,40 ** 653,40
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447656 675,18 ** 675,18
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184418 443,75 ** 443,75
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562448 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562442 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562439 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562445 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121988 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121989 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121985 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531414 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121987 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531419 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531416 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531420 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121984 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644619 84,00 ** 84,00
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121986 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531428 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531431 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531426 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531423 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562111 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562109 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562108 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139733 105,00 ** 105,00
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707935 177,00 177,00 177,00
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562107 88,75 ** 88,75
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139587 204,00 ** 204,00
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531224 177,50 177,50 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204952 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204950 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16002482142 851,66 851,66 851,66
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879900 443,75 ** 443,75
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446134 323,52 ** 323,52
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de julho, agosto, setembro e novembro/2015. INDENIZACAO PE
N.I. N.I. 16000446884 850,22 ** 850,22
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
N.I. N.I. 15005657053 300,34 ** 300,34
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447827 78,12 ** 78,12
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090339 735,00 ** 735,00
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777397 443,75 ** 443,75
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569000 177,50 177,50 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880433 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568998 177,50 177,50 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568997 177,50 177,50 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880430 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880432 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880431 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566671 443,75 443,75 443,75
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001284235 492,66 ** 492,66
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708553 329,00 329,00 329,00
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782675 443,75 443,75 443,75
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625762 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695002 398,80 ** 398,80
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482262 238,45 238,45 238,45
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251936 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121881 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625769 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879918 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879920 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001080752 1.710,18 ** 1.710,18
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777400 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533946 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533941 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533950 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531677 88,75 88,75 88,75
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090390 990,72 ** 990,72
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16002654504 24.681,60 24.681,60 24.681,60
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000447878 691,80 ** 691,80
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880082 177,50 ** 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880081 177,50 ** 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879930 177,50 ** 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707836 179,10 179,10 179,10
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599417 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599408 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638571 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599386 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599399 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081709 274,40 ** 274,40
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599428 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599441 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081624 293,76 ** 293,76
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626324 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081430 637,98 ** 637,98
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139713 160,50 ** 160,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847281 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566650 177,50 177,50 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282420 819,65 ** 819,65
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561995 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561993 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561998 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568977 177,50 177,50 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561999 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561996 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707458 208,30 208,30 208,30
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281910 615,95 ** 615,95
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856211 443,75 443,75 443,75
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005555522 101,30 ** 101,30
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464703 177,50 ** 177,50
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090266 961,38 ** 961,38
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005655937 563,58 ** 563,58
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251912 177,50 ** 177,50
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707396 80,00 80,00 80,00
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121824 443,75 ** 443,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121826 443,75 ** 443,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482212 950,00 950,00 950,00
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561797 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005655973 885,72 ** 885,72
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880021 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880022 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880023 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16001930047 1.598,58 ** 1.598,58
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531251 177,50 177,50 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531250 177,50 177,50 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561798 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121831 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121832 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121830 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121828 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121827 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833779 443,75 ** 443,75
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478397 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro e outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15005656802 2.948,52 ** 2.948,52
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16002656897 24.681,60 24.681,60 24.681,60
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251965 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531340 88,75 88,75 88,75
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531337 88,75 88,75 88,75
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531329 177,50 177,50 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531333 177,50 177,50 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531325 177,50 177,50 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496817 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620383 177,50 ** 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32525 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002102306 223,05 ** 223,05
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972044 1.153,75 ** 1.153,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972048 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282091 1.306,34 ** 1.306,34
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444339 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833777 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707445 194,20 194,20 194,20
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444342 177,50 ** 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976369 443,75 ** 443,75
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 88.546.890/0001-82 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32400- Emp/Liq referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Rosa. Insc. nº 21837007. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 16001586928 2.044,40 ** 2.044,40
BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI 10.861.306/0001-96 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31741 - Aquisição de 200 (duzentas) tampas/assento para vaso sanitário, cfe. termo de Cot. Eletrônica de Preços nº 98/15 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005019460 2.418,00 ** 2.418,00
JOCELAINE DUTRA PAINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849194 177,50 177,50 177,50
JOCELAINE DUTRA PAINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849191 177,50 177,50 177,50
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA 87.138.145/0001-31 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32633 - Aquisição de cartucho toner Lexmark 12A8425, para impressora T430, cfe. Ata de Reg. Preços, Pregão El. 23/2016. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16002510394 160.800,00 107.200,00 107.200,00
LISIER BOCHEHIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737162 143,50 143,50 143,50
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770064 913,75 ** 913,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972371 483,75 ** 483,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729101 913,75 ** 913,75
FABIO LUIZ DIAS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638408 483,75 483,75 483,75
BETTINA COTLIARENKO FICHBEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625856 143,50 ** 143,50
BETTINA COTLIARENKO FICHBEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291631 143,50 ** 143,50
MARCIA REJANE CAZMIERCZAK DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638515 88,75 88,75 88,75
MARCIA REJANE CAZMIERCZAK DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638516 88,75 88,75 88,75
ADRIANA KARINA DIESEL CHESANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568965 177,50 177,50 177,50
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E P
Licitação Pregão eletrônico 15005387529 36.895,36 ** 36.895,36
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED32113-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E P
Licitação Pregão eletrônico 16000512786 36.895,36 ** 36.895,36
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED32610-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E P
Licitação Pregão eletrônico 16002253081 19.689,63 18.447,68 18.447,68
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED32464-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E P
Licitação Pregão eletrônico 16001788017 18.447,68 ** 18.447,68
FRANCISCO PAULA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148997 268,75 ** 268,75
FRANCISCO PAULA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849305 268,75 268,75 268,75
FRANCISCO PAULA DOS SANTOS 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32623 -Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens referentes a treinamentos. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002481566 328,00 328,00 328,00
FRANCISCO PAULA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002821953 268,75 268,75 268,75
FRANCISCO PAULA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638371 268,75 268,75 268,75
MARCIO GRANZOTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644988 19,30 ** 19,30
MARCIO GRANZOTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184765 88,75 ** 88,75
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656891 1.079,73 ** 1.079,73
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533626 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533632 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446760 798,72 ** 798,72
ANDRE GONCALVES MARTINEZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184423 443,75 ** 443,75
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533620 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533613 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000446695 425,25 ** 425,25
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000420161 673,07 ** 673,07
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32611-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF(PORTO ALEGRE)- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16002253112 692,24 692,15 692,15
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF/PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390809 673,07 ** 673,07
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF(PORTO ALEGRE)- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001286637 2.019,21 ** 1.148,07
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000513476 673,07 ** 673,07
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 10004560601 * ** 198,00
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444405 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298489 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444406 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638205 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638201 88,75 88,75 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638196 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638209 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305704 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305724 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305709 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444402 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444404 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444397 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298506 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298511 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298504 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298514 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298502 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298498 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444415 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444414 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444418 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298494 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444407 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305699 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752778 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305694 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305691 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729264 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752785 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729256 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752805 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729258 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752792 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729267 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305702 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729252 177,50 ** 177,50
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708760 231,00 231,00 231,00
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638633 358,75 358,75 358,75
JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002890701 268,75 268,75 268,75
JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001895046 268,75 ** 268,75
JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002619298 913,75 913,75 913,75
JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002463583 268,75 ** 268,75
JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566774 215,00 215,00 215,00
JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181065 483,75 ** 483,75
TATIANA FRANCO BRANDEBURSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598899 143,50 143,50 143,50
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006284830 * ** 32.079,28
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30355 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em forma comodato, para as Promoto
Licitação Pregão eletrônico 15000985604 13.560,00 810,48 4.844,28
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005657574 30.000,00 10.088,46 27.036,95
FABIANO RADAVELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252589 358,75 ** 358,75
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729235 355,00 ** 355,00
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729238 443,75 ** 443,75
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002142557 850,00 ** 850,00
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002071465 340,00 ** 340,00
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833584 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833583 143,50 ** 143,50
ANDRE FERNANDO JANSON CARVALHO LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002737377 2.210,00 2.210,00 2.210,00
ANDRE FERNANDO JANSON CARVALHO LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002782614 850,00 850,00 850,00
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729189 177,50 ** 177,50
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446740 307,83 ** 307,83
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484650 321,07 321,07 321,07
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510705 358,75 ** 358,75
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000597264 358,75 ** 358,75
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783295 143,50 143,50 143,50
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397572 88,75 ** 88,75
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848094 143,50 ** 143,50
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848089 143,50 ** 143,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782671 177,50 177,50 177,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782670 177,50 177,50 177,50
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252583 268,75 ** 268,75
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311037 107,50 ** 107,50
LUIZ ANDRE AZAMBUJA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598891 143,50 143,50 143,50
NOARA BERNARDY LISBOA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478557 443,75 ** 443,75
NOARA BERNARDY LISBOA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310912 443,75 ** 443,75
NOARA BERNARDY LISBOA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729066 443,75 ** 443,75
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31569 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrônico nº 15/2014, aditivo. PROCE
Licitação Pregão eletrônico 15003923268 40.087,92 4.045,37 21.636,88
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31706 - Inclusão do gerenciamento, com serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrô
Licitação Pregão eletrônico 15005532775 8.774,24 ** 4.460,00
DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121918 177,50 ** 177,50
DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121920 177,50 ** 177,50
DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121919 177,50 ** 177,50
DALILA MARIA ZANCHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737119 88,75 88,75 88,75
MUNICIPIO DE ALEGRETE 87.896.874/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31953 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alegrete, localizado na Avenida Tiarajú, 944. Inscrição 27152. TAXA
N.I. N.I. 15005604438 846,90 ** 846,90
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001701354 483,75 ** 483,75
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139849 134,25 ** 134,25
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181071 483,75 ** 483,75
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310867 483,75 ** 483,75
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708583 134,25 134,25 134,25
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644708 134,25 ** 134,25
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556391 49,80 ** 49,80
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682137 878,85 ** 878,85
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644797 64,30 ** 64,30
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369001 107,50 ** 107,50
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dez/2015 - 373km - cfe. SIN nº 113/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808502 358,08 ** 358,08
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001368999 107,50 ** 107,50
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001368997 107,50 ** 107,50
ANANDA AGUILAR SOARES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496836 143,50 ** 143,50
CINTIA PANAROTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596663 483,75 ** 483,75
CINTIA PANAROTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181074 483,75 ** 483,75
CINTIA PANAROTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271887 483,75 ** 483,75
CLAUDIA DEBONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782689 143,50 143,50 143,50
YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA 00.209.243/0001-34 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31265 - Elaboração de projeto de instalações elétricas e de telecomunicações para futura sede da Promotoria de Justiça de São José do Ouro ELABORACAO DE PROJ
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15003422763 8.412,16 ** 8.117,74
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002610866 217,25 217,25 217,25
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737280 268,75 268,75 268,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369070 698,75 ** 698,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626278 268,75 ** 268,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626271 268,75 ** 268,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205072 698,75 ** 698,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002180118 28,54 ** 28,54
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344968 483,75 ** 483,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752712 107,50 ** 107,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478849 268,75 ** 268,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752705 107,50 ** 107,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620811 268,75 ** 268,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620805 472,50 ** 472,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972386 483,75 ** 483,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770073 483,75 ** 483,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252342 483,75 ** 483,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002883601 472,50 472,50 472,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464720 483,75 ** 483,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883591 215,00 215,00 215,00
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253098 268,75 ** 268,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253097 107,50 ** 107,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002517572 149,50 149,50 149,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252494 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478972 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444521 88,75 ** 88,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770071 268,75 ** 268,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253184 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638451 107,50 107,50 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638452 107,50 107,50 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638456 88,75 88,75 88,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638459 483,75 483,75 483,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184607 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848121 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001861279 88,75 ** 88,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847688 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737268 107,50 107,50 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737263 88,75 88,75 88,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496785 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883502 88,75 88,75 88,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910210 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620788 483,75 ** 483,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777605 268,75 ** 268,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777588 107,50 ** 107,50
DEBORA VARGAS PAYNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002364786 1.984,50 ** 1.984,50
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644968 194,80 ** 194,80
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496839 143,50 ** 143,50
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369121 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569018 645,75 645,75 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847307 358,75 ** 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220689 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569022 358,75 358,75 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369119 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369122 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - 450 km - cfe. SIN nº 84/16. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 16001268707 441,00 ** 56,25
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005681537 2.058,75 ** 2.058,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833805 358,75 ** 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728930 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708838 194,80 194,80 194,80
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728928 143,50 ** 143,50
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833804 358,75 ** 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124591 146,10 ** 146,10
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464657 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599114 645,75 645,75 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599106 645,75 645,75 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833803 358,75 ** 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976415 358,75 ** 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976416 358,75 ** 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849275 645,75 645,75 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369117 358,75 ** 358,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847305 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847303 645,75 ** 645,75
LUCIANO DUTRA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140299 292,20 ** 292,20
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148550 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479006 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103533 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626180 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626175 268,75 ** 268,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510683 268,75 ** 268,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777579 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847660 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847651 268,75 ** 268,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777575 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253239 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620712 483,75 ** 483,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848020 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620725 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496769 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883561 88,75 88,75 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397602 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638404 88,75 88,75 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910204 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464744 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752667 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397604 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291730 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752673 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252540 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205082 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883554 88,75 88,75 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638400 88,75 88,75 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972355 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369064 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291732 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397605 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397603 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252547 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729097 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729100 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729098 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620778 268,75 ** 268,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752682 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205083 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444555 268,75 ** 268,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752675 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752685 268,75 ** 268,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103537 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103513 483,75 ** 483,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883577 88,75 88,75 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848026 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770063 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002883569 88,75 88,75 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770062 268,75 ** 268,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638414 483,75 483,75 483,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972365 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496780 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910208 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291742 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291737 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369065 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737239 107,50 107,50 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777581 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777580 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777582 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148557 107,50 ** 107,50
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-PED32233-Emp/liq. para pagamento de infrações de trânsito, veículos de placas IUK2154/ISW0083/IVB8629. Motoristas Marcelo Dilamar Rodrigues Machado e Jairo Robe
N.I. N.I. 16001064398 204,30 ** 204,30
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-PED32239 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito nº E015581607, referente ao veículo placas IVQ1747, motorista André Carlos Osório, da PJ Especializada Crim
N.I. N.I. 16001066094 68,10 ** 68,10
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-PED32302 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito, referente aos veículos placas IVQ2388/IUW7853. MULTAS
N.I. N.I. 16001275872 136,20 ** 136,20
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-ED32275 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito nº E021853120, referente ao veículo placas ITQ2892, motorista Bill Bitencourt da Silva Ilha, da empresa Unis
N.I. N.I. 16001207105 68,10 ** 68,10
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-PED32008 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito nº E012563291, referente ao veículo placas IVB7480, motorista Leandro Uchoa Nunes, da empresa Uniserv. MULT
N.I. N.I. 16000341190 68,10 ** 68,10
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068846 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140779 143,80 ** 143,80
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2016 - 122 km - cfe. SIN nº 99/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001269141 118,34 ** 118,34
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310910 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068849 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571743 645,75 ** 645,75
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068843 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068841 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310907 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695167 130,90 ** 130,90
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068847 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833722 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682245 567,30 ** 567,30
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310908 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310909 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752409 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645141 143,80 ** 143,80
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752406 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557853 130,90 ** 130,90
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Fev e Mar/2016 - 610 km - cfe. SIN nº 135/16. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 16001812999 584,38 ** 584,38
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752417 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271911 645,75 ** 645,75
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Março e Abril/2016 - 610 km - cfe. SIN nº 167/2016. INDENIZACAO PE
N.I. N.I. 16002466243 589,26 589,26 589,26
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310906 143,50 ** 143,50
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 61/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994786 358,68 ** 358,68
VIVIAN SILVA FORSTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464677 143,50 ** 143,50
DEBORA KREISCHE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782621 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496629 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510543 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496633 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 198 km - cfe. SIN nº 05/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484220 190,08 ** 190,08
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496638 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510537 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510538 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Março e Abril/2016 - 693 km - cfe. SIN nº 141/16. INDENIZACAO PELO
N.I. N.I. 16002465378 670,23 670,23 670,23
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847887 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847879 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847893 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 891km - cfe. SIN nº 106/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808265 846,45 ** 846,45
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695035 77,00 ** 77,00
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847873 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847906 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510550 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847900 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847895 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291506 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976399 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976406 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291502 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291501 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291504 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976403 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976405 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976402 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291498 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496628 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 495 km - cfe. SIN nº 69/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268398 480,15 ** 480,15
MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638386 645,75 645,75 645,75
MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510635 88,75 ** 88,75
RODRIGO XAVIER DOS REIS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140695 85,80 ** 85,80
RODRIGO XAVIER DOS REIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599293 268,75 268,75 268,75
RODRIGO XAVIER DOS REIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478704 268,75 ** 268,75
RODRIGO XAVIER DOS REIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849315 268,75 268,75 268,75
RODRIGO XAVIER DOS REIS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002709007 802,80 802,80 802,80
RODRIGO XAVIER DOS REIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770223 107,50 ** 107,50
MARCUS BORN VOLKART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569102 107,50 107,50 107,50
DIENIFER CARDOSO BALDEZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310863 483,75 ** 483,75
DIENIFER CARDOSO BALDEZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139964 230,60 ** 230,60
DIENIFER CARDOSO BALDEZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644772 230,60 ** 230,60
DIENIFER CARDOSO BALDEZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724433 483,75 ** 483,75
MARCELO LISBOA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638376 107,50 107,50 107,50
MARCELO LISBOA MARIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708846 37,00 37,00 37,00
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
Licitação Pregão eletrônico 15004966104 310.000,00 ** 186.708,55
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15004965817 3.000.000,00 ** 1.977.848,34
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005387027 6.000.000,00 833.227,40 5.246.140,48
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
Licitação Pregão eletrônico 15005387577 850.000,00 132.829,79 506.527,36
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED31463 - Contrato de prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias do interior e da capital, cfe. Pregão Eletrônico 60/13. Reequilíbrio econômico
Licitação Pregão eletrônico 15004755570 1.450.966,01 ** 1.129.135,05
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E PORTO ALEGRE. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005621320 1.500.000,00 340.487,89 340.487,89
DRSUL VEICULOS LTDA 02.847.681/0007-49 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001429549 12.693,84 ** 4.939,93
DRSUL VEICULOS LTDA 02.847.681/0007-49 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005383330 3.000,00 ** 2.955,85
DRSUL VEICULOS LTDA 02.847.681/0007-49 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32113-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16000512719 15.000,00 1.403,57 8.390,58
DRSUL VEICULOS LTDA 02.847.681/0007-49 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001429538 14.513,42 ** 7.114,37
DRSUL VEICULOS LTDA 02.847.681/0007-49 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32113-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16000512692 10.000,00 1.107,49 3.633,06
DRSUL VEICULOS LTDA 02.847.681/0007-49 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005383534 5.000,00 ** 5.000,00
C G K SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91.421.511/0001-32 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32117- Aquisição de suporte e atualização do software PL SQL Developer, licença para 20 usuários, na versão mais atual, cfe. termo de referência da Cotação E
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000853648 2.230,00 ** 2.230,00
ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 10.853.830/0001-15 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005386972 1.600.000,00 ** 1.396.079,67
ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 10.853.830/0001-15 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15004965803 800.000,00 ** 469.602,01
ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 10.853.830/0001-15 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32610-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. VIGILANCIA E/OU ZELAD
Licitação Pregão eletrônico 16002253066 500.000,00 55.263,30 55.263,30
ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 10.853.830/0001-15 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E PORTO ALEGRE. VIGILANCIA E/OU ZELADOR
Licitação Pregão eletrônico 15005621371 400.000,00 289.265,88 339.874,62
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA 01.701.211/0001-14 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 11000622774 * 162,14 162,14
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA 01.701.211/0001-14 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 10003283448 * ** 382,29
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA 01.701.211/0001-14 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 11000030164 * ** 761,55
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA 01.701.211/0001-14 SEGUROS-PED32365 - Pagamento de franquia do veículo FORD FUSION, placa IVF5678, desta PGJ, envolvido em sinistro em 10/03/2016. Motorista: Adilson Gutierres Araújo. SEG
N.I. N.I. 16001437504 1.500,00 ** 1.425,00
CLOVIS MILANI CONST LTDA 89.984.934/0001-19 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
Licitação Concorrência 14004182500 12.388.958,81 239.050,62 1.111.030,36
CLOVIS MILANI CONST LTDA 89.984.934/0001-19 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31592 - Realização de ampliação do prédio das Promotorias especializadas, conforme Concorrência 01/2014. 1º Termo Aditivo. Material - R$ 118.926,00 e mão de
Licitação Concorrência 15004215525 128.365,68 59.441,96 70.071,75
A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA 90.136.607/0001-96 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31722 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Agudo, conforme TP 09/2014. Reajuste CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS
Licitação Tomada de Preços 15004874543 42.523,60 ** 42.098,37
A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA 90.136.607/0001-96 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedor
Licitação Tomada de Preços 14004259217 968.361,00 ** 301.587,86
LUCIANA CLARO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496821 143,50 ** 143,50
JAIME MARTINS DIEHL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001496738 630,00 ** 630,00
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879466 913,75 ** 913,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626477 88,75 ** 88,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879459 268,75 ** 268,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777512 88,75 ** 88,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002965494 107,50 107,50 107,50
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002965488 107,50 107,50 107,50
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722263 268,75 ** 268,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527616 913,75 ** 913,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496751 215,00 ** 215,00
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569080 268,75 268,75 268,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001220296 483,75 ** 483,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510611 88,75 ** 88,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291625 483,75 ** 483,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464760 88,75 ** 88,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305680 483,75 ** 483,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002630952 913,75 913,75 913,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002481545 268,75 ** 268,75
FABIO MONTANO WILHELMS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344886 143,50 ** 143,50
FABIO MONTANO WILHELMS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496842 143,50 ** 143,50
RAFAEL PIZARRO FONSECA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708859 164,40 164,40 164,40
RAFAEL PIZARRO FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737172 358,75 358,75 358,75
PREF MUN DE JAGUARI 87.572.046/0001-63 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32258 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Jaguari, localizado na Rua Bento Gonçalves, 20. TAXAS PEL
N.I. N.I. 16001040589 244,32 ** 244,32
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536657 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536653 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536648 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536638 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536633 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536644 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 972 km - cfe. SIN nº 128/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001810598 923,40 ** 923,40
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068825 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068826 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599132 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599124 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068834 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068830 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068837 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068829 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068828 143,50 ** 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599158 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599166 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599175 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599142 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599149 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599201 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599190 143,50 143,50 143,50
MICHELL DA SILVA VARGAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 729km - cfe. SIN nº 159/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16002465996 707,13 707,13 707,13
MARCOS ROBERTO LAMIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568988 443,75 443,75 443,75
MARCOS ROBERTO LAMIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568989 177,50 177,50 177,50
MARCOS ROBERTO LAMIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444374 443,75 ** 443,75
MARCOS ROBERTO LAMIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708244 196,90 196,90 196,90
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554679 230,35 ** 230,35
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446903 272,64 ** 272,64
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444364 443,75 ** 443,75
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729204 1.153,75 ** 1.153,75
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679112 264,12 ** 264,12
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148292 443,75 ** 443,75
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139738 236,70 ** 236,70
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464660 177,50 ** 177,50
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708092 311,80 311,80 311,80
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252033 177,50 ** 177,50
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976371 177,50 ** 177,50
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849188 798,75 798,75 798,75
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121936 443,75 ** 443,75
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849185 443,75 443,75 443,75
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121938 443,75 ** 443,75
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121939 177,50 ** 177,50
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121937 443,75 ** 443,75
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251990 443,75 ** 443,75
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707821 184,60 184,60 184,60
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933113 646,00 ** 646,00
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053578 443,75 ** 443,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148306 443,75 ** 443,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879977 177,50 ** 177,50
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879981 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879978 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879979 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879980 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679260 490,50 ** 490,50
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089518 576,96 ** 576,96
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089574 278,32 ** 278,32
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531558 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531554 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531551 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444375 177,50 ** 177,50
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531523 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531540 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531550 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531510 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531508 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 16002485263 676,63 676,63 676,63
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880204 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531500 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531498 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531503 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880215 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531507 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880223 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880229 88,75 ** 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531504 88,75 88,75 88,75
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531506 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122019 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122020 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122021 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122022 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252043 443,75 ** 443,75
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708120 272,20 272,20 272,20
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001934241 472,15 ** 472,15
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562115 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737389 443,75 443,75 443,75
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562122 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562120 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562117 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562119 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620399 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282732 1.052,45 ** 1.052,45
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005679086 193,83 ** 193,83
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782634 443,75 443,75 443,75
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444361 443,75 ** 443,75
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444362 443,75 ** 443,75
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291385 177,50 ** 177,50
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496819 88,75 ** 88,75
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598556 177,50 177,50 177,50
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708073 53,80 53,80 53,80
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081591 245,00 ** 245,00
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562025 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562020 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562022 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562018 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562016 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282533 407,40 ** 407,40
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121940 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121942 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121941 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933236 319,20 ** 319,20
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121943 88,75 ** 88,75
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880080 177,50 ** 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880079 177,50 ** 177,50
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478400 177,50 ** 177,50
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478403 443,75 ** 443,75
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446938 146,88 ** 146,88
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484881 247,35 247,35 247,35
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708150 321,60 321,60 321,60
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291388 443,75 ** 443,75
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001937268 1.030,75 ** 1.030,75
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777375 443,75 ** 443,75
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777370 798,75 ** 798,75
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695008 274,80 ** 274,80
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444343 443,75 ** 443,75
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561568 177,50 ** 177,50
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561565 177,50 ** 177,50
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561561 177,50 ** 177,50
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561552 177,50 ** 177,50
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15005656167 905,30 ** 905,30
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281990 420,36 ** 420,36
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252110 443,75 ** 443,75
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252120 177,50 ** 177,50
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148319 177,50 ** 177,50
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708487 488,30 488,30 488,30
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562279 177,50 ** 177,50
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562281 177,50 ** 177,50
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679328 317,70 ** 317,70
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089656 177,60 ** 177,60
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935636 115,90 ** 115,90
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599550 177,50 177,50 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484783 481,12 481,12 481,12
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531445 177,50 177,50 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531448 177,50 177,50 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531450 177,50 177,50 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856192 177,50 177,50 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121999 177,50 ** 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856189 177,50 177,50 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599540 177,50 177,50 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708059 249,20 249,20 249,20
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121998 177,50 ** 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121996 177,50 ** 177,50
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656706 120,90 ** 120,90
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531373 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 16002484616 2.174,04 2.174,04 2.174,04
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932978 314,28 ** 314,28
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121931 443,75 ** 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121932 443,75 ** 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121933 443,75 ** 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121935 443,75 ** 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121934 443,75 ** 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599527 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568980 177,50 177,50 177,50
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531377 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531376 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568979 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568978 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707495 101,50 101,50 101,50
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081536 635,04 ** 635,04
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880078 443,75 ** 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880077 443,75 ** 443,75
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679586 306,90 ** 306,90
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204964 177,50 ** 177,50
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935663 573,27 ** 573,27
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444388 177,50 ** 177,50
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562308 88,75 ** 88,75
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562307 88,75 ** 88,75
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562304 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562135 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122031 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122030 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122029 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562136 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562137 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562140 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770006 1.153,75 ** 1.153,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253170 177,50 ** 177,50
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253169 88,75 ** 88,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446992 296,64 ** 296,64
ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729163 177,50 ** 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444394 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679608 419,43 ** 419,43
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002487017 796,37 796,37 796,37
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531639 177,50 177,50 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531638 177,50 177,50 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531640 177,50 177,50 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531641 177,50 177,50 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708501 18,00 18,00 18,00
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880354 177,50 ** 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880353 177,50 ** 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562311 177,50 ** 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001283642 540,20 ** 540,20
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444390 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122136 177,50 ** 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935683 175,75 ** 175,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847291 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729248 88,75 ** 88,75
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769986 177,50 ** 177,50
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707421 477,00 477,00 477,00
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281950 352,11 ** 352,11
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124071 224,00 ** 224,00
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729171 177,50 ** 177,50
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561805 177,50 ** 177,50
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561806 177,50 ** 177,50
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561801 177,50 ** 177,50
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446275 874,20 ** 874,20
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397541 177,50 ** 177,50
CAROLINA ZIMMER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397542 177,50 ** 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769979 177,50 ** 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769984 177,50 ** 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769981 798,75 ** 798,75
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080614 708,54 ** 708,54
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531249 177,50 177,50 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531248 177,50 177,50 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880020 177,50 ** 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880018 177,50 ** 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880019 177,50 ** 177,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482225 218,50 218,50 218,50
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251919 443,75 ** 443,75
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562463 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562459 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562456 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562453 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562451 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562477 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562479 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562481 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447858 385,92 ** 385,92
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562475 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562467 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562470 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562473 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531667 177,50 177,50 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531668 177,50 177,50 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531669 177,50 177,50 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531666 177,50 177,50 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531664 177,50 177,50 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531670 177,50 177,50 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533928 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533933 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679779 498,48 ** 498,48
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284247 1.045,20 ** 1.045,20
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533937 177,50 ** 177,50
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935929 415,16 ** 415,16
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562155 177,50 ** 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562153 177,50 ** 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880193 177,50 ** 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880200 177,50 ** 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880185 177,50 ** 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935600 568,42 ** 568,42
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782664 443,75 443,75 443,75
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082167 861,42 ** 861,42
VALTER PRIEBE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880434 177,50 ** 177,50
LA GRAF EIRELI ME 16.104.153/0001-19 SERVICOS GRAFICOS-PED31719 - Contratação de serviço de impressão de 3.500 calendários de mesa 2016, cfe. Pregão Eletrônico nº 72/2015 SERVICOS GRAFICOS
Licitação Pregão eletrônico 15005187487 5.495,00 ** 5.385,10
DBSERVER ASSESS EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 68.729.649/0001-81 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-referente pagto por acerto para regularizar inclusão retenção de IRRF
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 14004675647 1.343.300,00 92.098,69 318.403,88
DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA 03.696.188/0001-42 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32056 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. (Itens 4.1, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 11.1, 12.1, e 12.2) MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16001991984 18.098,40 9.314,40 9.314,40
RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002849200 4.250,00 4.250,00 4.250,00
CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 94.347.713/0001-70 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31422 - Realização da Construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Vitória do Palmar conforme Concorrência nº 01/2015. Material - R$ 1.114.570
Licitação Concorrência 15004882113 1.586.197,34 25.539,36 55.445,75
CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 94.347.713/0001-70 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29867 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Teutônia, conforme TP 11/2014. Material - R$ 341.449,21 e mã
Licitação Tomada de Preços 14004903608 529.821,41 ** 213.075,69
CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 94.347.713/0001-70 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32261 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Teutônia, conforme TP 11/2014. Material - R$ 2.921,51 e mão
Licitação Tomada de Preços 16001177234 4.746,14 ** 3.746,14
CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 94.347.713/0001-70 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31824 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Teutônia, conforme TP 11/2014. Material - R$ 2.853,19 e mão
Licitação Tomada de Preços 15005367612 3.205,19 ** 2.082,70
CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 94.347.713/0001-70 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31824 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Teutônia, conforme TP 11/2014. Material - R$ 16.276,39 e mão
Licitação Tomada de Preços 15005367554 25.431,86 ** 3.901,30
WORKSHOP DISTRIB DE SISTEMAS LTDA 94.601.713/0001-54 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005481077 48.520,00 ** 48.520,00
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620580 443,75 ** 443,75
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000947450 850,00 ** 850,00
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729185 798,75 ** 798,75
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972513 798,75 ** 798,75
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000826553 850,00 ** 850,00
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002201496 798,75 ** 798,75
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148288 177,50 ** 177,50
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000694387 850,00 ** 850,00
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957854 443,75 ** 443,75
FABIANO DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002890726 1.530,00 1.530,00 1.530,00
MUNICIPIO DE ESTRELA 87.246.120/0001-51 AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS-PED30046 - Aquisição de imóvel para a construção da obra de ampliação da sede da Promotoria de Justiça de Estrela. AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 14005084997 508.100,00 ** 254.050,00
MUNICIPIO DE ESTRELA 87.246.120/0001-51 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32063- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Estrela, localizada na Rua Coronel Mussnich, 487. Insc. nº 58. TAXAS PELA PRESTACAO D
N.I. N.I. 16000582165 143,24 ** 143,24
ELCIO RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625773 177,50 ** 177,50
CLEBER SOUZA UGHINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001319511 630,00 ** 630,00
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA 07.108.509/0002-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005291047 122.893,80 2.092,73 12.556,38
MICHELLE DULLIUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181076 483,75 ** 483,75
MICHELLE DULLIUS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140522 179,70 ** 179,70
MICHELLE DULLIUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069326 483,75 ** 483,75
MICHELLE DULLIUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620984 483,75 ** 483,75
MICHELLE DULLIUS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645054 180,55 ** 180,55
FABIANA DRUZIAN DE QUADROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644817 185,80 ** 185,80
FABIANA DRUZIAN DE QUADROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708790 185,80 185,80 185,80
FABIANA DRUZIAN DE QUADROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271896 483,75 ** 483,75
FABIANA DRUZIAN DE QUADROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140123 185,80 ** 185,80
FABIANA DRUZIAN DE QUADROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001869574 483,75 ** 483,75
FABIANA DRUZIAN DE QUADROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486612 483,75 ** 483,75
MARTA BORSATTO MAJONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271904 483,75 ** 483,75
MARTA BORSATTO MAJONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053559 483,75 ** 483,75
MARTA BORSATTO MAJONI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140479 230,60 ** 230,60
MARTA BORSATTO MAJONI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645008 230,60 ** 230,60
MARTA BORSATTO MAJONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621663 483,75 ** 483,75
MARTA BORSATTO MAJONI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708854 230,60 230,60 230,60
JULIANO GRIBLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724435 483,75 ** 483,75
JULIANO GRIBLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644902 230,60 ** 230,60
JULIANO GRIBLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140225 230,60 ** 230,60
JULIANO GRIBLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310862 483,75 ** 483,75
JULIANO GRIBLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598716 483,75 483,75 483,75
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770380 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620169 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833666 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124619 235,00 ** 235,00
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972244 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620176 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291517 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 2196 km - cfe. SIN nº 124/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001809134 2.086,20 ** 2.086,20
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566685 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020165 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103452 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833656 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833661 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598731 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833651 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620171 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833806 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291515 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638603 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638605 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478748 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496678 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770110 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770114 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496674 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849279 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976414 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068823 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103453 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638607 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782861 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220693 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291521 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972239 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782852 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 732 km - cfe. SIN nº 85/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268718 710,04 ** 710,04
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Abril/2016 - 2196km - cfe. SIN nº 154/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 16002465701 2.130,12 2.130,12 2.130,12
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598729 107,50 107,50 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220697 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068824 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397579 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291520 107,50 ** 107,50
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397580 107,50 ** 107,50
TRATARE SANEAMENTO LTDA ME 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30078 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara, conforme TP 16/2014. Material - R$ 659.857,97 e mão de obra - R$ 288.83
Licitação Tomada de Preços 14005689452 * ** 132.967,25
TRATARE CONST EIRELI EPP 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 14005689452 * ** 132.967,25
TRATARE CONST EIRELI EPP 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 14005689452 948.694,77 ** 365.856,01
TRATARE SANEAMENTO LTDA ME 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30078 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara, conforme TP 16/2014. Material - R$ 659.857,97 e mão de obra - R$ 288.83
Licitação Tomada de Preços 14005689452 948.694,77 ** 365.856,01
TRATARE SANEAMENTO LTDA ME 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32310 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara, conforme TP 16/2014. Retificação do Reajuste (R$ 7950,66 - Material e R
Licitação Tomada de Preços 16001434212 * ** 11.732,24
TRATARE CONST EIRELI EPP 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 16001434212 * ** 11.732,24
TRATARE CONST EIRELI EPP 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 16000651441 * ** 46.705,57
TRATARE SANEAMENTO LTDA ME 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32108 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara, conforme TP 16/2014. 2º Aditivo: R$18.979,38 (R$ 11.882,13 - material e
Licitação Tomada de Preços 16000651441 * ** 46.705,57
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695087 513,70 ** 513,70
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253154 143,50 ** 143,50
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972316 483,75 ** 483,75
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708878 208,60 208,60 208,60
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536630 107,50 ** 107,50
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569106 483,75 483,75 483,75
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536625 107,50 ** 107,50
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140570 208,60 ** 208,60
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645105 208,60 ** 208,60
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344999 645,75 ** 645,75
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510696 358,75 ** 358,75
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638482 88,75 88,75 88,75
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850547 645,75 ** 645,75
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737363 1.219,75 1.219,75 1.219,75
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345000 645,75 ** 645,75
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777546 645,75 ** 645,75
MONIQUE THOMAS DO NASCIMENTO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32623 -Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens referentes a treinamentos. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002481710 319,20 319,20 319,20
MONIQUE THOMAS DO NASCIMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566689 268,75 268,75 268,75
MONIQUE THOMAS DO NASCIMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599281 268,75 268,75 268,75
MONIQUE THOMAS DO NASCIMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849311 268,75 268,75 268,75
PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557604 25,50 ** 25,50
IVANA MORALES PERES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708806 164,40 164,40 164,40
IVANA MORALES PERES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514886 358,75 358,75 358,75
JARDEL DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464656 268,75 ** 268,75
JARDEL DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695077 213,20 ** 213,20
JARDEL DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464652 268,75 ** 268,75
JARDEL DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464655 268,75 ** 268,75
EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444344 177,50 ** 177,50
EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849172 177,50 177,50 177,50
EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849175 177,50 177,50 177,50
EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707447 74,80 74,80 74,80
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220639 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220640 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444682 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444680 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444675 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291651 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599067 88,75 88,75 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599062 143,50 143,50 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752650 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253224 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253219 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220641 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752663 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291654 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599078 143,50 143,50 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752653 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752647 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752637 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291648 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291657 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220642 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220646 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220644 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220643 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220647 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620943 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620949 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291650 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599094 143,50 143,50 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599085 88,75 88,75 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025996 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253201 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026014 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253209 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026021 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026017 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253211 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253210 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253215 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253217 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026005 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026010 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626362 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026024 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626366 88,75 ** 88,75
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 11.966.640/0001-77 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 15005392668 18.666,68 ** 17.733,36
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 11.966.640/0001-77 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32343-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 16001290280 23.333,35 4.433,34 8.866,68
CONTARCO PROJETOS E CONST LTDA 89.537.989/0001-80 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
Licitação Tomada de Preços 14006090255 948.719,61 104.777,47 326.718,84
CONTARCO PROJETOS E CONST LTDA 89.537.989/0001-80 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32111 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Herval, conforme TP 19/14. 2º Termo Aditivo. Material - R$ 16.808,49 e mão-de-obr
Licitação Tomada de Preços 16000774550 24.718,37 13.076,30 13.076,30
SERVEX SERVS EXPRESSOS LTDA 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29881 - Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, localizados no Data Center e Central de Controle da Sede I
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14006120719 * ** 1.470,66
SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 14006120719 * ** 1.470,66
FLEXFORM IND METALURGICA LTDA 49.058.654/0001-65 MOBILIARIO EM GERAL-PED31639 - Aquisição de 300 cadeiras digitador giratória, com braços reguláveis, espaldar médio, através de adesão a Ata de Registro de Preços nº 88/2014, Pregã
Licitação Pregão eletrônico 15005168659 188.313,00 ** 188.313,00
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA 07.960.236/0001-19 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32056 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. (Item 7.1, e 7.2). MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16001992089 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 76.674.704/0001-01 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29772 - Serviços de manutenção preventiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios originais, em aparelhos de ar condicionado tipo janela e split
Licitação Pregão eletrônico 14006191271 424.946,40 ** 23.278,80
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856232 143,50 143,50 143,50
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856230 143,50 143,50 143,50
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856234 358,75 358,75 358,75
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856231 358,75 358,75 358,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025874 268,75 ** 268,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002610892 56,90 56,90 56,90
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847723 107,50 ** 107,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847732 268,75 ** 268,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025871 483,75 ** 483,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001497117 472,50 ** 472,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770166 88,75 ** 88,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737342 698,75 698,75 698,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002885703 219,35 219,35 219,35
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205063 483,75 ** 483,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566679 483,75 483,75 483,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850543 483,75 ** 483,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464791 913,75 ** 913,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001724677 119,00 ** 119,00
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729080 698,75 ** 698,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729077 378,00 ** 378,00
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001129483 165,60 ** 165,60
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291544 107,50 ** 107,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344982 483,75 ** 483,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291546 107,50 ** 107,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002252560 850,50 ** 850,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638479 698,75 698,75 698,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002763365 405,40 405,40 405,40
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291548 107,50 ** 107,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002445322 166,95 ** 166,95
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184477 268,75 ** 268,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184475 430,00 ** 430,00
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777538 483,75 ** 483,75
GRACIELA TREVISAN FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847826 645,75 ** 645,75
PREF MUN DE BUTIA 88.117.718/0001-03 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32036 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Butiá, localizada na Avenida Dr. Carlos Correa Rodrigues, 18, Insc. nº 2005600800000
N.I. N.I. 16000378390 19,69 ** 19,69
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL 87.530.978/0001-43 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32013- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Cachoeira do Sul, localizada na Rua Dr. Silvio Scopel, 1220. Insc. nº 10207703680020.
N.I. N.I. 16000293245 740,61 ** 740,61
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298412 107,50 ** 107,50
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298408 107,50 ** 107,50
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298416 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291635 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291634 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291633 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620931 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620923 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620916 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220627 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220625 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220621 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626349 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220594 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220581 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220585 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220590 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220604 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220610 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220614 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220597 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291638 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626357 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291637 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253107 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253114 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253109 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253115 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253116 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253117 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253119 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253118 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025964 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025985 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025982 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025990 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025980 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16001291645 88,75 ** 88,75
EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752610 107,50 ** 107,50
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16000253128 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16000253123 88,75 ** 88,75
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598990 107,50 107,50 107,50
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00.485.542/0001-00 SEGUROS-PED32134- Para pagamento de franquia de seguro ref. ao veículo GM/Vectra, placa oficial IRP 0241, pertencente a frota da PGJ, envolvido em sinistro no dia 21/01
N.I. N.I. 16000668055 555,56 ** 555,56
VALID SOLUÇOES SERV SEG EM MEIOS PAG IDENT SA 33.113.309/0001-47 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30369 - Aquisição de 4.350 cartões de identidade funcional, híbrido, com chip de contato e chip sem contato, conforme Pregão Eletrônico n° 106/2014. CARTEIRA
Licitação Pregão eletrônico 15000321720 304.978,50 1.395,00 10.066,66
PREF MUN DE PALMARES DO SUL 90.836.701/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32037- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Palmares do Sul, localizada na Avenida Nossa Sra. Navegantes, 270, Insc. nº 44089000
N.I. N.I. 16000378222 135,27 ** 135,27
AIHA DO BRASIL IMP E EXP LTDA 10.428.493/0003-80 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de blocos autônomos de iluminação, conforme Ata de registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16000388647 2.960,00 ** 2.960,00
VENER PEREIRA DE SOUZA 09.110.229/0001-53 LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 8). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005190898 127,00 ** 127,00
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752260 358,75 ** 358,75
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752189 358,75 ** 358,75
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638263 143,50 143,50 143,50
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737401 143,50 143,50 143,50
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598801 143,50 143,50 143,50
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770142 88,75 ** 88,75
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305666 88,75 ** 88,75
MUNICIPIO DE VACARIA 87.866.745/0001-16 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32197 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Vacaria. Cadastro 348266. TAXAS P
N.I. N.I. 16000981228 64,50 ** 64,50
PREF MUN DE OSORIO 88.814.181/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32218 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Osório. Matrícula 2140. TAXAS PELA PRESTACA
N.I. N.I. 16000962115 378,60 ** 378,60
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777568 483,75 ** 483,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777569 483,75 ** 483,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369080 268,75 ** 268,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103527 483,75 ** 483,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478913 268,75 ** 268,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478924 107,50 ** 107,50
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253189 483,75 ** 483,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737318 268,75 268,75 268,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001129500 400,30 ** 400,30
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620868 268,75 ** 268,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620859 850,50 ** 850,50
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716282 107,50 ** 107,50
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638417 483,75 483,75 483,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848051 107,50 ** 107,50
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833747 483,75 ** 483,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001724728 144,00 ** 144,00
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184610 268,75 ** 268,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205079 698,75 ** 698,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777610 143,50 ** 143,50
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444464 88,75 ** 88,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620524 88,75 ** 88,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620554 88,75 ** 88,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620569 645,75 ** 645,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620539 88,75 ** 88,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849341 1.219,75 1.219,75 1.219,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103543 645,75 ** 645,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369126 645,75 ** 645,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205092 645,75 ** 645,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638521 645,75 645,75 645,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626495 358,75 ** 358,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298420 88,75 ** 88,75
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479172 143,50 ** 143,50
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479158 358,75 ** 358,75
PREF MUN DE SARANDI 97.320.030/0001-17 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32255 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Sarandi, localizado na Avenida Expedicionário, 714. TAXAS PELA PRES
N.I. N.I. 16001038795 261,05 ** 261,05
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 87.612.917/0001-25 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32230 - Empenho/Liquidação ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Frederico Westphalen, localizada na Rua Antônio Boscardin, 330. Inscrição 2535
N.I. N.I. 16000974576 57,82 ** 57,82
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS 15.424.720/0001-51 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED30188 - Fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, a fim de atender às necessidades da Biblioteca e demais unidades desta instituição, cf
Licitação Pregão eletrônico 15002425973 25.000,00 ** 6.699,63
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS 15.424.720/0001-51 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED30188 - Fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, a fim de atender às necessidades da Biblioteca e demais unidades desta Instituição, co
Licitação Pregão eletrônico 15004493835 15.000,00 ** 12.312,02
ELIS REGINA DE MATOS BRAND 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140021 131,70 ** 131,70
ELIS REGINA DE MATOS BRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770217 107,50 ** 107,50
MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737202 107,50 107,50 107,50
MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598602 107,50 107,50 107,50
MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598593 107,50 107,50 107,50
MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737197 107,50 107,50 107,50
MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598604 107,50 107,50 107,50
MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737208 107,50 107,50 107,50
PREF MUN DE SEBERI 87.613.196/0001-78 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32102 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está localizado a Promotoria de Justiça de Seberi. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 16000539925 192,76 ** 192,76
SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31738-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, LOCALIZADOS NAS SEDES INS
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 15004985219 20.476,80 1.621,08 8.279,74
ADAIR DA SILVA MORAES & CIA LTDA 03.742.238/0001-80 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30558 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15001181933 6.900,00 ** 2.182,13
ADAIR DA SILVA MORAES & CIA LTDA 03.742.238/0001-80 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE BENTO GONÇALVES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 16001286443 1.725,00 600,88 1.259,26
ELISA BORSTMANN JENSEN 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32623 -Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens referentes a treinamentos. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002481802 22,60 22,60 22,60
ELISA BORSTMANN JENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782703 107,50 107,50 107,50
ELISA BORSTMANN JENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638366 107,50 107,50 107,50
ELISA BORSTMANN JENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566721 107,50 107,50 107,50
EDERSON DINIZ QUEIROZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496854 88,75 ** 88,75
EDERSON DINIZ QUEIROZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022549 107,50 ** 107,50
EDERSON DINIZ QUEIROZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291726 268,75 ** 268,75
FRANCIELE FONTANA QUEIROZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496857 88,75 ** 88,75
FRANCIELE FONTANA QUEIROZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291727 268,75 ** 268,75
FRANCIELE FONTANA QUEIROZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022551 107,50 ** 107,50
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32386 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001490333 10.767,66 ** 10.767,66
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32386 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16001490535 1.028,00 ** 1.028,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32386 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16001490443 1.500,00 ** 1.500,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32539 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
N.I. N.I. 16002010484 1.445,00 -555,00 1.445,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32539 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002010391 * -2.000,00 **
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32539 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002009855 9.955,41 -1.044,59 9.955,41
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32073 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16000426652 * ** **
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32073 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000426455 10.897,35 ** 10.897,35
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32073 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
N.I. N.I. 16000426752 1.780,00 ** 1.780,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32680 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16002667661 * 2.000,00 2.000,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32680 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002667629 * 2.000,00 2.000,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32680 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002667557 7.282,89 11.000,00 11.000,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32621 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
N.I. N.I. 16002467593 400,00 2.000,00 2.000,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32621 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002467566 80,00 2.000,00 2.000,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32621 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002467549 7.983,64 11.000,00 11.000,00
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32229 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16000958302 1.058,98 ** 1.058,98
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32229 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16000958398 1.719,20 ** 1.719,20
CAROLINA DA SILVA MELLO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32229 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000958242 10.747,24 ** 10.747,24
ENIO CLOVIS THEWES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556456 15,80 ** 15,80
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15005656658 644,16 ** 644,16
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081471 344,96 ** 344,96
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478393 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496818 88,75 ** 88,75
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121926 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531360 177,50 177,50 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531366 177,50 177,50 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002484573 1.195,04 1.195,04 1.195,04
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121925 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531364 177,50 177,50 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121930 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531361 177,50 177,50 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121928 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121929 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531363 177,50 177,50 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707481 62,00 62,00 62,00
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121927 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446627 506,88 ** 506,88
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880075 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880076 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531367 177,50 177,50 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002531371 177,50 177,50 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533597 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562010 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533608 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533602 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282493 1.024,32 ** 1.024,32
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932828 1.003,20 ** 1.003,20
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562007 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562005 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562012 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562004 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562011 177,50 ** 177,50
FERNANDO BUTTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562003 177,50 ** 177,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752382 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752379 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124714 107,00 ** 107,00
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695097 128,40 ** 128,40
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557080 64,20 ** 64,20
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625901 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625907 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464686 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464689 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464688 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833681 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833671 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833676 107,50 ** 107,50
MARCOS ROGERIO POLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253173 107,50 ** 107,50
PREF MUN DE CANDELARIA 87.568.911/0001-06 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32228 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Candelária. Cadastro 6998. TAXAS
N.I. N.I. 16000962509 72,43 ** 72,43
PREF MUN DE SOLEDADE 87.738.530/0001-10 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32256 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel ocupado pela PJ de Soledade, localizado na Rua Professor José Quintana, 59. Cadastro112320. TAXAS PELA PRE
N.I. N.I. 16001040829 127,13 ** 127,13
DANIELE MANTOVANI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139921 230,60 ** 230,60
DANIELE MANTOVANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621662 483,75 ** 483,75
DANIELE MANTOVANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053554 483,75 ** 483,75
DANIELE MANTOVANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620979 483,75 ** 483,75
DANIELE MANTOVANI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644756 230,60 ** 230,60
MUNICIPIO DE TAPERA 87.613.493/0001-13 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32322 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapera, localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas, 600. TAXAS PELA PRESTACAO
N.I. N.I. 16001273176 61,44 ** 61,44
MUNICIPIO DE CRUZ ALTA 88.775.390/0001-12 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32085- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Cruz Alta, localizada na Rua Voluntários da Pátria, 729. Insc. nº 27103. TAXAS PELA P
N.I. N.I. 16000545874 381,58 ** 381,58
GAMA EMPREEND EDITORIAIS LTDA ME 17.054.906/0001-91 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32171- Renovação da assinatura anual da Revista Ciência Jurídica (v. 187 a 192). ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001623287 1.960,00 ** 1.960,00
ROMULO GRANZOTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557789 319,70 ** 319,70
MEX DIGITAL LTDA 93.931.749/0001-33 SERVICOS GRAFICOS-PED32160-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PLANTAS, COM COLETA E ENTREGA À DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS
Licitação Pregão eletrônico 16001436535 8.460,00 259,43 476,73
MEX DIGITAL LTDA 93.931.749/0001-33 SERVICOS GRAFICOS-PED30569 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à Divisão de Arquitetura e Engenharia, conforme Pregão Eletrônico nº 09/15. SERVI
Licitação Pregão eletrônico 15001552692 5.061,00 ** 149,02
MEX DIGITAL LTDA 93.931.749/0001-33 SERVICOS GRAFICOS-PED31872- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS, COM COLETA E ENTREGA À DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CFE. PREGÃO ELETRÔ
Licitação Pregão eletrônico 15005203679 1.265,25 ** 1.265,25
VANESSA BOM SCHMIDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16001936048 376,32 ** 376,32
VANESSA BOM SCHMIDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122162 88,75 ** 88,75
VANESSA BOM SCHMIDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122165 88,75 ** 88,75
VANESSA BOM SCHMIDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122163 88,75 ** 88,75
VANESSA BOM SCHMIDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599611 88,75 88,75 88,75
VANESSA BOM SCHMIDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122164 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001928463 746,70 ** 746,70
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310897 798,75 ** 798,75
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496893 177,50 ** 177,50
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847765 355,00 ** 355,00
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444593 443,75 ** 443,75
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847770 850,00 ** 850,00
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069292 798,75 ** 798,75
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32609 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16002482140 1.759,58 1.759,58 1.759,58
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002566730 850,00 850,00 850,00
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566727 355,00 355,00 355,00
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777614 177,50 ** 177,50
ALEXANDRE ARANALDE SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252571 177,50 ** 177,50
MAUREN SPIER GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557552 68,80 ** 68,80
MAUREN SPIER GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695159 43,00 ** 43,00
MAUREN SPIER GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298438 107,50 ** 107,50
MAUREN SPIER GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298437 107,50 ** 107,50
MAUREN SPIER GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298427 107,50 ** 107,50
MAUREN SPIER GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298432 107,50 ** 107,50
MAUREN SPIER GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298426 107,50 ** 107,50
SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMAT LTDA 02.704.524/0001-99 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30903 - Prestação de serviços especializados de GQA - Garantia de Qualidade, Verificação dos Produtos de Trabalho e do Processo de Desenvolvimento de Softwar
Licitação Pregão eletrônico 15001635529 80.268,00 8.896,30 37.221,75
AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-PED31848 - Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 3º Termo Aditivo (prorrogação e reajuste). COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005049795 206.193,60 16.065,94 94.229,15
EMILE GIOVANA TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271892 645,75 ** 645,75
EMILE GIOVANA TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001555653 645,75 ** 645,75
EMILE GIOVANA TREVISAN 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32635 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002618225 141,10 141,10 141,10
EMILE GIOVANA TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022558 645,75 ** 645,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728979 88,75 ** 88,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777484 143,50 ** 143,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729001 143,50 ** 143,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752229 932,75 ** 932,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478608 645,75 ** 645,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184581 88,75 ** 88,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833788 932,75 ** 932,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782812 88,75 88,75 88,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736912 143,50 143,50 143,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736920 143,50 143,50 143,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397569 88,75 ** 88,75
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148450 143,50 ** 143,50
LEO JAIME ZANDONAI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681507 643,56 ** 643,56
ILMA CRISTINA MORAES GREIF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598708 88,75 88,75 88,75
ILMA CRISTINA MORAES GREIF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972304 88,75 ** 88,75
ILMA CRISTINA MORAES GREIF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598710 88,75 88,75 88,75
ILMA CRISTINA MORAES GREIF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972308 88,75 ** 88,75
ILMA CRISTINA MORAES GREIF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536620 88,75 ** 88,75
ILMA CRISTINA MORAES GREIF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536615 88,75 ** 88,75
PREF MUN DE BENTO GONCALVES 87.849.923/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32257 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Bento Gonçalves, localizado na Av. Presidente Costa e Silva nº 199.
N.I. N.I. 16001040719 707,05 ** 707,05
DANIELA LUCCA DA SILVA DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849360 1.153,75 1.153,75 1.153,75
DANIELA LUCCA DA SILVA DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620972 443,75 ** 443,75
DANIELA LUCCA DA SILVA DALLAZEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847821 798,75 ** 798,75
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32082 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Jan/16. E
N.I. N.I. 16000515446 2.413,17 ** 2.413,17
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32017 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Dez/15. E
N.I. N.I. 16000298984 2.240,40 ** 2.240,40
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Av. das Indústrias, 275). Fevereiro/16. LOCACAO DE IMOV
N.I. N.I. 16001039130 6.276,02 ** 6.276,02
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015 (Av. das Indústrias, 275). LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000138414 6.276,02 ** 6.276,02
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Janeiro/2016 (Av. das Indústrias, 275). LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000635788 6.276,02 ** 6.276,02
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32366 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Av. das Indústrias, 275). Março/16. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001495333 6.276,02 ** 6.276,02
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32266 - Empenho/Liquidação para ressarcimento da Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Unidade de Arquivo. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 16001089497 1.801,99 ** 1.801,99
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32675- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Maio/16. E
N.I. N.I. 16002700383 2.428,63 2.428,63 2.428,63
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32369 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Fev e Mar
N.I. N.I. 16001432252 5.047,65 ** 5.047,65
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32266 - Empenho/liquidação para ressarcimento do IPTU 2016 ao proprietário do imóvel onde está instalada a Unidade de Arquivo. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
N.I. N.I. 16001089424 3.553,12 ** 3.553,12
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32605- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Av. das Indústrias, 275). Maio/16 LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002590018 6.276,02 6.276,02 6.276,02
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32494- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Abril/16.
N.I. N.I. 16002020810 2.458,55 ** 2.458,55
INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA 88.177.639/0001-98 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32529- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Av. das Indústrias, 275). Abril/16. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002049173 6.276,02 ** 6.276,02
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 16000513074 4.704,00 ** 3.998,40
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32272-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP(POR
Licitação Pregão eletrônico 16001544407 56.448,00 4.774,52 8.843,48
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOV
Licitação Pregão eletrônico 16000419623 4.704,00 ** 4.068,96
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 16001286506 4.704,00 ** 4.068,96
CERT LTDA 04.689.066/0001-91 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOV
Licitação Pregão eletrônico 15005388971 4.704,00 ** 3.998,40
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069212 143,50 ** 143,50
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069221 358,75 ** 358,75
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069231 358,75 ** 358,75
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069203 358,75 ** 358,75
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782917 88,75 88,75 88,75
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782930 88,75 88,75 88,75
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777483 88,75 ** 88,75
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782901 88,75 88,75 88,75
ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782910 88,75 88,75 88,75
DEIVIDI MORAES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566688 107,50 107,50 107,50
DEIVIDI MORAES RODRIGUES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708750 30,70 30,70 30,70
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61.074.175/0001-38 SEGUROS-PED31477 - Contratação de seguro, por 12 meses, para 56 veículos, com cobertura para riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o casco, DM e DP, RCF e ass
Licitação Pregão presencial 15004323965 35.000,00 ** 35.000,00
PREF MUN DE CACEQUI 88.604.897/0001-03 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32064 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo, Cota Única, do imóvel ocupado pela PJ de Cacequi, localizada na Rua Tiradentes nº 178. TAXAS PELA PRESTA
N.I. N.I. 16000418962 122,67 ** 122,67
ROSILENE TONATTO SPAZZINI 07.045.994/0001-01 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED31699 - Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança individual para servidores da Unidade de Manutenção da DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 74/2015. (it
Licitação Pregão eletrônico 15005521594 756,00 ** 756,00
VIDEBAND IND E COM DE CONFEC EI 03.574.465/0001-44 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-PED31878 - Aquisição de bandeiras dos municípios do RS, bandeira do Estado RGS e bandeiras do Brasil, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº
Licitação Pregão eletrônico 15005044053 3.475,20 ** 3.475,20
VIDEBAND IND E COM DE CONFEC EI 03.574.465/0001-44 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-PED32513 - Aquisição de bandeiras dos municípios do RS, bandeira do Estado RGS e bandeiras do Brasil, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº
Licitação Pregão eletrônico 16001982255 5.317,40 ** 5.317,40
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMILIA 02.571.616/0001-48 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32417 - Renovação da assinatura anual da Revista IBDFAM de Direito das Famílias e Sucessões, com periodicidade bimestral (volumes 13 a 18). ASSINATURA DE PER
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16001984129 862,50 862,50 862,50
PATRICIA ROESE MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291526 143,50 ** 143,50
PATRICIA ROESE MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291528 143,50 ** 143,50
PATRICIA ROESE MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291530 143,50 ** 143,50
ANA PAULA BERNARDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139624 70,00 ** 70,00
ANA PAULA BERNARDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002707385 81,50 81,50 81,50
ANA PAULA BERNARDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769974 177,50 ** 177,50
ANA PAULA BERNARDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251898 177,50 ** 177,50
ANA PAULA BERNARDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769972 177,50 ** 177,50
ANA PAULA BERNARDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769973 177,50 ** 177,50
FABIANE CIOCCARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282394 102,82 ** 102,82
FABIANE CIOCCARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561991 88,75 ** 88,75
MARCELO SIQUEIRA SIMOES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695092 319,70 ** 319,70
MARCELO SIQUEIRA SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464674 107,50 ** 107,50
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32570 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002159145 2.846,10 -5.153,90 2.846,10
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32418 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001596467 977,25 ** 977,25
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000222785 * ** **
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000223306 695,30 ** 695,30
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000223470 * ** **
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000223413 542,39 ** 542,39
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32153 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000678569 2.874,46 ** 2.874,46
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32153 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000678503 * ** **
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32455 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001751051 3.604,20 ** 3.604,20
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32153 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16000678671 * ** **
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000222740 952,03 ** 952,03
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32219 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000914452 1.248,95 ** 1.248,95
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000222689 299,60 ** 299,60
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32608 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002247974 1.852,35 -6.147,65 1.852,35
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32321 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxa para prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 16001221562 7.972,79 ** 7.972,79
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32728 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002966511 * 8.000,00 8.000,00
LUCAS LUIS DA SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32694 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002764251 1.079,25 8.000,00 8.000,00
MUNICIPIO DE PAROBE 88.372.883/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32205 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 da PJ de Parobé, imóvel localizado na Rua Gonçalvina Nunes Martins, nº 50. Cadastro 21129001. TAXAS
N.I. N.I. 16000960495 234,35 ** 234,35
JULIO CESAR DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001103570 850,00 ** 850,00
JULIO CESAR DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002890729 1.530,00 1.530,00 1.530,00
JULIO CESAR DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777392 443,75 ** 443,75
JULIO CESAR DE MELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729201 798,75 ** 798,75
LISANDRA DEMARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479265 443,75 ** 443,75
LISANDRA DEMARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148645 443,75 ** 443,75
LISANDRA DEMARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001989767 443,75 ** 443,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194210 443,75 ** 443,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620254 443,75 ** 443,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464729 177,50 ** 177,50
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414468 798,75 ** 798,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478569 443,75 ** 443,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000830283 * ** **
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271916 * ** **
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002201500 798,75 ** 798,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737010 177,50 177,50 177,50
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976374 1.153,75 ** 1.153,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298215 1.153,75 ** 1.153,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148419 177,50 ** 177,50
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972273 177,50 ** 177,50
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001465488 850,00 ** 850,00
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102196 1.153,75 ** 1.153,75
PATRICIA ZANCHI CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001001382 798,75 ** 798,75
JOAO PEDRO DE FREITAS XAVIER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001184430 850,00 ** 850,00
JOAO PEDRO DE FREITAS XAVIER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847930 850,00 ** 850,00
PREF MUN DE RIO GRANDE 88.566.872/0001-62 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32139 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo e Taxa de Prevenção de Incêndio 2016, referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de
N.I. N.I. 16000599789 237,60 ** 237,60
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002445302 171,00 ** 171,00
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001497113 472,50 ** 472,50
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847697 107,50 ** 107,50
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291542 107,50 ** 107,50
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291540 107,50 ** 107,50
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002763403 183,40 183,40 183,40
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002610905 56,90 56,90 56,90
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850541 483,75 ** 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184462 483,75 ** 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002885643 236,00 236,00 236,00
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184470 483,75 ** 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770162 88,75 ** 88,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737324 483,75 483,75 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205061 483,75 ** 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002252554 850,50 ** 850,50
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729068 378,00 ** 378,00
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729071 698,75 ** 698,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001133803 267,71 ** 267,71
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025868 268,75 ** 268,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777533 483,75 ** 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566675 483,75 483,75 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777532 483,75 ** 483,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737332 913,75 913,75 913,75
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777531 107,50 ** 107,50
GERALDO MARTINS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847705 268,75 ** 268,75
MUNICIPIO DE SANTIAGO 87.897.740/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32087- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Santiago, localizada na Av. Batista Bonotto Sobrinho. Insc. nº 100427. TAXAS PELA PRE
N.I. N.I. 16000826068 230,88 ** 230,88
MUNICIPIO DE SANTIAGO 87.897.740/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32196 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santiago, localizada na Rua Benjamin Consta
N.I. N.I. 16000981635 307,84 ** 307,84
PREF MUN DE JAGUARAO 88.414.552/0001-97 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32328 - Emp/Liq. ref. à Taxa de Lixo de 2016 do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Jaguarão, localizada na Rua Uruguai nº 1500. Matrícula 11779. TA
N.I. N.I. 16001271627 427,58 ** 427,58
CINTIA IONARA RAMALHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005555765 25,50 ** 25,50
LAYOUT MOV PARA ESCRITORIO LTDA 02.604.236/0001-62 MOBILIARIO EM GERAL-PED32484 - Aquisição de 100 cadeiras fixas, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 17/2015. (3º pedido) MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 16001996776 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MUNICIPIO DE VIAMAO 88.000.914/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32065 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 Cota Única do imóvel ocupado pela PJ de Viamão, localizada na Avenida Bento Gonçalves, nº 76. TAXAS
N.I. N.I. 16000416210 547,16 ** 547,16
LEUCOTRON EQUIP LTDA 18.149.211/0001-56 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29710 - Empenho prévio para contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e programação central, tipo A, B e C, de centrais telefônicas, cfe. P
Licitação Pregão eletrônico 15002993332 37.920,00 ** 2.607,00
LEUCOTRON EQUIP LTDA 18.149.211/0001-56 TELECOMUNICACOES-PED29710 - Empenho prévio para aquisição de 16 centrais telefônicas, cfe. Pregão eletrônico 93/14. TELECOMUNICACOES
Licitação Pregão eletrônico 15002992930 337.330,00 ** 80.740,06
MUNDO ON COM DE ELETRONICOS LTDA ME 22.229.458/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED32477 - Aquisição de de HDs internos cfe. Ata de RP, Preg. El. 14/2016. (1º pedido) PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 16001997672 7.800,00 7.800,00 7.800,00
MUNDO ON COM DE ELETRONICOS LTDA ME 22.229.458/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31862 - Aquisição de 10 teclados e mouses sem fio, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 115/15 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005166032 1.584,70 ** 1.584,70
MUNDO ON COM DE ELETRONICOS LTDA ME 22.229.458/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED32253- Aquisição de disco rígido, cfe. termo de Cot. El. nº 20/2016 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001440785 4.590,00 ** 4.590,00
ESTACIONAMENTO PEIXOTO LTDA ME 05.957.276/0003-48 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32341-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) BOXES FIXOS DE ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULOS DO MP UTILIZADOS PELAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADA CRIMINAL, DE CONTROLE DE E
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 16001286384 3.000,00 1.900,00 2.850,00
ESTACIONAMENTO PEIXOTO LTDA ME 05.957.276/0003-48 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) BOXES DE ESTACIONAMENTO FIXOS P/ VEÍCULOS DO MP UTILIZADOS PELAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADA CRIMINAL, DE
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 15005387332 3.000,00 ** 2.850,00
DEPARISON CONSULTORIA LTDA 10.781.434/0001-20 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32411 - Aquisição de licença de uso, serviço de implantação e instalação do software de visualização de autos MAVENDOC, incluído 24 meses de suporte técnico.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16002572093 197.141,18 75.221,19 75.221,19
DEPARISON CONSULTORIA LTDA 10.781.434/0001-20 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31303 - Horas técnicas em consultoria para desenvolvimento de novas funcionalidades, sob demanda cfe. item 1.4, contrato UAJ nº 095/2015. ASSESSORIA E CONSUL
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15003334045 24.500,00 2.103,35 4.323,56
DEPARISON CONSULTORIA LTDA 10.781.434/0001-20 ENSINO E TREINAMENTO-PED31303 - Treinamento para técnicos e usuários em suporte e infraestrutura, cfe. item 1.3, contrato UAJ nº 095/2015. ENSINO E TREINAMENTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15003333917 2.288,00 ** 2.182,53
PAULO EMILIO JENISCH BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001288182 850,00 ** 850,00
DIOMAR JACINTA RECH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184427 798,75 ** 798,75
DIOMAR JACINTA RECH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464701 798,75 ** 798,75
DIOMAR JACINTA RECH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568975 798,75 798,75 798,75
DIOMAR JACINTA RECH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620409 798,75 ** 798,75
MARTHA WEISS JUNG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397597 443,75 ** 443,75
MARTHA WEISS JUNG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001291760 850,00 ** 850,00
MARTHA WEISS JUNG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001291757 850,00 ** 850,00
MARTHA WEISS JUNG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001724427 1.530,00 ** 1.530,00
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849286 107,50 107,50 107,50
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638365 107,50 107,50 107,50
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002821939 107,50 107,50 107,50
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708606 264,00 264,00 264,00
ANDREZA ALCANTARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566686 107,50 107,50 107,50
LAP COM DE EQUIP LTDA 10.553.866/0001-83 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31491 - Aquisição de equipamentos de copa/cozinha cfe. Pregão Eletrônico nº 56/2015. (Item 1) EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Licitação Pregão eletrônico 15005045878 1.237,00 ** 1.237,00
DIBRAS DISTRIB ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 13.745.821/0001-07 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32308 - Aquisição de 30 refletores de LED conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 34/2015 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16001264064 4.230,00 ** 4.230,00
MARCELO ALVES HAAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833825 483,75 ** 483,75
MARCELO ALVES HAAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001310865 472,50 ** 472,50
MARCELO ALVES HAAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000830294 850,50 ** 850,50
FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 89.054.050/0001-65 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32514 - Aquisição de papel A4, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 10/2016. (1º pedido) MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16001992761 119.856,00 119.549,29 119.549,29
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972294 107,50 ** 107,50
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271880 107,50 ** 107,50
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271883 107,50 ** 107,50
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644730 89,20 ** 89,20
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972299 107,50 ** 107,50
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139906 89,20 ** 89,20
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053552 107,50 ** 107,50
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053550 107,50 ** 107,50
ANA CAROLINA GREGO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708587 89,20 89,20 89,20
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444689 88,75 ** 88,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847832 88,75 ** 88,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638313 88,75 88,75 88,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184438 268,75 ** 268,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638316 107,50 107,50 107,50
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566733 483,75 483,75 483,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069295 483,75 ** 483,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464746 107,50 ** 107,50
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777620 107,50 ** 107,50
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220852 483,75 ** 483,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729121 268,75 ** 268,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729125 483,75 ** 483,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849215 88,75 88,75 88,75
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626310 107,50 ** 107,50
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972345 107,50 ** 107,50
CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185374 107,50 ** 107,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32529- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Abril/16. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002049091 16.749,21 ** 16.749,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê - POA Dezembro/15. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000138162 16.749,21 ** 16.749,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê - POA Janeiro/16. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000635757 16.749,21 ** 16.749,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Fevereiro/16. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001038741 16.749,21 ** 16.749,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32366- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Março/16. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001495250 16.749,21 ** 16.749,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92.829.100/0001-43 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32605- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Maio/16. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002589985 17.668,15 17.668,15 17.668,15
SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COML 03.541.088/0033-24 ENSINO E TREINAMENTO-PED31410 - Inscrição dos servidores Gabriel Frainer Peixoto, Edison Nunes Bernhardt, Daiane Fonseca Teixeira Malabarba e Jaqueline Alves Carati Alves nos cursos
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003698546 1.104,00 ** 1.104,00
3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.833.048/0001-31 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31895 - Serviço de Consultoria técnica, visando apoiar o processo de revisão estratégica, bem como promover o aperfeiçoamento do modelo de planejamento e ges
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15005278361 80.000,00 ** 31.520,00
3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.833.048/0001-31 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31408 - Serviço de Consultoria técnica, visando apoiar o processo de revisão estratégica, bem como promover o aperfeiçoamento do modelo de planejamento e ges
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15003733332 320.500,00 ** 126.277,00
BR&SP COM E SERVS LTDA ME 19.860.197/0001-67 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31205 - Fornecimento de guarda-corpos e corrimãos em aço inox escovado 304 e substituição de guarda-corpos em ferro por aço inox 304 escovado, para o prédio
Licitação Pregão eletrônico 15003798029 24.450,00 ** 24.450,00
THAIS CAMPONOGARA AIRES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140739 22,10 ** 22,10
THAIS CAMPONOGARA AIRES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972320 88,75 ** 88,75
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369002 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620055 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620059 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005682105 693,36 ** 693,36
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369004 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833596 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369005 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833595 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620051 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833594 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833590 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464643 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833794 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464644 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464639 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569013 107,50 107,50 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569012 107,50 107,50 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569011 107,50 107,50 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833793 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833792 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569010 107,50 107,50 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464645 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770091 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833796 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833795 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833593 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833592 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833589 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770094 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833591 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220673 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220669 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464679 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 660 km - cfe. SIN nº 64/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268196 640,20 ** 640,20
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478730 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103586 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103589 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103581 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833598 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478717 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478723 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 856 km - cfe. SIN nº 102/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001807861 813,20 ** 813,20
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478710 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369008 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369009 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369011 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369006 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 619 km - cfe. SIN nº 30/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000485579 594,24 ** 594,24
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 33/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991699 688,94 ** 688,94
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397574 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397575 107,50 ** 107,50
ADILSON VINICIO CARNEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478736 107,50 ** 107,50
RENATA GARCEZ HEPP 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737147 268,75 268,75 268,75
PRESSEG COM EQUIPS SEGURANCA TRAB MAT HOSP LT 20.676.360/0001-15 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED31699 - Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança individual para servidores da Unidade de Manutenção da DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 74/2015. (it
Licitação Pregão eletrônico 15005521652 2.344,84 ** 2.344,84
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435122 268,75 ** 268,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344991 268,75 ** 268,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253293 88,75 ** 88,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025848 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103447 88,75 ** 88,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103446 88,75 ** 88,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976482 88,75 ** 88,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833814 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777444 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344992 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722271 698,75 ** 698,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752438 88,75 ** 88,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271929 483,75 ** 483,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496533 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496527 88,75 ** 88,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026600 268,75 ** 268,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001701359 268,75 ** 268,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510625 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001555651 913,75 ** 913,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843138 268,75 ** 268,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291447 483,75 ** 483,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000429474 483,75 ** 483,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184511 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368029 483,75 ** 483,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777448 88,75 ** 88,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000830276 268,75 ** 268,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253161 107,50 ** 107,50
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000255467 268,75 ** 268,75
LUIZ CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020228 88,75 ** 88,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000277897 90,00 ** 90,00
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204990 913,75 ** 913,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770238 268,75 ** 268,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569062 88,75 88,75 88,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626483 913,75 ** 913,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184561 698,75 ** 698,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729045 268,75 ** 268,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103467 88,75 ** 88,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770235 88,75 ** 88,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638383 268,75 268,75 268,75
JAIR OLINDO PELENZ MARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479033 268,75 ** 268,75
MARIA LUIZA SCHERER MORO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737142 107,50 107,50 107,50
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770232 88,75 ** 88,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204986 88,75 ** 88,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184560 268,75 ** 268,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220758 107,50 ** 107,50
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220762 107,50 ** 107,50
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000277957 50,00 ** 50,00
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729042 268,75 ** 268,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369052 88,75 ** 88,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729043 88,75 ** 88,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204988 88,75 ** 88,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369053 88,75 ** 88,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464725 268,75 ** 268,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464727 268,75 ** 268,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103466 483,75 ** 483,75
GEVERSON APARICIO FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397591 88,75 ** 88,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729054 483,75 ** 483,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729055 88,75 ** 88,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185357 88,75 ** 88,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369054 88,75 ** 88,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479072 268,75 ** 268,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369055 88,75 ** 88,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220775 88,75 ** 88,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000277740 50,00 ** 50,00
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770248 268,75 ** 268,75
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204995 107,50 ** 107,50
PAULO CESAR SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770246 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001843971 257,85 ** 257,85
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000277597 48,00 ** 48,00
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220779 268,75 ** 268,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204999 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847858 483,75 ** 483,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479082 268,75 ** 268,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848068 430,00 ** 430,00
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369056 483,75 ** 483,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103470 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976385 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976383 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976381 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976382 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103469 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103472 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103471 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638393 268,75 268,75 268,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976380 88,75 ** 88,75
RICARDO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729056 913,75 ** 913,75
LANCE CONFECCAO E COM DE INSIGNIAS LTDA M 66.151.994/0001-55 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-PED31885 - Confecção e fornecimento de 16 placas de homenagem, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 45/15. DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU
Licitação Pregão eletrônico 15005261623 1.495,52 ** 1.495,52
MONICA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638372 107,50 107,50 107,50
MONICA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566724 107,50 107,50 107,50
MONICA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32623 -Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens referentes a treinamentos. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002481849 126,10 126,10 126,10
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620191 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847319 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510591 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833717 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620195 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752398 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847313 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847311 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847309 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752395 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620181 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752393 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752399 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620189 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752402 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620186 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015 - 532 km - cfe. SIN nº 27/16. INDENIZACAO
N.I. N.I. 16000485505 506,16 ** 506,16
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910193 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910191 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910189 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510594 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833718 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510588 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833719 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro/2016 - 380 km - cfe. SIN nº 96/16 e fevereiro/2016 - 532 k
N.I. N.I. 16001269059 888,44 ** 888,44
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253195 107,50 ** 107,50
ROSANE MARIA PRUX 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32631 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Março e Abril/2016 - 684 km - cfe. SIN nº 165/2016. INDENIZACAO PE
N.I. N.I. 16002466176 657,40 657,40 657,40
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729102 698,75 ** 698,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972524 268,75 ** 268,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833748 268,75 ** 268,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972518 483,75 ** 483,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253255 88,75 ** 88,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638488 483,75 483,75 483,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478817 268,75 ** 268,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464662 107,50 ** 107,50
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770065 483,75 ** 483,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569070 88,75 88,75 88,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496781 268,75 ** 268,75
LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184643 483,75 ** 483,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972539 215,00 ** 215,00
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638490 483,75 483,75 483,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729105 913,75 ** 913,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626188 107,50 ** 107,50
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496782 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002783101 88,75 88,75 88,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972545 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002008511 78,25 ** 78,25
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729103 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291744 698,75 ** 698,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478827 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833749 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752812 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626169 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103538 483,75 ** 483,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972378 268,75 ** 268,75
RONALDO DE FARIAS GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752688 107,50 ** 107,50
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 92.739.606/0001-61 SERVICOS GERAIS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS
Licitação Pregão eletrônico 15004965996 120.000,00 ** 71.355,61
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 92.739.606/0001-61 SERVICOS GERAIS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS
Licitação Pregão eletrônico 15005387399 240.000,00 45.630,72 222.561,23
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 92.739.606/0001-61 SERVICOS GERAIS-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA 13 POSTOS DE TRABALHO(PORTO ALEGRE). SERVICOS GERAIS
Licitação Pregão eletrônico 15005621397 60.000,00 4.940,52 4.940,52
MARTA ADRIANA FLORES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002821951 913,75 913,75 913,75
MARTA ADRIANA FLORES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879470 913,75 ** 913,75
MARTA ADRIANA FLORES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002714415 268,75 268,75 268,75
MARTA ADRIANA FLORES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148606 88,75 ** 88,75
EDUARDO DE SOUZA FREITAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369050 483,75 ** 483,75
EDUARDO DE SOUZA FREITAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729041 268,75 ** 268,75
EDUARDO DE SOUZA FREITAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464723 268,75 ** 268,75
EDUARDO DE SOUZA FREITAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184558 268,75 ** 268,75
EDUARDO DE SOUZA FREITAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000277687 40,00 ** 40,00
EDUARDO DE SOUZA FREITAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103465 88,75 ** 88,75
EDUARDO DE SOUZA FREITAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185352 268,75 ** 268,75
SARAI DE MORAES CHALMERES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737159 268,75 268,75 268,75
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770361 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002763194 23,50 23,50 23,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770359 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737500 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737504 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770346 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770342 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737496 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770350 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737509 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770352 88,75 ** 88,75
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737492 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770356 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310997 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205140 88,75 ** 88,75
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205138 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205136 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205141 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566608 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002179967 22,80 ** 22,80
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205131 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205134 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566613 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566610 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205142 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566616 88,75 88,75 88,75
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566615 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566609 107,50 107,50 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220810 483,75 ** 483,75
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879826 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298404 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879821 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879825 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184707 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184712 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879824 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184704 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716203 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976469 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716205 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976470 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716261 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716263 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716264 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976466 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976468 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184715 107,50 ** 107,50
JACOB JUAREZ ENGERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184717 107,50 ** 107,50
EVANDRO PERES LOURO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103560 107,50 ** 107,50
ROBERTO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103562 143,50 ** 143,50
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536563 268,75 ** 268,75
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252286 88,75 ** 88,75
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220701 107,50 ** 107,50
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879840 268,75 ** 268,75
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020145 268,75 ** 268,75
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752202 107,50 ** 107,50
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185366 107,50 ** 107,50
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833784 483,75 ** 483,75
DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728956 268,75 ** 268,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728900 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638586 88,75 88,75 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728899 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626071 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847956 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002599706 107,50 107,50 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972125 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620202 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478466 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716218 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716217 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478475 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976478 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253287 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291423 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220651 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788185 88,75 88,75 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849238 107,50 107,50 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148385 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148383 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068863 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068862 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252211 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252202 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397531 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344979 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344978 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002736986 88,75 88,75 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728898 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310979 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770052 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025841 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566713 88,75 88,75 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305636 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879837 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598639 107,50 107,50 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598648 88,75 88,75 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184492 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184495 107,50 ** 107,50
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536600 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847583 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291426 88,75 ** 88,75
COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME 23.105.763/0001-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31656 - Aquisição de 120 rolos de etiqueta para impressora Zebra TLP2844, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 97/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005035753 1.311,60 ** 1.311,60
COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME 23.105.763/0001-00 MOBILIARIO EM GERAL-fornecedores
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004716147 2.530,00 ** 310,00
IVOR TOMAZZELLI EIRELI 16.973.453/0001-34 SEGURANCA E/OU PROTECAO-PED31162 - Fornecimento, instalação e configuração de 19 câmeras de vigilância analógicas, inclusive cabeamento, acessórios, garantia e assistência técnica, cfe
Licitação Convite 15004718451 11.894,00 11.894,00 11.894,00
IVOR TOMAZZELLI EIRELI 16.973.453/0001-34 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED31162 - Fornecimento, instalação e configuração de 19 câmeras de vigilância analógicas, inclusive cabeamento, acessórios, garantia e assistência técnica, cfe
Licitação Convite 15004718358 11.135,12 11.135,12 11.135,12
IVOR TOMAZZELLI EIRELI 16.973.453/0001-34 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32349 - Fornecimento, instalação e configuração de 3 câmeras de vigilância analógicas, inclusive cabeamento, acessórios, garantia e assistência técnica, cfe.
Licitação Convite 16001487950 580,00 580,00 580,00
IVOR TOMAZZELLI EIRELI 16.973.453/0001-34 SEGURANCA E/OU PROTECAO-PED32349 - Fornecimento, instalação e configuração de 3 câmeras de vigilância analógicas, inclusive cabeamento, acessórios, garantia e assistência técnica, cfe.
Licitação Convite 16001487844 1.413,00 1.413,00 1.413,00
IVOR TOMAZZELLI EIRELI 16.973.453/0001-34 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31162 - Fornecimento, instalação e configuração de 19 câmeras de vigilância analógicas, inclusive cabeamento, acessórios, garantia e assistência técnica, cfe
Licitação Convite 15004718478 12.153,00 11.797,75 11.797,75
WOOLUE CONFECçõES LTDA 80.498.546/0001-53 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 061/GELIC/2015 - LOTE 03 - CAMISETA BRANCA PARA BRIGADA MILITAR CONFORME O EDITAL - 610 UND - VALOR UNITÁRIO R$ 14,94 - VALOR TOTAL R$ 9.113,40 - Convênio 95
Licitação Pregão eletrônico 15004806619 9.113,40 ** 9.113,40
SOARES E CARDOSO SERVS E COM LTDA ME 23.287.237/0001-09 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31685 - Aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado na recepcão da PJ de Estancia Velha, cfe. termo de Cotação Eletrônica de Preços nº 95/2015. (mã
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15004858807 1.530,00 ** 1.491,75
SOARES E CARDOSO SERVS E COM LTDA ME 23.287.237/0001-09 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31685 - Aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado na recepcão da PJ de Estancia Velha, cfe. termo de Cotação Eletrônica de Preços nº 95/2015. (ma
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15004858884 3.470,00 ** 3.470,00
FELIPE DA SILVA FONTOURA 15.917.946/0001-94 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31661 - Serviço de engenharia para execução de passeio e implantação de portão, cfe. termo de cot. Eletrônica nº 93/15. Material R$ 3.199,40 e mão de obra R$
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15004879448 5.600,00 ** 5.488,00
ALEXANDRE MARINI KRUSSER DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002364770 2.646,00 ** 2.646,00
ALEXANDRE MARINI KRUSSER DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782683 143,50 143,50 143,50
J A FERNANDES & CIA LTDA ME 21.309.254/0001-66 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31868 - Serviço de adequação do balcão de atendimento na biblioteca da Sede Institucional no Ministério Público, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 117/2015
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005350871 2.643,45 ** 2.525,45
J A FERNANDES & CIA LTDA ME 21.309.254/0001-66 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31868 - Serviço de adequação do balcão de atendimento na biblioteca da Sede Institucional no Ministério Público, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 117/2015
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005350789 3.256,55 ** 3.256,55
ALCI N BECKER & CIA LTDA 07.052.779/0001-38 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31491 - Aquisição de equipamentos de copa/cozinha cfe. Pregão Eletrônico nº 56/2015. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Licitação Pregão eletrônico 15005045828 7.640,00 ** 7.640,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA ME 11.319.557/0003-78 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED31489 - Aquisição de condicionadores de ar Split Hi Wall de 12.000 e 24.000 Btu/h, cfe.Pregão Eletrônico nº 60/2015 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
Licitação Pregão eletrônico 15005046785 7.687,00 ** 7.687,00
LATINA COML EIRELI ME 12.626.885/0001-18 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32363 - Aquisição de lâmpadas led, cfe. Pregão Eletrônico nº 53/15 (2º pedido - 400 und) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16001442937 6.784,00 ** 6.784,00
GISELE KARINA MONTEIRO FRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002737382 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EDERSON DA ROCHA SCHEFER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556031 33,90 ** 33,90
SUDELMAQ COML LTDA EPP 02.436.011/0001-44 GENEROS PARA ALIMENTACAO-.
N.I. N.I. 15005165344 5.400,00 180,00 2.610,00
SUDELMAQ COM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02.436.011/0001-44 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31739 - Aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 108/15 GENEROS PARA ALIMENTACAO
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005165344 5.400,00 180,00 2.610,00
SUDELMAQ COM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02.436.011/0001-44 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32246 - Aquisição de gêneros alimentícios para coffee break, cfe. Preg. El. nº 78/2015. GENEROS PARA ALIMENTACAO
Licitação Pregão eletrônico 16001248403 2.956,50 662,50 2.956,50
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME 21.692.639/0001-55 LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lotes 4 e 5). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005190963 708,00 ** 708,00
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME 21.692.639/0001-55 LIMPEZA E HIGIENE-PED32052 - Aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 6.9 e 9.1) LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16002167161 3.150,00 3.150,00 3.150,00
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770124 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833721 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833720 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770122 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - cfe. SIN nº 59/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 16000994819 308,16 ** 308,16
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833585 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833586 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770129 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770126 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770131 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638541 143,50 143,50 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 60/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994755 209,72 ** 209,72
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005682200 494,34 ** 494,34
MARIO ROBERTO ABREU 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557122 8,20 ** 8,20
LEONARDO BASTOS CLOSSI 14.520.450/0001-10 LIMPEZA E HIGIENE-PED31920 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços AJDG nº 26/15, Pregão Eletrônico nº 51/2015 LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005360246 14.020,00 ** 14.020,00
TOTAL DISTRIB E ATACADISTA LTDA 10.986.234/0001-03 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15005468709 4.470,00 ** 4.470,00
COMPETENCE COM E SERVS LTDA 15.713.475/0001-00 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005468742 5.559,00 ** 5.559,00
CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA 07.977.027/0001-88 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15005468762 7.840,00 ** 7.840,00
FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA 07.734.851/0001-07 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005481020 7.250,00 ** 7.250,00
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620158 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752375 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620135 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620141 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695090 158,20 ** 158,20
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752373 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638324 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708828 202,50 202,50 202,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620155 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620151 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620149 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752376 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752377 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620147 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752367 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344905 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344904 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620127 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644943 101,70 ** 101,70
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344900 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344903 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556935 237,30 ** 237,30
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638335 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638332 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638336 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620166 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638343 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344895 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752365 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638339 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752357 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344899 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344896 143,50 ** 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638325 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638331 143,50 143,50 143,50
LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638326 143,50 143,50 143,50
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 296 km - cfe. SIN nº 95/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001269002 287,12 ** 287,12
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681960 550,56 ** 550,56
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833706 143,50 ** 143,50
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 55/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994474 870,24 ** 870,24
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833711 143,50 ** 143,50
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 280 km - cfe. SIN nº 23/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485422 268,80 ** 268,80
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833701 143,50 ** 143,50
PETERSON MARTINS CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833712 143,50 ** 143,50
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464690 143,50 ** 143,50
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 57/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994692 162,68 ** 162,68
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000254994 143,50 ** 143,50
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752384 143,50 ** 143,50
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 249 km - cfe. SIN nº 24/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485480 239,04 ** 239,04
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557737 23,45 ** 23,45
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625943 143,50 ** 143,50
RICARDO MACHADO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253183 143,50 ** 143,50
ALEX STELLA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005555613 15,80 ** 15,80
TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 03.870.719/0001-71 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 15005529278 290.000,00 32.000,00 32.000,00
TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 03.870.719/0001-71 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 15005529278 290.000,00 32.000,00 32.000,00
CRIVO SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 03.870.719/0001-71 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31708 - Aquisição de software para automação de consultas cadastrais, incluindo instalação, implantação, configuração, atualização de versão, treinamento e p
Licitação Pregão eletrônico 15005529278 290.000,00 32.000,00 32.000,00
CRIVO SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 03.870.719/0001-71 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31708 - Aquisição de software para automação de consultas cadastrais, incluindo instalação, implantação, configuração, atualização de versão, treinamento e p
Licitação Pregão eletrônico 15005529278 290.000,00 32.000,00 32.000,00
MARIA RITA CAMPOS PITERMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005680025 * ** 70,68
MARIA RITA NOLL DE CAMPOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-.
N.I. N.I. 15005680025 * ** 70,68
MARIA RITA CAMPOS PITERMAN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005555420 * ** 91,20
MARIA RITA NOLL DE CAMPOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-.
N.I. N.I. 15005555420 * ** 91,20
R PIRES DE LIZ 20.873.652/0001-48 LIMPEZA E HIGIENE-PED31957 - Aquisição de papel toalha 100m, cfe. Pregão Eletrônico nº 55/2015. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005559051 41.800,00 ** 41.800,00
SEELK LTDA ME 15.147.084/0001-68 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31944 - Aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes cfe. Pregão Eletrônico nº 61/2015. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15005568554 4.498,00 ** 2.895,11
SPADER ENGENHARIA LTDA ME 14.887.828/0001-18 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31720 - Empresa especializada para atualização dos Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndio - PPCIs, em doze sedes do MPRS, cfe. especificações na Tom
Licitação Tomada de Preços 15005569074 97.012,66 11.720,74 11.720,74
R & L COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP 12.868.462/0001-04 APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-PED31951 - Cenografia referente para o evento Natal na praça 2015, realizar-se no dia 20 de dezembro 2015. APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005571462 7.890,00 ** 4.302,20
VANESSA FREIRE BRUM 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000236283 51,70 ** 51,70
PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI ME 17.092.175/0001-79 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31950 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Item 3) CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão eletrônico 15005592852 1.350,00 ** 1.350,00
LUDA PNEUS LTDA ME 20.122.244/0001-54 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31950 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) CON
Licitação Pregão eletrônico 15005592949 38.229,00 ** 38.229,00
LUDA PNEUS LTDA ME 20.122.244/0001-54 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32367 - Aquisição de pneus para reposição de estoques, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Item 3) CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão eletrônico 16001441912 1.252,00 ** 1.252,00
MARIA RITA NOLL DE CAMPOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447050 145,92 ** 145,92
DULCE MARIA MAFFINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253120 268,75 ** 268,75
DULCE MARIA MAFFINI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695037 254,00 ** 254,00
SERGIO ADALBERTO PAVANI 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
N.I. N.I. 16000257153 3.166,52 ** 3.166,52
PREF MUN DE CAMPO BOM 90.832.619/0001-55 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32031- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na Av. dos Estados, nº 850, Insc. nº 186350001. TAXAS PELA PRES
N.I. N.I. 16000367845 600,00 ** 600,00
IZABEL REGINA ORLANDI 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
N.I. N.I. 16000390033 24.681,60 ** 24.681,60
PETTYPOA IND E COM DE ARTS DO VEST EIRELI 12.202.593/0001-58 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED31699 - Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança individual para servidores da Unidade de Manutenção da DAE, cfe. Pregão Eletrônico nº 74/2015 (ite
Licitação Pregão eletrônico 16000391781 3.496,50 ** 3.496,50
PREF MUN DE LAJEADO 87.297.982/0001-03 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32110 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Lajeado. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000509567 793,36 ** 793,36
MARIANA GUIMARAES SEIXAS BLANKE 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
N.I. N.I. 16000390273 8.087,64 ** 8.087,64
PREF MUN DE SAO MARCOS 88.818.299/0001-37 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32101 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de São Marcos. TAXAS PELA PRESTACAO
N.I. N.I. 16000557065 88,43 ** 88,43
NATIVO ANTONIO HOFFMANN 000.000.000-00 CARTORIO-PED32105 - Empenho/liquidação para pagamento dos emolumentos referente a averbação do prédio onde está instalada a Promotoria de Justiça de Dois Irmãos. CARTORI
N.I. N.I. 16000557229 1.440,40 ** 1.440,40
PREF MUN DE LAVRAS DO SUL 88.201.298/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32127- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Lavras do Sul, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 383 Insc. nº 2825 TAXAS PELA PRE
N.I. N.I. 16000598601 244,56 ** 244,56
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976458 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205119 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566598 143,50 143,50 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205120 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976460 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976461 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205113 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205115 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205118 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205116 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220793 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220798 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220802 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737470 358,75 358,75 358,75
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976457 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737466 143,50 143,50 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626387 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626383 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625815 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716248 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716249 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626391 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626395 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625809 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625798 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625802 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625793 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625788 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184674 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879808 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770295 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184676 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770293 88,75 ** 88,75
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184679 88,75 ** 88,75
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310989 143,50 ** 143,50
ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310990 143,50 ** 143,50
JORNAL DO POVO LTDA 90.512.682/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32081 - Aquisição de 01 assinatura anual do Jornal do Povo para a Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000675244 499,50 ** 499,50
PREF MUN DE PANAMBI 88.702.089/0001-89 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32159- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Panambi, localizada na rua Júlio de Castilhos, 118. Insc. nº 01.13.029.0329.001. TAXA
N.I. N.I. 16000695511 92,77 ** 92,77
JULIO ALFREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000716212 340,00 ** 340,00
JULIO ALFREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001020299 340,00 ** 340,00
VRS EQUIP LTDA 17.522.823/0001-80 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32007 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção em elevador monta-carga - Porto Alegre - Tristeza, cfe. Cotação Eletrônica de Pre
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 16000776032 3.240,00 270,00 612,00
IURY DOS SANTOS MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777426 88,75 ** 88,75
EMERSON PINTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777615 143,50 ** 143,50
PREF MUN DE ESTANCIA VELHA 88.254.883/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32179- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Estância Velha, localizada na Rua Dr. Ruy Barbosa, nº 157. Insc. nº 1735100. TAXAS PE
N.I. N.I. 16000807461 157,01 ** 157,01
PATRICIA ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833713 143,50 ** 143,50
PATRICIA ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833716 143,50 ** 143,50
PATRICIA ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833715 143,50 ** 143,50
PATRICIA ROSSATTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124739 158,80 ** 158,80
PATRICIA ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833714 143,50 ** 143,50
FABIO ROQUE SBARDELOTTO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32187- Bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Doutorado em Direito - UNISC. Parcelas de agosto a outubro/15 e matrícula (dezembro/15). RESSARCIMENT
N.I. N.I. 16000850731 6.092,09 ** 6.092,09
PREF MUN DE PORTAO 87.344.016/0001-08 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32039- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Portão, localizada na Rua São Paulo, 45, inscrição nº 840400 TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000392972 363,56 ** 363,56
DALTANHAN BARBOSA MARINHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32208 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000916005 182,00 ** 182,00
MOTIVE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME 22.095.779/0001-09 ENSINO E TREINAMENTO-PED32100 - Contratação do curso de Desenvolvimento e Integração de Gestores, duas turmas com 22 (vinte e duas) vagas cada uma. ENSINO E TREINAMENTO
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 16000916904 57.000,00 27.502,50 27.502,50
ACN COM DE PROD DE TRANSITO LTDA 73.628.307/0003-77 CONCURSOS PUBLICOS-PED32207 - Locação de radiocomunicadores portáteis conforme Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 50/2015. CONCURSOS PUBLICOS
Licitação Pregão eletrônico 16000959075 220,00 ** 220,00
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO 87.613.071/0001-48 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32221 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santo Ângelo. Matrícula 25239. TAXAS PELA P
N.I. N.I. 16000962295 103,44 ** 103,44
SEBASTIAO FRITSCH SOBRINHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976362 143,50 ** 143,50
EDUARDO WETZEL BARBOSA 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio-Funeral para os herdeiros e filhos do Procurador de Justiça aposentado, Dr.PEDRO MONTENEGRO BARBOSA, falecido em 03/12/2015. São 2 os herde
N.I. N.I. 16001040814 30.471,11 ** 30.471,11
SPAN SERVICE PRESTADORA DE SERVS LTDA ME 22.590.975/0001-50 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32032 - Empenho para fornecimento e instalação de 113,50 m² de gradil de ferro, para o prédio da PJ de Três Coroas, cfe. Pregão Eletrônico 04/2016. CONSERVAC
Licitação Pregão eletrônico 16001042051 15.000,00 ** 14.700,00
PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA 87.613.022/0001-05 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32259 - Empenho/Liquidação ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a PJ de São Luiz Gonzaga, rua Fernando Machado, 2791. Matrícula 28397. TAXA
N.I. N.I. 16001080611 767,88 ** 767,88
ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS MACHADO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103554 107,50 ** 107,50
ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS MACHADO DA LUZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645128 31,20 ** 31,20
ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS MACHADO DA LUZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140612 31,20 ** 31,20
ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS MACHADO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220879 107,50 ** 107,50
RICARDO LOPES CALDAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103565 107,50 ** 107,50
GOLF SERRALH EIRELI 05.324.938/0001-80 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32195 - Empenho para fornecimento e instalação de guarda-corpo para o prédio sede da PJ de Estrela. MATERIAL. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001108060 480,00 480,00 480,00
GOLF SERRALH EIRELI 05.324.938/0001-80 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32195 - Empenho para fornecimento e instalação de guarda-corpo para o prédio sede da PJ de Estrela. MÃO DE OBRA. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001108090 810,00 769,50 769,50
PREF MUN DE BOM JESUS 87.851.200/0001-36 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32287 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Bom Jesus, localizado na Rua Dezesseis de J
N.I. N.I. 16001133010 82,05 ** 82,05
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED32270 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço da servidora Antônia Ferreira de Sousa. RESSARCIMENTO DE DESPESA
N.I. N.I. 16001156501 781,38 ** 781,38
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED32625 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço da servidora Antônia Ferreira de Sousa. RESSARCIMENTO DE DESPESA
N.I. N.I. 16002545191 1.734,29 1.734,29 1.734,29
THIAGO PESSATO ME 20.712.061/0001-99 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 16001176508 40.800,00 ** 6.698,00
THIAGO PESSATO ME 20.712.061/0001-99 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 16001176508 40.800,00 ** 6.698,00
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME 11.311.279/0001-40 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED31954 - Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 05/2016. MATERIAL BIBLIOGR. PECAS
Licitação Pregão eletrônico 16001255010 30.000,00 91,44 91,44
HELIO SANTIAGO RAMOS JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291342 1.219,75 ** 1.219,75
HELIO SANTIAGO RAMOS JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856229 358,75 358,75 358,75
HELIO SANTIAGO RAMOS JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291345 932,75 ** 932,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737351 698,75 698,75 698,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729083 698,75 ** 698,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001497115 850,50 ** 850,50
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569111 483,75 483,75 483,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729087 107,50 ** 107,50
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252566 268,75 ** 268,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638480 913,75 913,75 913,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566680 268,75 268,75 268,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847739 268,75 ** 268,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770168 268,75 ** 268,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069271 698,75 ** 698,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205068 698,75 ** 698,75
JORDANA MACHADO CAVEDON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291554 483,75 ** 483,75
CRISTIANE DAMACARENA NUNES MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291632 143,50 ** 143,50
RODRIGO CARPI NEJAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665817 443,75 ** 443,75
RODRIGO CARPI NEJAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002201505 798,75 ** 798,75
RODRIGO CARPI NEJAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514952 443,75 443,75 443,75
RODRIGO CARPI NEJAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972278 177,50 ** 177,50
RODRIGO CARPI NEJAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148426 177,50 ** 177,50
RODRIGO CARPI NEJAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291756 1.153,75 ** 1.153,75
CLAUDIA REGINA LENZ ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001311016 850,00 ** 850,00
WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369067 107,50 ** 107,50
WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645158 69,90 ** 69,90
JMS & CIA LTDA SOC SIMPLES EPP 08.198.768/0001-23 ENSINO E TREINAMENTO-PED32320 - Contratação de aulas (carga horaria de 7:30), a serem ministradas pela Dra. Jaqueline Mielke Silva, sobre diversas temáticas jurídicas em função do n
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 16001398022 2.000,00 ** 1.870,00
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737015 107,50 107,50 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571497 107,50 ** 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598740 483,75 483,75 483,75
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598746 107,50 107,50 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397618 107,50 ** 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638668 107,50 107,50 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638674 107,50 107,50 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397619 107,50 ** 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397621 107,50 ** 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435282 107,50 ** 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435284 107,50 ** 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397620 107,50 ** 107,50
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001899585 378,00 ** 378,00
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899589 268,75 ** 268,75
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899588 215,00 ** 215,00
DIEGO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899587 268,75 ** 268,75
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397625 107,50 ** 107,50
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001663709 268,75 ** 268,75
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002478676 472,50 ** 472,50
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571506 107,50 ** 107,50
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899602 88,75 ** 88,75
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001663707 378,00 ** 378,00
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638701 107,50 107,50 107,50
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598768 483,75 483,75 483,75
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435288 107,50 ** 107,50
LUANA PRADO RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737020 107,50 107,50 107,50
COMPUWEB COM E SERVS LTDA 00.283.538/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED32253- Aquisição de bateria para controladora, cfe. termo de Cot. El. nº20/2016 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001440825 720,00 ** 720,00
EDITORA PLENUM LTDA 00.188.874/0001-14 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32279 - Aquisição de assinatura do periódico Revista Internacional de Direito Ambiental, ref. aos volumes 01 à 15 (anos de 2012 à 2016). ASSINATURA DE PERIOD
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001443375 1.900,00 ** 1.900,00
ASSOC BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT 33.402.892/0001-06 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32345 - Aquisição de normas técnicas diversas sobre Ecotoxicologia Aquática. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16001897988 874,00 ** 874,00
ASSOC BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT 33.402.892/0001-06 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32138 - Aquisição da Norma Técnica ABNT NBR 5419:2015 - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001492046 876,00 ** 876,00
JULIANE LOPES DE AZAMBUJA BONFA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849368 107,50 107,50 107,50
JULIANE LOPES DE AZAMBUJA BONFA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849365 107,50 107,50 107,50
JULIANE LOPES DE AZAMBUJA BONFA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444737 107,50 ** 107,50
JULIANE LOPES DE AZAMBUJA BONFA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496867 107,50 ** 107,50
JULIANE LOPES DE AZAMBUJA BONFA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496873 107,50 ** 107,50
JULIANE LOPES DE AZAMBUJA BONFA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847998 107,50 ** 107,50
JULIANE LOPES DE AZAMBUJA BONFA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848004 107,50 ** 107,50
MARIA CRISTINA SILVEIRA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496878 107,50 ** 107,50
MARIA CRISTINA SILVEIRA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847838 107,50 ** 107,50
MARIA CRISTINA SILVEIRA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444742 107,50 ** 107,50
MARIA CRISTINA SILVEIRA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444740 107,50 ** 107,50
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638658 107,50 107,50 107,50
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002478670 472,50 ** 472,50
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397616 107,50 ** 107,50
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598738 107,50 107,50 107,50
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397617 107,50 ** 107,50
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899584 268,75 ** 268,75
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899583 215,00 ** 215,00
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899580 107,50 ** 107,50
DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571496 107,50 ** 107,50
RICARDO BORGES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899600 107,50 ** 107,50
RICARDO BORGES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397626 107,50 ** 107,50
RICARDO BORGES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397627 107,50 ** 107,50
RICARDO BORGES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571510 107,50 ** 107,50
DIEGO RUPERTI ROCHA ME 23.334.784/0001-90 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32401 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias, conforme Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 07/2016. (Item 8) CONSERVACAO DE BENS I
Licitação Pregão eletrônico 16001620343 158,00 ** 158,00
COMBATE EQUIP EIRELI EPP 21.351.371/0001-98 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA-PED32399 - Aquisição de extintores portátil, com 8kg de pó bc, capacidade extintora 40:BC, conforme Pregão Eletrônico 11/2016. SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGU
Licitação Pregão eletrônico 16001632938 1.360,00 ** 1.360,00
CENTRAO COM DE EQUIP LTDA ME 15.179.700/0001-62 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED32409 - Aquisição de bombas centrífugas para recalque de água potável cfe. Ata de Reg. Preços, Preg. El. 08/2016. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC
Licitação Pregão eletrônico 16001650017 5.538,00 ** 5.538,00
DAIANE FONSECA TEIXEIRA MALABARBA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32718 -Empenho/Liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 16002907835 4.124,95 8.000,00 8.000,00
DAIANE FONSECA TEIXEIRA MALABARBA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32584 -Empenho/Liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 16002213557 6.545,50 -1.454,50 6.545,50
DAIANE FONSECA TEIXEIRA MALABARBA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32398 -Empenho/Liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 16001678290 5.237,54 ** 5.237,54
JARBAS RODRIGO RUSCHEL 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32408 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. IMPOSTO PREDIAL E T
N.I. N.I. 16001787260 1.787,12 ** 1.787,12
JARBAS RODRIGO RUSCHEL 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32408 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. TAXAS PELA
N.I. N.I. 16001787463 29,04 ** 29,04
JARBAS RODRIGO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Ibirubá (Av. Getúlio Vargas, 1173) LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051629 1.052,42 ** 1.052,42
JARBAS RODRIGO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Ibirubá (Rua Getúlio Vargas, 1173) LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587159 1.062,50 1.062,50 1.062,50
HITACHI DATA SYSTEMS COMPUTADORES DO BRASIL LT 68.074.673/0001-20 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32468-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA EQUIPTOS. STORAGE HITACHI HDS AMS250
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001789759 * 4.000,75 4.000,75
HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA 68.074.673/0001-20 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 16001789759 * 4.000,75 4.000,75
IDEHA INST DE DESENV DE HABILIDADES LTDA 09.178.206/0001-80 ENSINO E TREINAMENTO-PED32457 - Inscrição de quatro servidores deste Ministério Público no curso Aspectos polêmicos Sobre Aditivos em Contratos de Obra Pública, nos dias 28 e 29 d
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16001838688 7.000,00 ** 7.000,00
S P M ENGENHARIA LTDA 88.787.510/0001-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32188 - Fornecimento e instalação de grade de cerca e conserto da existente na Unidade de Patrimônio, conforme termo de Cotação Eletrônica nº 22/2016. Mão de
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001825292 650,00 ** 625,04
S P M ENGENHARIA LTDA 88.787.510/0001-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32188 - Fornecimento e instalação de grade de cerca e conserto da existente na Unidade de Patrimônio, conforme termo de Cotação Eletrônica nº 22/2016. Materi
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001825279 1.350,00 ** 1.350,00
LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA 18.641.075/0001-17 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32458 - Aquisição de assento para caso sanitário, conforme ata de registro de Preços, Preg. El. nº 09/16. (1º Pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16001838708 3.200,00 3.200,00 3.200,00
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205463 268,75 ** 268,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514889 483,75 483,75 483,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002565069 268,75 268,75 268,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234785 483,75 ** 483,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847597 88,75 ** 88,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002965472 483,75 483,75 483,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849252 88,75 88,75 88,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782775 88,75 88,75 88,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148992 268,75 ** 268,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638243 88,75 88,75 88,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444641 698,75 ** 698,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001989781 268,75 ** 268,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972150 107,50 ** 107,50
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002680513 698,75 698,75 698,75
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068894 107,50 ** 107,50
LUIS CESAR SEVERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598681 107,50 107,50 107,50
LICITICOM DISTRIB DE PAPELR EIRELI ME 23.305.677/0001-33 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32054 - Aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016 (Itens 9.1 e 9.2) MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16001900097 3.200,00 3.200,00 3.200,00
NILSA DE LURDES VIDAL FEHSE 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
N.I. N.I. 16001942020 11.571,36 ** 11.571,36
GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32056 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. (Item 10.1) MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 16001991798 750,00 750,00 750,00
ACG FILTROS LTDA 17.209.903/0001-80 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED32325 - Aquisição de filtros para purificador de água Acquaflex Libell, cfe. termo de Cot. El. 26/2016. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS M
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001997080 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MONICA REGINA WIEBELING STRECK ME 20.898.295/0001-72 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32527- Aquisição de gêneros alimentícios cfe. Ata de RP, Preg. El. 12/2016, para coffee break, a serem disponibilizados em capacitações e eventos. CEAF GENER
Licitação Pregão eletrônico 16002019400 892,50 892,50 892,50
MONICA REGINA WIEBELING STRECK ME 20.898.295/0001-72 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32498 - Aquisição de gêneros alimentícios cfe. Ata de RP, Preg. El. 12/2016, para coffee break, a serem disponibilizados em capacitações e eventos. USG GENER
Licitação Pregão eletrônico 16002019414 310,60 310,60 310,60
REGIS ALBERTO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Ibirubá (Rua Getúlio Vargas, 1173) LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051711 1.052,42 ** 1.052,42
REGIS ALBERTO RUSCHEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32597- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2016. Ibirubá (Rua Getúlio Vargas, 1173) LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002587294 1.062,50 1.062,50 1.062,50
MARCELO ANDRADE MESQUITA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220844 483,75 ** 483,75
MARCELO ANDRADE MESQUITA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569074 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANDRADE MESQUITA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069324 107,50 ** 107,50
MARCELO ANDRADE MESQUITA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397612 88,75 ** 88,75
ASSOC SERRANA DE RECURSOS HUMANOS 91.109.488/0001-45 ENSINO E TREINAMENTO-PED32454 - Inscrição de 03 servidoras (Ana Paula Brauwers, Liziane Pozzobon e e Franciene Clós Schilling) no Encontro Sul-Americano de recursos Humanos- ESARH
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16002092310 4.023,00 3.862,08 3.862,08
COPYSERV COPIAS E ENCADERNACOES LTDA 02.559.620/0001-90 SERVICOS GRAFICOS-PED32368 - Contratação de serviços de impressão de adesivos vinílicos para o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do MP/RS, cfe. termo de Cot. El. nº 3
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16002102683 2.040,00 ** 1.938,00
FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS 87.878.476/0001-08 CONCURSOS PUBLICOS-PED32274 - Serviço de organização e execução das etapas finais do concurso público para o cargo de Agente Administrativo cfe. Preg. El. nº21/2016. CONCURSOS PUB
Licitação Pregão eletrônico 16002141217 581.128,54 406.285,07 406.285,07
COM DE ALIMENTOS GUARNIERI LTDA EPP 93.314.227/0001-92 LIMPEZA E HIGIENE-PED32052 - Aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 5.1) LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16002167162 274,00 274,00 274,00
JULIANA RODRIGUES MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220840 143,50 ** 143,50
JULIANA RODRIGUES MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002849327 252,00 252,00 252,00
JULIANA RODRIGUES MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397611 88,75 ** 88,75
JULIANA RODRIGUES MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569073 358,75 358,75 358,75
ELIMAR VIDAL DE SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234747 268,75 ** 268,75
LUCIARA ROBE DA SILVEIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397547 177,50 ** 177,50
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397550 268,75 ** 268,75
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002569109 483,75 483,75 483,75
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638471 698,75 698,75 698,75
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002788175 268,75 268,75 268,75
FABIANO PORTO DA FONTOURA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737321 268,75 268,75 268,75
REGINA SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444720 268,75 ** 268,75
FLAVIO FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479198 358,75 ** 358,75
EMILIO LUIZ RECH ARGENTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002514879 107,50 107,50 107,50
EMILIO LUIZ RECH ARGENTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708778 99,80 99,80 99,80
NILVE HELLER PILOTTO 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
N.I. N.I. 16002516134 27.424,00 27.424,00 27.424,00
VALTOIR DOS SANTOS JARDIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566692 107,50 107,50 107,50
VALTOIR DOS SANTOS JARDIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566693 107,50 107,50 107,50
VALTOIR DOS SANTOS JARDIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002566695 107,50 107,50 107,50
ANA EMILIA VILANOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002568967 177,50 177,50 177,50
BEATRICE VIZCALCHIPI SANCHOTENE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002598886 143,50 143,50 143,50
AMANDA CAMPANI TEIXEIRA 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32647 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16002609819 * 1.000,00 1.000,00
AMANDA CAMPANI TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32647 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002609728 475,00 1.000,00 1.000,00
DAIANE MEZZOMO GRAZZIOTIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708715 231,00 231,00 231,00
DAIANE MEZZOMO GRAZZIOTIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002638638 358,75 358,75 358,75
ISMAEL OLIVEIRA BATISTA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32666 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002678374 2.105,75 11.000,00 11.000,00
ISMAEL OLIVEIRA BATISTA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32666 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16002678624 790,00 2.000,00 2.000,00
ISMAEL OLIVEIRA BATISTA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32666 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002678492 1.039,00 2.000,00 2.000,00
NATHALIA ZIBETT MAESTRI 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
N.I. N.I. 16002684686 27.721,27 27.721,27 27.721,27
RODRIGO SENA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737154 268,75 268,75 268,75
RODRIGO SENA DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002708886 191,90 191,90 191,90
TEREZINHA MARTINS BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737110 88,75 88,75 88,75
MARCIO ROGERIO FLOR DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737138 107,50 107,50 107,50
GLAUBER MARCELO SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002737182 268,75 268,75 268,75
DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002782693 107,50 107,50 107,50
ROGER BARBIERI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849317 107,50 107,50 107,50
NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849344 107,50 107,50 107,50
NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002849348 107,50 107,50 107,50
FABIANO RODRIGUES LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002856227 107,50 107,50 107,50
EZEQUIEL SCHNEIDER SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002888036 143,50 143,50 143,50
EZEQUIEL SCHNEIDER SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002888037 143,50 143,50 143,50
 
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023
* Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores.
** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado.