Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Agosto/2015

UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15001009055 5.568,04 ** 5.289,64
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIP
Licitação Pregão eletrônico 14006046714 5.568,04 ** 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIP
Licitação Pregão eletrônico 15000324300 5.568,04 ** 5.289,64
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15000211354 5.568,04 ** 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 14005462287 5.568,04 ** 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15001557384 5.568,04 ** 5.289,64
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15001985249 5.568,04 ** 5.289,64
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31168-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15002497350 5.568,04 ** 5.289,64
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31300-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15002939559 5.568,04 5.289,64 5.289,64
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26175 - Empenho prévio para aquisição de software antivírus McAfee e suporte técnico presencial, conforme Pregão Eletrônico n.º 40/2012. PROCESSAMENTO DE DAD
Licitação Pregão eletrônico 12003031854 247.242,00 ** 512,50
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29990 - Aquisição de até 200 (duzentas) horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrôn
Licitação Pregão eletrônico 14005537993 57.730,00 ** 5.919,16
SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO 33.683.111/0011-70 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 13006037230 * ** 14.869,37
SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO 33.683.111/0011-70 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29000 - Prestação de serviços especializados de consultoria em Tecnologia da Informação (TI), necessários ao apoio de métricas de ponto de função (Treinament
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14001964081 3.051,92 ** 2.051,92
LEMHAP GRAF EXPRESSA LTDA ME 97.297.212/0001-14 SERVICOS GRAFICOS-PED29441-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS PARA DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS GRAFICOS
N.I. N.I. 14002279226 2.000,00 ** 719,71
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL/NACIONAL. DIVULGACAO OBRIGA
Licitação Pregão eletrônico 14004492021 1.000,00 ** 384,00
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31014 - Renovação de 10 (dez) assinaturas anuais do Jornal Correio do Povo, códigos 800468, 800479, 800474, 800466, 800472, 800470, 800477, 800471, 800473, 1
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002134886 5.388,00 ** 5.388,00
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30261 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Correio do Povo, código 1125901, com vencimento em dezembro/2015. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTE
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005435722 538,80 ** 538,80
TOPTREND INFORMATICA LTDA 03.836.416/0001-32 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000096560 * 986,72 986,72
TOPTREND INFORMATICA LTDA 03.836.416/0001-32 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13000651676 * 116,23 116,23
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211362 89.711,71 ** 86.571,81
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046742 89.711,71 ** 87.917,48
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001973839 89.711,71 ** 86.571,81
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557476 89.711,71 ** 86.571,81
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009067 89.711,71 ** 87.917,48
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324303 89.711,71 ** 86.571,81
TRANSPORTES MAUA LTDA 73.931.628/0001-84 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Licitação Pregão eletrônico 14003993745 10.000,00 ** 2.786,02
TRANSPORTES MAUA LTDA 73.931.628/0001-84 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Licitação Pregão eletrônico 14005463896 10.000,00 1.519,26 4.975,23
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13006037704 * ** 1.018,59
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006071282 8.687,52 723,96 4.773,09
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004724390 * ** 188.704,86
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED28406 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 14001833665 10.800,00 ** 4.459,13
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30867 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 15001678624 11.141,28 908,02 2.691,90
SKY BRASIL SERVS LTDA 72.820.822/0027-69 COMUNICACAO-PED29195 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14001707181 3.528,00 ** 1.045,23
SKY BRASIL SERVS LTDA 72.820.822/0027-69 COMUNICACAO-PED30763 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001446062 4.370,40 295,90 1.321,17
CIA BRAS DE CARTUCHOS 57.494.031/0010-54 EXPLOSIVOS E MUNICOES-PE 372/GELIC/2013- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/DLP/2014 DE MUNIÇÕES -CONVÊNIO MINISTÉRIO PÚBLICO CVMI 095/2012= MUNIÇÃO CBC .40 SW CXPO 130 GR COPPER
Licitação Pregão eletrônico 14005172863 80.352,00 ** 80.352,00
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30514 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 67.862,87 e mão
Licitação Convite 15001241997 105.307,79 30.795,66 63.718,82
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29769 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Venâncio Aires, conforme TP 12/2014. Material - R$ 356.125,16 e mão de
Licitação Tomada de Preços 14005104766 497.268,29 ** 479.497,21
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31200 - Empenho prévio para prestação de serviços de desentupimento e limpeza de caixas pluviais e de tubulações no prédio sede da PJ de Jaguari. MÃO DE OBRA
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 15002754915 700,00 ** 679,00
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31273 - Reforma predial parcial no prédio da PJ Militar, sito Rua André Belo, 72, em Porto Alegre, Conforme Convite 13/15. 1º Termo Aditivo - MATERIAL. CONSE
Licitação Convite cfe Lei 13706/2011 - ME EPP 15002807044 768,54 102,59 102,59
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31273 - Reforma predial parcial no prédio da PJ Militar, sito Rua André Belo, 72, em Porto Alegre, Conforme Convite 13/15. 1º Termo Aditivo - MÃO DE OBRA.. C
Licitação Convite cfe Lei 13706/2011 - ME EPP 15002807233 335,49 52,17 52,17
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30708 - Manutenção predial parcial no prédio da Promotoria de Justiça de Ijuí, sito Rua Álvaro Chaves, 515, conforme Convite 12/15. R$ 21.180,09 - material e
Licitação Convite cfe Lei 13706/2011 - ME EPP 15001471011 42.346,23 ** 35.964,08
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30691 - Reforma predial parcial no prédio da PJ Militar, sito Rua André Belo, 72 em Porto Alegre, conforme Convite 13/15. MATERIAL. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
Licitação Convite cfe Lei 13706/2011 - ME EPP 15001470800 12.791,88 12.479,78 12.479,78
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30691 - Reforma predial parcial no prédio da PJ Militar, sito Rua André Belo, 72 em Porto Alegre, conforme Convite 13/15. MÃO DE OBRA. CONSERVACAO DE BENS IM
Licitação Convite cfe Lei 13706/2011 - ME EPP 15001470833 6.560,23 6.560,23 6.560,23
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31200 - Empenho prévio para prestação de serviços de desentupimento e limpeza de caixas pluviais e de tubulações no prédio sede da PJ de Jaguari. MATERIAL. C
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 15002754884 2.500,00 ** 2.500,00
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-PED30240 - Fornecimento e instalação de persianas para prédios sede de Promotorias de Justiça e setores desta Instituição, conforme Pregão Eletrônico nº 05/15.
Licitação Pregão eletrônico 15001272909 4.095,00 3.890,25 3.890,25
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30539 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 6.785,84 e mão de
Licitação Tomada de Preços 15000460770 8.543,53 ** 8.543,53
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29730 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 88.534,70 e mão d
Licitação Tomada de Preços 14004574509 154.511,17 ** 147.915,20
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30405 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, conforme TP 02/2014. Material - R$ 9.444,63 e mão de obra -
Licitação Tomada de Preços 14006163060 13.566,72 ** 13.295,39
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED28706 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, conforme TP 02/2014. Material - R$ 360.629,33 e mão de obra
Licitação Tomada de Preços 14002220804 498.732,79 ** 90.906,61
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30768 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 319,92 e mão de o
Licitação Tomada de Preços 15001271293 1.844,92 ** 1.844,92
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30281 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência e substituição de peças, com fornecimento de peças ori
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000754983 7.200,00 576,00 1.728,16
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30521 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na PJ
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000680706 3.779,40 314,95 1.574,75
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0066-63 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29692 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003866227 4.920,00 399,75 2.849,50
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14004026769 6.049,22 ** 850,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 14003173686 8.820,84 ** 4.292,82
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 15002939104 6.633,73 3.250,10 3.250,10
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14006047091 5.967,20 106,33 5.129,92
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0029-19 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30834 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado no pré
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002087689 638,00 ** 618,86
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15001973385 5.872,25 ** 5.734,33
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15002495013 6.510,25 3.426,15 5.546,42
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14005143481 5.955,33 ** 562,14
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 15001557826 5.771,44 ** 5.404,90
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15001009173 5.022,25 ** 4.862,62
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000324461 6.187,20 ** 6.187,20
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000211399 6.187,20 ** 5.889,49
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0029-19 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29701 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência , com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na Pr
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004836226 756,11 ** 756,11
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14005463139 5.967,20 ** 3.940,00
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13006132124 * 65.060,63 65.060,63
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29503 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Vera Cruz, conforme TP 07/2014. Material - R$ 353.447,26 e m
Licitação Tomada de Preços 14003805809 461.123,28 ** 422.771,09
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29437 - Realização de reforma e manutenção parcial do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Antônio das Missões, conforme TP 05/2014. Material - R$ 1
Licitação Tomada de Preços 14003280866 166.735,74 ** 93.658,49
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30846 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Vera Cruz, conforme TP 07/2014. Material - R$ 2.397,34 e mão
Licitação Tomada de Preços 15001433520 2.433,62 ** 2.433,62
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13005795315 * 80.612,68 671.449,17
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13006130393 * ** 17.853,40
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30189 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Casca, conforme TP 18/2014. Material - R$ 347.485,51 e mão d
Licitação Tomada de Preços 14005856768 514.669,31 26.276,88 93.533,46
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29729 - Construção de cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São Marcos, conforme TP 20/2013. Material
Licitação Tomada de Preços 14003843323 12.002,23 ** 510,63
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30241 - Construção da cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, conforme TP 19/2013. Material
Licitação Tomada de Preços 14005591843 2.660,43 2.660,43 2.660,43
NET SERVS DE COMUNICACAO S A 00.108.786/0065-20 COMUNICACAO-PED29536 - Renovação do serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre por 12 meses. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14002888658 610,80 ** 50,90
ACE SEGURADORA S/A 03.502.099/0001-18 SEGUROS-PED30160 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
Licitação Pregão eletrônico 14005812737 16.000,00 ** 16.000,00
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757344 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29583-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 14002915686 400,00 ** 66,49
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138542 500,00 ** 500,00
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30712-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001007098 500,00 ** 77,19
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030070 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346710 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 15000343114 412,77 ** 412,77
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 15000343038 82,33 ** 82,33
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001803789 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265549 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749189 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003161457 1.122,55 1.122,55 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209484 1.122,55 ** 1.122,55
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31108 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Maio/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO DE IMO
N.I. N.I. 15002201800 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2014. Porto Alegre e interior. LOCA
N.I. N.I. 15000029680 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31385 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Julho/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15003163486 27.090,77 27.090,77 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31274 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Junho/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15002748441 26.628,02 ** 26.628,02
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30804 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Março/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO
N.I. N.I. 15001207309 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30677 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Fevereiro/2015. Porto Alegre e interior. LOC
N.I. N.I. 15000755788 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30992 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Abril/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15001803998 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506- Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Janeiro/2015. Porto Alegre e interior. LOCACA
N.I. N.I. 15000211309 25.051,56 ** 25.051,56
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED31005 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15001904890 10.200,00 ** 10.200,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Etiquetas auto-adesivas, porta-canetas, tesoura, pasta, perfurador de pape
Licitação Pregão eletrônico 14006185538 10.550,00 ** 10.550,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307182 2.000,00 ** 2.000,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15000307154 15.910,00 ** 15.910,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307147 1.198,00 ** 1.198,00
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA 07.479.143/0001-77 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30617 - Aquisição de 15 (quinze) unidades de voice panels, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 17/2015. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000841078 2.640,00 ** 2.640,00
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810719 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990282 400,00 ** 291,48
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PE30541-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000323880 400,00 63,00 227,12
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265624 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30744 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos.
N.I. N.I. 15000987819 108,37 ** 108,37
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30744 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos. IMPOSTO
N.I. N.I. 15000987416 333,07 ** 333,07
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757875 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347368 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30453 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000031905 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209835 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750023 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162219 1.457,34 1.457,34 1.457,34
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972103 1.000,00 90,44 90,44
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972511 * ** 867,05
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045477 1.000,00 283,22 1.000,00
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556332 1.500,00 393,68 1.045,51
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30009-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14004488548 1.000,00 ** 789,90
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30457-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000210734 1.000,00 ** 1.000,00
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045533 1.000,00 ** 1.000,00
SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS 03.422.707/0001-84 ENSINO E TREINAMENTO-PED30502 - Inscrição do servidor Potiberê Vieira de Carvalho no Módulo III do Curso Técnico em Administração modalidade EAD. ENSINO E TREINAMENTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000341590 1.080,00 ** 1.080,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005971873 * 87,59 695,32
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005971817 * 4,04 303,35
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556208 500,00 39,91 39,91
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045512 1.000,00 102,13 1.000,00
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972538 * ** 1.051,62
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556318 1.000,00 171,94 171,94
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556352 4.000,00 1.187,57 2.775,82
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30712-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001007142 2.000,00 ** 2.000,00
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30457-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000210743 1.000,00 ** 1.000,00
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005139091 2.000,00 ** 1.846,46
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045625 1.000,00 ** 1.000,00
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556373 2.000,00 779,60 1.405,43
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PE30541-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000323921 1.000,00 ** 1.000,00
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED29441-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
N.I. N.I. 14002278161 3.000,00 ** 1.144,94
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045639 1.000,00 ** 1.000,00
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972738 * ** 1.197,65
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045659 1.000,00 227,16 1.000,00
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED31165-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15002494698 1.000,00 206,17 206,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, DE 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005141160 9.374,21 ** 0,13
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005462107 9.374,21 ** 0,13
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, DE 12(DOZE) DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14004490687 9.374,21 0,13 0,13
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29572 - Manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS 3500 contendo 12 (doze) drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14003714839 9.374,21 ** 8.593,12
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324282 9.374,08 ** 8.905,38
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31300-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002939250 9.373,95 8.905,25 8.905,25
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001973782 9.373,95 ** 8.436,55
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31168-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002496990 9.373,95 ** 9.373,95
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA LIBRARY DE BACKUP IMB TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSA
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009047 9.374,08 ** 8.905,38
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557329 9.374,08 ** 8.905,38
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BECKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046677 312,26 ** 312,26
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211335 9.374,08 ** 8.905,38
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14006047173 40.000,00 ** 1.493,17
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14005463350 40.000,00 ** 32.739,83
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14005463326 30.000,00 ** 27.678,74
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14004491346 20.000,00 ** 3.298,82
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30344 - Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva em veículos automotores, conforme Pregão Presencial 06/2013, 4º Termo Aditivo -
Licitação Pregão presencial 14006216700 1.215,60 1.215,60 1.215,60
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30344 - Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva em veículos automotores, conforme Pregão Presencial 06/2013, 4º Termo Aditivo -
Licitação Pregão presencial 14006216762 1.552,92 1.552,92 1.552,92
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30345 - Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva em veículos automotores, conforme Pregão Presencial 08/2012, 2º Termo Aditivo -
Licitação Pregão presencial 14006217392 1.080,00 1.033,15 1.033,15
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30345 - Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva em veículos automotores, conforme Pregão Presencial 08/2012, 2º Termo Aditivo -
Licitação Pregão presencial 14006217380 869,76 700,60 700,60
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13000393875 * 639,88 4.321,43
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13000393902 * 1.967,73 7.577,28
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED30043 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais, referentes à realização das provas do concurso para o
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14005328811 52.135,69 ** 34.906,86
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED29936 - Confecção de material timbrado (envelopes, capas de processos, pasta com bolso e bloco de rascunho). SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14005039301 50.543,44 ** 8.864,07
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED30647 - Serviços de diagramação e impressão de material referente à realização das provas dos concursos públicos para o Cargo de Assessor - Àrea Letras, e pa
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15000883030 2.345,56 ** 2.301,94
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PE30541-PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324630 500,00 88,09 129,26
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED30607 - Serviços de impressão de 500 (quinhentos) exemplares do Relatório Anual de Atividades do MPRS 2014, conforme Pregão Eletrônico nº 07/15. SERVICOS GRA
Licitação Pregão eletrônico 15001240591 19.500,00 ** 18.240,63
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED29991 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais de provas objetivas e dissertativas, tendo em vista a a
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14004646390 36.679,15 658,92 31.114,82
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED29785 - Confecção de 5.000 (cinco mil) exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislação Pertinente. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14003926124 41.000,00 ** 41.000,00
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED30949 - Serviços de diagramação e impressão de material referente à realização de provas de concursos públicos para o cargo de Assessor - Àrea Contabilidade
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15002064805 2.368,93 ** 2.309,72
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29441-PUBLICAÇÕES NO DÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
N.I. N.I. 14002279202 500,00 ** 108,66
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED30627 - Confecção de 7.000 (sete mil) envelopes timbrados e 1.000 (um mil) envelopes brancos. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15000755700 5.990,28 ** 5.840,53
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED30908 - Confecção de 500 (quinhentos) exemplares do catálogo da Ordem do Mérito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - Ano 2015. SERVICOS GRA
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15001498737 2.640,00 ** 2.574,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED30366-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006047866 2.000,00 968,55 1.209,73
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED29415 - Aquisição de obras (Constituição Federal e Constituição Estadual, Código Civil e Codigo de Processo Civil, Código Penal e Código de Processo Penal, L
N.I. N.I. 14002901854 113.360,00 ** 19.960,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED30009-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004492033 1.500,00 ** 1.500,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003993772 2.000,00 ** 1.253,07
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED30251-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005464108 2.000,00 ** 2.000,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13000393798 * 1.022,02 1.412,52
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13000393866 * ** 996,84
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Mão de obra) CONSERVACAO
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005587054 9.800,01 205,86 5.862,57
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001429520 5.393,49 ** 5.393,49
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001558001 40.000,00 ** 13.479,64
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 11001544317 * 2.217,25 2.217,25
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13002799920 * ** 274,79
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30205 - Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do veículo GM Captiva, pertencente à Instituição. (Material). CONSERVACAO DE VEIC
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14005490325 2.604,00 2.093,46 2.604,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30205 - Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do veículo GM Captiva, pertencente à Instituição. (Serviços). CONSERVACAO DE VEIC
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14005490316 1.128,00 983,06 1.118,06
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13003745776 * ** 1.981,80
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103289 * ** 4.743,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Material) CONSERVACAO DE
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005587085 13.138,62 ** 13.138,62
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103268 * ** 1.987,40
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED31161 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15002462934 6.558,50 6.500,00 6.558,50
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362421 9.414,20 ** 9.414,20
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31161 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZI
Licitação Pregão eletrônico 15002462706 9.745,00 ** 9.745,00
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED29502 - Aquisição de dispensadores para papel higiênico em rolos de 300 metros, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 31/2015. LIMPEZA E HIGIENE
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001961889 1.065,00 ** 1.065,00
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZI
Licitação Pregão eletrônico 15000362360 9.400,00 ** 9.400,00
DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0001-70 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 14005151696 21.158,52 1.100,34 13.171,56
DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0001-70 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30255 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, conforme Pregão Eletrônico 47/2011. Reajuste. CONSERVACAO DE BEN
Licitação Pregão eletrônico 14005476850 624,12 624,12 624,12
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138495 500,00 45,39 153,61
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
N.I. N.I. 13004396237 * ** 141,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347078 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810363 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162395 811,06 811,06 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030216 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209972 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758236 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750079 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265705 790,67 ** 790,67
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30457-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000210577 30.000,00 ** 30.000,00
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED31297-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002937950 40.000,00 20.461,14 25.630,86
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045349 40.000,00 ** 40.000,00
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556181 30.000,00 ** 30.000,00
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460208 20.000,00 ** 14.326,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED29583-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14002916053 200.000,00 ** 37.629,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PE30541-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000323895 100.000,00 ** 100.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED30712-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001007130 40.000,00 ** 40.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045384 100.000,00 ** 100.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED31072-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001971914 110.000,00 8.121,48 110.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556230 120.000,00 ** 120.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED31297-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002938007 100.000,00 56.939,78 56.939,78
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972269 * ** 708,39
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045418 500,00 11,92 500,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED30457-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000210672 1.000,00 376,86 376,86
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556239 1.000,00 20,28 1.000,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972405 * ** 447,92
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED31072-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001971960 1.000,00 466,44 466,44
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460274 1.000,00 ** 1.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14003990553 100.000,00 ** 81.125,85
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PE30541-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000323908 80.000,00 ** 80.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972044 80.000,00 49.301,08 67.244,56
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556263 100.000,00 ** 100.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045453 50.000,00 ** 50.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30425-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006220095 500.000,00 ** 500.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045468 185.000,00 ** 185.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31297-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15002938060 200.000,00 180.198,70 200.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30425-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006349063 21.385,45 ** 21.385,45
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972065 120.000,00 ** 119.999,90
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005139038 100.000,00 ** 15.346,23
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31165-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15002494691 150.000,00 ** 150.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003381854 180.000,00 2.298,75 2.298,75
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556295 200.000,00 ** 200.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30907 - Contratação de empresa especializada para adequações na rede primária de distribuição de energia elétrica, para realização de ampliação, no prédio de
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15001790681 12.265,11 ** 12.265,11
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30251-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005460382 50.000,00 ** 50.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556337 3.500,00 ** 3.500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045551 5.000,00 ** 4.489,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972154 5.000,00 1.186,56 1.898,21
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045696 151.000,00 ** 139.272,50
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972174 80.000,00 55.613,34 66.192,32
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556438 100.000,00 ** 100.000,00
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PE30541-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000323935 80.000,00 ** 80.000,00
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT 02.747.702/0004-01 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30556 - Fornecimento de peças de NOBREAK, instalado no prédio sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001232480 43.197,00 ** 43.197,00
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT 02.747.702/0004-01 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30556 - Instalação de peças de NOBREAK, instalado no prédio sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001232491 5.600,00 ** 4.704,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005144027 100.000,00 ** 63.327,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006047333 80.000,00 ** 74.820,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001558081 130.000,00 ** 124.414,83
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002937204 50.000,00 41.479,68 41.479,68
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324490 50.000,00 ** 47.363,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002494320 50.000,00 18.559,98 46.840,02
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29666 - Serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia Ethernet para a interconexão e transport
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14006244432 517.218,23 ** 517.218,23
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÇÃO E TRANSPORTE DE DAD
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001009506 200.000,00 ** 200.000,00
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26960 - Empenho prévio para contratação de serviços de passagem de fibra óptica, junto à PROCERGS, para a sede institucional deste MP/RS, cfe. contrato LEQ -
N.I. N.I. 12004485138 36.409,25 ** 36.409,25
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30040 - Serviços de interconexão de duas Unidades Organizacionais do MPRS através de 01 (um) serviço de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, do
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14005377705 59.608,62 ** 59.608,62
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO E DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14005146299 150.000,00 ** 23.464,42
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13005749393 * ** 155.865,60
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED27064 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de acesso ao sistema de cadastramento e acompanhamento de processos - TJP - do Tribunal de Just
N.I. N.I. 12004972392 48.000,00 ** 47.457,52
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31300-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP,FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15002939519 80.000,00 51.372,23 51.372,23
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29970 - Serviço de transferência eletrônica de arquivos (envio/recepção) entre sistemas aplicativos de forma controlada, padronizada e segura (EDI). PROCESSA
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14004857309 2.184,00 ** 2.184,00
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31168-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15002497279 50.000,00 42.934,55 50.000,00
VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA 94.517.794/0001-09 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
Licitação Pregão eletrônico 14005463854 70.000,00 ** 11.484,56
VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA 94.517.794/0001-09 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-Pagamento ref. desconto indvevido do funcionário Paulo R. dos Santos.
Licitação Pregão eletrônico 14005809829 179.994,17 ** 84.390,73
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006038770 * ** 194,30
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006191437 1.208,40 100,70 704,90
DORMA SISTEMAS CONTRLS P/PORTAS LTDA 61.499.281/0001-63 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30019 - Serviços para reparo na porta automática da entrada principal do prédio da Sede Institucional do MPRS. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005688494 1.800,00 1.710,00 1.710,00
DORMA SISTEMAS CONTRLS P/PORTAS LTDA 61.499.281/0001-63 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30019 - Material para reparo na porta automática da entrada principal do prédio da Sede Institucional do MPRS. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005688487 1.816,00 1.816,00 1.816,00
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30572 - Empenho/Liquidação para pagamento de inspeção para renovação do Alvará de Incêndio para o prédio sede desta Instituição, localizado na Av. Aureliano
N.I. N.I. 15000391994 1.312,12 ** 1.312,12
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30874 - Empenho/ Liquidação para pagamento da taxa de bombeiros referente inspeção com vistas a renovação do alvará do Palácio do MPRS. TAXAS PELA PRESTACAO
N.I. N.I. 15001481268 610,29 ** 610,29
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31362 - Empenho/liquidação para pagamento de Taxa de Bombeiros 2015, no prédio do Ministério Público localizado na rua Gen. Andrade Neves, nº 106. TAXAS PELA
N.I. N.I. 15003073708 701,83 ** 701,83
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30928-Empenho/Liquidação referente à diferença de cobrança na taxa de lixo 2012/2013 (ampliação de área), do imóvel localizado na Avenida Otto Niemeyer, 1980
N.I. N.I. 15002473099 2.035,68 ** 2.035,68
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 14005833205 40.000,00 ** 40.000,00
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30704 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, da sala 901 do imóvel da Sede Administrativa desta Instituição, localizado na Rua General Andrade Neves, 106. Inscriç
N.I. N.I. 15000805852 1.410,77 ** 1.410,77
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30927 - Empenho/Liquidação referente à diferença de cobrança na taxa de lixo 2012/2013 (ampliação de área), do imóvel localizado na Avenida Pernambuco, 753.
N.I. N.I. 15002501947 2.271,66 ** 2.271,66
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31136 - Empenho/Liquidação complementar para pagamento de Taxa de Aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística do futuro prédio sede da Av. Aureliano de Fi
N.I. N.I. 15002311786 1.817,15 ** 1.817,15
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15003109692 24.910,89 ** 24.910,89
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31475 - Empenho/Liquidação para pagamento da Taxa dos Bombeiros 2015 para inspeção no prédio sede na Av. Aureliano Figueiredo Pinto, nº 80. TAXAS PELA PRESTA
N.I. N.I. 15003487975 437,37 437,37 437,37
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15002240156 14.663,16 ** 14.663,16
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31094 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística do futuro prédio sede da Av. Aureliano de Figueiredo Pint
N.I. N.I. 15002142512 825,97 ** 825,97
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED29847-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003990448 2.000,00 ** 114,75
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045411 1.000,00 ** 1.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED31297-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002938018 2.000,00 1.138,94 1.941,55
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005138872 3.000,00 ** 3.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED31072-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001971952 1.000,00 ** 1.000,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15000323980 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14006046117 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15000210922 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31168-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15002497137 42.880,10 ** 40.596,04
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001007246 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001973860 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31300-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15002939415 21.126,25 20.764,15 20.764,15
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001556726 42.880,10 ** 42.450,50
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046222 911,22 ** 825,22
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046249 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002494857 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002494726 945,09 ** 857,47
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001007284 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001007269 912,69 ** 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14004488864 812,36 ** 4,87
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000210935 912,69 ** 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14002917009 975,64 ** 1,47
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001972237 942,84 30,15 770,83
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001972281 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001556885 912,69 ** 912,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001556940 802,62 ** 802,62
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324010 912,69 ** 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000210963 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324020 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002938130 807,49 807,49 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002938118 914,94 827,32 827,32
ARSELF COM E SERVS LTDA 10.288.550/0001-01 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 13005973283 * ** 1.999,51
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557134 14.290,86 ** 14.290,86
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211086 13.759,74 ** 13.759,74
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046490 13.759,74 ** 13.759,74
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31171-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002498037 14.290,86 ** 14.290,86
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31066-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS. -MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001986085 14.290,86 ** 14.290,86
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009000 14.149,22 ** 14.149,22
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30217 - Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de Sistema de Interceptação de Sinais - Modelo guardião Web. Reajuste. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005588665 6.755,67 ** 6.755,67
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324078 13.759,74 ** 13.759,74
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31301-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002939773 14.290,86 14.290,86 14.290,86
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR DA PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004490441 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046538 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324120 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324093 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29042 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14001527002 8.445,03 ** 2.176,29
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000211320 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14003994111 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29702-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14003421853 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001009021 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002494954 472,00 ** 432,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29391-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR DA PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14002288406 480,00 ** 328,80
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14005140947 472,00 ** 324,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001557229 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001557183 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001972946 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14005461941 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14002917649 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211310 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006046517 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009019 480,00 ** 480,00
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15000324307 2.637,76 ** 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15000211368 2.637,76 ** 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15001009079 2.637,76 ** 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 14006046774 2.637,76 ** 2.505,88
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15001009132 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15000324343 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 14006046847 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15001557597 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15002495026 1.057,07 ** 1.057,07
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15000211371 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15001973580 1.059,29 ** 1.059,29
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE). QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15002939155 1.058,18 1.058,18 1.058,18
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000211394 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006046912 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001009153 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324363 779,00 ** 751,74
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001973340 701,79 ** 589,52
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). -SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557762 701,79 ** 586,42
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002939081 701,79 589,52 589,52
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP.(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002494994 695,06 ** 582,79
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30761 - Manutenção preventiva e corretiva no grupo motor-gerador marca Stemac, instalado na Sede Institucional do MPRS. Reajuste. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001250790 26,08 ** 26,08
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211397 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046955 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324384 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009158 675,71 ** 567,61
TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA 93.139.848/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 02 RELÓGIOS-PONTO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006047022 59,00 ** 59,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000308924 205.025,37 ** 205.025,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582769 0,01 ** 0,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582517 4.357,02 ** 4.357,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582760 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582677 122.311,65 ** 122.311,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582671 3.581,01 ** 3.581,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582738 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506521 333,68 ** 333,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582562 435,70 ** 435,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582565 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582556 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582833 2.315,87 ** 2.315,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506585 5.234,74 ** 5.234,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582707 20.013,10 ** 20.013,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582526 821.243,77 ** 821.243,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582598 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582574 663.258,39 ** 663.258,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582763 104.842,23 ** 104.842,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582744 30.202,11 ** 30.202,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000401055 110.110,75 ** 110.110,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30251-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 14005463434 3.000.000,00 ** 2.661.551,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000506579 20.247,49 ** 20.247,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506550 12.036,02 ** 12.036,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506525 750,56 ** 750,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506589 105,22 ** 105,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213239 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213215 853,64 ** 853,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213162 258.370,11 -5.150,62 264.727,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213186 11.640,45 ** 11.640,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213044 27.670,61 ** 27.771,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000212996 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200182 2.129.660,48 ** 2.129.660,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200260 1.524,89 ** 1.524,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213144 8.901,47 ** 8.901,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308960 9.971,95 -115,91 10.285,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213147 192.371,76 ** 197.846,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213038 264.061,27 ** 264.061,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213278 191.940,36 ** 191.940,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000213156 43.185,60 -40,46 43.230,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308918 41.547,55 -189,38 41.773,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582784 33.143,10 ** 33.143,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582722 17,86 ** 17,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582710 9.336,35 ** 9.336,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582653 382,43 ** 382,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213254 122.711,31 ** 122.711,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000212993 2.683.455,01 ** 2.683.455,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213201 17.689,01 ** 17.689,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213074 647.006,41 ** 647.006,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582577 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582695 18.874,37 ** 18.874,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582538 1.892.425,23 ** 1.899.673,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582622 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582583 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582601 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582496 3.467,13 ** 3.467,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582523 27.316,44 ** 27.316,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582805 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582647 1.897.234,97 ** 1.897.234,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582604 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15000582668 1.598,71 ** 1.598,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582683 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582692 75.099,98 ** 75.099,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582730 84,33 ** 84,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582514 62.740,01 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613603 49,73 ** 49,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213159 3.111.217,22 -44.509,46 3.188.126,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582716 130.504,38 ** 130.504,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582662 71.156,78 ** 71.156,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582544 425.744,17 ** 425.744,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000613616 1.145,95 ** 1.145,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613590 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613577 208.927,80 ** 208.927,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613585 8.876,99 ** 8.876,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-auxilio moradia AUXILIO MORADIA
N.I. N.I. 15000658710 15.467,98 ** 15.467,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582535 6.479,23 ** 6.479,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000613607 8.531,34 ** 8.531,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000506530 2.152,91 ** 2.152,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582825 1.738,66 ** 1.738,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582586 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582553 560.916,90 ** 560.916,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582595 45.814,15 ** 45.814,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582735 5,60 ** 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582490 11.255.177,44 ** 11.255.177,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582689 1.743,36 ** 1.743,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582493 708.541,33 ** 708.541,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582499 382.774,29 ** 382.774,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582520 81.955,59 ** 81.955,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582580 85.718,47 ** 85.718,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582686 1.278,88 ** 1.278,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582650 136.497,80 ** 136.497,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582719 35,72 ** 35,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582625 2.260,34 ** 2.260,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582665 7.060,82 ** 7.060,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582541 274.296,99 ** 274.296,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582610 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582559 199.940,27 ** 199.940,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582781 133.194,83 ** 133.194,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582656 2.495,96 ** 2.495,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582741 217.056,54 ** 217.056,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582828 1.950.950,76 ** 1.950.950,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582808 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213014 19.798,29 ** 19.798,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213020 791.102,75 ** 791.102,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213131 65.284,18 ** 65.284,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213116 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213068 302.099,97 ** 302.099,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213086 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213168 429,12 ** 429,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213302 109.802,54 ** 109.802,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213065 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213234 9.374,72 ** 9.374,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213174 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000308933 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308948 393.793,67 ** 393.793,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000308927 5.835,10 ** 5.835,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200200 18.056,27 ** 18.056,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247918 484,09 ** 484,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200188 5.511,64 ** 5.511,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213011 11.700,92 ** 11.700,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212981 11.259.433,87 ** 11.259.433,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213308 342,24 ** 342,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213365 133.531,49 ** 133.531,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213017 81.955,59 ** 81.955,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000213192 11.172,70 ** 11.172,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213221 12.540,64 ** 12.540,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200215 21.102,99 ** 21.102,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247897 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213262 17,86 ** 17,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213356 171.958,59 ** 171.958,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200194 235.519,74 ** 235.519,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30366-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 14006047262 1.500.000,00 ** 1.500.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000200218 2.394,78 ** 2.394,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213150 110.090,88 ** 110.090,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000213153 459.799,13 ** 459.799,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213047 13.291,24 ** 13.291,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200236 451,14 ** 451,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213032 5.742,32 ** 5.742,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213104 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213204 63.792,13 ** 63.792,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000213002 134,86 ** 134,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213080 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213198 9.858,92 ** 9.858,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213098 46.702,28 ** 46.702,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213251 499.202,01 ** 499.202,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247915 4.834,06 ** 4.834,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000247933 1.949.109,01 ** 1.949.109,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213029 17.265,37 ** 17.265,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213050 556.966,62 ** 556.966,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200185 53.424,83 ** 53.424,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213218 348,38 ** 348,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213095 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000213195 7.090,58 ** 7.090,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15000213183 1.598,69 ** 1.598,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000308921 10.954,67 ** 10.954,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308954 589,64 ** 589,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308936 479,38 ** 479,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200248 1.127,24 ** 1.127,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213110 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213340 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213325 44.696,39 ** 44.696,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213275 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212990 360.422,02 ** 360.422,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213101 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213035 1.862.559,06 ** 1.862.559,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213134 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200233 1.912,55 ** 1.912,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000200224 24.817,09 ** 24.817,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200239 767,98 ** 767,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200242 1.089,46 ** 1.089,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200257 34,44 ** 34,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213077 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200263 2.701,42 ** 2.701,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200245 871,37 ** 871,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200221 1.775,57 ** 1.775,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213290 3.286,30 ** 3.286,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000247912 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000247930 409,50 ** 409,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15000213248 8.243,73 ** 8.243,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213005 13.047.508,07 ** 13.047.508,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213122 100.354,57 ** 100.354,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213180 7.327,25 ** 7.327,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213071 101.680,34 ** 101.680,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213062 1.285,08 ** 1.285,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212987 25.951,20 ** 25.951,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213125 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213107 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213092 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213343 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213128 4.446,10 ** 4.446,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213119 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
N.I. N.I. 15000247903 7.315,43 ** 7.315,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247900 1.278,88 ** 1.278,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213089 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213226 1.337,03 ** 1.337,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213113 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213177 70.913,15 ** 70.913,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213348 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000200209 3.482,64 ** 3.482,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213322 33.045,22 ** 33.045,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200206 248,76 ** 248,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200230 22.003,32 ** 22.003,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000200254 2.604,53 ** 2.604,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200212 859,14 ** 859,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213026 205.577,23 ** 205.577,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213141 13.933,91 ** 13.933,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213053 10.016,03 -67,86 10.306,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213041 416.123,48 ** 416.123,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213008 7.296.222,83 ** 7.296.222,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200191 2.590.614,07 ** 2.590.614,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213189 88,82 ** 88,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308957 1.390,76 ** 1.390,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308945 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000308951 12.265,63 ** 12.265,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213353 383.434,05 ** 383.434,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213293 5.931,88 ** 5.931,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213281 23.899,93 ** 23.899,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247927 61,09 ** 61,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000247909 5.250,98 ** 5.250,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247921 368,58 ** 368,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RGPS-
N.I. N.I. 15000247906 1.337,03 ** 1.337,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000308915 19.843,92 ** 19.843,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213171 2.319,22 ** 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213259 3.884,82 ** 3.884,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213265 31.000,00 ** 31.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000308930 17.223,57 ** 17.223,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213333 599.804,49 ** 599.804,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000308912 53.680,62 ** 53.680,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213305 1.049,69 ** 1.049,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213023 74.280,40 ** 74.280,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213083 86.504,27 ** 86.504,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213165 4.734,96 ** 4.734,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213059 198.366,87 ** 198.366,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213056 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247924 104,72 ** 104,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30425-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 14006141530 1.000.002,00 ** 1.000.002,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200197 8.734,97 ** 8.734,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200227 3.381,73 ** 3.381,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213231 1.887,24 ** 1.887,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213270 309,20 ** 309,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213328 18.748,37 ** 18.748,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000212984 683.920,37 ** 683.920,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213319 131.618,73 ** 131.618,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308942 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308939 1.083,27 ** 1.083,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212999 4.305,81 ** 4.305,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200251 7.334,42 ** 7.334,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001448955 2.877.665,61 ** 2.881.255,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001540957 2.917.063,16 -22.619,81 2.948.554,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541020 662.487,94 -2.363,10 663.835,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071655 1.887.265,57 -2.449,85 1.901.730,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050988 1.996.070,10 -21.241,63 2.051.122,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071658 276.398,15 ** 277.600,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541260 745.302,56 ** 747.023,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 6/2015
N.I. N.I. 15002587094 3.078.109,05 -104.677,42 3.517.485,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535287 745.200,00 -860,42 746.240,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477671 141.698,54 142.069,34 142.069,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477748 744.958,00 746.359,45 746.359,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477475 16.964.786,33 16.976.495,40 16.976.495,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108638 283.084,31 -2.220,59 283.229,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071704 663.081,21 ** 665.719,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105595 1.891.137,88 -3.037,80 1.902.632,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002535000 2.914.210,38 ** 2.951.073,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540987 1.888.920,73 -6.644,83 1.897.066,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001740614 351.155,87 ** 351.155,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541192 232.113,50 ** 232.113,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540963 16.830.021,67 -1.683,17 17.053.617,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541180 280.976,43 ** 280.976,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541263 642.077,61 ** 642.077,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001540990 276.447,24 -614,51 278.242,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541169 592.861,69 ** 592.861,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001740620 476.915,38 ** 476.915,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001740617 14.751,58 ** 14.751,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001740623 33.810,47 ** 33.810,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001605411 132,42 ** 132,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001605414 1,69 ** 1,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001640187 487,18 ** 487,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001640190 15,13 ** 15,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001605408 60.854,13 ** 60.854,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541062 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541065 98.393,37 ** 98.393,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541068 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541071 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541059 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541050 53.446,25 ** 53.446,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541053 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541056 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001541085 27.106,86 ** 27.106,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001541091 479.143,03 ** 479.143,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001541088 25.248,71 ** 25.248,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001541094 38.725,74 ** 38.725,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001541097 611.364,97 ** 611.364,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541047 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541074 68.634,49 ** 68.634,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541077 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541080 34.957,25 ** 34.957,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541038 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541014 302.720,51 ** 302.720,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541017 111.142,57 ** 111.142,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541011 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541002 645,85 ** 645,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541005 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001540999 558.401,64 ** 558.401,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541008 200.102,83 ** 200.102,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541023 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541035 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541041 45.814,16 ** 45.814,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541044 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541026 85.718,46 ** 85.718,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541029 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541032 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15001541115 1.687,53 ** 1.687,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15001541163 6.856,00 ** 6.856,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541166 4.926,90 ** 4.926,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541172 124.265,01 ** 124.265,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541160 1.861,63 ** 1.861,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541151 2.486,90 ** 2.486,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541154 2.742,39 ** 2.742,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541157 8.513,27 ** 8.513,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541186 5,60 ** 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541189 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541195 30.458,48 ** 30.458,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541198 94,83 ** 94,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541148 11.860,29 ** 11.860,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541177 355,53 ** 355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541183 8.281,00 ** 8.281,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541139 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541118 5.417,70 ** 5.417,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541112 7.238,42 ** 7.238,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541121 177,60 ** 177,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541103 2.319,22 ** 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001541100 33.199,52 ** 33.199,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541106 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541109 73.760,91 -266,46 73.760,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001541124 45.706,70 ** 45.706,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541136 29.119,76 ** 29.119,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541142 8.969,10 ** 8.969,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541145 7.413,03 ** 7.413,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541127 36.005,19 ** 36.005,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541130 33.117,18 ** 33.117,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541133 130.035,52 ** 130.035,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540969 62.740,01 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540966 7.344.094,29 ** 7.344.094,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540972 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540960 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540954 394.319,77 ** 394.319,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540951 1.260,87 ** 1.260,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540993 425.229,50 ** 425.229,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540996 8.121,77 ** 8.121,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001540978 85.246,64 ** 85.246,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540975 827.890,54 ** 827.890,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540981 209.716,77 ** 209.716,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540984 6.132,82 ** 6.132,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540945 11.221.266,45 ** 11.221.266,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540948 719.389,30 ** 719.389,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541272 1.883.949,92 ** 1.883.949,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541275 2.653,93 ** 2.653,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541269 918,39 ** 918,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541266 299.116,83 ** 299.116,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541257 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541248 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541224 113,71 ** 113,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541227 340,35 ** 340,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541215 88.691,39 ** 88.691,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541230 135.694,48 ** 135.694,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541206 11.039,04 ** 11.039,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541203 12.001,73 ** 12.001,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001541209 965,27 ** 965,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001541212 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541233 34.836,57 ** 34.836,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541245 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541251 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541254 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541236 57.435,22 ** 57.435,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541239 6.780,78 ** 6.780,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541242 602.222,73 ** 602.222,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108695 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15001448947 2.877.606,01 ** 2.877.606,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002259032 20.910,46 ** 20.910,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002259029 471.931,61 ** 471.931,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002259023 252.106,40 ** 252.106,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002259026 7.495,08 ** 7.495,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071962 643.142,25 ** 643.142,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31068-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 15001973701 800.000,00 ** 800.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002071776 481.628,57 ** 481.628,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108635 123.667,90 ** 123.667,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002071609 2.897.941,78 ** 2.897.941,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 5/2015
N.I. N.I. 15002042694 84,32 ** 84,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071642 6.677,90 ** 6.677,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071639 1.410,53 ** 1.410,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071645 8.886,18 ** 8.886,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071648 341,45 ** 341,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071636 215.032,06 ** 215.032,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071630 812.391,09 ** 812.391,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071627 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071633 82.234,63 ** 82.234,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071664 2.165,26 ** 2.165,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071667 14.491,85 ** 14.491,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071670 10.270,30 ** 10.270,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071673 614,62 ** 614,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071651 2.040,76 ** 2.040,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071661 435.031,23 ** 435.031,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002071615 2.019,63 ** 2.019,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071597 11.206.584,97 ** 11.206.584,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071600 730.433,39 ** 730.433,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071612 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071618 16.827.288,49 ** 16.827.288,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071621 7.333.161,40 ** 7.333.161,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071624 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071603 1.365,26 ** 1.365,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071606 392.589,00 ** 392.589,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001932137 86.931,61 ** 86.931,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071676 4.196,48 ** 4.196,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2015
N.I. N.I. 15001932161 3.550,26 ** 3.550,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001932134 251,17 ** 251,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001932140 40.740,36 ** 40.740,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001932143 3.007,54 ** 3.007,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001932131 4.082,95 ** 4.082,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2015
N.I. N.I. 15001932158 92,70 ** 92,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2015
N.I. N.I. 15001932164 497,69 ** 497,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001932169 348,38 ** 348,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001932149 20.314,01 ** 20.314,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001932146 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001932152 1.045,16 ** 1.045,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001932155 1.393,54 ** 1.393,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108632 531.298,71 ** 531.298,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071974 2.742,40 ** 2.742,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071965 342.447,51 ** 342.447,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071935 34.854,72 ** 34.854,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071938 54.844,15 ** 54.844,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071932 133.094,43 ** 133.094,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071941 8.501,18 ** 8.501,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071899 243.525,21 ** 243.525,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071914 89.945,31 ** 89.945,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071894 22.678,41 ** 22.678,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071927 40,31 ** 40,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071944 605.930,45 ** 605.930,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071968 7.792,58 ** 7.792,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071971 1.777.751,45 ** 1.777.751,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071949 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071952 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071957 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108653 107.578,92 ** 107.578,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108701 745.331,88 ** 745.331,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108698 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108689 173,37 ** 173,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108692 113,47 ** 113,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108686 116,67 ** 116,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108677 168,67 ** 168,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108650 4.041,76 ** 4.041,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108656 791.588,20 ** 791.588,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108659 3.255.725,70 ** 3.255.725,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108647 32.762,94 ** 32.762,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108641 8.027,50 ** 8.027,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108644 234.652,04 ** 234.652,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002108674 7.224,96 ** 7.224,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108680 42,18 ** 42,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108683 20,53 ** 20,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108665 4.109,46 ** 4.109,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108662 104.079,53 ** 104.079,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108668 1.277,41 ** 1.277,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002108671 5.239,59 ** 5.239,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071842 1.070,69 ** 1.070,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071744 29.865,45 ** 29.865,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071741 24.123,01 ** 24.123,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071747 17.005,74 ** 17.005,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071750 96.807,26 ** 96.807,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071738 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071731 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071728 116.296,82 ** 116.296,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071734 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071765 4.606,96 ** 4.606,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071770 37.073,65 ** 37.073,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071773 16.005,14 ** 16.005,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071756 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071753 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071759 69.108,44 ** 69.108,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071762 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071716 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071691 1.003,55 ** 1.003,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071694 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071697 299.462,50 ** 299.462,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071700 110.709,88 ** 110.709,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071688 200.257,96 ** 200.257,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071679 121,17 ** 121,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071682 550.925,00 ** 550.925,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071685 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071713 201.584,09 ** 201.584,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071719 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002071779 31.177,89 ** 31.177,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071722 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071725 46.869,14 ** 46.869,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071707 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071710 87.185,32 ** 87.185,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071797 73.538,50 ** 73.538,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071845 3.114,54 ** 3.114,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS-
N.I. N.I. 15002071848 3.554,96 ** 3.554,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071851 8.608,51 ** 8.608,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071839 1.415,43 ** 1.415,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071833 1.488,70 ** 1.488,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071830 1.393,54 ** 1.393,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071836 2.763,19 ** 2.763,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071874 6.976,61 ** 6.976,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071881 700,68 ** 700,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071886 151.081,46 ** 151.081,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071891 667.531,44 ** 667.531,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071861 215,00 ** 215,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071854 59.639,47 ** 59.639,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071864 13.092,59 ** 13.092,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071871 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071818 125.133,07 ** 125.133,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071794 78,59 ** 78,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071800 7.016,40 ** 7.016,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15002071803 1.776,35 ** 1.776,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071791 224,44 ** 224,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071782 644.027,22 ** 644.027,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071785 44.222,47 ** 44.222,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071788 713,60 ** 713,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071815 3.832,25 ** 3.832,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071821 29.416,04 ** 29.416,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071824 7.294,99 ** 7.294,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071827 4.531,12 ** 4.531,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15002071806 222,05 ** 222,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15002071809 59.824,81 ** 59.824,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071812 12.328,41 ** 12.328,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582502 2.885.882,75 ** 2.885.882,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582757 10.580,11 ** 10.580,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582713 420.951,69 ** 420.951,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582508 14.975.085,08 ** 14.975.085,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782117 536.202,19 ** 536.202,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000782120 39.609,35 ** 39.609,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782108 364.694,12 ** 364.694,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000782111 24.765,76 ** 24.765,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782114 7.477,61 ** 7.477,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582766 104,22 ** 104,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613581 5.292,30 ** 5.292,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582619 97.445,69 ** 97.445,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506540 29.565,90 ** 29.565,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613594 81,59 ** 81,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582568 304.490,35 ** 304.490,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582799 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582796 176,73 ** 176,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582511 7.360.585,40 ** 7.360.585,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582802 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582793 601.825,24 ** 601.825,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613598 59,60 ** 59,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582817 383.434,05 ** 383.434,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582547 9.081,77 ** 9.081,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582747 12.093,86 ** 12.093,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582505 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582725 50.742,49 ** 50.742,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582814 437.140,43 ** 437.140,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000506593 413,34 ** 413,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582628 67.097,92 ** 67.097,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506568 2.169,67 ** 2.169,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000506513 7.598,49 ** 7.598,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506555 1.387,45 ** 1.387,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582787 44.662,57 ** 44.662,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582589 4.322,38 ** 4.322,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582592 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582701 19.292,22 ** 19.292,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582613 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582811 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506564 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506544 6.509,00 ** 6.509,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506575 4.011,99 ** 4.011,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582529 77.877,79 ** 77.877,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582571 108.003,97 ** 108.003,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582820 175.692,96 ** 175.692,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582704 2.539,26 ** 2.539,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582659 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582674 19.527,82 ** 19.527,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582754 6.509,27 ** 6.509,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582790 19.808,50 ** 19.808,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506534 29.595,78 ** 29.595,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000582644 31.321,07 ** 31.321,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582698 53.962,95 ** 53.962,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582631 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582607 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506559 389,34 ** 389,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000401046 1.254.860,81 ** 1.254.860,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000401049 43.435,34 ** 43.435,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000401052 1.491.328,84 ** 1.491.328,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582616 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582680 18.048,74 ** 18.048,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582638 173,60 ** 173,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582778 130,30 ** 130,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582532 210.509,83 ** 210.509,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000613611 336.181,59 ** 336.181,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582550 420,08 ** 420,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000582641 459.495,93 ** 459.495,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164623 119.386,27 ** 119.386,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001105736 476.738,13 ** 476.738,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001105553 2.883.211,36 -11.047,67 2.952.452,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105561 16.946.696,49 ** 16.946.696,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435477 281,09 ** 281,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001435474 20.677,72 ** 20.677,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435480 429,56 ** 429,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435483 682,96 ** 682,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435471 461.620,40 ** 461.620,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435465 342.241,68 ** 342.241,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001435468 6.109,79 ** 6.109,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001435498 1.175,57 ** 1.175,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001435501 235,03 ** 235,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435504 610,97 ** 610,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001435507 133,22 ** 133,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435489 41.717,71 ** 41.717,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001435486 1.013,61 ** 1.013,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001435492 9.261,73 ** 9.261,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435495 14.639,80 ** 14.639,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001435510 24.376,92 ** 24.376,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001435528 490,74 ** 490,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15001448952 2.877.348,78 ** 2.877.348,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001435549 925,78 ** 925,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001435525 683,67 ** 683,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435531 18,54 ** 18,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435534 1.201,56 ** 1.201,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435522 1.196,31 ** 1.196,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435513 11.097,31 ** 11.097,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435516 3.987,72 ** 3.987,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435519 2.560,92 ** 2.560,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435546 4.107,47 ** 4.107,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435552 934,99 ** 934,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435555 11,52 ** 11,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435537 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435540 3.699,11 ** 3.699,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435543 1.329,24 ** 1.329,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105715 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105711 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105720 70.046,16 ** 70.046,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105724 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105707 98.062,93 ** 98.062,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105699 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105695 23.455,65 ** 23.455,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105703 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105745 749.511,09 ** 749.511,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105749 57.511,65 ** 57.511,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105753 2.488,93 ** 2.488,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105757 2.319,22 ** 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105732 5.659,95 ** 5.659,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105728 14.972,81 ** 14.972,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001105741 37.401,98 ** 37.401,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105682 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105645 663.075,70 ** 665.557,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105649 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105653 85.718,45 ** 85.718,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105657 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105640 106.784,00 ** 106.784,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105628 198.900,11 ** 198.900,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105632 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105636 303.756,43 ** 303.756,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105674 45.814,15 ** 45.814,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105762 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105678 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105686 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105691 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105661 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105665 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105670 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105787 8.858,92 ** 8.858,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105866 3.588,29 ** 3.588,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105851 214.092,57 ** 214.092,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105880 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105886 116.669,87 ** 116.669,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15001105847 5.196,56 ** 5.196,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105837 2.909,59 ** 2.909,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105833 1.241,37 ** 1.241,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105842 5.056,78 ** 5.056,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105944 134.991,77 ** 134.991,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105950 34.310,11 ** 34.310,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105957 56.759,54 ** 56.759,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105965 9.592,85 ** 9.592,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105910 9.750,54 ** 9.750,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105903 2.952,96 ** 2.952,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105915 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105921 101.970,51 ** 101.970,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105816 835,48 ** 835,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001105783 75.161,93 ** 75.161,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105624 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105791 127.281,50 ** 127.281,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105795 24.850,46 ** 24.850,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105778 2.634,10 ** 2.634,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105766 72.961,12 ** 72.961,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105770 7.194,05 ** 7.194,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15001105774 1.554,30 ** 1.554,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105812 31.726,79 ** 31.726,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105820 2.581,36 ** 2.581,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105824 1.415,43 ** 1.415,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105829 23.460,68 ** 23.460,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105800 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105804 1.095,42 ** 1.095,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105808 2.904,56 ** 2.904,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105582 74.586,30 ** 74.586,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001028178 66.705,17 ** 66.705,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001028181 3.815,36 ** 3.815,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001028185 25.583,47 ** 25.583,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001028188 2.004,69 ** 2.004,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001028174 560,84 ** 560,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001028167 5.446,07 ** 5.446,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001028171 2.243,36 ** 2.243,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028202 3.190,18 ** 3.190,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028209 500,58 ** 500,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028205 797,54 ** 797,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028212 129,78 ** 129,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028216 529,05 ** 529,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001028191 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001028195 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001028198 15.235,51 ** 15.235,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105578 822.497,14 ** 822.497,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105574 76.642,69 ** 76.642,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105973 600.198,08 ** 600.198,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105586 209.716,77 ** 209.716,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105565 7.350.192,30 ** 7.350.192,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105557 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105570 62.740,01 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105590 4.954,29 ** 4.954,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105607 18.196,80 ** 18.196,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105611 4.113,14 ** 4.113,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105615 557.423,56 ** 557.423,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105620 58,67 ** 58,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105599 273.771,18 ** 273.771,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105603 425.484,91 ** 425.484,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105544 45.702,06 ** 45.702,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028223 409,68 ** 409,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028219 1.164,02 ** 1.164,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028229 1.063,39 ** 1.063,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001028232 925,83 ** 925,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105540 12.159,90 ** 12.159,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105549 376.885,44 ** 376.885,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105531 11.235.386,38 ** 11.235.386,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105536 718.878,50 ** 718.878,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001139102 35,42 ** 35,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001139099 153,84 ** 153,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 3/2015
N.I. N.I. 15001164617 131,80 ** 131,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001106010 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106016 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001106024 627.088,05 ** 627.088,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106001 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105980 1.060,40 ** 1.060,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105987 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105994 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106068 4.248,83 ** 4.248,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164620 442.781,11 ** 442.781,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106044 256.671,48 ** 256.671,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106035 510.978,56 ** 510.978,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106052 1.706,12 ** 1.706,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106060 1.812.995,32 ** 1.812.995,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164638 127.211,27 ** 127.211,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001164659 31.118,94 ** 31.118,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164635 5,60 ** 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164641 30.189,38 ** 30.189,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164644 1.706,67 ** 1.706,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164632 8.060,00 ** 8.060,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164626 16,93 ** 16,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164629 271.666,76 ** 271.666,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164656 10,52 ** 10,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164647 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164650 90,51 ** 90,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164653 100,30 ** 100,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477700 4.131,74 4.131,74 4.131,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477695 424.928,11 424.928,11 424.928,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477703 253,16 253,16 253,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477706 11.377,05 11.377,05 11.377,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477688 241.562,70 241.562,70 241.562,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477680 1.508,05 1.508,05 1.508,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477677 275.926,38 275.926,38 275.926,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477685 7.270,59 7.270,59 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477727 33.888,48 33.888,48 33.888,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477730 55.109,50 55.109,50 55.109,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477733 9.854,03 9.854,03 9.854,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477736 609.860,76 609.860,76 609.860,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477712 114.080,11 114.080,11 114.080,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15003477709 55.867,54 55.867,54 55.867,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477715 6.582,27 6.582,27 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477724 132.883,62 132.883,62 132.883,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477668 653.941,82 653.941,82 653.941,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477641 12.395,22 12.395,22 12.395,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477644 759,48 759,48 759,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477647 111.697,75 111.697,75 111.697,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477650 23.872,05 23.872,05 23.872,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477638 3.286,34 3.286,34 3.286,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15003477627 56.963,19 56.963,19 56.963,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477630 73.183,32 73.183,32 73.183,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477633 6.572,34 6.572,34 6.572,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477662 18.324,21 18.324,21 18.324,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477739 5.051,43 5.051,43 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477665 14.289,60 14.289,60 14.289,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477674 1,30 1,30 1,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477653 3.547,94 3.547,94 3.547,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477656 6.825,72 6.825,72 6.825,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003477659 2.658,18 2.658,18 2.658,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477757 1.963,50 1.963,50 1.963,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 8/2015
N.I. N.I. 15003505644 65,00 65,00 65,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 8/2015
N.I. N.I. 15003505635 636,36 636,36 636,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 8/2015
N.I. N.I. 15003505630 127.180,89 127.180,89 127.180,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 8/2015
N.I. N.I. 15003505640 0,01 0,01 0,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15003505611 1.554,30 1.554,30 1.554,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477754 310.003,42 310.003,42 310.003,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477624 687.593,10 687.593,10 687.593,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477760 1.735.397,22 1.735.397,22 1.735.397,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477763 1.327,92 1.327,92 1.327,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477751 642.826,80 642.826,80 642.826,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477742 1.569,32 1.569,32 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477745 7.472,09 7.472,09 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003505606 48.968,05 48.968,05 48.968,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 8/2015
N.I. N.I. 15003505616 6.460,95 6.460,95 6.460,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 8/2015
N.I. N.I. 15003505621 27.671,16 27.671,16 27.671,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 8/2015
N.I. N.I. 15003505626 35.502,56 35.502,56 35.502,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003477594 15.248,94 15.248,94 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003477490 78.869,71 78.869,71 78.869,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477493 222.684,35 222.684,35 222.684,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477487 796.454,26 796.454,26 796.454,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477496 3.051,12 3.051,12 3.051,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477478 7.315.528,35 7.315.528,35 7.315.528,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477481 41.410,24 41.410,24 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477484 74.958,19 74.958,19 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477499 28.583,08 28.583,08 28.583,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003477511 256.026,11 256.026,11 256.026,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477514 453.278,69 453.278,69 453.278,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477517 4.552,15 4.552,15 4.552,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477520 69.281,48 69.281,48 69.281,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003477523 21.458,93 21.458,93 21.458,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003477502 9.454,20 9.454,20 9.454,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477505 2.040,44 2.040,44 2.040,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477508 1.867.032,77 1.867.032,77 1.867.032,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477466 404.746,60 404.746,60 404.746,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477463 184,20 184,20 184,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15003477469 2.920.621,34 2.920.621,34 2.920.621,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477472 25.461,09 25.461,09 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477454 11.259.602,57 11.259.602,57 11.259.602,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477457 739.816,19 739.816,19 739.816,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477460 1.198,60 1.198,60 1.198,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477541 1.103,00 1.103,00 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477591 32.395,22 32.395,22 32.395,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477588 24.216,75 24.216,75 24.216,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477597 94.972,38 94.972,38 94.972,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477577 1.048,19 1.048,19 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477580 60.028,00 60.028,00 60.028,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477574 127.180,76 127.180,76 127.180,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477583 55.791,46 55.791,46 55.791,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003477600 2.406,47 2.406,47 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 08/2015
N.I. N.I. 15003477612 2.880.546,34 2.880.546,34 2.880.546,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477615 7.410,86 7.410,86 7.410,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15003477618 489.238,49 489.238,49 489.238,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15003477621 15.547,83 15.547,83 15.547,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477603 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477606 70.812,84 70.812,84 70.812,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477609 3.020,34 3.020,34 3.020,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477565 4.322,37 4.322,37 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477538 181.180,99 181.180,99 181.180,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477544 300.196,46 300.196,46 300.196,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477547 116.535,39 116.535,39 116.535,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003477535 2.094,79 2.094,79 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003477526 4.180,87 4.180,87 4.180,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477529 16,58 16,58 16,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003477532 551.050,20 551.050,20 551.050,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477562 2.994,84 2.994,84 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477568 13.480,07 13.480,07 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477571 36.668,12 36.668,12 36.668,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477553 13.328,60 13.328,60 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003477550 652.204,07 652.204,07 652.204,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003477556 79.749,64 79.749,64 79.749,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003477559 210.560,72 210.560,72 210.560,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31299-BOLSA-AUXÍLIO,AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO,AUXÍLIO-TRANSPORTE,RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 15002939201 800.000,00 369.781,28 369.781,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31167-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 15002498584 1.000.000,00 752.245,14 1.000.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050878 135.486,45 -203,94 135.486,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 6/2015
N.I. N.I. 15003112574 2.818.783,97 ** 2.818.783,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 7/2015
N.I. N.I. 15003129570 6.655,22 ** 6.655,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 08/2015
N.I. N.I. 15003408539 315,18 315,18 315,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003408521 886,49 886,49 886,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003408518 1.235,02 1.235,02 1.235,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003408524 506,57 506,57 506,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003408527 46.502,27 46.502,27 46.502,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003408512 570,70 570,70 570,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003408515 1.331,64 1.331,64 1.331,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003408533 8.463,25 8.463,25 8.463,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003408536 5.376,42 5.376,42 5.376,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003408542 2.821,07 2.821,07 2.821,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003408530 1.965,75 1.965,75 1.965,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003231339 501.354,61 501.354,61 501.354,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15003231342 11.047,67 11.047,67 11.047,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003408506 1.683,17 1.683,17 1.683,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15003408509 3.914,30 3.914,30 3.914,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003231345 504.150,02 504.150,02 504.150,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15003231348 41.515,37 41.515,37 41.515,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535284 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15002587087 1.598,71 ** 1.598,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 6/2015
N.I. N.I. 15002587090 100.935,60 ** 100.935,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587083 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587072 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587076 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587079 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 6/2015
N.I. N.I. 15002587098 250,27 ** 250,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635130 4.473.947,07 ** 4.473.947,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635133 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635136 222.684,35 ** 222.684,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635139 210.560,72 ** 210.560,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635142 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002587101 742,93 ** 742,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535303 1.748.546,50 ** 1.748.546,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535306 0,01 ** 0,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535300 5.220,25 ** 5.220,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535292 643.808,63 ** 643.808,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535295 72.484,93 ** 72.484,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535006 15.850.139,02 ** 15.850.139,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002535144 482.440,58 ** 482.440,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535208 278.122,85 ** 278.122,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535217 234.631,12 ** 234.631,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535141 19.476,30 ** 19.476,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002535147 29.392,38 ** 29.392,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535150 615.431,03 ** 615.431,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535138 26.072,93 ** 26.072,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535130 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535127 73.574,13 ** 73.574,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535133 73.135,05 ** 73.135,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535167 59.982,63 ** 59.982,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535170 212.308,25 ** 212.308,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535173 120.001,50 ** 120.001,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535176 29.416,04 ** 29.416,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535156 73.982,67 ** 73.982,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535153 29.144,39 ** 29.144,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535159 6.971,99 ** 6.971,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535164 488,51 ** 488,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535118 96.047,78 ** 96.047,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535077 114.413,29 ** 114.413,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535080 648.037,49 ** 648.037,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535085 79.439,93 ** 79.439,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535092 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535074 301.957,73 ** 301.957,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535065 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535068 180.218,83 ** 180.218,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535071 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535112 30.497,88 ** 30.497,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535179 105.880,04 ** 105.880,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535115 16.047,69 ** 16.047,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535121 4.640,78 ** 4.640,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535124 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535097 36.508,51 ** 36.508,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535104 57.834,09 ** 57.834,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535109 24.404,24 ** 24.404,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535197 75.809,42 ** 75.809,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535249 6.582,27 ** 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535246 95.184,90 ** 95.184,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535254 171,99 ** 171,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535257 132.358,92 ** 132.358,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535243 5.750,04 ** 5.750,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535237 32.719,47 ** 32.719,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535234 66.570,33 ** 66.570,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535240 6.927,40 ** 6.927,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535272 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535275 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535278 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535281 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535263 54.612,94 ** 54.612,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535260 32.750,66 ** 32.750,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535266 8.429,93 ** 8.429,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535269 608.796,75 ** 608.796,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535220 30.342,07 ** 30.342,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535194 675.054,14 ** 675.054,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535062 552.109,85 ** 552.109,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535202 355,53 ** 355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535205 267,90 ** 267,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535191 7.452,44 ** 7.452,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535182 16.290,56 ** 16.290,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535185 113.660,65 ** 113.660,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535188 10.382,39 ** 10.382,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535225 2.742,40 ** 2.742,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535228 8.227,20 ** 8.227,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535231 19.994,19 ** 19.994,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535211 8.391,50 ** 8.391,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535214 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535022 79.610,82 ** 79.610,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457407 1.329,24 ** 1.329,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457403 8.094,50 ** 8.094,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457400 2.698,16 ** 2.698,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457393 3.541,71 ** 3.541,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002457389 1.612,55 ** 1.612,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457396 1.993,86 ** 1.993,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002370223 252,87 ** 252,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002370187 16.462,87 ** 16.462,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002370190 3.700,95 ** 3.700,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002370184 49.436,16 ** 49.436,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002370193 335,71 ** 335,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002321435 2.880.317,11 ** 2.880.317,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15002321432 2.846.547,84 ** 2.846.547,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002370181 702,72 ** 702,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002370198 222,05 ** 222,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2015
N.I. N.I. 15002370214 563,24 ** 563,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002370226 245,95 ** 245,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002370229 4.423,22 ** 4.423,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002370201 446,01 ** 446,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2015
N.I. N.I. 15002370208 74,16 ** 74,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2015
N.I. N.I. 15002370211 140,54 ** 140,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535027 2.380,94 ** 2.380,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535030 24.046,72 ** 24.046,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535033 6.705,33 ** 6.705,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535009 2.902.896,74 ** 2.902.896,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535014 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535019 800.842,80 ** 800.842,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535036 2.040,74 ** 2.040,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535050 46.736,09 ** 46.736,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535053 14.488,23 ** 14.488,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535056 4.180,57 ** 4.180,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535059 132,97 ** 132,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535039 1.878.615,12 ** 1.878.615,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535042 263.621,80 ** 263.621,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535047 5.222,33 ** 5.222,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002534997 405.413,58 ** 405.413,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002534994 1.188,70 ** 1.188,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535003 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002534988 11.217.944,44 ** 11.217.944,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002534991 739.816,19 ** 739.816,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050674 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050671 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050677 20.487,33 ** 20.487,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050680 795.589,48 ** 795.589,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050668 7.310.957,68 ** 7.310.957,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050662 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15003050659 2.902.082,76 ** 2.902.082,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050665 16.524.174,87 ** 16.524.174,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050695 6.205,99 ** 6.205,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050698 1.258,08 ** 1.258,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050701 1.866.422,43 ** 1.866.422,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050704 258.335,49 ** 258.335,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050686 224.345,65 ** 224.345,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050683 78.744,24 ** 78.744,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050689 3.721,30 ** 3.721,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050692 26.975,35 ** 26.975,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050647 11.227.298,66 ** 11.227.298,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050650 742.129,28 ** 742.129,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050653 4.332,19 ** 4.332,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050656 408.655,60 ** 408.655,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050707 457.265,81 ** 457.265,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050979 310.003,43 ** 310.003,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050982 4.603,05 ** 4.603,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050985 66,90 ** 66,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050976 642.655,49 ** 642.655,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050965 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050968 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050971 726.760,77 ** 726.760,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050962 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050991 609,42 ** 609,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050953 608.360,12 ** 608.360,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050927 6.582,27 ** 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050930 1.287,99 ** 1.287,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050924 114.283,25 ** 114.283,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050935 195,00 ** 195,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050915 2.220,84 ** 2.220,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050918 11.377,05 ** 11.377,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050912 6.160,25 ** 6.160,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050921 39.578,24 ** 39.578,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050938 200,30 ** 200,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050950 952,76 ** 952,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050956 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050959 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15003050941 196,70 ** 196,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050944 132.883,62 ** 132.883,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050947 32.131,69 ** 32.131,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003087391 53.192,87 ** 53.192,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15003087394 1.554,30 ** 1.554,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003087406 23.164,23 ** 23.164,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15003087397 13.712,00 ** 13.712,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 7/2015
N.I. N.I. 15003087400 130.322,23 ** 130.322,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 7/2015
N.I. N.I. 15003087403 435,42 ** 435,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050875 626.888,01 ** 626.888,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050773 51.566,64 ** 51.566,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050770 60.028,00 ** 60.028,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050778 24.571,93 ** 24.571,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050781 31.151,41 ** 31.151,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050767 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050761 36.529,24 ** 36.529,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050758 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050764 129.574,61 ** 129.574,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050796 73.668,82 ** 73.668,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050799 3.068,22 ** 3.068,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050802 2.880.546,34 ** 2.880.546,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050805 33.125,68 ** 33.125,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050787 94.085,47 ** 94.085,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003050784 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003050790 2.965,30 ** 2.965,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050793 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050746 79.550,61 ** 79.550,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050722 548.566,22 ** 548.566,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003050725 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050728 175.851,27 ** 175.851,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050731 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050719 2.231,40 ** 2.231,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050710 2.986,97 ** 2.986,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050713 52.060,59 ** 52.060,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050716 13.147,27 ** 13.147,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050743 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050749 212.498,98 ** 212.498,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050808 42.093,44 ** 42.093,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050752 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050755 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050734 299.696,47 ** 299.696,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050737 118.819,58 ** 118.819,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003050740 640.159,67 ** 640.159,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050826 73.227,73 ** 73.227,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050881 142,88 ** 142,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050884 273.385,35 ** 273.385,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050872 2.191,49 ** 2.191,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050864 6.548,21 ** 6.548,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003050861 592,12 ** 592,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15003050867 443,25 ** 443,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050896 30.921,59 ** 30.921,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050899 171,40 ** 171,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050904 421.786,77 ** 421.786,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050909 2.242,55 ** 2.242,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15003050890 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050887 8.755,50 ** 8.755,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 07/2015
N.I. N.I. 15003050893 208.854,40 ** 208.854,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050849 11.379,05 ** 11.379,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050823 2.962,14 ** 2.962,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050829 6.705,57 ** 6.705,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050834 977,02 ** 977,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15003050820 101.971,46 ** 101.971,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15003050811 481.467,28 ** 481.467,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15003050814 29.392,38 ** 29.392,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15003050817 1.828.463,28 ** 1.828.463,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050846 23.872,05 ** 23.872,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050852 2.374,48 ** 2.374,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050855 21.780,61 ** 21.780,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15003050858 9.122,69 ** 9.122,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050837 6.727,68 ** 6.727,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15003050840 18.480,79 ** 18.480,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15003050843 120.001,50 ** 120.001,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002701394 453.278,69 ** 453.278,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002701399 127.180,76 ** 127.180,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002893186 15.423,18 ** 15.423,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002893219 3.184,72 ** 3.184,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002893210 9.163,72 ** 9.163,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002893189 2.000,40 ** 2.000,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002893183 24.356,92 ** 24.356,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002893192 27.491,20 ** 27.491,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002893177 2.034,76 ** 2.034,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002893180 65,43 ** 65,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002893195 16.292,43 ** 16.292,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002893207 666,80 ** 666,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002893213 5.430,80 ** 5.430,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 07/2015
N.I. N.I. 15002893216 193,49 ** 193,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002893198 17.976,42 ** 17.976,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 07/2015
N.I. N.I. 15002893201 185,40 ** 185,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 07/2015
N.I. N.I. 15002893204 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002773410 1.677.259,74 ** 1.677.259,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002773413 30.125,93 ** 30.125,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002773416 5.144,36 ** 5.144,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002813848 237.518,54 ** 237.518,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002773419 5.104,89 ** 5.104,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002773422 1.454.382,10 ** 1.454.382,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002773425 88.887,25 ** 88.887,25
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002494407 189,48 ** 189,48
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001971008 189,48 ** 189,48
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047893 182,44 ** 182,44
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324645 182,44 ** 182,44
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001558442 189,48 ** 189,48
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009651 188,75 ** 188,75
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211423 182,44 ** 182,44
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002937301 189,48 189,48 189,48
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N.I. N.I. 15002999505 2.844,00 8.000,00 8.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31334 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos (M). CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002999486 329,65 5.000,00 5.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019278 3.098,00 ** 3.098,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31334 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15002999451 1.365,96 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15002312842 120,80 -1.379,20 120,80
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002312841 1.458,60 -1.541,40 1.458,60
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002312840 1.566,70 -6.433,30 1.566,70
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000019287 170,70 ** 170,70
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000019269 162,05 ** 162,05
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31334 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002999535 2.252,46 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019273 288,60 ** 288,60
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31334 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15002999560 184,90 1.500,00 1.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019283 772,93 ** 772,93
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002312838 677,98 -4.322,02 677,98
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15002312837 964,62 -2.035,38 964,62
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000694051 1.241,30 ** 1.241,30
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693990 45,00 ** 45,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000694148 187,10 ** 187,10
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000693902 447,69 ** 447,69
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31011 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001825670 1.141,42 ** 1.141,42
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000694104 2.500,00 ** 2.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31011 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001825733 976,62 ** 976,62
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31011 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001825800 1.827,51 ** 1.827,51
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31011 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001825857 281,60 ** 281,60
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31011 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001825834 1.715,05 ** 1.715,05
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30817 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001241993 3.421,16 ** 3.421,16
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30817 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001241992 1.227,72 ** 1.227,72
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30817 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001241994 1.692,05 ** 1.692,05
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30817 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001241995 153,50 ** 153,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30817 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001241991 120,30 ** 120,30
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378107 107,50 ** 107,50
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED31083 - Empenho/Liquidação referente ao IPTU 2015, Cota Única, do imóvel da PJ de Gaurama, na Rua João Amandio Sperb, nº 121. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 15002094349 472,60 ** 472,60
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31083 - Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Abril/2015. ENCARGOS CONT
N.I. N.I. 15002094263 110,72 ** 110,72
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31083 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, Cota Única, do imóvel da PJ de Gaurama, na Rua João Amandio Sperb, nº 121. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 15002094424 169,50 ** 169,50
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31220 - Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Maio/2015. ENCARGOS CONTR
N.I. N.I. 15002689239 110,72 ** 110,72
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31326 - Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Junho/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS CO
N.I. N.I. 15002997010 106,08 ** 106,08
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30745 - Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Fevereiro/2015. ENCARGOS
N.I. N.I. 15000988519 117,68 ** 117,68
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035017 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755837 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184816 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184817 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544374 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787753 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771168 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219868 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736137 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005092 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962969 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993784 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962972 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925463 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160208 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975262 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299729 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892077 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544629 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930365 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538527 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737812 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650298 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260843 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017040 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445765 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202581 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068581 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000694412 1.304,80 ** 1.304,80
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31056 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15001948160 400,00 ** 400,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202598 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31056 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15001948151 665,15 ** 665,15
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 15000160217 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000160318 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31319 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15002927179 948,00 -1.052,00 948,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737870 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737877 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31319 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 15002927129 * -2.000,00 **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000459569 1.680,00 ** 1.680,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000459681 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000459548 8.876,45 ** 8.876,45
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000019535 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000694398 10.987,66 ** 10.987,66
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019532 10.980,41 ** 10.980,41
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321953 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000694403 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31319 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002927063 8.981,41 -2.018,59 8.981,41
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED31000 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manutenção, identificação, utilização e conservação de bens móveis e
N.I. N.I. 15001730304 3.145,26 ** 3.145,26
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31447 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15003382676 * 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561901 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31447 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15003382717 * 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31447 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003382371 8.291,53 11.000,00 11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000160170 9.760,90 ** 9.760,90
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184832 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877699 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184830 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626394 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184828 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000019534 1.960,00 ** 1.960,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002811050 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30852 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001348527 10.087,32 ** 10.087,32
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30852 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15001348614 329,00 ** 329,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30852 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15001348564 240,00 ** 240,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544453 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000902352 1.720,00 ** 1.720,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000902401 544,00 ** 544,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000902053 8.503,94 ** 8.503,94
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017022 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011130 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15002392624 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 15002392566 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460624 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182056 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120186 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017021 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299757 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780372 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31056 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001948137 10.740,11 ** 10.740,11
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855961 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 484 km - cfe. SIN nº 086/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390923 421,08 ** 421,08
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755129 268,75 ** 268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447226 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460622 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389930 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986794 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002392456 8.803,25 ** 8.803,25
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1824 km - cfe. SIN nº 063/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882861 1.568,64 ** 1.568,64
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29270 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de março a dezembro de 2014. RESSARCIMENTO DE
N.I. N.I. 14001662854 7.718,40 ** 4.612,24
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30450 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO D
N.I. N.I. 15000063466 9.262,08 ** 4.631,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042773 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538405 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531392 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 1349 km - cfe. SIN nº 068/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390644 1.173,63 ** 1.173,63
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460610 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2138 km - cfe. SIN nº 24/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480889 1.795,92 ** 1.795,92
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345795 483,75 ** 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184778 698,75 698,75 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891999 913,75 ** 913,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 2855 km - cfe. SIN nº 177/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003389906 2.540,95 2.540,95 2.540,95
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1009 km - cfe. SIN nº 93/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973633 877,83 ** 877,83
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270386 483,75 ** 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2672 km - cfe. SIN nº 121/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002386820 2.351,36 ** 2.351,36
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780380 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305034 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099250 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2614 km - cfe. SIN nº 044/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882207 2.248,04 ** 2.248,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210365 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755830 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 2921 km - cfe. SIN nº 002/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101001 2.541,27 ** 2.541,27
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -3378 km - cfe. SIN nº 148/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888166 2.938,86 ** 2.938,86
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993793 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393176 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755872 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376886 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185438 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114892 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661187 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717763 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048562 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419334 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089675 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975406 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319774 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002089766 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527135 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526496 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831085 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736048 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772872 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531786 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553853 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134184 268,75 ** 268,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258748 358,75 ** 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975336 932,75 ** 932,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661164 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888673 358,75 ** 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473960 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416027 143,50 143,50 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447162 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447159 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416022 143,50 143,50 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771104 1.219,75 ** 1.219,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551134 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473964 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393635 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460524 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416036 143,50 143,50 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416031 143,50 143,50 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661173 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986799 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011225 358,75 ** 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736133 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202399 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737849 358,75 ** 358,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855950 177,50 ** 177,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011226 177,50 ** 177,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029518 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562817 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347948 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517542 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202403 798,75 ** 798,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737734 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780351 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673035 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544589 443,75 443,75 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003416138 850,00 850,00 850,00
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737896 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344872 443,75 ** 443,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029549 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305019 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930356 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544435 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787730 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517496 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517495 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864475 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447221 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001984457 483,75 ** 483,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172816 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370417 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780358 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531386 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780356 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531388 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345804 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042576 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256763 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1722 km - cfe. SIN nº 009/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101143 1.498,14 ** 1.498,14
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256764 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345808 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891668 483,75 ** 483,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345807 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398289 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347966 268,75 268,75 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007319 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -2694 km - cfe. SIN nº 156/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888799 2.343,78 ** 2.343,78
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209874 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755829 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1260 km - cfe. SIN nº 050/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882426 1.083,60 ** 1.083,60
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378125 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460616 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398287 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2602 km - cfe. SIN nº 29/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480964 2.185,68 ** 2.185,68
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389782 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389790 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 2129 km - cfe. SIN nº 100/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001973769 1.852,23 ** 1.852,23
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2478 km - cfe. SIN nº 129/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002388393 2.180,64 ** 2.180,64
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673078 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099131 483,75 ** 483,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2677 km - cfe. SIN nº 075/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390711 2.328,99 ** 2.328,99
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416322 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258339 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378048 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673073 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925407 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915355 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975415 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172822 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891761 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184804 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184811 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099230 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089690 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527687 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993797 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527682 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551332 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089691 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319819 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551336 483,75 ** 483,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378101 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270283 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378091 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473992 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345813 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473994 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398279 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531327 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806863 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539196 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434836 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755847 698,75 ** 698,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344839 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202521 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202517 268,75 ** 268,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002673522 1.153,75 ** 1.153,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661207 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419349 798,75 798,75 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983991 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492462 1.153,75 ** 1.153,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185451 798,75 798,75 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002434949 1.530,00 ** 1.530,00
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736060 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157627 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319792 177,50 ** 177,50
LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE MENEZES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148644 443,75 ** 443,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 4848 km - cfe. SIN nº 174/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15002890584 4.217,76 ** 4.217,76
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755832 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717762 483,75 ** 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 3205 km - cfe. SIN nº 119/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974392 2.788,35 ** 2.788,35
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474112 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258350 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975413 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 3601 km - cfe. SIN nº 089/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001391010 3.132,87 ** 3.132,87
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416162 698,75 698,75 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148692 107,50 ** 107,50
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007324 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270388 483,75 ** 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517514 913,75 ** 913,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2094 km - cfe. SIN nº 145/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002391226 1.842,72 ** 1.842,72
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002622170 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185461 443,75 443,75 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352634 798,75 ** 798,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312362 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002027018 234,03 ** 234,03
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001312357 1.530,00 ** 1.530,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000561019 1.530,00 ** 1.530,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002210092 1.530,00 ** 1.530,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636837 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492378 208,90 ** 208,90
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001884509 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579253 546,36 ** 546,36
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561024 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301233 177,50 ** 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376889 443,75 443,75 443,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650332 443,75 ** 443,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307688 965,70 ** 965,70
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241271 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241272 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241261 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538309 443,75 ** 443,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241265 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241268 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003003925 574,20 ** 574,20
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241264 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002028284 574,20 ** 574,20
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607462 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607465 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607463 177,50 ** 177,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160205 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307028 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160206 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736107 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538520 88,75 ** 88,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344846 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029558 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736110 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1154 km - cfe. SIN nº 34/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481286 969,36 ** 969,36
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 940 km - cfe. SIN nº 019/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101416 817,80 ** 817,80
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560889 88,75 ** 88,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1004 km - cfe. SIN nº 137/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002389599 883,52 ** 883,52
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416442 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416443 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 385 km - cfe. SIN nº 112/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001974165 334,95 ** 334,95
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307029 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270822 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003014717 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378032 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888568 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345823 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 680 km - cfe. SIN nº 165/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002890123 591,60 ** 591,60
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531782 * ** **
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099177 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650237 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650242 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 1228 km - cfe. SIN nº 196/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003392399 1.092,92 1.092,92 1.092,92
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915358 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915360 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357233 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 060/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882817 86,00 ** 86,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445763 358,75 358,75 358,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270273 483,75 ** 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780397 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029483 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED31270 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço de Roberto da Rosa Benites. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOS
N.I. N.I. 15002754525 550,52 ** 550,52
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542004 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542007 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542008 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172848 107,50 ** 107,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034973 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318148 214,89 ** 214,89
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172807 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001172808 1.530,00 ** 1.530,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089659 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544278 443,75 443,75 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034975 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636867 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636864 1.360,00 ** 1.360,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909804 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 12/12/14 e 15/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184779 323,00 ** 323,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172811 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172810 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001583244 285,50 ** 285,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839889 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839879 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839882 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003416095 2.210,00 2.210,00 2.210,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839895 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839897 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019491 387,86 ** 387,86
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352646 798,75 ** 798,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352651 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019455 803,01 ** 803,01
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878027 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878032 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209845 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio /2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002531041 466,40 ** 466,40
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737856 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273769 358,75 ** 358,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002752827 358,75 ** 358,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839938 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544623 143,50 143,50 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307806 88,75 ** 88,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248810 645,75 ** 645,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445758 143,50 143,50 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307875 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779729 358,75 ** 358,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273752 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434834 645,75 ** 645,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445745 88,75 88,75 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029642 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416451 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258253 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551326 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029178 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551329 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447279 483,75 ** 483,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258251 88,75 ** 88,75
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ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347931 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352654 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305079 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626400 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316409 107,50 ** 107,50
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 INDENIZACOES-PED31424 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com aquisição de material de expediente para Christian Brod da Rocha. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003341415 390,00 390,00 390,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30443 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000031289 7.986,40 ** 7.986,40
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001592709 1.874,00 ** 1.874,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 15001592695 289,00 ** 289,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626244 483,75 ** 483,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31395 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003190254 1.491,00 2.500,00 2.500,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473972 698,75 ** 698,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772867 268,75 ** 268,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 15000151400 985,40 ** 985,40
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31155 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002354985 945,00 -1.555,00 945,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975412 913,75 ** 913,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000152017 1.370,00 ** 1.370,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270365 268,75 ** 268,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962828 698,75 ** 698,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517516 698,75 ** 698,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042810 698,75 ** 698,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003228699 483,75 483,75 483,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002057990 358,75 ** 358,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202450 645,75 ** 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000042811 1.134,00 ** 1.134,00
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258337 143,50 ** 143,50
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460526 143,50 ** 143,50
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517530 1.134,00 ** 1.134,00
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636875 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636870 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962839 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560896 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398275 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460533 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539194 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260789 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416296 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003014702 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123471 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029473 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666282 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661939 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258256 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560898 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099227 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416281 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260780 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000208461 913,75 ** 913,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661112 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029470 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737810 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737811 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002651966 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806968 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378083 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299597 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003228702 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393605 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877693 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925467 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544408 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058018 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304984 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003553876 472,50 472,50 472,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316463 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316453 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002911969 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312372 698,75 ** 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915374 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007336 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948800 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034994 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034995 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114929 * -268,75 **
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320333 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068522 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814966 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780412 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120114 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172818 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780360 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256805 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445792 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445790 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855991 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987847 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855989 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011207 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289068 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975249 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393167 913,75 ** 913,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390064 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390044 107,50 ** 107,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661957 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011155 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888654 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416358 143,50 143,50 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345864 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551286 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002255380 543,54 ** 543,54
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008246 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299699 88,75 88,75 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474011 932,75 ** 932,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172762 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460492 88,75 ** 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393639 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202535 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755186 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737851 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737852 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975351 1.219,75 ** 1.219,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068547 1.219,75 ** 1.219,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962872 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517522 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736206 88,75 ** 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319823 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736330 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636768 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517520 143,50 ** 143,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258377 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007339 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925453 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925455 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517548 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925460 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948702 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202583 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445773 88,75 88,75 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035022 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321924 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321921 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962951 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542047 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261729 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099224 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348070 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531244 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017048 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666284 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017044 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435140 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182005 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717908 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586170 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160212 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099225 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891693 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542046 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172828 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780347 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755864 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445777 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445775 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855896 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219888 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855900 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393615 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393612 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855898 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299737 483,75 483,75 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626411 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694561 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289064 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935652 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584209 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011147 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544316 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544309 107,50 107,50 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650455 107,50 ** 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378111 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345826 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650351 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650346 107,50 ** 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319820 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542062 698,75 ** 698,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626304 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474046 107,50 ** 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389947 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986828 107,50 ** 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986824 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202602 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986767 483,75 ** 483,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181980 483,75 ** 483,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181979 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219909 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434837 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878082 107,50 ** 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029482 483,75 ** 483,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806879 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717866 107,50 ** 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756902 698,75 ** 698,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344858 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160225 88,75 88,75 88,75
ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120075 177,50 ** 177,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345880 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393613 932,75 ** 932,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560854 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209916 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348008 645,75 645,75 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248870 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305000 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357171 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930205 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299683 645,75 645,75 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048738 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007322 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560853 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855939 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935708 932,75 ** 932,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538375 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909781 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780398 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780399 932,75 ** 932,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888521 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002249005 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002888519 504,00 ** 504,00
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182089 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650417 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474083 932,75 ** 932,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755842 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736132 932,75 ** 932,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182092 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352632 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248998 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042662 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888531 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273767 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538382 483,75 ** 483,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935734 698,75 ** 698,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148647 483,75 ** 483,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755136 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560863 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560867 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002888528 378,00 ** 378,00
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888523 215,00 ** 215,00
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544576 88,75 88,75 88,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650402 913,75 ** 913,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737950 88,75 ** 88,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544572 268,75 268,75 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389940 698,75 ** 698,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909800 483,75 ** 483,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007323 698,75 ** 698,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474093 913,75 ** 913,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755840 88,75 ** 88,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348063 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780406 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909785 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474088 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962896 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650414 913,75 ** 913,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389869 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393616 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348061 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305003 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930208 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737962 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560858 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345881 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636793 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182090 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148645 913,75 ** 913,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011156 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560856 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182003 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538377 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855941 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935719 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935715 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888498 215,00 ** 215,00
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002249001 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888506 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002888502 378,00 ** 378,00
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780407 698,75 ** 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248893 107,50 ** 107,50
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305009 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248933 88,75 ** 88,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160229 268,75 268,75 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447235 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099256 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390039 107,50 ** 107,50
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319805 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636814 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586152 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002586151 472,50 ** 472,50
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005110 483,75 ** 483,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002888537 1.606,50 ** 1.606,50
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737848 268,75 ** 268,75
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0104-41 MULTAS-PED30826 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 28953181, referente ao veículo placas IUW6652, motorista Jaques Fernandes da Silva. MULT
N.I. N.I. 15001241925 102,15 ** 102,15
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0104-41 MULTAS-PED30482 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 29626150, referente ao veículo placas IOK 7723, motorista Orecy Nunes Loureiro.Data infr
N.I. N.I. 15000181980 68,10 ** 68,10
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED31246 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 31176890, referente ao veículo placas IRP0233, motorista Cristiano Schunck Guerra. MULTA
N.I. N.I. 15002717092 68,10 ** 68,10
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270255 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307883 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 2477 km - cfe. SIN nº 95/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973660 2.154,99 ** 2.154,99
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544511 107,50 107,50 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307867 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172857 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210369 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891729 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839917 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930341 698,75 ** 698,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307871 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755860 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 2849 km - cfe. SIN nº 179/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003390013 2.535,61 2.535,61 2.535,61
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 26/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480913 1.491,00 ** 1.491,00
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011134 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299490 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011113 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202382 698,75 ** 698,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891419 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 242 km - cfe. SIN nº 046/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882262 208,12 ** 208,12
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -3148 km - cfe. SIN nº 150/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888437 2.738,76 ** 2.738,76
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068412 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877732 913,75 ** 913,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184784 107,50 107,50 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531308 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517541 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316293 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042775 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694564 698,75 ** 698,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 3275 km - cfe. SIN nº 004/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101040 2.849,25 ** 2.849,25
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2880 km - cfe. SIN nº 123/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387597 2.534,40 ** 2.534,40
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2117 km - cfe. SIN nº 070/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390661 1.841,79 ** 1.841,79
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756905 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993761 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962991 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445881 88,75 88,75 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562807 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447264 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544384 107,50 107,50 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930186 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357081 268,75 ** 268,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531256 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160169 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160170 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160167 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273779 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780391 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160172 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007348 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460488 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273783 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891719 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416389 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447137 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877757 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447167 88,75 ** 88,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877765 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877761 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894196 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737838 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737840 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737842 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737841 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737837 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447157 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447163 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447160 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321973 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321966 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321972 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737834 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029252 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029261 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042909 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925424 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891734 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891731 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925426 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042883 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891720 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891725 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042884 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 15000029263 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 15002925421 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925412 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925410 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925416 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925418 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925413 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160188 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160190 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393600 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393597 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393598 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393595 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393596 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347993 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347989 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551242 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398264 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551250 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181941 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181943 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181940 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181945 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321975 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001232168 14,50 ** 14,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003334 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003332 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003330 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398265 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003326 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398261 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003328 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321970 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007283 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780393 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551245 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398266 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148670 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148666 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551259 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538467 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894203 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894202 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894205 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894208 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894206 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538459 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538462 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538456 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007281 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007280 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007282 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007279 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002392291 41,15 ** 41,15
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321969 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357356 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357368 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694541 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694547 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694542 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398263 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357353 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357362 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357311 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357348 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357345 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694554 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694551 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694549 107,50 ** 107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260804 88,75 88,75 88,75
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273678 88,75 ** 88,75
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474003 107,50 ** 107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378029 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717836 698,75 ** 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416197 88,75 88,75 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398281 268,75 ** 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050354 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305056 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737891 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029275 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399314 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755177 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560782 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348051 268,75 268,75 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357098 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930182 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517513 268,75 ** 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925519 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319810 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305001 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694567 698,75 ** 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029264 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048596 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048599 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134201 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435138 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415961 88,75 88,75 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474014 268,75 ** 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005175 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435161 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099233 698,75 ** 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316299 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962988 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661328 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531334 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389862 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029267 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517547 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447283 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756911 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993765 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993768 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560776 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182070 698,75 ** 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068559 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270270 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270272 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445810 88,75 88,75 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888725 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839941 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445820 107,50 107,50 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544570 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891440 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560785 268,75 ** 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877734 913,75 ** 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975751 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626247 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560787 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299713 698,75 698,75 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299720 88,75 88,75 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780350 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258374 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755858 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258776 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172885 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202542 698,75 ** 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393669 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011122 913,75 ** 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258343 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184838 88,75 88,75 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260892 88,75 88,75 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673105 107,50 ** 107,50
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755122 698,75 ** 698,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321942 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321930 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474110 107,50 ** 107,50
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120234 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542063 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029183 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378148 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737744 268,75 ** 268,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460540 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042917 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321955 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15003260808 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 15002531246 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15003260813 107,50 107,50 107,50
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N.I. N.I. 15001626406 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 15002209891 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650259 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650263 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650278 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15002202527 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962962 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202529 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270251 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15000855997 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 15003445779 107,50 107,50 107,50
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N.I. N.I. 15001539200 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15001539203 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15002963004 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 15000948803 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15000948809 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256720 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258315 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925535 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15001717903 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 15003544421 107,50 107,50 107,50
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N.I. N.I. 15003160200 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348027 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305083 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15003160201 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915375 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348024 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892075 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892076 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925464 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299694 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316464 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316480 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975260 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182001 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182002 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182046 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787736 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636885 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877695 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930363 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393610 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756816 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416809 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258717 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717760 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717751 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888481 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034997 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034998 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925451 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261728 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864483 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771167 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891683 107,50 ** 107,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521639 177,50 177,50 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607704 177,50 ** 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521638 177,50 177,50 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521641 177,50 177,50 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521634 177,50 177,50 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962924 177,50 ** 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962930 177,50 ** 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962917 177,50 ** 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521636 177,50 177,50 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700800 310,80 ** 310,80
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607699 177,50 ** 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521627 177,50 177,50 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003413218 1.445,36 1.445,36 1.445,36
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521630 177,50 177,50 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521632 177,50 177,50 177,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299468 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261815 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261711 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256819 483,75 ** 483,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935609 698,75 ** 698,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261712 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473990 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261714 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261717 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925491 913,75 ** 913,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661183 698,75 ** 698,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531349 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636883 268,75 ** 268,75
MARCELO RIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003114958 1.530,00 ** 1.530,00
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160226 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258724 504,00 ** 504,00
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993804 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362883 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289051 1.793,75 ** 1.793,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258683 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003018434 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003018429 358,75 ** 358,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160227 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307020 1.219,75 ** 1.219,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261721 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261718 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002713056 23,90 ** 23,90
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345901 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011149 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008273 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895190 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002142463 29,83 ** 29,83
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915369 4.376,75 ** 4.376,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002255551 29,98 ** 29,98
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002532033 37,70 ** 37,70
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888649 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888644 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209912 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002209910 3.024,00 ** 3.024,00
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210350 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398242 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273666 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473950 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756810 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160136 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273669 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304979 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017043 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352649 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636860 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737804 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650297 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962944 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011200 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011202 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806983 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650280 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650292 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120077 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035010 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035009 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299446 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447201 483,75 ** 483,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062513 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184781 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755838 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029514 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925465 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915368 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270226 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538414 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755100 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891667 483,75 ** 483,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258766 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209870 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986717 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258239 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258237 215,00 ** 215,00
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258241 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258243 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892937 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029639 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4304 km - cfe. SIN nº 005/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101066 3.744,48 ** 3.744,48
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321933 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029638 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542055 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321932 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321938 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029637 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321936 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -2371 km - cfe. SIN nº 151/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888476 2.062,77 ** 2.062,77
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321928 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321931 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925397 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321934 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542052 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029636 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737736 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321940 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321937 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544597 483,75 483,75 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 6213 km - cfe. SIN nº 39/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481342 5.218,92 ** 5.218,92
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542048 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445857 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270368 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270371 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517506 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320429 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517503 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 3443 km - cfe. SIN nº 124/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387655 3.029,84 ** 3.029,84
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517501 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416157 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011114 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011115 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011116 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338495 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416152 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370400 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 6760 km - cfe. SIN nº 071/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390673 5.881,20 ** 5.881,20
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120086 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717858 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717860 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068425 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948725 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948721 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948717 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948711 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1494 km - cfe. SIN nº 047/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882312 1.284,84 ** 1.284,84
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299464 698,75 698,75 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338481 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338489 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756890 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209920 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209918 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209919 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258389 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258393 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258396 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975382 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258400 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258401 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258397 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 7210 km - cfe. SIN nº 96/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973677 6.272,70 ** 6.272,70
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542051 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892000 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 3021 km - cfe. SIN nº 180/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003390058 2.688,69 2.688,69 2.688,69
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210281 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15002993772 88,75 ** 88,75
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184798 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15000029384 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED29728 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação.Períodos:12/12/14, 20/12/14 e 23/12/14. ALIMENTACAO
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15003445872 107,50 107,50 107,50
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095638 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000173551 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172820 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661119 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814977 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099141 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099142 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661160 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002143510 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755110 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378135 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378129 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560900 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034996 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894200 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202511 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202509 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007337 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717747 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925539 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962955 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626403 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002911956 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258258 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312376 913,75 ** 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736118 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864478 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779766 913,75 ** 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864481 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393658 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393656 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756812 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393659 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370408 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370410 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370404 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370401 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299550 698,75 698,75 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 6263 km - cfe. SIN nº 072/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390685 5.448,81 ** 5.448,81
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4394 km - cfe. SIN nº 007/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101106 3.822,78 ** 3.822,78
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029641 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 1864 km - cfe. SIN nº 182/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003390119 1.658,96 1.658,96 1.658,96
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258246 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258249 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517510 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517507 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517508 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986730 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986735 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661295 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661293 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661306 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445834 107,50 107,50 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856021 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856024 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 4739 km - cfe. SIN nº 048/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882347 4.075,54 ** 4.075,54
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856017 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856019 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416147 483,75 483,75 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048661 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048658 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661303 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357374 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1429 km - cfe. SIN nº 126/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387824 1.257,52 ** 1.257,52
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892111 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736147 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736138 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736142 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756892 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120092 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209932 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 7655 km - cfe. SIN nº 97/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973688 6.659,85 ** 6.659,85
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650358 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184790 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -2684 km - cfe. SIN nº 152/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888543 2.335,08 ** 2.335,08
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002963003 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891707 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891709 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321962 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891712 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447143 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447146 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447148 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347922 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347919 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347913 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160131 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182901 407,20 ** 407,20
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002392227 19,95 ** 19,95
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182851 69,75 ** 69,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393593 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393592 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029177 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393591 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357326 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357331 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357323 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357334 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393590 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357318 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393588 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925427 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002867742 23,00 ** 23,00
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877736 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925436 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925433 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925431 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925428 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925429 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925430 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737818 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737817 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737830 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737820 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737813 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737814 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737815 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538439 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538442 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538444 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538448 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148660 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148661 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148659 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694533 268,75 ** 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181930 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181936 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181934 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181932 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181931 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891447 913,75 ** 913,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007278 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007277 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891449 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891452 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007274 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007275 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007276 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003319 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003325 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003320 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003324 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003323 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398260 268,75 ** 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001232551 47,30 ** 47,30
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321954 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891716 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321956 268,75 ** 268,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717775 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160182 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160181 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273784 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460531 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551238 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362743 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362763 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362757 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362762 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362759 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551234 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877788 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877780 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877773 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148665 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891753 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891750 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389800 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389812 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389806 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316284 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855919 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416410 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416404 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011214 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007350 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357150 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182027 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357277 698,75 ** 698,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551229 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538453 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694536 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531338 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694538 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694534 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447154 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447151 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447152 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460474 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398272 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307031 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864497 645,75 ** 645,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737889 645,75 ** 645,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160222 358,75 358,75 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736120 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736117 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338531 645,75 ** 645,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007340 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005083 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305033 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445761 143,50 143,50 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299772 143,50 143,50 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182077 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527166 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560890 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925443 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531376 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474043 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260885 143,50 143,50 143,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915348 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736191 107,50 ** 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348089 483,75 483,75 483,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000050348 189,00 ** 189,00
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551297 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975755 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299817 107,50 107,50 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348093 107,50 107,50 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348091 107,50 107,50 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270379 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474069 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474071 107,50 ** 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050347 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771132 107,50 ** 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393647 107,50 ** 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975357 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538536 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864509 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415989 107,50 107,50 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415983 107,50 107,50 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011237 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415978 107,50 107,50 107,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357303 932,75 ** 932,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182036 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148668 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877862 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551270 88,75 ** 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273789 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975221 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357281 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975220 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538473 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357342 88,75 ** 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447140 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447139 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182034 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393582 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393580 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042911 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160209 143,50 143,50 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877874 143,50 ** 143,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011221 88,75 ** 88,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011222 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316292 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389936 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416394 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316286 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447337 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447340 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447335 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447333 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993808 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316291 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316289 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416384 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460497 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531363 698,75 ** 698,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661312 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993811 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855926 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362740 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447176 88,75 ** 88,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160220 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357161 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877959 88,75 ** 88,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717797 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000208527 14,40 ** 14,40
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357138 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877974 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357146 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273791 2.633,75 ** 2.633,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172801 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000208520 11,87 ** 11,87
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717794 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891740 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362742 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362739 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258306 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258308 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209881 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209880 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219631 483,75 483,75 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035015 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035013 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717885 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717879 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099122 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352668 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661337 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661348 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806992 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210358 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042860 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544437 107,50 107,50 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029404 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029407 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029401 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210356 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048702 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048699 268,75 ** 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986725 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562821 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661343 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780339 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975377 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975375 268,75 ** 268,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975371 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755848 698,75 ** 698,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002927636 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755843 107,50 ** 107,50
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975370 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531359 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531357 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531358 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181974 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181972 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181975 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299709 88,75 88,75 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299702 88,75 88,75 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068552 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209825 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717857 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270831 698,75 ** 698,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1370 km - cfe. SIN nº 140/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002390509 1.205,60 ** 1.205,60
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755846 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002927641 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002927638 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737925 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737930 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202586 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202588 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737935 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737933 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 2596 km - cfe. SIN nº 168/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15002890267 2.258,52 ** 2.258,52
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209829 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531369 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378109 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1663 km - cfe. SIN nº 41/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481352 1.396,92 ** 1.396,92
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378137 483,75 ** 483,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445921 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1491 km - cfe. SIN nº 022/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101632 1.297,17 ** 1.297,17
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717859 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160215 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160214 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 281 km - cfe. SIN nº 115/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001974237 244,47 ** 244,47
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975381 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975383 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975387 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975391 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 -685km - cfe. SIN nº 198/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15003392518 609,65 609,65 609,65
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181978 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181976 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181973 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 55 km - cfe. SIN nº 084/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15001390839 47,85 ** 47,85
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299750 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299745 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299742 88,75 88,75 88,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925406 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962884 88,75 ** 88,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771135 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160187 483,75 483,75 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347985 483,75 483,75 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219803 88,75 88,75 88,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148691 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531390 483,75 ** 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544600 483,75 483,75 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445832 107,50 107,50 107,50
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338539 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042842 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447255 483,75 ** 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182028 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636878 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986728 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694559 483,75 ** 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378052 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975232 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008245 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362872 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895176 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003327 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755183 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780341 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780342 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987855 645,75 ** 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915339 358,75 ** 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256740 645,75 ** 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531289 861,00 ** 861,00
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864523 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864525 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002415548 358,75 ** 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003271316 645,75 645,75 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258663 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416435 287,00 287,00 287,00
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042807 358,75 ** 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002947600 645,75 ** 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002202416 2.016,00 ** 2.016,00
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120093 287,00 ** 287,00
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003123450 645,75 ** 645,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607485 88,75 ** 88,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607487 88,75 ** 88,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607483 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345897 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000421698 30,00 ** 30,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000421696 12,00 ** 12,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357295 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002254967 283,98 ** 283,98
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541086 289,40 ** 289,40
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002142393 142,95 ** 142,95
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460464 913,75 ** 913,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435146 698,75 ** 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000992853 157,00 ** 157,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855927 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416437 107,50 107,50 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260761 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258800 913,75 ** 913,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258794 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975211 1.343,75 ** 1.343,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001241913 220,72 ** 220,72
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307012 698,75 ** 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000305834 250,28 ** 250,28
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447266 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393676 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307016 1.128,75 ** 1.128,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000814004 317,87 ** 317,87
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155465 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005445 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005440 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005439 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005441 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005442 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005443 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005444 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412250 182,70 182,70 182,70
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155463 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155458 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155460 88,75 ** 88,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531366 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042849 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261821 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261822 143,50 ** 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661196 1.506,75 ** 1.506,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636887 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256745 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925476 1.219,75 ** 1.219,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935632 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256823 645,75 ** 645,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099195 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064955 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317455 489,81 ** 489,81
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607731 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007308 88,75 ** 88,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986831 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345806 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915354 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909793 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005116 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301744 67,70 ** 67,70
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530707 348,48 ** 348,48
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607729 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515046 67,70 ** 67,70
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583152 33,06 ** 33,06
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209833 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276698 67,70 ** 67,70
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839967 798,75 ** 798,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701076 396,48 ** 396,48
REGIS TAKAHASHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258291 268,75 ** 268,75
REGIS TAKAHASHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321926 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378020 913,75 ** 913,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378042 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324784 913,75 ** 913,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839933 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839929 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839927 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839925 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324787 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877703 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806895 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324776 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962824 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661273 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661285 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661265 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445930 268,75 268,75 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661287 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661269 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661261 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017001 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017003 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048663 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416441 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260724 268,75 268,75 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347961 483,75 483,75 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930349 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930347 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034992 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261733 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717887 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717886 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736092 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636775 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636785 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891749 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182082 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324778 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324775 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370414 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370413 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001469868 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517511 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527663 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316442 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531379 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531380 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531377 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661282 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389740 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389736 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661274 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182081 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324782 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182080 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324785 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182078 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099127 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270267 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270265 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986780 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986785 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986782 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307814 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042594 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270277 645,75 ** 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099480 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755097 645,75 ** 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864490 645,75 ** 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002434947 645,75 ** 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435145 143,50 ** 143,50
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779751 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948834 143,50 ** 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544481 143,50 143,50 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002752672 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345874 88,75 ** 88,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002752830 143,50 ** 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806943 143,50 ** 143,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182079 88,75 ** 88,75
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393662 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035004 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035008 1.558,75 ** 1.558,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544531 88,75 88,75 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011162 1.558,75 ** 1.558,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434839 1.773,75 ** 1.773,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544684 268,75 268,75 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544692 88,75 88,75 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182044 268,75 ** 268,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962879 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307021 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888651 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029185 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202615 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416354 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416349 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256821 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416301 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447357 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544665 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544668 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307023 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864533 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261730 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544537 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892116 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474119 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892115 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474059 143,50 ** 143,50
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30804 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Março/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO
N.I. N.I. 15001207419 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. TAXAS PELA PRESTAC
N.I. N.I. 15000109507 4.762,37 ** 4.762,37
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. IMPOSTO PREDIAL E TERRITOR
N.I. N.I. 15000109488 32.518,79 ** 32.518,79
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Dezembro/2014. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCA
N.I. N.I. 15000029686 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Janeiro/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCAC
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WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31385 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Julho/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15003163578 19.674,49 19.674,49 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30677 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Fevereiro/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOC
N.I. N.I. 15000755825 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31108 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Maio/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE IMO
N.I. N.I. 15002202123 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30992 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Abril/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15001803738 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31274 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Junho/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15002748471 19.674,49 ** 19.674,49
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265571 2.800,00 ** 2.732,80
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001803854 2.800,00 ** 2.732,80
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757401 2.800,00 ** 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003161520 2.800,00 2.732,80 2.732,80
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030079 2.800,00 ** 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346745 2.800,00 ** 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209521 2.800,00 ** 2.732,80
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749210 2.800,00 ** 2.732,80
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209594 1.911,00 ** 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138627 500,00 ** 500,00
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 INDENIZACOES-PED31314-EMPENHO/LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO AMIGÁVEL, EM 31/07/2015, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM DOIS IRMÃOS
N.I. N.I. 15003456941 12.718,30 12.718,30 12.718,30
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30900-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001556106 400,00 83,51 168,44
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29441-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14002277450 500,00 ** 95,21
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030112 1.911,00 ** 1.901,76
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265753 1.911,00 ** 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162126 1.911,00 1.910,48 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757439 1.911,00 ** 1.901,76
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30688 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015, ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Dois Irmãos. IMPOSTO PREDIA
N.I. N.I. 15000815363 616,09 ** 616,09
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001803915 1.911,00 ** 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749375 1.911,00 ** 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346836 1.911,00 ** 1.901,76
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346868 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265587 2.019,23 ** 2.010,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30009-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14004488357 500,00 ** 500,00
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749510 2.019,27 ** 2.010,63
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162192 2.019,27 2.010,63 2.010,63
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30457-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000210528 400,00 ** 204,80
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804026 2.019,27 ** 2.010,63
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30988 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015, cota única, ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorad
N.I. N.I. 15001791270 42,27 ** 42,27
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30988 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorado do Sul. IMPOSTO PRE
N.I. N.I. 15001791227 290,99 ** 290,99
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030133 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757495 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209680 2.019,27 ** 2.010,63
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030328 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757730 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810655 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265598 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015.Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749925 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347322 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209768 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162211 802,54 802,54 802,54
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265608 1.893,00 ** 1.893,00
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
N.I. N.I. 13005555470 * ** 42,85
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209800 1.893,00 ** 1.893,00
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990293 500,00 67,03 410,21
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162213 1.893,00 1.893,00 1.893,00
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030343 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347347 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757838 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30881 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. TAXAS PELA
N.I. N.I. 15001447866 14,58 ** 14,58
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810690 1.893,00 ** 1.893,00
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30881 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. IMPOSTO PREDIAL E T
N.I. N.I. 15001447833 181,10 ** 181,10
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749946 1.893,00 ** 1.893,00
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320.Exercício 2015.
N.I. N.I. 15000181972 6.411,92 ** 6.411,92
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30488-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresarial
N.I. N.I. 15000181959 1.522,25 ** 1.522,25
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30746 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre ENCARGOS CONTRATUAIS C
N.I. N.I. 15000988133 1.996,71 ** 1.996,71
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265634 4.652,26 ** 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346937 4.652,26 ** 4.199,04
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31160 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre. Maio/2015. ENCARGOS C
N.I. N.I. 15002580550 1.399,08 ** 1.399,08
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. POA-Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750053 4.652,26 ** 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804084 4.652,26 ** 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758005 4.652,26 ** 4.199,04
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030160 4.488,00 ** 4.079,95
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de taxa de lixo do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675,Box 91.Porto Alegre.Inscrição:10884521.
N.I. N.I. 15000181963 81,23 ** 81,23
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30885 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 15001440601 1.606,33 ** 1.606,33
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31046 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 15001938554 1.511,29 ** 1.511,29
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31432 - Empenho/liquidação para ressarcimento do condomínio locado em Porto Alegre, onde está instalada a Unidade de Almoxarifado. Competência Julho/2015. EN
N.I. N.I. 15003398181 1.389,08 1.389,08 1.389,08
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30592 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresaria
N.I. N.I. 15000454444 1.689,26 ** 1.689,26
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Porto Alegre - Unidade de Almoxarifado LOCACAO DE IMO
N.I. N.I. 15003162286 4.652,26 4.241,64 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209877 4.652,26 ** 4.241,64
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265685 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30808 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001252304 12.044,53 ** 9.601,65
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758133 11.274,89 ** 9.000,45
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Porto Alegre - Unidade de Transporte LOCACAO DE IMOVE
N.I. N.I. 15003162388 11.274,89 9.043,66 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346986 10.876,80 ** 8.711,83
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030165 10.876,80 ** 8.711,83
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. POA/Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804203 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. POA-Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750067 11.274,89 ** 9.043,66
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30860 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015, ao proprietário do imóvel locado esta Instituição no município de Santa Vitória do Palmar. IMPOST
N.I. N.I. 15001354558 467,86 ** 467,86
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347171 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810471 1.917,97 ** 1.916,93
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030303 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758311 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265719 1.917,97 ** 1.916,93
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162501 1.917,97 1.916,93 1.916,93
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210030 1.917,97 ** 1.916,93
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750113 1.917,97 ** 1.916,93
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138590 500,00 ** 500,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750137 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PE30541-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000323877 400,00 ** 136,34
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347216 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030310 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990231 500,00 ** 106,22
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810507 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210059 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758395 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265731 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162532 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347240 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750161 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810544 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030314 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162574 2.429,88 2.390,44 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758499 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210096 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265732 2.429,88 ** 2.390,44
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265735 1.111,30 ** 1.051,97
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210129 1.076,88 ** 1.076,88
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758537 1.070,00 ** 1.070,00
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347265 1.070,00 ** 1.009,46
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030319 1.070,00 ** 1.009,46
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003163112 1.111,30 1.111,30 1.111,30
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810574 1.111,30 ** 1.051,97
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750185 1.111,30 ** 1.111,30
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209901 4.652,26 ** 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030157 4.488,00 ** 4.079,95
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265641 4.652,26 ** 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346901 4.652,26 ** 4.199,04
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758046 4.652,26 ** 4.199,04
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804145 4.652,26 ** 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31327 - Empenho/Liquidação referente pagamento do condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade de Almoxarifado. Junho/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LO
N.I. N.I. 15002996952 1.575,84 ** 1.575,84
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Porto Alegre - Unidade de Almoxarifado LOCACAO DE IMO
N.I. N.I. 15003162321 4.652,26 4.241,64 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. POA-Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750038 4.652,26 ** 4.241,64
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001181165 2.487,56 ** 2.487,56
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000547322 955,55 ** 955,55
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001181215 3.924,61 ** 3.924,61
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001181281 249,90 ** 249,90
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15002070048 3.153,30 ** 3.153,30
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002070040 3.294,78 ** 3.294,78
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000547130 5.875,10 ** 5.875,10
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000772039 44,23 ** 44,23
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15002070056 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 15002070061 2.280,00 ** 2.280,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000771951 2.455,57 ** 2.455,57
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000772026 1.689,05 ** 1.689,05
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001820430 6.993,02 ** 6.993,02
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
N.I. N.I. 15001820680 839,20 ** 839,20
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001820650 7.960,89 ** 7.960,89
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com divulgação obrigatória. DIVULGACAO OBRIGATORIA
N.I. N.I. 15001820736 25.486,30 ** 25.486,30
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000547455 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31269 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002737333 1.766,09 -6.233,91 1.766,09
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31269 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15002737394 423,05 -4.576,95 423,05
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31269 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 15002737432 * -8.000,00 **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31450 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 15003394392 553,00 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31450 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15003394305 303,45 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31360 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15003032660 962,34 -7.037,66 962,34
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31450 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003394270 4.137,50 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31360 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003032437 2.863,15 -5.136,85 2.863,15
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31360 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 15003032529 309,70 -7.690,30 309,70
CAMILA SESTI SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003019304 143,50 ** 143,50
CAMILA SESTI SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120090 358,75 ** 358,75
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202608 645,75 ** 645,75
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560892 358,75 ** 358,75
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258345 358,75 ** 358,75
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14003993640 10.000,00 ** 118,49
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14005463695 15.000,00 2.542,52 14.207,85
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31298-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 15002939182 5.000,00 860,63 860,63
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14005144705 5.000,00 ** 4.892,62
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399307 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 -1526 km - cfe. SIN nº 057/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882773 1.312,36 ** 1.312,36
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 664 km - cfe. SIN nº 191/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003390635 590,96 590,96 590,96
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560883 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1410 km - cfe. SIN nº 017/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101378 1.226,70 ** 1.226,70
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560877 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858088 645,75 ** 645,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445856 88,75 88,75 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892073 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892074 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1149 km - cfe. SIN nº 108/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001973977 999,63 ** 999,63
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120125 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736154 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736162 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736159 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736166 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202524 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202522 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399309 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1902 km - cfe. SIN nº 134/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002389114 1.673,76 ** 1.673,76
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 2019 km - cfe. SIN nº 164/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15002889885 1.756,53 ** 1.756,53
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878069 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878064 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002563436 645,75 ** 645,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002257691 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1048 km - cfe. SIN nº 33/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481175 880,32 ** 880,32
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948727 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 932 km - cfe. SIN nº 018/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101395 810,84 ** 810,84
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 381 km - cfe. SIN nº 136/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002389381 335,28 ** 335,28
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398268 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338519 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661353 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2670 km - cfe. SIN nº 082/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390803 2.322,90 ** 2.322,90
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 1727 km - cfe. SIN nº 193/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003391035 1.537,03 1.537,03 1.537,03
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345818 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345817 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1798 km - cfe. SIN nº 111/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974112 1.564,26 ** 1.564,26
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 929 km - cfe. SIN nº 059/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882806 798,94 ** 798,94
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219858 645,75 645,75 645,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256766 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011146 645,75 ** 645,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538516 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120151 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756786 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888573 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948722 358,75 ** 358,75
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001393671 630,00 ** 630,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001626397 252,00 ** 252,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305011 143,50 ** 143,50
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001864532 1.134,00 ** 1.134,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531307 358,75 ** 358,75
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002058024 630,00 ** 630,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002650362 1.134,00 ** 1.134,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001447353 630,00 ** 630,00
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30561 - Aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000444920 8.295,00 ** 8.295,00
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31034 - Aquisição de lâmpadas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15001929530 8.295,00 ** 8.295,00
FELIPE SIQUEIRA MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445839 143,50 143,50 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261734 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975319 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780345 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416438 143,50 143,50 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030195 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017005 358,75 ** 358,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717867 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256731 645,75 ** 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256730 143,50 ** 143,50
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530643 431,20 ** 431,20
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270305 798,75 ** 798,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612078 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041139 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041140 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612079 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041138 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612085 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033671 255,78 ** 255,78
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612080 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612082 88,75 ** 88,75
JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029478 88,75 ** 88,75
JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029480 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182926 334,00 ** 334,00
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307013 1.128,75 ** 1.128,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378079 698,75 ** 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017051 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172834 1.343,75 ** 1.343,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755856 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445907 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445910 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551181 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551203 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551179 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551206 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260748 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260740 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260735 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551195 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416448 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001232525 99,57 ** 99,57
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975241 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975237 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975235 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001241916 156,61 ** 156,61
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001754367 73,36 ** 73,36
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307014 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717865 1.343,75 ** 1.343,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000306131 188,30 ** 188,30
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001305229 9,30 ** 9,30
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435150 698,75 ** 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002254091 397,35 ** 397,35
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357284 913,75 ** 913,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357288 483,75 ** 483,75
NILO FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319821 88,75 ** 88,75
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)
Licitação Pregão eletrônico 14006071031 31.649,40 1.445,32 8.197,19
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15002494433 884,00 3,17 839,96
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29301 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme nas Promotorias de Cachoeira do Sul, Lagoa Vermelha e Lajeado, conforme Pregão Eletrônico 26/12. 3º
Licitação Pregão eletrônico 14001963013 1.338,26 ** 593,00
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047901 179,37 ** 179,37
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047903 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15002937332 875,83 831,88 831,88
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002937311 185,99 185,99 185,99
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002494417 185,99 ** 185,99
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001971093 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001971038 185,99 ** 185,99
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Licitação Pregão eletrônico 15001009673 246,80 ** 246,80
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PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001558480 185,99 ** 185,99
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001558530 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000211426 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211424 179,37 ** 179,37
LEX EDITORA S/A 61.160.768/0001-17 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30477 - Renovação da assinatura anual do produto Magister Net, para a Biblioteca desta Instituição. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000810295 1.666,00 ** 1.666,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737869 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362765 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878001 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986768 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650196 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561907 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299443 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561922 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544449 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416251 483,75 483,75 483,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544501 107,50 107,50 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017016 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 4066 km - cfe. SIN nº 38/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481337 3.415,44 ** 3.415,44
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962820 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184775 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460608 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 5006 km - cfe. SIN nº 92/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973260 4.355,22 ** 4.355,22
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975350 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864499 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755127 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099220 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321943 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780363 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 3508 km - cfe. SIN nº 067/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390632 3.051,96 ** 3.051,96
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1128 km - cfe. SIN nº 001/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000100980 981,36 ** 981,36
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042772 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447197 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527651 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393577 483,75 ** 483,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042918 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305013 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717837 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626379 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 4698 km - cfe. SIN nº 120/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002386751 4.134,24 ** 4.134,24
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 3898 km - cfe. SIN nº 043/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882162 3.352,28 ** 3.352,28
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321941 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531300 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389673 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202376 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856034 268,75 ** 268,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780337 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007333 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755082 645,75 ** 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 599 km - cfe. SIN nº 045/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882239 515,14 ** 515,14
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755088 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755074 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755073 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755181 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002361104 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 25/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480892 496,44 ** 496,44
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1192 km - cfe. SIN nº 122/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387544 1.048,96 ** 1.048,96
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393136 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416292 88,75 ** 88,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393138 645,75 ** 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531773 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1057 km - cfe. SIN nº 003/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101028 919,59 ** 919,59
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307026 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305035 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717727 645,75 ** 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717725 88,75 ** 88,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301229 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717723 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301225 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301222 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717721 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2327 km - cfe. SIN nº 069/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390654 2.024,49 ** 2.024,49
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393655 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1853 km - cfe. SIN nº 94/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973646 1.612,11 ** 1.612,11
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258363 88,75 ** 88,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068404 88,75 ** 88,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -1989 km - cfe. SIN nº 149/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888361 1.730,43 ** 1.730,43
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 1942 km - cfe. SIN nº 178/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003389989 1.728,38 1.728,38 1.728,38
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185444 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185447 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002752663 645,75 ** 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002752666 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002752824 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002714301 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 406 km - cfe. SIN nº 006/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101088 353,22 ** 353,22
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029640 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 28/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480932 84,00 ** 84,00
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378019 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892072 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 256 km - cfe. SIN nº 125/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002387752 225,88 ** 225,88
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258712 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935756 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 55 km - cfe. SIN nº 181/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15003390097 48,95 48,95 48,95
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209875 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172862 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447212 143,50 ** 143,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661349 88,75 ** 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661107 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560871 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -1095 km - cfe. SIN nº 157/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888881 952,65 ** 952,65
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661351 88,75 ** 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560865 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473975 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694557 268,75 ** 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1573 km - cfe. SIN nº 051/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882460 1.352,78 ** 1.352,78
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357242 268,75 ** 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209877 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209868 88,75 ** 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 287 km - cfe. SIN nº 130/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388503 252,56 ** 252,56
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1234 km - cfe. SIN nº 30/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481005 1.036,56 ** 1.036,56
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544498 143,50 143,50 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378081 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416446 358,75 358,75 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307027 143,50 ** 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 764 km - cfe. SIN nº 102/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973806 664,68 ** 664,68
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473984 143,50 ** 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 518 km - cfe. SIN nº 010/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101155 450,66 ** 450,66
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048673 143,50 ** 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 1969 km - cfe. SIN nº 185/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003390180 1.752,41 1.752,41 1.752,41
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888575 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756782 88,75 ** 88,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 240 km - cfe. SIN nº 077/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390746 208,80 ** 208,80
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068498 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301246 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299579 358,75 358,75 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304995 88,75 ** 88,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 421 km - cfe. SIN nº 131/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388567 370,48 ** 370,48
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -144 km - cfe. SIN nº 158/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002888913 125,28 ** 125,28
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001890443 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017011 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915373 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120115 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650199 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 079/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390766 87,00 ** 87,00
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527677 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 349 km - cfe. SIN nº 014/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101338 303,63 ** 303,63
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305100 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042843 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305023 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460618 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561898 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 131 km - cfe. SIN nº 40/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481351 110,04 ** 110,04
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063437 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416266 358,75 358,75 358,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737878 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299614 358,75 358,75 358,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 406 km - cfe. SIN nº 106/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973891 353,22 ** 353,22
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 406 km - cfe. SIN nº 189/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003390459 361,34 361,34 361,34
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182054 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042851 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011129 358,75 ** 358,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962974 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864524 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544439 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993799 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986789 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626287 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780370 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 120 km - cfe. SIN nº 162/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002889434 104,40 ** 104,40
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 537 km - cfe. SIN nº 054/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882687 461,82 ** 461,82
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771689 143,50 ** 143,50
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA 43.217.850/0001-59 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30787 - Renovação da base de dados Juris Síntese Online, e dos seguintes periódicos: Revista Síntese de Direito de Família, periodicidade bimestral, Revista
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001513431 4.293,00 ** 4.293,00
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2346 km - cfe. SIN nº 138/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002389778 2.064,48 ** 2.064,48
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780362 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210394 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378078 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 2132 km - cfe. SIN nº 197/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003392481 1.897,48 1.897,48 1.897,48
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650384 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 3296 km - cfe. SIN nº 166/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15002890169 2.867,52 ** 2.867,52
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307879 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389874 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551169 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209917 913,75 ** 913,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210393 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2020 km - cfe. SIN nº 061/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882829 1.737,20 ** 1.737,20
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806963 483,75 ** 483,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717869 483,75 ** 483,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256684 483,75 ** 483,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068575 268,75 ** 268,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551167 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551158 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 3620 km - cfe. SIN nº 35/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481305 3.040,80 ** 3.040,80
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544377 483,75 483,75 483,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1140 km - cfe. SIN nº 113/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974184 991,80 ** 991,80
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416188 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935776 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551164 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345803 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002963002 268,75 ** 268,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445914 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362768 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362767 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378077 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017027 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416081 88,75 88,75 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787741 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935786 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787748 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307024 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650256 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 910 km - cfe. SIN nº 167/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002890230 791,70 ** 791,70
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 153 km - cfe. SIN nº 020/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101442 133,11 ** 133,11
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935782 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307030 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527164 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1201 km - cfe. SIN nº 114/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974210 1.044,87 ** 1.044,87
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172782 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172787 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544618 932,75 932,75 932,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1014 km - cfe. SIN nº 36/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481320 851,76 ** 851,76
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416447 645,75 645,75 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209921 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008248 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007338 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2894 km - cfe. SIN nº 139/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002390102 2.546,72 ** 2.546,72
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344853 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 1357 km - cfe. SIN nº 083/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390815 1.180,59 ** 1.180,59
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393579 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260849 645,75 645,75 645,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561900 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962843 88,75 ** 88,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527692 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864512 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864511 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737880 107,50 ** 107,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416307 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 473 km - cfe. SIN nº 170/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002890345 411,51 ** 411,51
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814956 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864514 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864518 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099216 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737879 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099217 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 131 km - cfe. SIN nº 117/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001974327 113,97 ** 113,97
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 500 km - cfe. SIN nº 142/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002390799 440,00 ** 440,00
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15003416256 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393629 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 478 km - cfe. SIN nº 087/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390955 415,86 ** 415,86
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299764 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219895 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184833 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305031 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 262 km - cfe. SIN nº 064/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882868 225,32 ** 225,32
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986797 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855964 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780376 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855969 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986802 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544445 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544448 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 840 km - cfe. SIN nº 42/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481355 705,60 ** 705,60
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362774 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011132 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011133 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 305 km - cfe. SIN nº 171/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002890395 265,35 ** 265,35
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042664 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717862 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962846 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 678 km - cfe. SIN nº 023/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101648 589,86 ** 589,86
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993800 143,50 ** 143,50
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553846 798,75 798,75 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029531 443,75 ** 443,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002753825 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661222 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661221 1.153,75 ** 1.153,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002057998 177,50 ** 177,50
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419357 798,75 798,75 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868729 1.153,75 ** 1.153,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352692 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526551 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248920 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001345188 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114992 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048578 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531795 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393186 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114917 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256686 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002753817 443,75 ** 443,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258714 443,75 ** 443,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526524 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320319 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185448 1.153,75 1.153,75 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419413 798,75 798,75 798,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260835 268,75 268,75 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962950 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962945 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048708 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378069 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378073 913,75 ** 913,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661292 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661290 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447248 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324563 913,75 ** 913,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324534 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324552 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324542 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324562 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864530 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378065 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258382 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736103 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839909 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839908 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839910 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839911 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839915 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839904 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839899 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839906 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839896 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948743 107,50 ** 107,50
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002393161 2.040,00 ** 2.040,00
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393164 * ** **
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320323 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526557 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002580164 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157642 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868734 * -443,75 **
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002868732 1.530,00 -510,00 1.530,00
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002801004 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376916 798,75 798,75 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000984004 850,00 ** 850,00
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661228 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831112 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114999 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185459 1.153,75 1.153,75 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000984002 850,00 ** 850,00
PREF MUN DE CANGUCU 88.861.430/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30530 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canguçu, localizado na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030.
N.I. N.I. 15000348559 66,18 ** 66,18
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888559 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878086 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855955 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416192 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181971 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755844 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270281 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737936 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891759 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181969 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001890438 913,75 ** 913,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210304 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270833 698,75 ** 698,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042882 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393611 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210283 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210390 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184808 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184810 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184809 107,50 107,50 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210291 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042881 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273676 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584172 * ** **
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210303 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210376 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527668 483,75 ** 483,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755141 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673082 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626284 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002927643 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661122 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986751 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661128 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389817 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011125 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011150 483,75 ** 483,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209822 430,00 ** 430,00
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544522 107,50 107,50 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544526 88,75 88,75 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416071 88,75 88,75 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273716 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270364 88,75 ** 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416788 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925522 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925527 88,75 ** 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925525 88,75 ** 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258405 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182031 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348046 483,75 483,75 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258743 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324101 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772871 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772870 88,75 ** 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445845 268,75 268,75 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856006 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562841 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737937 88,75 ** 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172774 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003340 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398239 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935646 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935638 483,75 ** 483,75
LUIS FELIPE GALIZA LOBATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001939230 268,75 ** 268,75
LUIS FELIPE GALIZA LOBATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419404 268,75 268,75 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983996 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983999 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661217 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868727 * -268,75 **
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661969 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002878639 850,50 -283,50 850,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492474 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831100 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114948 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492469 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553860 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182004 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157644 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376912 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271869 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185457 698,75 698,75 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048587 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002580161 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736065 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756819 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756821 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002753821 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474030 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737792 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002393151 1.134,00 ** 1.134,00
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002673525 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393153 * ** **
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148693 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858111 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270826 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526541 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270311 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270312 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319812 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319814 88,75 ** 88,75
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002202604 1.134,00 ** 1.134,00
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001492706 1.134,00 ** 1.134,00
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517532 1.134,00 ** 1.134,00
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517533 1.134,00 ** 1.134,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003445853 850,00 850,00 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029182 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560918 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879911 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002148678 1.530,00 ** 1.530,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003544642 1.530,00 1.530,00 1.530,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099185 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30427 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - URI. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO DE DESP
N.I. N.I. 15000063883 11.720,64 ** 5.860,32
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099184 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002300088 338,80 ** 338,80
PREF MUN DE TAPES 88.811.948/0001-78 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30791 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapes, localizado na Av. Cardeal D. Vicente Scherer, 326. Inscrição
N.I. N.I. 15001178505 137,46 ** 137,46
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182042 143,50 ** 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755863 143,50 ** 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029644 88,75 ** 88,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888571 88,75 ** 88,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048610 645,75 ** 645,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307033 358,75 ** 358,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962852 645,75 ** 645,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948786 143,50 ** 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650219 1.219,75 ** 1.219,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099133 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888563 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007335 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891995 358,75 ** 358,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445764 358,75 358,75 358,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562826 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756779 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544533 143,50 143,50 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636737 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650223 358,75 ** 358,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650234 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305671 88,75 ** 88,75
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002210094 645,75 ** 645,75
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416302 358,75 ** 358,75
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299725 143,50 143,50 143,50
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445836 358,75 358,75 358,75
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30667 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000745153 1.498,42 ** 1.498,42
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30856 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001320067 1.490,13 ** 1.490,13
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31292 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002938262 509,88 -1.490,12 509,88
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000210266 666,59 ** 666,59
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30933 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001557964 1.499,89 ** 1.499,89
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31081 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002130497 1.307,55 ** 1.307,55
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31226 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002642807 1.355,25 -644,75 1.355,25
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209925 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629059 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319808 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209929 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209928 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629038 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324103 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629036 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209927 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629042 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629048 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015 - 1155 km - cfe. SIN nº 091/15. IN
N.I. N.I. 15001391166 995,04 ** 995,04
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629044 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629053 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629050 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629056 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629040 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181970 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481322 334,95 ** 334,95
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481325 323,40 ** 323,40
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015 - 693 km - cfe. SIN nº 118/15. INDENIZACAO PELO
N.I. N.I. 15001974362 602,91 ** 602,91
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181988 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181966 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181965 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324105 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324109 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324095 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181993 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975270 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975264 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181991 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324110 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324114 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324099 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181995 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324098 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181990 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975275 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975280 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 (144 km) e maio/2015 (539 km) - cfe. SIN nº 144/15. INDENI
N.I. N.I. 15002391134 599,60 ** 599,60
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181958 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181956 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181960 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181954 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181959 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181963 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181964 143,50 ** 143,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000606445 3.130,00 ** 3.130,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000606417 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000606476 2.628,97 ** 2.628,97
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000606508 483,36 ** 483,36
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001125400 4.344,55 ** 4.344,55
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15001125305 162,00 ** 162,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15001125419 491,62 ** 491,62
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15001125352 7.715,00 ** 7.715,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15002628775 998,20 -1,80 998,20
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
N.I. N.I. 15002628835 1.369,80 -130,20 1.369,80
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002628650 4.533,97 -466,03 4.533,97
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15002628515 * -500,00 **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15002628880 2.490,00 -2.510,00 2.490,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRET
N.I. N.I. 15001497709 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000052022 1.705,00 ** 1.705,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000052057 862,60 ** 862,60
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15001497791 5.020,00 ** 5.020,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31013 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRET
N.I. N.I. 15001814271 1.670,00 ** 1.670,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717736 107,50 ** 107,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717733 107,50 ** 107,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15001497912 409,90 ** 409,90
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001497870 4.465,44 ** 4.465,44
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000052085 140,00 ** 140,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000052003 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15001941135 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15001941137 2.560,00 ** 2.560,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15001941182 861,89 ** 861,89
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001941141 3.344,08 ** 3.344,08
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15003531217 * 500,00 500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31369 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15003106767 874,80 ** 1.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED31486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15003531292 2.196,00 5.000,00 5.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15003531720 916,47 1.000,00 1.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003531388 3.088,91 5.000,00 5.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31369 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
N.I. N.I. 15003106791 676,80 ** 1.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30658 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000683013 3.400,00 ** 3.400,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31369 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15003106701 * ** 500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31369 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003106753 3.604,51 ** 5.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED31369 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15003106719 1.696,00 ** 5.000,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001048595 2.890,00 ** 2.890,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000029530 2.210,00 ** 2.210,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002057992 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001915386 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001181984 2.210,00 ** 2.210,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002270828 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002202590 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002878055 2.210,00 ** 2.210,00
PREF MUN DE GIRUA 87.613.048/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30917 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015 cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Giruá, localizado na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição
N.I. N.I. 15001488970 327,28 ** 327,28
PREF MUN DE GIRUA 87.613.048/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30917 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Giruá, localizado na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 0000447010
N.I. N.I. 15001488869 463,29 ** 463,29
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357175 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307690 582,90 ** 582,90
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099124 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256784 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062509 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258265 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626323 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048728 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737857 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416785 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888708 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562880 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003406559 594,52 594,52 594,52
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30848 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Júri. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO
N.I. N.I. 15001352776 585,00 ** 585,00
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258281 177,50 ** 177,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517481 443,75 ** 443,75
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED28945 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14000666624 4.170,36 ** 695,06
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED30470 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000542642 4.324,20 360,35 1.801,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661198 1.153,75 ** 1.153,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001345186 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736056 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983983 443,75 ** 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831089 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526519 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002580157 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393149 * ** **
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868725 * -443,75 **
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002868724 1.530,00 -510,00 1.530,00
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185439 798,75 798,75 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002673512 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003553822 2.210,00 2.210,00 2.210,00
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553851 798,75 798,75 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002393142 2.040,00 ** 2.040,00
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419341 798,75 798,75 798,75
VERA LUCIA CUNHA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447323 88,75 ** 88,75
VERA LUCIA CUNHA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447320 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299753 88,75 88,75 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416804 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182073 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042698 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560794 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273691 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089671 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717871 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661204 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011137 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048709 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925531 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855959 107,50 ** 107,50
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000276193 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000276452 3.407,85 ** 3.407,85
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000276491 2.619,72 ** 2.619,72
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001241928 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000019315 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001241954 2.636,23 ** 2.636,23
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001241957 1.905,53 ** 1.905,53
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000276552 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000276593 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000019301 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019309 1.078,39 ** 1.078,39
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019306 2.213,41 ** 2.213,41
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019313 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001241961 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001241959 * ** **
INGERSOLL RAND I C S AR COND COMP REFRIG LTDA 01.610.517/0011-37 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 14002442161 * ** 1.800,72
INGERSOLL RAND IND COM SERV AR COND REFRI LTDA 01.610.517/0011-37 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29089 - Serviços para a manutenção de componentes essenciais dos equipamentos de ar condicionado central, instalados no Palácio do MP e no Data Center da Sed
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14002442161 * ** 1.800,72
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580135 177,50 ** 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276225 37,30 ** 37,30
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878048 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15002404679 27.424,00 ** 27.424,00
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607336 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607342 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607345 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607338 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607340 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607332 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607334 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040986 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040987 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040988 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040989 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607343 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034819 404,55 ** 404,55
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040985 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155226 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155229 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155224 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155225 88,75 ** 88,75
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005334 177,50 ** 177,50
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005301 177,50 ** 177,50
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005300 177,50 ** 177,50
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925507 177,50 ** 177,50
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005333 177,50 ** 177,50
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925506 177,50 ** 177,50
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15003013379 232,98 ** 232,98
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho a novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15003013527 1.662,48 ** 1.662,48
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737865 177,50 ** 177,50
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771253 92,20 ** 92,20
CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737867 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017915 104,92 ** 104,92
CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607400 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005359 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005356 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005358 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005355 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005354 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005349 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005351 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005353 88,75 ** 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005352 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15003406795 338,64 338,64 338,64
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307715 332,82 ** 332,82
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580270 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580266 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580273 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276548 194,40 ** 194,40
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580260 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580264 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858028 798,75 ** 798,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002029111 560,28 ** 560,28
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041017 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041016 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241317 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241316 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241318 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241319 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307719 320,16 ** 320,16
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892954 443,75 ** 443,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611831 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005369 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005370 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005371 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521437 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611829 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521438 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611827 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611823 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521436 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521434 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611832 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611833 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521439 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521431 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005372 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521432 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525733 404,80 ** 404,80
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005373 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004337 85,26 ** 85,26
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho e julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15003406878 989,38 989,38 989,38
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296604 194,40 ** 194,40
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003411744 443,70 443,70 443,70
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15002029548 1.719,68 ** 1.719,68
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005380 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005377 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005378 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005376 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580380 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580377 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580375 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005379 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580351 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580356 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580361 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580338 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580346 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580367 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580371 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15000307726 1.096,20 ** 1.096,20
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580331 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580328 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580325 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580318 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580334 177,50 ** 177,50
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521526 177,50 177,50 177,50
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003005028 683,82 ** 683,82
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134196 443,75 ** 443,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530213 993,52 ** 993,52
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298119 249,80 ** 249,80
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270294 443,75 ** 443,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626331 443,75 ** 443,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650335 177,50 ** 177,50
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002030415 704,70 ** 704,70
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270229 443,75 ** 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864367 443,75 ** 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580528 88,75 ** 88,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544254 443,75 443,75 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580579 116,10 ** 116,10
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041067 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003005033 421,06 ** 421,06
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041069 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041068 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041070 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031165 257,52 ** 257,52
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041064 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041063 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041062 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041066 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005426 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005427 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005429 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005428 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005431 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005432 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005433 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005430 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005434 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005435 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005437 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005438 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005436 88,75 ** 88,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521529 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412094 1.253,12 1.253,12 1.253,12
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521534 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521533 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521535 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521538 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521531 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521527 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521530 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041080 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041081 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580695 720,36 ** 720,36
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530338 709,28 ** 709,28
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580582 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580578 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580575 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607560 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031262 840,42 ** 840,42
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607562 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607554 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611983 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611986 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607558 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607564 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611987 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611984 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611989 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041072 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041073 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005447 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005446 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521546 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521545 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521541 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521540 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607556 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521542 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521544 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412364 744,93 744,93 744,93
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005450 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003009866 445,44 ** 445,44
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005449 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005448 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580566 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580570 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580560 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041078 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521551 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521549 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041074 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041076 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155473 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155474 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155476 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155479 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018705 712,08 ** 712,08
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699853 695,52 ** 695,52
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155471 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155468 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002834285 298,90 ** 298,90
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612011 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612010 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005464 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005463 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005461 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005462 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005459 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005458 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298980 304,20 ** 304,20
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612005 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612003 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612001 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611999 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612009 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002530509 524,60 ** 524,60
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005466 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005467 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005468 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003010276 374,88 ** 374,88
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612021 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612024 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612020 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612026 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612014 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612019 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612016 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031815 598,56 ** 598,56
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155495 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580632 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580624 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580620 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580599 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018888 73,96 ** 73,96
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580616 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580606 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580601 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580611 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025668 46,70 ** 46,70
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003010358 71,28 ** 71,28
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155511 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155513 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018943 277,20 ** 277,20
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155516 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30969 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesa com o Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Jurí RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO
N.I. N.I. 15001673021 585,00 ** 585,00
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018657 381,40 381,40 381,40
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30848 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Júri. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO
N.I. N.I. 15001352738 585,00 ** 585,00
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312386 443,75 ** 443,75
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033609 71,34 ** 71,34
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002651956 443,75 ** 443,75
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041137 88,75 ** 88,75
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155545 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155542 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155537 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019969 505,68 ** 505,68
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155546 177,50 ** 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005492 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607624 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607620 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607615 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607634 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583084 356,90 ** 356,90
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626350 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317193 206,19 ** 206,19
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005507 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019199 524,16 ** 524,16
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005508 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005505 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005506 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003010774 908,96 ** 908,96
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005503 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005504 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007307 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033789 361,05 ** 361,05
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029528 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607638 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607630 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612089 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612090 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612086 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612088 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307025 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514861 176,00 ** 176,00
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034972 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034974 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002300817 63,80 ** 63,80
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064954 443,75 ** 443,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155571 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155569 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155572 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155568 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155563 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155558 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155565 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155567 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580698 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583127 174,87 ** 174,87
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580694 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580697 177,50 ** 177,50
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521659 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041167 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041168 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041166 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521662 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521666 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521667 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521665 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521669 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521664 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521660 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612136 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580700 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612137 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612126 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612131 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612134 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612121 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612138 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612140 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041160 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041159 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041161 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155589 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155593 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607737 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155592 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155596 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155590 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607735 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607739 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155586 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607733 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607740 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155587 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005520 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005519 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005518 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005521 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005515 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005514 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005517 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005516 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607746 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041162 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041165 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607742 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607744 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155740 88,75 ** 88,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241492 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089670 443,75 ** 443,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2014.. INDENIZACAO PELO US
N.I. N.I. 15000317979 4.669,26 ** 4.669,26
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034416 900,45 ** 900,45
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241459 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241456 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241453 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241454 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241493 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241458 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005536 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005541 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005539 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005538 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005540 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155655 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155656 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155657 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15002531025 708,08 ** 708,08
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241455 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580704 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580705 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612187 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538338 443,75 ** 443,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612190 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612180 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612182 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612185 177,50 ** 177,50
RUDIMAR TONINI SOARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002302052 187,40 ** 187,40
RUDIMAR TONINI SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001884527 798,75 ** 798,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155680 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155688 88,75 ** 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155690 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155687 88,75 ** 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155681 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155686 88,75 ** 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155683 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041198 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041197 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041196 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041195 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041194 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005542 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005545 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005544 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005543 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março a maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002531055 1.577,65 ** 1.577,65
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho e julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15003413678 854,85 854,85 854,85
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612206 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612198 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612199 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521692 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521691 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612191 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612192 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521689 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612193 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612196 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612197 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005550 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521698 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521696 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005546 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005549 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034424 612,48 ** 612,48
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005547 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005548 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521693 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521694 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521695 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398286 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318310 106,14 ** 106,14
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003413721 398,46 398,46 398,46
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002531080 1.263,32 ** 1.263,32
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612209 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612212 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041200 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041199 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155702 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155698 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155701 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155693 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612214 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612215 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583339 120,40 ** 120,40
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612222 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612221 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612231 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155691 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612220 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041201 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041202 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019910 239,94 ** 239,94
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583599 502,24 ** 502,24
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607785 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612323 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612325 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607792 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612322 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607794 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612318 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612317 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612315 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607783 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612320 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612321 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607790 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612319 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607796 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318882 610,74 ** 610,74
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521737 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521736 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521725 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521720 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521721 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521722 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521723 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521724 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241465 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241460 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521730 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521726 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241462 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521733 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034654 487,20 ** 487,20
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521734 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521735 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521729 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580758 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241476 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241481 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002531479 1.041,60 ** 1.041,60
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241480 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580741 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580735 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580738 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019932 470,40 ** 470,40
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580747 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612304 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612303 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155714 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612310 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155717 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612306 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612309 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607787 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580751 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580754 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607789 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155719 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612311 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155721 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612313 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155726 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155725 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612314 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155722 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155723 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580746 88,75 ** 88,75
VALERIO COGO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583740 600,30 ** 600,30
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580801 177,50 ** 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580796 177,50 ** 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580799 177,50 ** 177,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925528 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270363 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925529 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273713 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416787 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182029 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925530 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737940 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324100 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935624 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182030 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172761 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416076 88,75 88,75 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398235 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935614 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348013 645,75 645,75 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003337 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562831 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772868 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258738 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772869 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856002 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134241 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445844 358,75 358,75 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258404 143,50 ** 143,50
JAYME WEINGARTNER NETO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30045 - Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público.(Direito Constitucional, Financeiro e Tributári
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005408408 60.833,92 ** 11.735,23
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527158 143,50 ** 143,50
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002651996 932,75 ** 932,75
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925409 143,50 ** 143,50
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001240985 252,00 ** 252,00
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001240983 252,00 ** 252,00
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 1589 km - cfe. SIN nº 194/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003391369 1.414,21 1.414,21 1.414,21
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562853 143,50 ** 143,50
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993886 1.219,75 ** 1.219,75
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393589 143,50 ** 143,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311965 198,95 ** 198,95
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344880 88,75 ** 88,75
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209886 698,75 ** 698,75
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848929 15,32 ** 15,32
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515770 198,95 ** 198,95
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307022 107,50 ** 107,50
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888561 107,50 ** 107,50
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650249 107,50 ** 107,50
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447251 107,50 ** 107,50
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736095 268,75 ** 268,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435141 358,75 ** 358,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915385 358,75 ** 358,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531240 645,75 ** 645,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661324 143,50 ** 143,50
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445919 177,50 177,50 177,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975414 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 875 km - cfe. SIN nº 103/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973828 761,25 ** 761,25
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270287 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551153 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542058 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362879 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542060 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260771 483,75 483,75 483,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755155 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755168 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015 - 155 e 1625 km - cfe. SIN nº 052/15. IND
N.I. N.I. 15000882520 1.527,70 ** 1.527,70
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017064 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210306 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210305 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 655 km - cfe. SIN nº 011/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101169 569,85 ** 569,85
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531254 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042595 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 740 km - cfe. SIN nº 186/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003390242 658,60 658,60 658,60
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209823 1.343,75 ** 1.343,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527673 483,75 ** 483,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717854 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717846 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584184 * ** **
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878075 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015 - 46km e 909 km - cfe. SIN nº 159/15. INDENIZACA
N.I. N.I. 15002889018 830,85 ** 830,85
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002927642 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935746 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389824 88,75 ** 88,75
RODRIGO SCHOELLER DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001182026 2.210,00 ** 2.210,00
RODRIGO SCHOELLER DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001305089 2.210,00 ** 2.210,00
RODRIGO SCHOELLER DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001182011 850,00 ** 850,00
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209810 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155220 88,75 ** 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155221 88,75 ** 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155218 88,75 ** 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017615 245,10 ** 245,10
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209811 177,50 ** 177,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182039 143,50 ** 143,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182035 143,50 ** 143,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915335 358,75 ** 358,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003336 143,50 ** 143,50
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856046 932,75 ** 932,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209924 645,75 ** 645,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948732 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948737 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736152 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915336 358,75 ** 358,75
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001512245 92,10 ** 92,10
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001512233 1.863,58 ** 1.863,58
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001512196 2.940,54 ** 2.940,54
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15002279691 428,04 ** 428,04
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002279736 448,15 ** 448,15
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002279844 1.195,10 ** 1.195,10
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000693602 1.570,58 ** 1.570,58
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000693672 106,40 ** 106,40
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002279802 2.711,00 ** 2.711,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693552 1.670,00 ** 1.670,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000693299 444,89 ** 444,89
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693490 60,00 ** 60,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15002279888 124,90 ** 124,90
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000342237 802,64 ** 802,64
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000342014 1.719,46 ** 1.719,46
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000342327 209,70 ** 209,70
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001512109 439,69 ** 439,69
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001512124 1.282,50 ** 1.282,50
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000342199 2.720,50 ** 2.720,50
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000342110 930,00 ** 930,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-.
N.I. N.I. 13002020795 * ** 9.989,49
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30665 - Contratação da empresa que executou o projeto original para alteração e atualização do projeto elétrico do prédio sede desta Instituição. ELABORACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000973634 9.580,00 ** 9.244,70
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30464 - Elaboração de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar, Sa
Licitação Convite 15001171648 64.000,00 11.152,40 11.152,40
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30718 - Prestação de serviços de adequação do projeto de instalações elétricas da obra de reforma e ampliação da PJ de Santa Rosa. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001258968 5.440,00 5.331,20 5.331,20
JB ENGENHARIA LTDA ME 01.848.765/0001-49 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30739 - Alteração de projeto estrutural da obra de ampliação, reforma e manutenção da sede da Promotoria de Justiça de Torres. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001205479 3.500,00 ** 3.430,00
JB ENGENHARIA LTDA ME 01.848.765/0001-49 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30718 - Prestação de serviços de adequação do projeto estrutural e de fundações da obra de reforma e ampliação da PJ de Santa Rosa. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001259017 3.500,00 ** 3.430,00
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-.
N.I. N.I. 13006153031 * ** 6.996,40
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-.
N.I. N.I. 13006153032 * ** 549.712,99
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-PED30167 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Aditivo. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 14005497507 219.087,05 22.828,82 32.088,79
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-PED30165 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 14005497501 1.283.072,15 128.474,55 971.309,45
AAC AR CONDICIONADO LTDA 05.102.155/0001-52 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED30953 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo janela, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 09/14. MAQUINAS, MOTORES E/OU APA
Licitação Pregão eletrônico 15001860845 34.500,00 ** 34.500,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 MOBILIARIO EM GERAL-PED30392 - Aquisição de 02 (dois) pedestais para televisores de LED 55, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 06/2015. MOBILIARIO EM GERAL
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000421387 1.200,00 ** 1.200,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS E
Licitação Pregão eletrônico 15000324539 6.527,02 ** 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31065-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 15001986188 6.747,66 ** 6.460,21
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31172-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 15002498062 6.747,66 ** 5.771,04
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,CLIPAGEM,GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO,TV,INTERNET,JORNAIS E REV
Licitação Pregão eletrônico 15000211415 6.527,02 ** 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAL E
Licitação Pregão eletrônico 15001558241 6.747,66 ** 6.427,35
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAL E
Licitação Pregão eletrônico 15001009594 6.600,00 ** 6.337,70
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 14006047571 6.527,02 ** 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
Licitação Pregão eletrônico 14005144614 6.527,02 ** 466,19
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31302-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,CLIPAGEM,GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS E
Licitação Pregão eletrônico 15002939808 6.747,66 6.460,21 6.460,21
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30472 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizado na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663. TAXAS
N.I. N.I. 15000109959 335,67 ** 335,67
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30901 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizado na Rua Dona Carlinda, 456. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 15001489822 371,58 ** 371,58
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389999 107,50 ** 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390012 107,50 ** 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390017 107,50 ** 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002796042 456,80 ** 456,80
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389989 107,50 ** 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389994 107,50 ** 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390024 107,50 ** 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390034 107,50 ** 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390006 107,50 ** 107,50
CLAUDIO ARI PINHEIRO DE MELLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002209871 850,00 ** 850,00
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273745 177,50 ** 177,50
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003012175 61,60 ** 61,60
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318678 331,47 ** 331,47
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15003217962 27.424,00 27.424,00 27.424,00
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042812 88,75 ** 88,75
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416051 88,75 88,75 88,75
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042813 107,50 ** 107,50
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755137 268,75 ** 268,75
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434835 268,75 ** 268,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001892118 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000879909 2.210,00 ** 2.210,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007305 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000321914 1.530,00 ** 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000399290 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001182021 2.890,00 ** 2.890,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398290 177,50 ** 177,50
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661105 443,75 ** 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182053 177,50 ** 177,50
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202485 443,75 ** 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517531 2.890,00 ** 2.890,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000755108 1.530,00 ** 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002148651 1.530,00 ** 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148650 798,75 ** 798,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001756798 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003544676 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000541997 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003260755 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000879906 340,00 ** 340,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001717743 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011141 443,75 ** 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003416453 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000321910 850,00 ** 850,00
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445927 107,50 107,50 107,50
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001811503 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002089748 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271871 483,75 ** 483,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416324 88,75 88,75 88,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416066 107,50 107,50 107,50
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419268 913,75 913,75 913,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584196 * ** **
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007355 88,75 ** 88,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348075 268,75 268,75 268,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717741 107,50 ** 107,50
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001967492 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717744 107,50 ** 107,50
ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001227842 913,75 ** 913,75
ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626398 913,75 ** 913,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003341 645,75 ** 645,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445754 143,50 143,50 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755098 932,75 ** 932,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888565 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299812 143,50 143,50 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779843 358,75 ** 358,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673055 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001389224 645,75 ** 645,75
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000159947 25,60 ** 25,60
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000160044 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31151 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15002352453 * -2.000,00 **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31008 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15001748872 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31151 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002352317 * -1.000,00 **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31008 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001748919 815,00 ** 815,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31008 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001748797 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31453 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15003401272 350,00 2.000,00 2.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30748 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000973306 49,90 ** 49,90
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30748 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000973329 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31453 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003401181 * 1.000,00 1.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31453 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem para não servidor ALIMENTACAO E/OU HOSPE
N.I. N.I. 15003401225 * 1.000,00 1.000,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000319848 1.467,86 ** 1.467,86
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30906 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001447742 650,00 ** 650,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000319952 590,45 ** 590,45
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000019240 410,80 ** 410,80
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30906 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001447741 4.979,75 ** 4.979,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30906 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001447740 6.663,26 ** 6.663,26
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 15000320165 * ** **
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000019244 * ** **
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019235 2.449,84 ** 2.449,84
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30725 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário de despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO
N.I. N.I. 15000883061 13.353,84 ** 13.353,84
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ANALISE CLINICA LABORATORIAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com análise clínica laboratorial. ANALISE CLINICA LABORATORIAL
N.I. N.I. 15000019248 1.935,00 ** 1.935,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694560 698,75 ** 698,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 SOM E/OU IMAGEM-PED30762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com equipamentos de som e/ou imagem. SOM E/OU IMAGEM
N.I. N.I. 15001039718 271,89 ** 271,89
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-PED31134 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diplomas, condecorações, medalhas e/ou prêmios. DIPLOMAS, CONDECORAC
N.I. N.I. 15002257577 929,17 ** 929,17
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172892 483,75 ** 483,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO-PED30762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com máquinas de escrever, somar, calcular, contabilidade e reprodução. M
N.I. N.I. 15001039694 518,00 ** 518,00
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058014 143,50 ** 143,50
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160174 143,50 143,50 143,50
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002305246 59,50 ** 59,50
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975754 88,75 ** 88,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474049 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878042 443,75 ** 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962913 443,75 ** 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416431 798,75 798,75 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258655 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261740 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064956 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182020 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925496 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755118 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755823 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755117 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542029 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305097 443,75 ** 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661864 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925495 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787724 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661872 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415941 177,50 177,50 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948830 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856031 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219786 177,50 177,50 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011160 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209842 443,75 ** 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068612 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134220 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068606 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544265 177,50 177,50 177,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000301852 1.925,00 ** 1.925,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000301914 * ** **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348098 88,75 88,75 88,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755816 107,50 ** 107,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15000301796 * ** **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15002142462 * ** **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172895 107,50 ** 107,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000301887 1.317,20 ** 1.317,20
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15002142467 1.334,00 ** 1.334,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002142472 1.517,30 ** 1.517,30
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001227846 913,75 ** 913,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15002142475 646,04 ** 646,04
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544528 107,50 107,50 107,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002563445 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL 89.363.642/0001-69 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30840 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, localizado na Avenida Rodolfo Taborda, 77. Ins
N.I. N.I. 15001335078 50,66 ** 50,66
PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL 89.363.642/0001-69 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30899 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2013/2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, localizado na Rua Rodolfo Taborda, 77. TAXAS PELA PRE
N.I. N.I. 15001487505 134,18 ** 134,18
SNAP INFORMATICA LTDA 27.287.226/0001-71 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31169 - Empenho prévio para renovação de duas assinaturas anuais do software Data Venia. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002879654 5.310,00 5.203,80 5.203,80
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31332 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003012747 2.753,70 ** 3.000,00
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31446 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003446248 1.929,00 3.000,00 3.000,00
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000279267 2.992,40 ** 2.992,40
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31137 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002415203 2.941,10 -58,90 2.941,10
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30835 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001319846 2.302,30 ** 2.302,30
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30678 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000759103 2.697,00 ** 2.697,00
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001885178 2.960,46 ** 2.960,46
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831119 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003115018 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324143 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048607 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271878 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661232 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531792 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553850 798,75 798,75 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526573 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419384 1.153,75 1.153,75 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002673529 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393190 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160231 177,50 177,50 177,50
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001939233 443,75 ** 443,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157626 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002801013 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736071 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002913773 1.153,75 ** 1.153,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025314 16,20 ** 16,20
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930177 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514469 103,80 ** 103,80
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607437 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607433 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607435 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018636 27,10 27,10 27,10
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915351 177,50 ** 177,50
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005368 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005366 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005367 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005365 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607431 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771275 54,00 ** 54,00
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296517 130,90 ** 130,90
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029523 177,50 ** 177,50
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025441 130,60 ** 130,60
LUIZ FELIPE GASTAL DE MAGALHAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531361 483,75 ** 483,75
LUIZ FELIPE GASTAL DE MAGALHAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419421 483,75 483,75 483,75
LUIZ FELIPE GASTAL DE MAGALHAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002753819 268,75 ** 268,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029645 143,50 ** 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864506 358,75 ** 358,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694563 143,50 ** 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673053 143,50 ** 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099206 88,75 ** 88,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416316 88,75 ** 88,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378046 143,50 ** 143,50
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661138 358,75 ** 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445801 358,75 358,75 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184807 358,75 358,75 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347978 645,75 645,75 645,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258813 798,75 ** 798,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001261737 1.530,00 ** 1.530,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219777 177,50 177,50 177,50
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001447180 2.210,00 ** 2.210,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636788 340,00 ** 340,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002034934 1.530,00 ** 1.530,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755109 1.153,75 ** 1.153,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068510 443,75 ** 443,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001892119 1.530,00 ** 1.530,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514726 186,70 ** 186,70
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15003303210 27.424,00 27.424,00 27.424,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736090 443,75 ** 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172805 443,75 ** 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172806 443,75 ** 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172804 355,00 ** 355,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000398293 850,00 ** 850,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258653 2.890,00 ** 2.890,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002930988 2.890,00 ** 2.890,00
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034947 107,50 ** 107,50
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389886 107,50 ** 107,50
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311163 15,00 ** 15,00
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389881 107,50 ** 107,50
GILSON GILBERTO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099114 88,75 ** 88,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181947 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181944 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181942 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30825 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001241371 91,20 ** 91,20
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398243 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492417 91,20 ** 91,20
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398246 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398244 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398249 645,75 ** 645,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650226 358,75 ** 358,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891993 143,50 ** 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531383 358,75 ** 358,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002963008 358,75 ** 358,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345802 358,75 ** 358,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544605 143,50 143,50 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099129 143,50 ** 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416295 143,50 ** 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544609 358,75 358,75 358,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787725 358,75 ** 358,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316298 483,75 ** 483,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160179 88,75 88,75 88,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948676 483,75 ** 483,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948730 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542057 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345801 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892002 483,75 ** 483,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258736 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258733 88,75 ** 88,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447271 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210374 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273754 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445925 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915383 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538397 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447344 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855890 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120113 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650388 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650393 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182063 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930196 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787732 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316443 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316433 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011152 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986817 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737882 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806929 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806936 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258763 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260767 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357215 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357207 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551149 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399303 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398250 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673091 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347974 88,75 88,75 88,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030192 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029176 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755106 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986713 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986704 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986707 88,75 ** 88,75
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878019 443,75 ** 443,75
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018599 209,00 209,00 209,00
ANAMARIA THOMAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915349 177,50 ** 177,50
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612033 88,75 ** 88,75
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299657 22,00 ** 22,00
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612032 88,75 ** 88,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034970 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661854 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474125 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209831 1.508,75 ** 1.508,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636844 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389900 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962909 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544268 798,75 798,75 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925497 355,00 ** 355,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650451 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787715 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925503 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002925498 680,00 ** 680,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261739 88,75 ** 88,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289009 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED31282 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem para Mauro Lucio da Cunha Rochembach. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 15002753866 462,00 ** 462,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011157 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839964 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839960 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068593 1.508,75 ** 1.508,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538329 1.153,75 ** 1.153,75
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003544646 2.210,00 2.210,00 2.210,00
ANA LUIZA MERCIO LARTIGAU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001434923 1.530,00 ** 1.530,00
ANA LUIZA MERCIO LARTIGAU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003068437 340,00 ** 340,00
ANA LUIZA MERCIO LARTIGAU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003068443 340,00 ** 340,00
ANA LUIZA MERCIO LARTIGAU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003068440 340,00 ** 340,00
PREF MUN DE GRAMADO 88.847.082/0001-55 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30593 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. Inscrição 5165. TAXAS P
N.I. N.I. 15000454558 240,18 ** 240,18
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580117 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580125 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580124 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580120 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611753 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611746 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611743 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611747 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001579157 1.338,54 ** 1.338,54
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580112 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580110 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611751 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003406416 146,85 146,85 146,85
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040981 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040980 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040979 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003003352 717,75 ** 717,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002026362 861,30 ** 861,30
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182014 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155163 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155162 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005314 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005311 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005312 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005310 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155158 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005309 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155164 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155166 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099115 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005315 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002295999 197,50 ** 197,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878045 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002834237 197,50 ** 197,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002525606 1.156,65 ** 1.156,65
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241227 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241213 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155212 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155214 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155199 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521349 177,50 177,50 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155210 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521346 177,50 177,50 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521348 177,50 177,50 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001017511 577,52 ** 577,52
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155202 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155205 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155206 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003406478 377,36 377,36 377,36
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521344 177,50 177,50 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155209 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155207 88,75 ** 88,75
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134192 177,50 ** 177,50
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134190 177,50 ** 177,50
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296160 61,20 ** 61,20
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025306 163,30 ** 163,30
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771241 57,60 ** 57,60
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878013 443,75 ** 443,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017730 166,84 ** 166,84
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018609 59,80 59,80 59,80
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416293 798,75 ** 798,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607382 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607384 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000851015 24.681,60 ** 24.681,60
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881540 173,10 ** 173,10
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607381 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607386 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525704 237,60 ** 237,60
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521429 177,50 177,50 177,50
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521428 177,50 177,50 177,50
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521430 177,50 177,50 177,50
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241494 177,50 ** 177,50
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241495 177,50 ** 177,50
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611844 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611843 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607444 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611842 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611840 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004510 556,16 ** 556,16
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041020 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041021 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607231 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041019 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041018 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607225 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521447 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521448 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521442 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611854 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697715 274,92 ** 274,92
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611849 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521446 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521444 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521443 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611846 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702992 280,56 ** 280,56
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002029390 893,49 ** 893,49
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611852 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607229 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580277 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607440 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003411505 549,84 549,84 549,84
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580282 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580280 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580284 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607227 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580274 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607438 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607442 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521449 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521450 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580287 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580290 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580298 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041022 88,75 ** 88,75
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607512 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607516 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607508 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607520 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607514 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607510 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607518 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209017 2.296,76 ** 2.296,76
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273734 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024574 25.127,24 ** 25.127,24
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313333 950,04 ** 950,04
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003005051 350,88 ** 350,88
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003009550 134,99 ** 134,99
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005307 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298485 249,80 ** 249,80
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005303 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005306 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005302 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005304 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005305 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270290 798,75 ** 798,75
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248980 443,75 ** 443,75
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018746 613,44 ** 613,44
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155490 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299231 208,90 ** 208,90
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155486 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155485 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155484 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155489 177,50 ** 177,50
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612027 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041099 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612031 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612029 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612030 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612028 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002834266 40,00 ** 40,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005469 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005470 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005474 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005471 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041104 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041102 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041101 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299402 50,00 ** 50,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041100 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033435 361,92 ** 361,92
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612039 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612041 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580672 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580687 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612038 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580686 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612037 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580676 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580674 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612044 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580681 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612042 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612036 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612034 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580924 271,44 ** 271,44
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155518 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155520 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155517 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155521 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
N.I. N.I. 15003010599 728,00 ** 728,00
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607596 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607584 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607581 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412794 370,24 370,24 370,24
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000315647 135,72 ** 135,72
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607588 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445837 177,50 177,50 177,50
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241390 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019066 178,88 ** 178,88
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005483 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005486 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005479 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005480 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005481 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005484 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005485 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005482 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607592 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041129 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607586 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700293 305,76 ** 305,76
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607601 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041130 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041132 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041131 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041136 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041133 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041134 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041135 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521606 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241388 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521604 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521600 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521602 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521596 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241387 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521598 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521609 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521608 88,75 88,75 88,75
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018673 290,00 290,00 290,00
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003010685 428,91 ** 428,91
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888727 177,50 ** 177,50
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED31060 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com curso. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15002035379 585,00 ** 585,00
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650453 443,75 ** 443,75
RENATO MOURA TIRAPELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626355 177,50 ** 177,50
RENATO MOURA TIRAPELLE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034002 838,68 ** 838,68
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612165 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041178 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612169 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612166 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521679 177,50 177,50 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521680 177,50 177,50 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530828 1.598,08 ** 1.598,08
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521678 177,50 177,50 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521677 177,50 177,50 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612158 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521675 177,50 177,50 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041181 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041179 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005529 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005528 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005527 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005530 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034129 394,98 ** 394,98
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155644 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155643 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019367 378,00 ** 378,00
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155641 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003011600 1.579,92 ** 1.579,92
ROSI MARIA BARRETO TONDO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15002620844 27.424,00 ** 27.424,00
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612293 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612296 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612300 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002302375 174,50 ** 174,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521714 88,75 88,75 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521715 88,75 88,75 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521717 88,75 88,75 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521719 88,75 88,75 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521718 88,75 88,75 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005563 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521711 88,75 88,75 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521712 88,75 88,75 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005562 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612301 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612302 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270308 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005560 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005559 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005561 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005558 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005557 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005556 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612290 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612289 177,50 ** 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003012558 878,70 ** 878,70
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909806 443,75 ** 443,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099214 443,75 ** 443,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650320 443,75 ** 443,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
N.I. N.I. 15002531596 1.767,50 ** 1.767,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003012798 1.412,88 ** 1.412,88
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521749 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521750 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521761 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521760 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521767 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521759 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521756 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521754 177,50 177,50 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005587 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005586 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005584 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005585 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005583 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005590 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005591 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005589 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612349 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002531646 1.250,48 ** 1.250,48
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612348 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612352 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612351 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612354 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612350 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612356 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612355 177,50 ** 177,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155728 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155733 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612360 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612361 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612359 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155736 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155738 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612358 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612362 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612363 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612364 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702376 100,05 ** 100,05
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041264 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607326 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702603 189,00 ** 189,00
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607814 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607322 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607812 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607324 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607810 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607815 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521768 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521769 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521771 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521770 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521772 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607330 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607817 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580840 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro, março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15002034802 359,26 ** 359,26
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607328 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041272 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041271 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607808 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio à julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003413875 404,11 404,11 404,11
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607819 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580832 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580825 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580836 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580863 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580865 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041269 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041270 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041267 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041268 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580862 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580850 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041266 88,75 ** 88,75
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29021 - Ressarcimento de 40% do valor do curso de Pós-Graduação, Especialização MBA Gestão Empresarial - FGV. Período de janeiro a dezembro/2014. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 14000531153 5.779,20 ** 2.408,00
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30431 - Ressarcimento de 40% do valor do curso de Pós-Graduação, Especialização MBA Gestão Empresarial - FGV. Período de janeiro a março de 2015. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 15000063695 1.444,80 ** 1.444,80
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474009 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED31389 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço de José Pedro Neves Mazzui. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOS
N.I. N.I. 15003159831 113,50 113,50 113,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319822 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED31272 - Empenho/Liquidação referente ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço de José Pedro Neves Mazzui. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDIC
N.I. N.I. 15002752704 70,79 ** 70,79
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975419 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551340 483,75 ** 483,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975753 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273682 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099231 88,75 ** 88,75
CONDOMINIO CIDADE DE PORTO ALEGRE 94.594.009/0001-11 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE-.
N.I. N.I. 13005555483 * ** 48.172,37
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006070608 * ** 210,00
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30378 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de Charqueadas. 3º Termo Aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006134836 435,36 ** 435,36
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30620 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de Charqueadas. 4º Termo Aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001095322 217,68 ** 217,68
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 CONCURSOS PUBLICOS-PED30760 - Locação de espaço para realização da prova do concurso público para o cargo de Técnico de Informática, no dia 12 de abril. CONCURSOS PUBLICOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001305334 6.913,00 ** 6.913,00
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 14004738393 28.287,50 1.131,50 9.617,75
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 CONCURSOS PUBLICOS-PED31043 - Locação de espaço para realização das provas dos concursos públicos para os cargos de Técnico Superior em Informática e Assessor - Área Contabilidade
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002257518 7.860,00 ** 7.860,00
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30718 - Prestação de serviços de adequação dos projetos de hidrosanitário e PPCI da obra de reforma e ampliação da PJ de Santa Rosa. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001259000 4.795,00 ** 4.531,28
PREF MUN DE CERRO LARGO 87.612.990/0001-05 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30872 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel locado por esta Instituição, localizado na Rua cel. Jorge Frantz, 846, salas 08, 14 e 15 em C
N.I. N.I. 15001390890 192,61 ** 192,61
PREF MUN DE CERRO LARGO 87.612.990/0001-05 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30872 - Emp/Liq ref. ao IPTU 2015, cota única, do imóvel locado por esta Instituição, localizado na Rua cel. Jorge Frantz, 846, salas 08, 14 e 15 em Cerro La
N.I. N.I. 15001390993 248,58 ** 248,58
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA 04.437.172/0001-88 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30923 - Aquisição de material de informática conforme ata de registro de preços - pregão eletrônico 06/2015 (cartucho toner lexmark 12A8425). MATERIAL DE EXP
Licitação Pregão eletrônico 15001711665 140.000,00 ** 140.000,00
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA 05.804.684/0001-06 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362379 1.718,50 ** 1.718,50
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892944 * ** **
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209826 177,50 ** 177,50
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864489 177,50 ** 177,50
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002738637 443,75 ** 443,75
RAFAEL LEONARDO BOESSIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447355 143,50 ** 143,50
RAFAEL LEONARDO BOESSIO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849287 148,70 ** 148,70
RAFAEL LEONARDO BOESSIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447240 143,50 ** 143,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986740 268,75 ** 268,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416227 88,75 88,75 88,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 367 km - cfe. SIN nº 101/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973784 319,29 ** 319,29
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562823 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986749 268,75 ** 268,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 750 km - cfe. SIN nº 076/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390726 652,50 ** 652,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527143 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393587 107,50 ** 107,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737847 177,50 ** 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157640 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324134 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001345191 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736068 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553856 798,75 798,75 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526566 1.153,75 ** 1.153,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419376 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048601 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416202 177,50 177,50 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320327 1.153,75 ** 1.153,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531345 177,50 ** 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376921 798,75 798,75 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002673527 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003115008 443,75 ** 443,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858127 443,75 ** 443,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000984007 443,75 ** 443,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416790 88,75 ** 88,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344834 88,75 ** 88,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756768 88,75 ** 88,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661103 107,50 ** 107,50
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357257 268,75 ** 268,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258332 107,50 ** 107,50
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034990 268,75 ** 268,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172868 107,50 ** 107,50
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636727 483,75 ** 483,75
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864484 88,75 ** 88,75
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650397 107,50 ** 107,50
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755850 483,75 ** 483,75
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320330 268,75 ** 268,75
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987920 483,75 ** 483,75
IVORY COELHO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007306 443,75 ** 443,75
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001312400 1.638,00 ** 1.638,00
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134237 358,75 ** 358,75
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273656 358,75 ** 358,75
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002563443 645,75 ** 645,75
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099481 143,50 ** 143,50
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650217 88,75 ** 88,75
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925494 645,75 ** 645,75
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048611 358,75 ** 358,75
FLAVIO RAMOS LOUZADA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002309353 148,70 ** 148,70
FLAVIO RAMOS LOUZADA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975750 358,75 ** 358,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389667 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650448 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270373 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962943 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416782 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474128 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148671 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181994 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661805 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856036 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888687 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636830 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034969 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED31282 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem para Alcindo Luz Bastos da Silva Filho. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 15002753983 608,65 ** 608,65
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305091 177,50 ** 177,50
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962941 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787711 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636750 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915337 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416425 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839946 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839944 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888692 355,00 ** 355,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347929 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258641 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755821 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007317 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002888689 680,00 ** 680,00
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011138 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378120 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661925 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007270 1.638,00 ** 1.638,00
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202400 358,75 ** 358,75
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256775 107,50 ** 107,50
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256773 107,50 ** 107,50
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256776 107,50 ** 107,50
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002307488 236,00 ** 236,00
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848876 186,70 ** 186,70
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771139 358,75 ** 358,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717785 358,75 ** 358,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002795811 186,70 ** 186,70
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018823 186,70 186,70 186,70
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311117 186,70 ** 186,70
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357118 645,75 ** 645,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909528 645,75 ** 645,75
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007321 2.210,00 ** 2.210,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002709894 2.890,00 ** 2.890,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003445916 2.210,00 2.210,00 2.210,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001271854 1.530,00 ** 1.530,00
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048733 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058016 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736100 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362875 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515343 57,30 ** 57,30
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001831128 131,40 ** 131,40
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276875 123,00 ** 123,00
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011123 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002307159 131,40 ** 131,40
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636731 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248823 107,50 ** 107,50
LESSANDRA BERGAMASCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636858 340,00 ** 340,00
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650399 483,75 ** 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661327 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445905 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737886 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378142 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661314 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120229 698,75 ** 698,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299766 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378143 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531242 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324567 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416167 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182061 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892917 698,75 ** 698,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878059 483,75 ** 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661322 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445852 268,75 268,75 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120220 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099260 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL 95.440.517/0001-08 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30683 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, localizado na Rua Venâncio Aires, 959. Inscrição
N.I. N.I. 15000780605 288,81 ** 288,81
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580316 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580307 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580305 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580313 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002525762 452,40 ** 452,40
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003411734 217,50 217,50 217,50
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307725 50,40 ** 50,40
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155276 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611862 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611863 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611861 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270230 443,75 ** 443,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611856 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611857 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611873 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611874 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611870 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611876 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611864 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611866 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611868 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611877 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 15001579944 214,98 ** 214,98
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521463 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521467 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521458 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521470 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521472 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521460 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521454 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241326 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241321 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521452 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521453 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521456 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521451 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241336 88,75 ** 88,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694519 1.558,75 ** 1.558,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003442662 * 358,75 358,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312383 1.558,75 ** 1.558,75
PEDRO IVO PY MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034951 107,50 ** 107,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352622 177,50 ** 177,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376895 * 443,75 443,75
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344826 177,50 ** 177,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063432 177,50 ** 177,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258631 177,50 ** 177,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003339 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666274 143,50 ** 143,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002434952 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755092 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042913 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002249575 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001389223 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 534 km - cfe. SIN nº 008/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101126 464,58 ** 464,58
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -534 km - cfe. SIN nº 153/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002888612 464,58 ** 464,58
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260729 88,75 88,75 88,75
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005524 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041172 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241407 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041171 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005525 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241406 88,75 ** 88,75
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005523 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241410 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583218 494,16 ** 494,16
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041173 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003011290 870,46 ** 870,46
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317658 471,54 ** 471,54
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041174 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041175 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018695 61,20 61,20 61,20
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041176 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612147 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155609 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612150 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155605 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155614 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248971 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155601 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612145 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612146 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301886 61,20 ** 61,20
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019263 488,48 ** 488,48
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241408 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888729 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033953 494,16 ** 494,16
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241409 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003413383 126,38 126,38 126,38
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521670 177,50 177,50 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248964 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041177 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041169 177,50 ** 177,50
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352687 107,50 ** 107,50
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248881 483,75 ** 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888533 268,75 ** 268,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025807 96,70 ** 96,70
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848651 61,20 ** 61,20
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018789 182,60 182,60 182,60
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048744 483,75 ** 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048741 107,50 ** 107,50
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310726 214,40 ** 214,40
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987878 698,75 ** 698,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398269 268,75 ** 268,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855943 107,50 ** 107,50
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948822 268,75 ** 268,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299559 358,75 358,75 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270276 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042863 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319816 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544487 143,50 143,50 143,50
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002434954 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099472 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864487 143,50 ** 143,50
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002752678 932,75 ** 932,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473974 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307810 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271839 932,75 ** 932,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345884 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780392 143,50 ** 143,50
ANA PAULA GIL NAZARIO 03.260.560/0001-73 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-PED30807 - Confecção e fornecimento de placas de homenagem, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 28/2015. DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001428965 625,68 ** 625,68
CARLA SOUTO PEDROTTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258648 443,75 ** 443,75
CARLA SOUTO PEDROTTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661131 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063435 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313685 566,37 ** 566,37
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209824 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298229 145,40 ** 145,40
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002030581 1.132,74 ** 1.132,74
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538319 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636846 443,75 ** 443,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202408 107,50 ** 107,50
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063428 443,75 ** 443,75
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307718 580,29 ** 580,29
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15003194397 27.424,00 27.424,00 27.424,00
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416297 798,75 ** 798,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041033 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270292 443,75 ** 443,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736081 443,75 ** 443,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041032 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270291 177,50 ** 177,50
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041034 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007304 177,50 ** 177,50
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580410 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580419 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580414 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041031 88,75 ** 88,75
PABLO DA COSTA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636760 1.435,00 ** 1.435,00
PABLO DA COSTA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636767 932,75 ** 932,75
PABLO DA COSTA RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849198 269,80 ** 269,80
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29793 - Serviços para publicação de avisos de licitações, por 12 meses, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/20
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004169321 6.290,00 ** 296,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31109 - Empenho para renovação de 01 assinatura anual do jornal Zero Hora, código 1735841, para a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Porto Alegre.
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002586133 923,00 ** 923,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31104 - Empenho prévio para renovação de cinco assinaturas anuais do jornal Zero Hora, códigos: 99027, 839270, 151196, 186148 e 177298. ASSINATURA DE PERIODI
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002454066 4.615,00 ** 4.615,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30859 - Renovação de 04 assinaturas anuais do jornal Zero Hora, códigos 6710343, 1689676, 5947637 e 1697772. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001471284 3.692,00 ** 3.692,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31196 - Renovação de 06 assinaturas anuais do Jornal ZERO HORA para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, a Biblioteca, a Promotoria de Justiça de Defes
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15003046478 5.538,00 5.538,00 5.538,00
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 14005833346 20.000,00 ** 20.000,00
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15002180929 11.461,30 ** 11.461,30
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15000789412 8.922,92 ** 8.922,92
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15003110122 11.461,30 ** 11.461,30
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15002503680 11.461,30 ** 11.461,30
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15001843325 12.718,40 ** 12.718,40
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15001161483 12.786,30 ** 12.786,30
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357192 443,75 ** 443,75
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531292 1.863,75 ** 1.863,75
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650310 443,75 ** 443,75
FAVARIN ESTETICA VEICULOS LTDA 12.082.510/0001-34 SEGUROS-PED31232 - Empenho prévio para pagamento de franquia de seguro para realização de conserto no veículo Renault Fluence, placas IUJ4858, desta PGJ, envolvido em s
N.I. N.I. 15002706837 1.000,00 975,00 975,00
ALCEU JOSE SCHEIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829725 211,40 ** 211,40
ALCEU JOSE SCHEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517526 107,50 ** 107,50
ALCEU JOSE SCHEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517528 107,50 ** 107,50
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30919 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na Av. Dr. Jorge Futuro, 957. Inscrição100002326000. TAXA
N.I. N.I. 15001490032 195,37 ** 195,37
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30793 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na Av. Dr. Jorge Futuro, 957. TAXAS PELA PRES
N.I. N.I. 15001178318 184,30 ** 184,30
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182016 177,50 ** 177,50
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030193 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182015 177,50 ** 177,50
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962936 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017318 486,76 ** 486,76
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521341 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521329 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626319 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2015. INDENIZACAO PEL
N.I. N.I. 15002027292 1.406,54 ** 1.406,54
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521336 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521339 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155171 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607349 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040990 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040993 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607355 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521332 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521334 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607353 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521330 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155168 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607357 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607351 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525615 680,24 ** 680,24
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005317 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155188 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005316 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005318 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155193 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040991 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155184 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307685 871,74 ** 871,74
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611761 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611764 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611762 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611757 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005321 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611763 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005320 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611765 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005319 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005322 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155174 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155172 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607347 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737863 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155179 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040992 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000696915 406,56 ** 406,56
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040994 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040995 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580157 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241258 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580155 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607361 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241244 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003003614 621,18 ** 621,18
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241260 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580140 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580138 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607359 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580145 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580146 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580149 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580151 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270296 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579388 528,09 ** 528,09
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607429 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296395 124,51 ** 124,51
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607427 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514418 147,00 ** 147,00
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063429 443,75 ** 443,75
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002288988 443,75 ** 443,75
DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307727 118,32 ** 118,32
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018282 116,96 ** 116,96
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611900 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611899 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607506 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607504 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611904 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611901 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611906 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521484 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521482 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521481 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521480 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525782 359,04 ** 359,04
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611898 88,75 ** 88,75
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155143 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155147 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155152 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto a dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001580129 6.833,24 ** 6.833,24
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155096 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155138 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155098 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155095 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155094 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155139 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155100 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155104 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155105 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155106 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155363 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155367 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155362 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155360 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155379 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155373 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155089 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155091 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155136 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155125 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155121 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155126 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155116 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155128 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155115 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155109 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155110 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155134 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155111 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155131 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155129 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155114 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155133 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155142 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001580207 866,94 ** 866,94
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636823 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636813 443,75 ** 443,75
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636809 443,75 ** 443,75
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636838 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636841 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155140 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636831 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636826 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636801 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636805 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099135 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787713 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099139 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219823 443,75 443,75 443,75
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041061 88,75 ** 88,75
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031026 71,34 ** 71,34
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034936 443,75 ** 443,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474097 1.863,75 ** 1.863,75
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241374 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241376 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241380 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000314122 289,71 ** 289,71
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521591 177,50 177,50 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521594 177,50 177,50 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521582 88,75 88,75 88,75
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521584 88,75 88,75 88,75
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521580 88,75 88,75 88,75
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521586 177,50 177,50 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412536 395,16 395,16 395,16
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521589 177,50 177,50 177,50
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376901 798,75 798,75 798,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419390 443,75 443,75 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157622 798,75 ** 798,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526534 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185454 798,75 798,75 798,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114935 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048582 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661214 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492465 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736062 798,75 ** 798,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868726 * -443,75 **
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002530611 2.143,68 ** 2.143,68
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000315372 164,64 ** 164,64
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241384 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041118 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041119 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041122 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241385 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241383 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041128 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041117 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041127 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241381 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001009514 24.681,60 ** 24.681,60
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041126 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041123 177,50 ** 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260829 443,75 443,75 443,75
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650449 443,75 ** 443,75
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
N.I. N.I. 15003010635 850,50 ** 850,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064951 443,75 ** 443,75
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348060 443,75 443,75 443,75
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000316480 592,68 ** 592,68
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416303 443,75 ** 443,75
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155547 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155553 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001581052 954,72 ** 954,72
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155549 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155550 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155551 177,50 ** 177,50
MAX ROBERTO GUAZZELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612103 88,75 ** 88,75
MAX ROBERTO GUAZZELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612092 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607652 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787719 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787717 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864371 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607643 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829407 37,80 ** 37,80
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155555 443,75 ** 443,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155554 443,75 ** 443,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416306 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787710 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15002033843 1.570,43 ** 1.570,43
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607657 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256706 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256698 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416124 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416119 88,75 88,75 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416129 88,75 88,75 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607672 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416133 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607662 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301105 59,80 ** 59,80
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607648 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607676 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771344 119,60 ** 119,60
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256704 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001581884 266,25 ** 266,25
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607667 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474038 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256697 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256703 177,50 ** 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607709 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155582 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155585 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155583 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241404 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155579 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607298 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607721 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607723 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607288 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025693 14,30 ** 14,30
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241401 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607727 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607725 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787722 177,50 ** 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241400 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607714 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829452 53,50 ** 53,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241405 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041158 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041147 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041144 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041148 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041151 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041149 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041153 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041154 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041152 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041157 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041156 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241402 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607292 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155573 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155576 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607718 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612109 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041143 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612107 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612105 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612106 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241403 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607294 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301273 53,50 ** 53,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607296 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042660 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607290 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048747 177,50 ** 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289011 798,75 ** 798,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276684 53,50 ** 53,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005512 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345790 443,75 ** 443,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881652 59,40 ** 59,40
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612114 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005511 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005509 443,75 ** 443,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521654 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521656 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612117 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521653 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521652 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005513 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612115 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515109 59,40 ** 59,40
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612116 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003413332 1.377,72 1.377,72 1.377,72
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530726 908,16 ** 908,16
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521658 443,75 443,75 443,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521657 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612110 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003011017 1.122,30 ** 1.122,30
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856028 443,75 ** 443,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005510 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034485 417,60 ** 417,60
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273747 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15002034533 1.439,79 ** 1.439,79
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041225 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041219 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041222 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041221 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041220 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041223 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041224 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041215 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041218 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041216 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041217 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040971 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041226 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041227 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041230 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041229 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041228 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041234 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041231 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041235 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041237 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041236 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626362 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041214 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041213 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041212 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040973 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040974 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040975 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040976 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040977 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040972 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040978 88,75 ** 88,75
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
N.I. N.I. 15000440032 219,43 ** 219,43
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
N.I. N.I. 15000440090 415,09 ** 415,09
LUIZ CARLOS SIPRIANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310839 151,70 ** 151,70
LUIZ CARLOS SIPRIANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987870 645,75 ** 645,75
EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04.025.095/0001-59 ENSINO E TREINAMENTO-PED30829 - Aquisição de vaga para o servidor Ricardo Lemos Vianna no curso Red Hat Linux Troubleshooting, a ser realizado de 7 a 10 de abril em Porto Alegre.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001249590 2.932,00 ** 2.785,40
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30892 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Campina das Missões, localizado na Rua Porto Alegre, 305. TAXAS PELA PRESTACAO
N.I. N.I. 15001447085 177,72 ** 177,72
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30792 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Campina das Missões, localizado na Rua Porto Alegre, 305. Inscrição
N.I. N.I. 15001177572 143,76 ** 143,76
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155249 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155250 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155252 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155253 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155247 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538312 443,75 ** 443,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062511 443,75 ** 443,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416294 1.153,75 ** 1.153,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544261 443,75 443,75 443,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155268 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155262 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155271 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155272 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155265 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307720 546,36 ** 546,36
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002029230 546,36 ** 546,36
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017961 113,52 ** 113,52
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771280 208,90 ** 208,90
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042880 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241346 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514614 61,20 ** 61,20
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241341 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041041 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041040 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018493 583,68 ** 583,68
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241347 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041039 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580046 910,89 ** 910,89
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611913 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611914 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611915 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256713 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241352 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041035 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002029973 700,35 ** 700,35
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003411836 884,66 884,66 884,66
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611917 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611919 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611923 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313109 988,32 ** 988,32
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002526087 814,88 ** 814,88
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005402 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005407 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005405 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005406 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041038 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005403 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155359 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005400 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005401 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041037 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888718 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698778 119,28 ** 119,28
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005409 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005408 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004789 990,06 ** 990,06
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241498 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002297237 183,60 ** 183,60
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041036 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155352 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521497 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155351 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155349 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256717 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580442 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580438 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580448 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580445 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580434 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155353 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580432 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155355 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580453 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580451 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580456 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241344 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241353 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521496 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241355 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521494 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241350 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521503 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521498 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915363 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915362 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521501 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521502 177,50 177,50 177,50
FILIPE VIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915341 143,50 ** 143,50
FILIPE VIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202501 143,50 ** 143,50
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002650324 850,00 ** 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001353672 340,00 ** 340,00
SUCESU RS SOC USUARIOS INF E TELECOM 92.900.000/0001-66 ENCARGOS COM ASSOCIACOES-PED30895 - Contribuição Associativa referente ao ano de 2015 na Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS - SUCESU-RS ENCARGOS COM ASSOCIA
N.I. N.I. 15003048688 1.208,00 1.208,00 1.208,00
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517517 443,75 ** 443,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736121 355,00 ** 355,00
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279398 798,75 ** 798,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202513 443,75 ** 443,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001389226 1.153,75 ** 1.153,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034941 798,75 ** 798,75
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002288990 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148675 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538509 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002526013 249,04 ** 249,04
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148674 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002029789 246,21 ** 246,21
SERVICE INFORMATICA LTDA 02.915.473/0001-44 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28927 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, be
Licitação Pregão eletrônico 14002438464 288.000,00 27.304,20 144.725,40
GILMAR ANDRADES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473989 483,75 ** 483,75
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312258 336,80 ** 336,80
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975330 358,75 ** 358,75
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209887 645,75 ** 645,75
FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248835 143,50 ** 143,50
FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248828 143,50 ** 143,50
FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002316352 28,70 ** 28,70
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED29016 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
Licitação Pregão eletrônico 14000623009 4.032,00 ** 2.128,40
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30437 - Prestação de serviços de seguro para 02 (dois) veículos novos, GM S/10, desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e
Licitação Pregão presencial 15000240670 1.551,71 ** 1.195,85
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14005728849 5.853,05 ** 5.853,05
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30984 - Prestação de serviços de seguro para 3 (três) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o cas
Licitação Pregão presencial 15001965155 6.600,00 ** 6.600,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30752 - Prestação de serviços de seguro para 40 (quarenta) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para
Licitação Pregão presencial 15001232532 41.285,63 ** 41.285,63
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30407 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14006135211 5.991,01 ** 5.991,01
OLIVEIRA ROCHA COM E SERVS LTDA 00.545.809/0001-07 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30785 - Renovação da assinatura anual da revista Dialética de Direito Processual, com vigência de abril/2015 a março/2016, nº 145 a 156. ASSINATURA DE PERIOD
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001388484 1.164,00 ** 1.164,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002434951 1.530,00 ** 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258731 443,75 ** 443,75
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003553828 2.210,00 2.210,00 2.210,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000492483 1.530,00 ** 1.530,00
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058005 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058006 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673079 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270256 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772876 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017059 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017055 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058004 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544469 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849598 161,70 ** 161,70
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736195 358,75 ** 358,75
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673074 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270257 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018938 84,00 84,00 84,00
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270258 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586165 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202625 645,75 ** 645,75
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586162 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673068 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772881 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586163 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002796649 42,00 ** 42,00
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586161 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017054 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312474 203,70 ** 203,70
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544476 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772878 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544479 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673064 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772877 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544464 88,75 88,75 88,75
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058000 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017053 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772879 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270259 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586159 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673060 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544472 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058001 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017061 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058003 143,50 ** 143,50
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531305 268,75 ** 268,75
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148676 483,75 ** 483,75
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435154 107,50 ** 107,50
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434832 107,50 ** 107,50
PREF MUN DE SAO JERONIMO 88.117.700/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30941 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela PJ de São Jerônimo, localizada na Rua Rio Branco, nº 1111. TAXAS
N.I. N.I. 15001631422 333,05 ** 333,05
PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS 87.896.882/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30985 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Francisco de Assis, localizado na Rua Floriano Peixoto, 1737. I
N.I. N.I. 15001722974 45,78 ** 45,78
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS 88.611.264/0001-22 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31034 - Aquisição de reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15001929490 5.471,00 ** 5.471,00
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS 88.611.264/0001-22 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30561 - Aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000444919 9.439,00 ** 9.439,00
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389842 177,50 ** 177,50
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661831 177,50 ** 177,50
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888722 177,50 ** 177,50
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393677 177,50 ** 177,50
ALEXSANDER MAINARDI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002303479 67,30 ** 67,30
ANTONIO CARLOS DE AVELAR BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182018 443,75 ** 443,75
CAROLINA SANFELICE MARIANI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771267 219,10 ** 219,10
CAROLINA SANFELICE MARIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002217922 1.863,75 ** 1.863,75
PREF MUN DE SANTO CRISTO 87.612.818/0001-43 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30868 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Prom. de Justiça de Santo Cristo, localizado na Rua Vereador Assmann nº 752, em
N.I. N.I. 15001388989 99,31 ** 99,31
PREF MUN DE VERANOPOLIS 98.671.597/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30952 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, Cota Única, do imóvel ocupado pela de Veranopolis, localizada na Rua Curtarelli, nº 255, inscrição
N.I. N.I. 15001715448 177,00 ** 177,00
PREF MUN DE VERANOPOLIS 98.671.597/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30952 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2014, Cota Única, do imóvel ocupado pela PJ de Veranopolis, localizada na Rua Curtarelli, nº 255, inscriç
N.I. N.I. 15001715325 224,77 ** 224,77
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219956 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962934 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962931 177,50 ** 177,50
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393681 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005113 177,50 ** 177,50
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034939 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878034 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521775 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289039 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521776 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003413944 408,51 408,51 408,51
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258299 177,50 ** 177,50
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034938 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521777 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034816 98,31 ** 98,31
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002531722 351,12 ** 351,12
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219952 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521774 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521773 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003012910 517,65 ** 517,65
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544245 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048627 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583784 248,82 ** 248,82
DILVAR DIAS BICCA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002307010 208,90 ** 208,90
DILVAR DIAS BICCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209901 645,75 ** 645,75
PREF MUN DE PORTO XAVIER 87.613.667/0001-48 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31184 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, Cota Única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Porto Xavier, localizada na rua Júlio d
N.I. N.I. 15002559310 62,16 ** 62,16
JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099154 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE NOVA PRATA 91.618.439/0001-38 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30845 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Nova Prata, localizado na Rua Henrique Lenzi, 628. Inscrição 403900
N.I. N.I. 15001324262 420,28 ** 420,28
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003010981 273,18 ** 273,18
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636861 443,75 ** 443,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033881 546,36 ** 546,36
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530664 828,96 ** 828,96
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289014 443,75 ** 443,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357129 483,75 ** 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002796583 649,22 ** 649,22
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975329 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312226 649,22 ** 649,22
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544404 483,75 483,75 483,75
LEONARDO LOCATELI ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003338 645,75 ** 645,75
PAULO BRAGA SERRAGLIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544655 645,75 645,75 645,75
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001909783 1.530,00 ** 1.530,00
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299781 143,50 143,50 143,50
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935657 358,75 ** 358,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299776 143,50 143,50 143,50
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148686 358,75 ** 358,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256744 645,75 ** 645,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416805 143,50 ** 143,50
PATRICIA LOPES DANNEBROCK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042659 143,50 ** 143,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005329 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005328 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005330 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003013010 1.105,28 ** 1.105,28
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005327 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005326 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005324 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005325 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005323 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611888 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003004714 1.666,00 ** 1.666,00
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041023 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001584471 1.612,82 ** 1.612,82
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041024 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309100 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580383 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309102 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580407 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580400 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580403 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580394 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580387 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580392 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525765 828,24 ** 828,24
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041025 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611883 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611884 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611882 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611879 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611887 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611885 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611878 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005381 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309094 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309097 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041028 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005387 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005388 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041027 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005383 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005384 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005382 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005386 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005385 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155292 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155278 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155293 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155290 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155279 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155285 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155281 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041029 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041030 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155295 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041026 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003411812 427,20 427,20 427,20
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521490 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521491 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155382 88,75 ** 88,75
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155389 177,50 ** 177,50
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755827 443,75 ** 443,75
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018587 202,10 ** 202,10
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270231 443,75 ** 443,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580583 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580585 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580587 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514830 40,00 ** 40,00
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064952 443,75 ** 443,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041142 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041141 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580794 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580792 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580786 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580783 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580789 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580781 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580773 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580779 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580776 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580791 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000319099 118,32 ** 118,32
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003012300 1.070,66 ** 1.070,66
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345877 177,50 ** 177,50
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005565 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005564 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro a março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 15001583705 801,82 ** 801,82
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005567 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005568 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005566 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005572 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005571 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005570 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005573 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005575 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005574 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005576 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005569 88,75 ** 88,75
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED30435- Complemento para ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul - CMVI . VIGILANCIA - CORPO VOLUNTAR
N.I. N.I. 14006220157 1.050.000,00 ** 909.113,54
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-.
N.I. N.I. 13006311201 * ** 170.226,21
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED29718 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul - CMVI . VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES
N.I. N.I. 14003426243 2.240.000,00 ** 2.240.000,00
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED30097 - Complemento para ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul - CMVI . VIGILANCIA - CORPO VOLUNTA
N.I. N.I. 14004857596 500.000,00 ** 500.000,00
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975355 698,75 ** 698,75
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042668 913,75 ** 913,75
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474123 698,75 ** 698,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184849 88,75 88,75 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184845 88,75 88,75 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184854 88,75 88,75 88,75
GISELE VIEIRA VILARINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001924813 645,75 ** 645,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299483 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299476 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445749 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184787 698,75 698,75 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347951 698,75 698,75 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551140 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148690 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975385 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068449 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017025 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780352 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256809 483,75 ** 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986723 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891991 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877735 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517543 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305036 483,75 ** 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258335 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011227 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771693 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993786 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099120 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538426 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352662 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737745 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007316 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737761 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737748 88,75 ** 88,75
MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319798 645,75 ** 645,75
MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311211 33,50 ** 33,50
MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134210 358,75 ** 358,75
MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002795470 33,50 ** 33,50
PREF MUN DE SAO SEPE 97.229.181/0001-64 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30904 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Sepé, localizado na Rua José Adail Moreira da Cunha, 814. Inscrição 87541-0
N.I. N.I. 15001512410 216,46 ** 216,46
PREF MUN DE SAO SEPE 97.229.181/0001-64 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30877 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel locado por esta Instituição, localizado no Município de São Sepé. TAXAS PELA PRESTACAO DE SER
N.I. N.I. 15001391822 206,09 ** 206,09
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915380 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636796 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925468 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202597 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393619 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736140 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181987 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324560 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560861 143,50 ** 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184827 143,50 143,50 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447237 143,50 ** 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771149 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562865 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839888 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305066 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305055 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305059 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305058 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305060 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305057 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305065 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305064 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305061 143,50 ** 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202419 1.219,75 ** 1.219,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975344 1.219,75 ** 1.219,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042808 287,00 ** 287,00
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551275 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473971 932,75 ** 932,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650444 932,75 ** 932,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650447 143,50 ** 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416344 143,50 143,50 143,50
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000324559 340,00 ** 340,00
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258644 177,50 ** 177,50
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447177 443,75 ** 443,75
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258649 1.530,00 ** 1.530,00
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030196 177,50 ** 177,50
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030198 177,50 ** 177,50
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474100 1.863,75 ** 1.863,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001939223 798,75 ** 798,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003010934 580,80 ** 580,80
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661203 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393181 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114901 1.153,75 ** 1.153,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983987 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553841 798,75 798,75 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271846 1.153,75 ** 1.153,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002673517 1.153,75 ** 1.153,75
ANDREIA HERMINIA ALLIATTI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296069 14,80 ** 14,80
ANDREIA HERMINIA ALLIATTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270302 798,75 ** 798,75
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891687 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891692 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002794947 112,50 ** 112,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891698 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891701 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310234 112,50 ** 112,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435133 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435134 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435137 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435136 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435132 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891694 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544362 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544360 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544354 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544358 107,50 107,50 107,50
IRINEIA MACHADO FONSECA 95.155.842/0001-29 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-PED30240 - Fornecimento e instalação de persianas para prédios sede de Promotorias de Justiça e setores desta Instituição, conforme Pregão Eletrônico nº 05/15.
Licitação Pregão eletrônico 15001272911 19.470,66 ** 14.271,56
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 928 km - cfe. SIN nº 088/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390981 807,36 ** 807,36
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182091 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398283 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099252 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202599 483,75 ** 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948825 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011159 88,75 ** 88,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1511 km - cfe. SIN nº 143/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002390932 1.329,68 ** 1.329,68
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 326 km - cfe. SIN nº 065/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882878 280,36 ** 280,36
CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA EPP 11.772.638/0001-67 ENSINO E TREINAMENTO-PED30839 - Realização do curso Desenvolvimento Interpessoal para Servidores, para duas turmas, com 22 participantes cada e carga horária de 48 horas. ENSINO E
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001700377 45.760,00 ** 22.241,67
ESCOLA DE ADM FAZENDARIA 02.317.176/0001-05 ENSINO E TREINAMENTO-PED30910 - Inscrição de servidores deste MP em cursos de capacitação a serem realizados no ano de 2015. ENSINO E TREINAMENTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001863506 920,00 500,00 500,00
ESCOLA DE ADM FAZENDARIA 02.317.176/0001-05 ENSINO E TREINAMENTO-PED31101 - Inscrição do Promotor de Justiça Janor Lerch Duarte e da servidora Patrícia Disegna no curso Gestão e Fiscalização de Contratos, a ser realizado no
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002740050 500,00 500,00 500,00
ESCOLA DE ADM FAZENDARIA 02.317.176/0001-05 ENSINO E TREINAMENTO-PED30736 - Aquisição de uma vaga para a servidora Marly de Barros Monteiro nos cursos Formação de Pregoeiros - Sistema Banrisul, Compras RS e Procergs e Reaj
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001094850 500,00 ** 500,00
ESCOLA DE ADM FAZENDARIA 02.317.176/0001-05 ENSINO E TREINAMENTO-PED31291 - Empenho prévio para inscrição dos servidores Luciano fernandes Teixeira e Leila Denise Bottega Ruschel nos cursos SRP - Sistema de Registro de Preço
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003020802 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864486 268,75 ** 268,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848195 33,50 ** 33,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892117 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184858 88,75 88,75 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184855 268,75 268,75 268,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864534 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261724 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416439 107,50 107,50 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626309 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011153 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED31191 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente de serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES
N.I. N.I. 15002580275 772,08 ** 772,08
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017010 268,75 ** 268,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260963 88,75 88,75 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260968 88,75 88,75 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260958 88,75 88,75 88,75
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755851 483,75 ** 483,75
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987862 483,75 ** 483,75
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320316 268,75 ** 268,75
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650396 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE DA S. ZACHIA ALAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042910 443,75 ** 443,75
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888712 177,50 ** 177,50
NILO SERGIO FERNANDES BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011140 88,75 ** 88,75
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948781 143,50 ** 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 -221km - cfe. SIN nº 200/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15003392590 196,69 196,69 196,69
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948779 143,50 ** 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 173 km - cfe. SIN nº 172/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002890453 150,51 ** 150,51
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003161949 143,50 143,50 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650244 143,50 ** 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007354 143,50 ** 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416793 143,50 ** 143,50
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248975 88,75 ** 88,75
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270298 177,50 ** 177,50
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248991 88,75 ** 88,75
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260973 177,50 177,50 177,50
PAULO VALERIO DAL PAI MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003014722 1.530,00 ** 1.530,00
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538353 913,75 ** 913,75
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538357 483,75 ** 483,75
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30132 - Contratação de especialista para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Letras. Língua Portuguesa. CONCURSOS PUBLI
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005725591 21.743,60 ** 16.052,15
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30722 - Contratação de especialista para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Letras. Língua Portuguesa. Reajuste. CONCU
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001041640 761,40 ** 761,40
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30134 - Contratação de profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Engenheiro Civil. Língua Portuguesa. CONCURSOS PUBLIC
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005589153 10.965,60 ** 8.854,86
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30086 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas para compor a prova de Língua Portuguesa do Concurso Público para provimento do cargo de A
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005151434 14.995,70 ** 11.326,10
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30827 - Contratação de especialista para planejamento e elaboração de 15(quinze) questões objetivas, de nível superior, para compor a prova de Língua Portugu
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001731595 11.349,75 ** 8.726,00
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30720 - Contratação de profissional para compor a Banca Examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Área de Administração. Língua Portuguesa.
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001161327 384,15 ** 384,15
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30757 - Planejamento e elaboração de 10 (dez) questões objetivas, de nível superior, para compor a prova de língua portuguesa do Concurso Público para o carg
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001624173 9.118,70 ** 7.480,42
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30148 - Contratação de profissional para compor a Banca Examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Área de Administração. Língua Portuguesa.
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005578830 10.965,60 ** 8.341,85
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30707 - Contratação de profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Engenheiro Civil. Língua Portuguesa. Reajuste. CONCUR
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001040957 384,15 ** 384,15
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30824 - Planejamento e elaboração de 15 (quinze) questões objetivas, de nível superior, para compor a prova de língua portuguesa do Concurso Público para o c
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001679148 11.349,75 8.726,00 8.726,00
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de língua portuguesa para o cargo de Técnico em Infor
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755378 24.446,20 ** 18.220,92
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041000 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040999 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041001 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241313 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241315 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607406 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607410 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241309 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241314 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580224 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041005 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580231 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005339 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580226 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005338 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607402 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005337 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005341 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580229 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005340 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005342 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580227 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607412 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607408 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241312 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005336 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041006 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005335 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040998 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040997 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241311 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521375 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521378 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521389 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521392 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521391 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607413 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521381 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040996 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521387 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521384 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607404 88,75 ** 88,75
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005475 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412673 786,48 786,48 786,48
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033388 589,86 ** 589,86
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182019 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005476 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005478 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005477 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041275 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041276 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041273 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001811489 443,75 ** 443,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299754 649,22 ** 649,22
VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E E 03.298.154/0001-08 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31036 - Empenho prévio para renovação das assinaturas anuais da Revista Jurídica Consulex, vol. 439 a 462 e Revista L & C - Administração Pública e Política,
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002453777 1.097,00 ** 1.097,00
ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661815 177,50 ** 177,50
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530307 574,20 ** 574,20
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001538324 1.530,00 ** 1.530,00
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736129 443,75 ** 443,75
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538321 355,00 ** 355,00
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONS
Licitação Convite 14005435962 636,69 ** 636,69
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONSER
Licitação Convite 14005435958 3.214,17 ** 3.214,17
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IM
Licitação Convite 14002050915 22.772,00 ** 7.031,31
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IMOV
Licitação Convite 14002050929 35.368,00 ** 10.301,59
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONS
Licitação Convite 14005435944 1.942,72 ** 1.942,72
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONSER
Licitação Convite 14005435977 1.014,91 ** 1.014,91
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915379 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181982 798,75 ** 798,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756908 798,75 ** 798,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755128 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120101 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248817 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673040 798,75 ** 798,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755822 443,75 ** 443,75
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256750 645,75 ** 645,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930989 * -483,75 **
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553826 483,75 483,75 483,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515754 186,70 ** 186,70
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311077 186,70 ** 186,70
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779785 698,75 ** 698,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114966 483,75 ** 483,75
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042869 483,75 ** 483,75
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:04/01/15 a 06/01/15. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000185064 55,70 ** 55,70
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273693 483,75 ** 483,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002309185 373,40 ** 373,40
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736165 358,75 ** 358,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058017 358,75 ** 358,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002288992 645,75 ** 645,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001847695 186,70 ** 186,70
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975353 88,75 ** 88,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299448 358,75 358,75 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975356 358,75 ** 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771170 143,50 ** 143,50
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717842 358,75 ** 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389681 358,75 ** 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050349 143,50 ** 143,50
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050350 88,75 ** 88,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099215 88,75 ** 88,75
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435144 268,75 ** 268,75
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935597 483,75 ** 483,75
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863589 30.000,00 ** 7.737,93
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13001706795 * ** 1.126,53
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103325 * ** 1.606,63
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13002803663 * ** 3.000,00
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007318 483,75 ** 483,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416222 88,75 88,75 88,75
LUCIANA MARTINS RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256752 645,75 ** 645,75
FELIPE KREUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001975347 340,00 ** 340,00
PREF MUN DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30526 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do box e do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Maria, localizado na Rua Alameda Montevideo, 253. In
N.I. N.I. 15000348482 579,87 ** 579,87
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29537 - Prestação dos serviços de suporte técnico para o Centro de Atendimento (Contact Center) e da manutenção preventiva e corretiva, programações e atendi
Licitação Pregão eletrônico 14003293384 130.800,00 ** 76.300,00
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30924 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001558251 129,00 ** 129,00
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398284 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:12/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184891 112,75 ** 112,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148684 443,75 ** 443,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398285 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521644 177,50 177,50 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521647 177,50 177,50 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521649 177,50 177,50 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515088 148,70 ** 148,70
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345873 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho e julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15003413250 803,88 803,88 803,88
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219900 443,75 443,75 443,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31285 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas de alimentos para serviço de coffee break. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15002826420 396,96 ** 396,96
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31412 - Empenho/Liquidação para pagamento de ressarcimento de despesas com passagens TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15003261966 112,75 112,75 112,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736101 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517485 798,75 ** 798,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909797 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258819 177,50 ** 177,50
ABRH RS ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 87.135.919/0001-70 ENSINO E TREINAMENTO-PED30555 - Inscrição de 20 (vinte) servidores no Congresso de Gestão de Pessoas ABRH-RS, a ser realizado no período de 13 a 15 de maio de 2015. ENSINO E TREIN
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000539604 19.400,00 ** 19.400,00
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310001 216,25 ** 216,25
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270361 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755811 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270362 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531332 430,00 ** 430,00
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416791 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416792 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181983 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756910 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148649 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891996 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531330 268,75 ** 268,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003340799 483,75 483,75 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002057995 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258771 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538389 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636822 483,75 ** 483,75
MULTIFASE COML TECN LTDA 03.780.326/0001-77 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30562 - Aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000453888 558,25 ** 558,25
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607500 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521478 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521477 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155317 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607494 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521474 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607489 443,75 ** 443,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607491 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607496 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607493 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607502 177,50 ** 177,50
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607498 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018202 397,32 ** 397,32
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521479 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155314 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155299 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698164 705,60 ** 705,60
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155298 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155310 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155303 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155300 88,75 ** 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700443 55,44 ** 55,44
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607611 88,75 ** 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607606 88,75 ** 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299960 209,00 ** 209,00
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134203 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530986 930,16 ** 930,16
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099204 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612178 88,75 ** 88,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612179 88,75 ** 88,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064959 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737858 1.863,75 ** 1.863,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787727 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034392 789,09 ** 789,09
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211429 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13002216937 * ** 140,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13002800843 * ** 120,10
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED25998 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de São Sepé. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 12002251098 300,00 ** 160,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047927 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001971159 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324670 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001558670 119,60 ** 119,60
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580232 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607417 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607415 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580239 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580244 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580253 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005364 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005363 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607419 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004238 158,40 ** 158,40
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002525727 226,32 ** 226,32
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho e julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15003406831 252,72 252,72 252,72
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005361 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005362 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005360 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697469 312,48 ** 312,48
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611809 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579656 431,52 ** 431,52
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611808 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611813 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611816 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611811 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611807 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611817 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611821 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611818 88,75 ** 88,75
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313781 584,64 ** 584,64
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063441 798,75 ** 798,75
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398296 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064949 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398297 177,50 ** 177,50
JOAO CESAR NETO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755311 17.848,40 ** 13.437,52
RENATA DE MATOS GALANTE 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755326 17.848,40 ** 13.437,52
ALEXANDRE DA SILVA CARISSIMI 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30757 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas, de nível superior, para compor a prova de conhecimentos específicos do Concurso Público p
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001624307 8.924,20 ** 6.967,47
ALEXANDRE DA SILVA CARISSIMI 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755292 17.848,40 ** 13.437,52
CARLA MARIA DAL SASSO FREITAS 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755336 17.848,40 ** 13.437,52
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30713 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal do Comércio, código do assinante 121638, para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça no Palácio.
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001004640 660,00 ** 660,00
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30438 - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, códigos 75036 e 64770. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000301982 1.980,00 ** 1.980,00
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31113 - Empenho prévio para renovação de uma assinatura anual do Jornal do comércio, código 80110, para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal - Comb
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002700520 660,00 ** 660,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469879 340,00 ** 340,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469875 850,00 ** 850,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469882 2.210,00 ** 2.210,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469895 340,00 ** 340,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469893 340,00 ** 340,00
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30366-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Licitação Pregão eletrônico 14006047522 20.000,00 5.405,48 18.459,25
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Licitação Pregão eletrônico 14003993553 10.000,00 ** 4.868,26
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580133 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888683 443,75 ** 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017227 194,04 ** 194,04
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155167 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002026617 199,52 ** 199,52
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258262 443,75 ** 443,75
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972346 * 99,78 757,77
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172836 698,75 ** 698,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172837 107,50 ** 107,50
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000421695 30,00 ** 30,00
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542001 88,75 ** 88,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000993403 35,00 ** 35,00
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855933 913,75 ** 913,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000541999 107,50 ** 107,50
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542003 88,75 ** 88,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000541995 268,75 ** 268,75
SARA JENI LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001924819 645,75 ** 645,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636758 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975397 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551281 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915342 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172835 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544671 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321904 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160183 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473988 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248852 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473987 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771107 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393636 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258311 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447169 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE BORELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202384 645,75 ** 645,75
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29447 - Aquisição de crachás funcionais em PVC - face única e dupla face, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 12/2014. CARTEIRAS FUNCIONA
Licitação Pregão eletrônico 14002261368 7.500,00 ** 2.775,34
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31236 - Empenho prévio para aquisição de crachás funcionais em pvc - dupla face e face única e cartões de proximidade - tipo proxcard II, cfe. Ata de Registr
Licitação Pregão eletrônico 15002755497 21.160,00 15.920,00 15.920,00
JOAO REGIS TORGO TORRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160198 107,50 107,50 107,50
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08.689.089/0001-57 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30263 - Aquisição de licenças QlikView, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 46/14. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14005436630 280.980,00 ** 244.500,00
ASSOC SOFTWARE LIVRE ORG 05.971.682/0001-01 ENSINO E TREINAMENTO-PED31123 - Empenho prévio para inscrição de 09 servidores da Divisão de Informática deste Ministério Público no XVI Fórum Internacional de Software Livre, de
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002454150 3.150,00 2.992,50 2.992,50
JEANE SCHILLING DE ASSUMPCAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256786 443,75 ** 443,75
JEANE SCHILLING DE ASSUMPCAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099151 798,75 ** 798,75
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048623 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736079 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005111 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389746 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345799 177,50 ** 177,50
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155254 88,75 ** 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521426 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155256 88,75 ** 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155257 88,75 ** 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155258 88,75 ** 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521427 88,75 88,75 88,75
JAIR JOAO FRANZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305095 443,75 ** 443,75
MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416217 177,50 177,50 177,50
MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416212 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273739 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521674 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007314 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521673 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007311 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521671 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521672 88,75 88,75 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041192 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041187 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041184 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041190 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041189 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155662 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155671 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155669 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155665 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041191 88,75 ** 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041188 88,75 ** 88,75
ROSANGELA MAZZUCO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31192 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagem rodoviária. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15002580582 55,75 ** 55,75
ROSANGELA MAZZUCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650327 177,50 ** 177,50
ROSANGELA MAZZUCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650329 177,50 ** 177,50
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521740 88,75 88,75 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521741 88,75 88,75 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521739 88,75 88,75 88,75
QUALIDADE RS PGQP 03.013.052/0001-90 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 13006335742 * ** 968.142,46
QUALIDADE RS PGQP 03.013.052/0001-90 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29571 - Convênio com o Qualidade RS - (PGQP) para execução do projeto Auxiliar o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul na Modernização da sua Ge
N.I. N.I. 14002796974 124.610,55 ** 124.610,55
LURDES FORIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003340779 483,75 483,75 483,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531234 268,75 ** 268,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258340 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003019306 88,75 ** 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864535 143,50 ** 143,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002947604 645,75 ** 645,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003271328 645,75 645,75 645,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029187 645,75 ** 645,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003123458 645,75 ** 645,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120272 287,00 ** 287,00
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258688 143,50 ** 143,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261725 143,50 ** 143,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416436 287,00 287,00 287,00
CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA 08.718.647/0001-65 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30782 - Aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, conforme Pregão Eletrônico nº 22/15. MANUTE
Licitação Pregão eletrônico 15002269636 4.100,00 4.100,00 4.100,00
NILSON DE CARVALHO E SILVA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544338 358,75 358,75 358,75
NILSON DE CARVALHO E SILVA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202595 645,75 ** 645,75
NILSON DE CARVALHO E SILVA PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312099 649,22 ** 649,22
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755192 88,75 ** 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261830 107,50 ** 107,50
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261829 483,75 ** 483,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260872 88,75 88,75 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531354 268,75 ** 268,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260864 88,75 88,75 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182936 140,00 ** 140,00
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258721 378,00 ** 378,00
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538434 88,75 ** 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416440 107,50 107,50 107,50
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202592 483,75 ** 483,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864531 88,75 ** 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307019 913,75 ** 913,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260878 88,75 88,75 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184826 88,75 88,75 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915345 268,75 ** 268,75
LUCIANA LOWENHAUPT SEIBERT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001338510 189,00 ** 189,00
ROBERTO BANDEIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000542065 850,00 ** 850,00
ROBERTO BANDEIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892928 1.153,75 ** 1.153,75
EMPR FOLHA DA MANHA S/A 60.579.703/0001-48 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30699 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo, para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Código: 11169363. ASSINATURA DE
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001241314 1.444,40 ** 1.444,40
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611892 798,75 ** 798,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611891 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307730 546,36 ** 546,36
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611889 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357188 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003004726 602,70 ** 602,70
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611895 88,75 ** 88,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611897 88,75 ** 88,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611894 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611893 443,75 ** 443,75
MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA 02.923.857/0001-09 ELABORACAO DE PROJETOS-PED25601 - Empenho prévio para prestação de serviço de elaboração de Estudo/Projeto de Circulação, Acessos e Segurança, avaliando todos os modais de transporte,
Licitação Convite 12003054967 14.750,00 ** 7.116,88
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000210307 252,00 ** 252,00
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636806 252,00 ** 252,00
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636802 252,00 ** 252,00
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 02.392.364/0001-90 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31078 - Empenho prévio para aquisição de subscrição de licenças do tipo RECOVERY do software CITRIX XENAPP (PRESENTANTION SERVER) ENTERPRISE, edição 7.6 v.4.
Licitação Pregão eletrônico 15003005165 24.650,00 23.599,91 23.599,91
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580026 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579875 31,82 ** 31,82
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580256 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580028 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho a dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001579790 839,90 ** 839,90
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580085 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580038 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580036 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580082 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580042 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580040 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580033 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580093 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580089 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580101 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580031 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580087 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580047 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580066 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580070 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580049 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580063 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580058 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580081 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580045 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580077 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580072 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521417 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521411 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521409 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521416 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521415 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521414 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521405 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521403 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521401 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521407 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521420 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521423 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521422 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580105 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580107 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521419 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041011 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041012 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041014 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041015 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041013 88,75 ** 88,75
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737861 443,75 ** 443,75
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 982 km - cfe. SIN nº 049/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882389 844,52 ** 844,52
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542011 483,75 ** 483,75
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416232 88,75 88,75 88,75
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002270820 850,50 ** 850,50
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986815 483,75 ** 483,75
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001930352 189,00 ** 189,00
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 1486 km - cfe. SIN nº 073/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390693 1.292,82 ** 1.292,82
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270356 443,75 ** 443,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398257 798,75 ** 798,75
ROGERIO PEREIRA RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042912 107,50 ** 107,50
ROGERIO PEREIRA RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273794 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357273 698,75 ** 698,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780386 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531257 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362746 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780382 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362744 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362745 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877738 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389703 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160150 107,50 107,50 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717810 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148662 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717795 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717806 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877741 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877743 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877745 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717799 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316520 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316510 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316498 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393585 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891464 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891461 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975208 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321901 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891455 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447318 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447321 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531262 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447165 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855908 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855905 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855911 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321896 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011211 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011212 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321895 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362741 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993815 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993812 107,50 ** 107,50
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155239 88,75 ** 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155236 88,75 ** 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155234 88,75 ** 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155235 88,75 ** 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155231 88,75 ** 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155232 88,75 ** 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017694 395,60 ** 395,60
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155242 88,75 ** 88,75
FRANARIN & CIA LTDA 93.277.291/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30975 - Renovação de assinatura anual do Software PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamentos, para o período de maio de 2015 a abril de 2016. PROCESSAMENTO DE
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002094557 572,00 572,00 572,00
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376888 * 443,75 443,75
PREF MUN DE FLORES DA CUNHA 87.843.819/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30876 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Flores da Cunha, localizado na Rua Borges de Medeiros, 2140. Insc
N.I. N.I. 15001391636 108,84 ** 108,84
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378026 107,50 ** 107,50
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120118 107,50 ** 107,50
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042846 88,75 ** 88,75
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416261 88,75 88,75 88,75
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182055 107,50 ** 107,50
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219836 107,50 107,50 107,50
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007302 88,75 ** 88,75
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265589 874,38 ** 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030322 874,38 ** 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30491-Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Dezembro/2014. ENCARGOS CON
N.I. N.I. 15000181958 115,36 ** 115,36
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30610-Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Janeiro/2015. ENCARGOS CONT
N.I. N.I. 15000494567 113,04 ** 113,04
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749759 874,38 ** 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810635 874,38 ** 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31049 - Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Março/2015. ENCARGOS CONT
N.I. N.I. 15001925648 110,72 ** 110,72
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757573 874,38 ** 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162196 874,38 874,38 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209745 874,38 ** 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347292 874,38 ** 874,38
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256799 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000378464 132,30 ** 132,30
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560925 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542049 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538437 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000378395 1.465,71 ** 1.465,71
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000378132 453,05 ** 453,05
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000378327 2.314,00 ** 2.314,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000378251 40,00 ** 40,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460537 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134243 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005093 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001921063 158,00 ** 158,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001921003 1.176,00 ** 1.176,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30756 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001020723 114,70 ** 114,70
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30756 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001020714 1.099,03 ** 1.099,03
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30756 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001020625 325,60 ** 325,60
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30756 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001020629 62,00 ** 62,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30756 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001020639 1.713,00 ** 1.713,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001920960 152,95 ** 152,95
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001920980 1.908,00 ** 1.908,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011148 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001920921 539,94 ** 539,94
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017034 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048717 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435143 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182008 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31335 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15003036157 1.180,67 3.000,00 3.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31335 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15003037199 85,70 1.500,00 1.500,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31335 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15003036769 1.424,50 8.000,00 8.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31335 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15003036476 957,64 5.000,00 5.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31335 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15003036985 2.154,30 3.000,00 3.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002280183 995,91 -4.004,09 995,91
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002280223 1.441,50 -6.558,50 1.441,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002280308 900,83 -2.099,17 900,83
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15002280366 61,90 -1.438,10 61,90
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15002280077 329,96 -2.670,04 329,96
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172830 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892078 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445771 88,75 88,75 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345868 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562858 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202600 88,75 ** 88,75
NEO SOM & LUZ LTDA ME 15.338.820/0001-65 APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-PED30170 - Prestação de serviços de iluminação arquitetural, com locação de equipamentos, para o Palácio do Ministério Público durante a realização do evento Na
Licitação Pregão eletrônico 14005875848 20.900,00 ** 20.482,00
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001227869 483,75 ** 483,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348058 268,75 268,75 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416319 88,75 88,75 88,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001811498 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891684 88,75 ** 88,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324113 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839893 88,75 ** 88,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002089745 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001967490 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526592 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948709 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892901 483,75 ** 483,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003419257 913,75 913,75 913,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416062 107,50 107,50 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042864 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042875 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099465 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042876 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181948 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099467 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258652 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258650 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181949 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258365 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099478 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099475 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:10/12/14, 02/12/14 e 04/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184730 24,50 ** 24,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855886 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042865 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362878 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011119 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492439 19,60 ** 19,60
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855888 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855883 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273698 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273701 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362876 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515358 58,80 ** 58,80
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881722 29,40 ** 29,40
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276900 68,60 ** 68,60
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011117 107,50 ** 107,50
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447348 88,75 ** 88,75
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447346 88,75 ** 88,75
EDUARDO CORAL VIEGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258267 798,75 ** 798,75
BOMBASUL COM IND E MANUTENCAO LTDA 05.613.279/0001-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30750 - Aquisição de duas bombas para recalque de água, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 26/2015. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001354202 1.685,00 ** 1.685,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14006047415 20.010,00 ** 20.010,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30548 Reajuste do contrato de locação de 187 (cento e oitenta e sete) equipamentos multifuncionais, incluída a instalação, fornecimento de suprimentos, peç
Licitação Pregão eletrônico 15001181494 25.165,51 ** 24.994,74
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31070-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15001985472 5.220,00 ** 5.220,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31300-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15002939622 20.880,00 20.880,00 20.880,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30425-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14006220110 121.000,00 ** 117.500,51
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15001009516 10.759,93 ** 10.759,93
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31168-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15002498847 20.880,00 ** 20.880,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15001558141 19.140,00 ** 19.140,00
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717765 483,75 ** 483,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962998 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1621 km - cfe. SIN nº 128/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002388178 1.426,48 ** 1.426,48
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209934 913,75 ** 913,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182040 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -3624 km - cfe. SIN nº 155/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002888714 3.152,88 ** 3.152,88
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650355 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447268 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891430 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891426 88,75 ** 88,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1732 km - cfe. SIN nº 066/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882887 1.489,52 ** 1.489,52
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015 - 5876 km - cfe. SIN nº 99/15. INDENIZACAO PELO
N.I. N.I. 15001973739 5.112,12 ** 5.112,12
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891423 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551144 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 3147 km - cfe. SIN nº 184/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003390154 2.800,83 2.800,83 2.800,83
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416317 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068475 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445912 698,75 698,75 698,75
RITMO VEICULOS LTDA 89.905.210/0001-32 SEGUROS-PED31263 - Empenho prévio para pagamento de franquia de seguro para realização de conserto do veículo Palio, placas IPP5996, desta PGJ, envolvido em sinistro no
N.I. N.I. 15002706512 555,56 ** 544,45
BEATRIZ LIMA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002304833 59,80 ** 59,80
MARCELO SOARES PIMENTA 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30757 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas, de nível superior, para compor a prova de conhecimentos específicos do Concurso Público p
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001624534 8.924,20 ** 6.967,47
FRANCIELE RODRIGUES FILIPIN MARCZEWSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248841 107,50 ** 107,50
FRANCIELE RODRIGUES FILIPIN MARCZEWSKI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002309785 60,00 ** 60,00
ANGELA HACKBART CONDE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15003218616 24.681,60 24.681,60 24.681,60
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099125 932,75 ** 932,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050353 358,75 ** 358,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258769 358,75 ** 358,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666272 143,50 ** 143,50
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120087 143,50 ** 143,50
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839923 143,50 ** 143,50
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737855 645,75 ** 645,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925440 645,75 ** 645,75
RODRIGO SOARES AGUIAR 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025828 580,20 ** 580,20
CLAUDIO AVILA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415951 88,75 88,75 88,75
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544649 107,50 107,50 107,50
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0009-86 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30342 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão eletrônico 14006071734 8.335,88 ** 8.335,88
TATIANA RAMPAZZO ZANELLA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312353 208,90 ** 208,90
TATIANA RAMPAZZO ZANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209899 645,75 ** 645,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521350 88,75 88,75 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521351 88,75 88,75 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521361 88,75 88,75 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521357 88,75 88,75 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521352 88,75 88,75 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521356 88,75 88,75 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521354 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607574 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155502 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155508 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700169 624,96 ** 624,96
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155507 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155510 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398282 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607576 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607570 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155504 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607572 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700022 145,32 ** 145,32
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580868 625,22 ** 625,22
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607568 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607566 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607579 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155501 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155506 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155498 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607577 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155497 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155499 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324126 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553855 798,75 798,75 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157643 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492459 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048723 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048567 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271831 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003376892 798,75 798,75 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002673511 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319818 177,50 ** 177,50
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983979 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736051 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526512 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320312 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858064 443,75 ** 443,75
LOUISE MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915377 268,75 ** 268,75
LOUISE MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310458 209,00 ** 209,00
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064953 177,50 ** 177,50
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001927721 24.681,60 ** 24.681,60
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033731 642,93 ** 642,93
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517484 443,75 ** 443,75
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779829 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123480 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123490 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123483 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123486 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042661 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531336 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779801 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779816 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661210 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034950 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181955 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181957 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661215 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864363 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891444 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891442 143,50 ** 143,50
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001924815 645,75 ** 645,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935751 358,75 ** 358,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209853 177,50 ** 177,50
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521699 88,75 88,75 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089667 177,50 ** 177,50
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521700 88,75 88,75 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002302227 500,00 ** 500,00
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521705 88,75 88,75 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521703 88,75 88,75 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099210 177,50 ** 177,50
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000318464 1.105,05 ** 1.105,05
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209850 177,50 ** 177,50
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099207 177,50 ** 177,50
MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134212 645,75 ** 645,75
MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311293 210,00 ** 210,00
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP 05.231.453/0001-42 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26041 - Empenho prévio para aquisição de software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Mana
Licitação Pregão eletrônico 12003923659 55.740,00 ** 1.800,00
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP 05.231.453/0001-42 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26041 - Empenho prévio para aquisição de software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Mana
Licitação Pregão eletrônico 12003923659 55.740,00 ** 1.800,00
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP 05.231.453/0001-42 ENSINO E TREINAMENTO-PED26041 - Empenho prévio para treinamento em software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Ma
Licitação Pregão eletrônico 12003923695 5.760,00 ** 1.080,00
RAFAEL RENNER JACQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378146 483,75 ** 483,75
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607769 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607764 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607762 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607766 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521681 177,50 177,50 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134224 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521685 177,50 177,50 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521684 177,50 177,50 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416314 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248942 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248937 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416313 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521683 177,50 177,50 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521682 177,50 177,50 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673086 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538333 443,75 ** 443,75
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607771 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034377 247,08 ** 247,08
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530962 249,92 ** 249,92
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701287 997,92 ** 997,92
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003413636 881,10 881,10 881,10
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607767 177,50 ** 177,50
ANGELITA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736157 358,75 ** 358,75
DANIELA MORI VIERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756777 143,50 ** 143,50
DANIELA MORI VIERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202452 143,50 ** 143,50
DANIELA MORI VIERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202454 143,50 ** 143,50
FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91.730.218/0001-57 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29047 - Aquisição de mola hidráulica de piso, conforme Pregão Eletrônico nº 17/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14001728048 7.896,00 ** 2.632,00
RODRIGO CHAMORRO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312209 69,40 ** 69,40
RODRIGO CHAMORRO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209859 645,75 ** 645,75
RODRIGO CHAMORRO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849403 69,50 ** 69,50
RODRIGO CHAMORRO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717873 358,75 ** 358,75
CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415906 358,75 358,75 358,75
CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915389 143,50 ** 143,50
JERONIMO SARMENTO VAZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310157 214,40 ** 214,40
JERONIMO SARMENTO VAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209883 645,75 ** 645,75
RODRIGO DA ROCHA BEZERRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31183 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagem rodoviária. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15002452970 229,05 ** 229,05
RODRIGO DA ROCHA BEZERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962973 645,75 ** 645,75
MARIA SALETE LERMEN SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864492 107,50 ** 107,50
MARIA SALETE LERMEN SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416305 268,75 ** 268,75
MARIA SALETE LERMEN SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001890455 268,75 ** 268,75
MARIA SALETE LERMEN SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256824 107,50 ** 107,50
MARIA SALETE LERMEN SULZBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001514897 107,50 ** 107,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416301 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416300 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 453 km - cfe. SIN nº 013/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101288 394,11 ** 394,11
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416452 1.219,75 1.219,75 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553835 358,75 358,75 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003553824 358,75 358,75 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544614 143,50 143,50 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 927 km - cfe. SIN nº 105/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973857 806,49 ** 806,49
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002210093 1.219,75 ** 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172873 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172876 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002911978 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888577 1.219,75 ** 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868736 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 326 km - cfe. SIN nº 132/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388868 286,88 ** 286,88
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868735 88,75 ** 88,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 3019 km - cfe. SIN nº 161/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15002889158 2.626,53 ** 2.626,53
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2504 km - cfe. SIN nº 053/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882633 2.153,44 ** 2.153,44
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948775 645,75 ** 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948772 645,75 ** 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007351 1.219,75 ** 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099144 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338527 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304997 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304996 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650214 645,75 ** 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2631 km - cfe. SIN nº 078/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390759 2.288,97 ** 2.288,97
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560876 932,75 ** 932,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661947 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 2450 km - cfe. SIN nº 188/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15003390395 2.180,50 2.180,50 2.180,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13004541124 * 2.500,00 2.500,00
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661824 443,75 ** 443,75
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357179 443,75 ** 443,75
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357183 177,50 ** 177,50
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755826 177,50 ** 177,50
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148673 443,75 ** 443,75
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148672 443,75 ** 443,75
FABIO GENEROSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321939 88,75 ** 88,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560887 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531373 88,75 ** 88,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007352 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068569 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029643 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935771 645,75 ** 645,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305025 645,75 ** 645,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345821 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378031 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099175 88,75 ** 88,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560885 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661121 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099176 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666290 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666287 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184814 932,75 932,75 932,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260823 143,50 143,50 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445762 143,50 143,50 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650239 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771169 358,75 ** 358,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 -695km - cfe. SIN nº 201/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15003392682 618,55 618,55 618,55
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416178 483,75 483,75 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891704 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416172 268,75 268,75 268,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416183 483,75 483,75 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 286 km - cfe. SIN nº 173/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002890514 248,82 ** 248,82
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099239 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068601 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531323 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736190 268,75 ** 268,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755815 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888494 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002796452 57,80 ** 57,80
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184835 483,75 483,75 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034952 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184834 483,75 483,75 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319794 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319796 483,75 ** 483,75
RICARDO DIAS DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312170 86,70 ** 86,70
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31322 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15002927570 * ** 1.000,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31322 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15002927584 250,00 ** 2.000,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31322 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002927515 * ** 1.000,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30596 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000459771 11,80 ** 11,80
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30596 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000459916 150,00 ** 150,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30894 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001440817 665,70 ** 665,70
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30894 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15001440805 * ** **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30894 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001440800 * ** **
ELETROMAX SOLUCOES ELETRICAS COML LTDA 01.297.028/0001-03 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30657 - Contratação emergencial para conserto na subestação transformadora, em razão de curto-circuito provocado por excesso de umidade proveniente do solo,
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 15000667118 5.690,00 ** 5.377,05
CLAUDIO FIORENTINO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 14/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184852 30,05 ** 30,05
CLAUDIO FIORENTINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202428 143,50 ** 143,50
CLAUDIO FIORENTINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042809 143,50 ** 143,50
CLAUDIO FIORENTINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202426 143,50 ** 143,50
ANA RITA NASCIMENTO SCHINESTSCK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003416143 850,00 850,00 850,00
SANDER FELIX MORAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357203 358,75 ** 358,75
MAURICIO RODRIGUES DE LARA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209892 645,75 ** 645,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248948 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299120 728,10 ** 728,10
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248954 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736093 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736096 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829359 364,10 ** 364,10
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000062895 22.614,52 ** 22.614,52
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064950 88,75 ** 88,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120128 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209547 2.067,08 ** 2.067,08
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362764 88,75 ** 88,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412464 727,13 727,13 727,13
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313807 163,56 ** 163,56
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530380 888,80 ** 888,80
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544633 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031375 878,70 ** 878,70
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034966 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034967 177,50 ** 177,50
DENISE PINTO ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389764 483,75 ** 483,75
DENISE PINTO ALTERMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002793034 649,22 ** 649,22
CAROLINE VAZ SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001301244 1.530,00 ** 1.530,00
UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO 92.706.308/0014-90 CONCURSOS PUBLICOS-PED30440 - Locação de espaço para realização da prova do concurso público para o cargo de Assessor - Letras, no dia 22 de março. CONCURSOS PUBLICOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000903165 2.500,00 ** 2.500,00
CASSIANO MARQUARDT CORLETA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15002277526 27.424,00 ** 27.424,00
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002434950 1.530,00 ** 1.530,00
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256691 798,75 ** 798,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661219 1.153,75 ** 1.153,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000492478 1.530,00 ** 1.530,00
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975435 177,50 ** 177,50
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002753823 798,75 ** 798,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003114981 1.153,75 ** 1.153,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526546 1.153,75 ** 1.153,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856055 177,50 ** 177,50
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002868728 1.153,75 ** 1.153,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003185458 1.153,75 1.153,75 1.153,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160207 177,50 177,50 177,50
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30554 - Aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14. CONSERVACA
Licitação Pregão eletrônico 15000479317 308,00 ** 308,00
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30782 - Aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, conforme Pregão Eletrônico nº 22/15. MANUTE
Licitação Pregão eletrônico 15002269558 1.633,20 ** 1.633,20
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30297 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14005537887 254,00 ** 254,00
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003333 107,50 ** 107,50
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273654 268,75 ** 268,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002563432 483,75 ** 483,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209923 483,75 ** 483,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856044 483,75 ** 483,75
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30352 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme
Licitação Tomada de Preços 15000096055 13.705,14 192,51 13.705,14
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31225 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MP/RS e 6º andar do Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme TP 04/20
Licitação Tomada de Preços 15002612499 2.535,11 2.493,47 2.493,47
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29410 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme
Licitação Tomada de Preços 14003189040 494.867,50 111,41 125.665,24
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30089 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, conforme TP 15/14. Material - R$ 855.797,65 e
Licitação Tomada de Preços 14005482125 1.254.955,15 ** 98.037,47
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 14005482125 1.254.955,15 ** 98.037,47
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30932 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme
Licitação Tomada de Preços 15001751228 22.919,04 10.954,92 10.954,92
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30501- Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme T
Licitação Tomada de Preços 15000341225 67.786,40 4.679,34 39.495,98
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
Licitação Tomada de Preços 14005655465 357.976,37 24.117,67 37.924,72
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29995 - Realização de cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, conforme TP 14/2014. Mate
Licitação Tomada de Preços 14005481645 218.595,86 30.168,60 46.623,00
RRL COM E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA 07.838.200/0001-67 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30782 - Aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, conforme Pregão Eletrônico nº 22/15. MANUTE
Licitação Pregão eletrônico 15002269628 621,00 621,00 621,00
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319788 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771159 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771152 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771156 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319786 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319783 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319779 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 366 km - cfe. SIN nº 187/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003390324 325,74 325,74 325,74
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460470 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068514 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460468 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 318 km - cfe. SIN nº 31/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481065 267,12 ** 267,12
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460471 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 488 km - cfe. SIN nº 160/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002889078 424,56 ** 424,56
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068519 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864350 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864353 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864341 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319789 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771164 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042598 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042597 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042596 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 318 km - cfe. SIN nº 012/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101215 276,66 ** 276,66
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 488 km - cfe. SIN nº 147/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388763 429,44 ** 429,44
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 366 km - cfe. SIN nº 104/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973840 318,42 ** 318,42
RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 13005800616 * ** 2.899,21
AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 14005966652 * ** 43.780,38
RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005966652 * ** 43.780,38
AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 14005966652 187.295,52 ** 56.767,54
RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005966652 187.295,52 ** 56.767,54
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED29427 - Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos de fundações e estruturas metálicas de estacionamentos e passarelas, para diversas Pr
Licitação Convite 14002657124 1.505,00 ** 557,71
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31075 - Empenho prévio para realização de modificação do projeto estrutural e de fundações da obra de Venâncio Aires/RS. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002454705 4.500,00 4.342,50 4.342,50
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611785 177,50 ** 177,50
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296281 73,50 ** 73,50
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611784 177,50 ** 177,50
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611779 177,50 ** 177,50
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611778 177,50 ** 177,50
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611782 177,50 ** 177,50
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607448 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018067 105,40 ** 105,40
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607452 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004585 53,94 ** 53,94
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005374 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607458 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607446 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607450 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005375 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607460 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607456 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697953 104,16 ** 104,16
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607454 88,75 ** 88,75
TATIANA DAHLEM RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209856 645,75 ** 645,75
RICARDO LOZZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474102 1.863,75 ** 1.863,75
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31254 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15002698873 * -8.000,00 **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31357 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15003020606 1.105,05 -6.894,95 1.105,05
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15003340868 3.957,20 8.000,00 8.000,00
RODRIGO DE LIMA NUNES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002796522 214,40 ** 214,40
RODRIGO DE LIMA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736185 358,75 ** 358,75
RODRIGO DE LIMA NUNES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849452 167,90 ** 167,90
RODRIGO DE LIMA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737892 358,75 ** 358,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042667 215,00 ** 215,00
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345871 107,50 ** 107,50
LALUCHA FRANCIELE BOLLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001492710 268,75 ** 268,75
LALUCHA FRANCIELE BOLLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848302 417,80 ** 417,80
LALUCHA FRANCIELE BOLLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447310 483,75 ** 483,75
LUIS FELIPE DE CARVALHO LARRE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447313 483,75 ** 483,75
LUIS FELIPE DE CARVALHO LARRE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975325 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717787 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948751 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948748 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935663 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2424 km - cfe. SIN nº 141/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002390698 2.133,12 ** 2.133,12
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935661 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184824 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011124 483,75 ** 483,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005099 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184821 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389916 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389908 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260854 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925517 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629080 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531324 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629085 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864528 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015 - 2727 km - cfe. SIN nº 116/15. INDENIZACAO PEL
N.I. N.I. 15001974288 2.372,49 ** 2.372,49
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181951 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864359 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517550 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181952 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925511 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517527 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445902 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260859 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881848 164,20 ** 164,20
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389921 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993827 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182051 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415931 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415936 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 1515 km - cfe. SIN nº 085/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390886 1.318,05 ** 1.318,05
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447290 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772874 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772875 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755812 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755813 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344890 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276953 82,10 ** 82,10
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202573 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650376 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 2727 km - cfe. SIN nº 169/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15002890304 2.372,49 ** 2.372,49
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650371 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270357 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134217 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447287 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134214 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 -2727km - cfe. SIN nº 199/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15003392534 2.427,03 2.427,03 2.427,03
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305086 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305084 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248910 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755814 268,75 ** 268,75
CRISTIANA WULFF MULLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155261 177,50 ** 177,50
CRISTIANA WULFF MULLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155260 177,50 ** 177,50
THAISA KRAUSPENHAR NETO ELIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202622 88,75 ** 88,75
THAISA KRAUSPENHAR NETO ELIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202623 88,75 ** 88,75
VANDER LUIS MENDEZ WISSMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515934 459,40 ** 459,40
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972072 * 44,85 379,02
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30535 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Vera Cruz, localizado na Rua Carlos Werner, 200. Inscrição 13005072
N.I. N.I. 15000347732 431,99 ** 431,99
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30978 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2010, 2011 e 2012 Cota Única do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Vera Cruz, localizada na Rua
N.I. N.I. 15001715099 861,54 ** 861,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
Licitação Pregão eletrônico 15000478814 5.042,76 ** 2.030,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15002611633 14.059,71 ** 14.059,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14000533324 4.849,80 ** 894,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref pagto inss mes dez/2014 MP
N.I. N.I. 14005145817 20.000,00 ** 10.715,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15001619189 868.870,57 ** 868.870,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15001619247 12.594,25 ** 12.594,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000658719 12.174,11 ** 12.174,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes maio 2015 MP
N.I. N.I. 14006047949 10.000,00 ** 10.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15002611590 857.273,66 ** 857.273,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes maio 2015 MP
N.I. N.I. 14005464629 15.000,00 ** 15.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes jun/2015 MP
N.I. N.I. 15000211441 3.000,00 ** 3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000274475 876.666,70 ** 876.666,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
N.I. N.I. 15002498107 20.000,00 ** 263,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes jun/2015 MP
N.I. N.I. 15001986240 10.000,00 ** 10.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15002127200 874.841,01 ** 874.841,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15002127202 11.553,89 ** 11.553,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes jun/2015 MP
N.I. N.I. 15002495033 2.500,00 ** 1.078,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000658703 17.217,82 ** 17.217,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000658621 889.785,44 ** 889.785,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes jun/2015 MP
N.I. N.I. 15002312899 599,82 ** 599,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14006163291 830.570,92 ** 830.570,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000274710 25.613,25 ** 25.613,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14006163928 21.592,38 ** 21.592,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15001168688 868.668,86 ** 868.668,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15001168738 21.957,49 ** 21.957,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14006068612 29.533,16 ** 29.533,16
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED29027 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
Licitação Pregão eletrônico 14000533283 32.331,96 ** 3.171,89
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED30459 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
Licitação Pregão eletrônico 15000478762 33.618,72 2.703,51 15.752,69
HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME 09.319.650/0001-79 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29153 - Serviço de consultoria em usuabilidade de software aplicada a sistemas da informação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas presenciais e 1.368
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14001526204 380.760,00 17.098,55 102.587,14
IMAPS INTELIGENCIA EM MAPAS LTDA EPP 11.564.730/0001-31 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30034 - Contratação de 720 horas de consultoria em desenvolvimento de aplicações e suporte para ferramenta de análise associativa Qlikview, conforme Pregão E
Licitação Pregão eletrônico 14005173311 129.600,00 ** 31.960,81
THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME 09.592.807/0001-35 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29676 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11
Licitação Pregão eletrônico 14003918359 30.486,36 2.405,89 21.652,19
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556398 3.000,00 674,32 1.566,28
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA.. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14003990596 1.000,00 ** 853,40
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045686 3.000,00 ** 3.000,00
COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA 94.261.500/0001-20 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13003986720 * ** 248.627,10
COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA 94.261.500/0001-20 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30146 - Realização da construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Dois Irmãos, conforme Tomada de Preços 04/2013. Material - R$ 32.156,67 e mão de
Licitação Tomada de Preços 14005490659 49.204,75 ** 22.492,56
COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA 94.261.500/0001-20 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29651 - Realização da construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Dois Irmãos, conforme Tomada de Preços 04/2013. Material - R$ 6.384,82 e mão de o
Licitação Tomada de Preços 14003378234 12.677,76 ** 12.677,76
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045326 2.000,00 79,59 79,59
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005138769 2.500,00 ** 1.220,03
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460125 2.000,00 300,92 2.000,00
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED30457-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000210645 2.500,00 306,38 2.012,79
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED30009-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004488449 1.000,00 ** 512,04
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045403 1.000,00 ** 1.000,00
OI S A 76.535.764/0002-24 TELEFONIA FIXA-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.-ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS-CECOM. TELEFONIA FIXA
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 14005139488 150.000,00 ** 84.645,28
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14005139357 398.167,75 ** 30.282,80
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30387 - Serviços de comunicação de dados, para interconexão de redes de área local (LAN), conforme Pregão Eletrônico nº 25/13. 2º Termo Aditivo. PROCESSAMENT
Licitação Pregão eletrônico 14006014750 100.000,00 5.127,12 49.274,07
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14003990759 679.841,91 ** 0,98
OI S A 76.535.764/0002-24 TELEFONIA FIXA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. TELEFONIA FIXA
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 14006046096 200.000,00 ** 200.000,00
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA CONEXÃO DE DADOS. PROCESSAMENTO D
Licitação Pregão eletrônico 15000323963 63.483,15 ** 63.483,15
OI S A 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED31300-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. TELEFONIA FIXA
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 15002939662 80.000,00 65.599,04 65.599,04
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14005461179 398.167,75 ** 398.167,75
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 15000210832 63.483,15 ** 63.483,15
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 14006046048 63.483,15 ** 63.483,15
OI S A 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED30330 - Prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional e internacional, conforme adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão n
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 15000019430 160.023,60 9.457,03 160.023,60
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 15001973750 63.483,15 40.964,27 40.964,27
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA CONEXÃO DE DADOS. PROCESSAMENTO
Licitação Pregão eletrônico 15001556649 63.483,15 22.518,83 63.483,15
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 15001007204 63.483,15 ** 63.483,15
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31067-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15001986009 100.000,00 14.499,83 71.106,98
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 14006047945 99.700,00 ** 99.700,00
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15001558822 50.000,00 ** 50.000,00
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 14004492137 100.000,00 ** 38.021,68
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14003993963 2.094,66 ** 99,41
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14005464455 2.094,66 ** 2.048,95
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30229 - Reajuste do contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para a PJ de Gramado. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005756075 102,55 ** 102,55
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000211434 2.094,66 ** 2.048,95
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002937388 248,50 248,50 248,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009684 155,00 ** 155,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14005145684 517,55 ** 517,55
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324671 248,50 ** 248,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000324676 2.094,66 ** 2.030,95
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE VIAMÃO E PORTO ALEGRE(ALTO PETRÓPOLIS). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15002937406 600,00 560,11 560,11
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047932 248,50 ** 248,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047938 2.094,66 ** 2.003,24
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001971331 147,00 ** 147,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE VIAMÃO E PORTO ALEGRE(ALTO PETRÓPOLIS). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15002494568 1.015,31 515,68 994,33
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002494493 248,50 ** 248,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13000830671 * ** 350,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211433 248,50 ** 248,50
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211066 4.483,85 ** 4.192,41
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002938345 4.483,85 4.192,41 4.192,41
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001972628 4.483,85 ** 4.192,41
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046425 4.738,19 ** 4.192,41
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557071 4.483,85 ** 4.192,41
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324058 4.483,85 ** 3.968,22
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001007315 4.483,85 ** 4.416,60
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002494938 4.483,85 ** 4.192,41
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30280 - Fornecimento de cabos para cinco no-breaks em operação nas Sedes Institucional, Administrativa e das Promotorias Especializadas desta Instituição. MA
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005878505 4.025,00 ** 4.025,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13003026266 * ** 2.105,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005560462 * ** 3.489,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP,POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEIS
Licitação Pregão presencial 15000324514 50.000,00 ** 50.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 14004491857 100.000,00 ** 56.266,27
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIV
Licitação Pregão presencial 14005479429 40.000,00 ** 40.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 14006047474 60.000,00 ** 60.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15001971496 100.000,00 ** 93.842,52
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15001009534 30.000,00 ** 30.000,00
ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA 00.079.862/0001-51 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307152 1.700,00 ** 1.700,00
MANOELITA BIASOTTO ME 10.501.184/0001-27 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30391 - Aquisição de 05 (cinco) conversores VGA/HDMI, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CON
Licitação Pregão eletrônico 14005955406 1.275,00 ** 1.275,00
MANOELITA BIASOTTO ME 10.501.184/0001-27 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30562 - Aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000453908 1.869,00 ** 1.869,00
MANOELITA BIASOTTO ME 10.501.184/0001-27 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30789 - Aquisição de componentes (peças) para cabeamento e expansões de instalações de rede, conforme Pregão Eletrônico nº 24/15. PROCESSAMENTO DE DADOS E MI
Licitação Pregão eletrônico 15002256009 3.490,00 ** 3.490,00
MANOELITA BIASOTTO ME 10.501.184/0001-27 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30788 - Aquisição de cabos para monitor de vídeo, conforme Pregão Eletrônico nº 20/15. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15002092775 600,00 ** 600,00
LOJAS COLOMBO S A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS 89.848.543/0292-30 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED30222 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo janela, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 09/2014. MAQUINAS, MOTORES E/O
Licitação Pregão eletrônico 14005435455 * ** 10.300,00
LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS 89.848.543/0292-30 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-.
N.I. N.I. 14005435455 * ** 10.300,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGUROS-PED30795 - Prestação de serviços de seguro para 03 (três) veículos novos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 15001253510 2.562,80 ** 2.562,80
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14005728808 24.593,97 ** 24.593,97
PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA 07.989.156/0001-96 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30534 - Prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio, conforme Pregão Ele
Licitação Pregão eletrônico 15001274504 45.000,00 5.649,50 34.290,90
PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA 07.989.156/0001-96 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28991 - Contratação de serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio, conforme pregão eletrônico nº 13/2013. 2º Termo Aditivo. CONSERV
Licitação Pregão eletrônico 14000740395 49.331,00 ** 4.687,50
PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA 07.989.156/0001-96 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29625 - Contratação de serviços de inspeção, manutenção, resteste e recarga de extintores de incêndio, conforme pregão eletrônico nº 13/2013. 3º Termo Aditiv
Licitação Pregão eletrônico 14003614812 2.594,00 ** 1.821,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT
Licitação Pregão eletrônico 15000210986 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002494878 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACA
Licitação Pregão eletrônico 15001007310 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-PORT
Licitação Pregão eletrônico 15000324040 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001007297 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002938161 2.752,90 2.752,90 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). CONSERVAC
Licitação Pregão eletrônico 15002938249 5.748,00 5.748,00 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVAC
Licitação Pregão eletrônico 15002494894 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324030 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-POR
Licitação Pregão eletrônico 15000211055 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERV
Licitação Pregão eletrônico 15001557014 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046292 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001972403 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVAC
Licitação Pregão eletrônico 15001972465 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-POR
Licitação Pregão eletrônico 14006046349 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001556973 2.752,90 2.752,90 2.752,90
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA 05.757.597/0002-18 ENSINO E TREINAMENTO-PED29921 - Curso de utilização do equipamento Cellebrite UFED Touch para servidores do MPRS, conforme Pregão Eletrônico nº 101/14. ENSINO E TREINAMENTO
Licitação Pregão eletrônico 14006107235 12.000,00 ** 11.820,00
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15001009031 8.124,48 ** 7.867,50
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000211322 8.324,82 ** 8.067,84
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31015 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, em um elevador instalado na
Licitação Pregão eletrônico 15002089611 304,68 ** 304,68
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE)-. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 15002938945 8.361,65 8.088,03 8.088,03
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. -PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 15001557271 8.339,35 ** 8.082,37
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14003994123 8.012,00 ** 200,34
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15000324195 8.324,82 ** 8.067,84
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14006046588 8.324,82 ** 8.067,84
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31132-EMPENHO/LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA ELEVADORES ALCER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIV
Licitação Pregão eletrônico 15002249187 14,99 ** 14,99
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE)- CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 15001973173 8.335,68 ** 8.078,70
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 15002494971 8.040,33 ** 7.783,35
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002494981 9.826,10 ** 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29702-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14003426716 9.826,10 ** 346,28
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000211369 9.826,10 ** 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046805 9.826,10 ** 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15002939046 9.826,10 9.334,80 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001009109 9.479,82 ** 8.988,52
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324332 9.826,10 ** 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001973285 9.826,10 ** 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001557534 9.826,10 ** 9.334,80
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 79.345.583/0001-42 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED29859 - Aquisição de solução corporativa de NAS ( Network Attached Storage) e Backup em Disco, compreendendo solução de backup em disco, switch 32 e 48 porta
Licitação Pregão eletrônico 14006143066 2.413.696,76 ** 1.930.957,41
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009637 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324643 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001970901 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047889 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001558378 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211422 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002494373 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002937278 152,09 152,09 152,09
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211437 171,03 ** 171,03
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002937422 172,62 172,62 172,62
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001558736 177,83 ** 177,83
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324688 171,03 ** 171,03
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047940 171,03 ** 171,03
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31413-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15003323776 183,04 5,21 5,21
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001971444 177,83 ** 177,83
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009757 183,04 ** 183,04
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002494587 177,83 ** 177,83
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29279-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
N.I. N.I. 14001831758 171,03 ** 171,03
E PARTNER INFORMATICA LTDA 05.534.857/0001-05 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13006066281 * ** 27.779,95
GRAF ERECHIM LTDA 08.680.462/0001-09 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29665 - Aquisição de 1.700 (mil e setecentas) agendas para o ano de 2015, conforme Pregão Eletrônico nº 67/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 14004976522 24.650,00 ** 21.655,03
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED31260 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501514841940, veículo placas IVE4666, motorista Anderson Kulmann Lucas. MULTAS
N.I. N.I. 15002699061 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 SEGUROS-PED30629 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT e taxas obrigatórias da frota de veículos da PGJ, referente ao ano de 2015. SEGUROS
N.I. N.I. 15000635417 13.241,70 ** 13.241,70
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED30444 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501430218664, referente ao veículo placas ISW8911, motorista Luís Vicente dos Santos Per
N.I. N.I. 15000050356 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED30600 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501503518018, referente ao veículo placas IQP6334, motorista Reinaldo Costa. MULTAS
N.I. N.I. 15000498480 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED31058 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501509366910, referente ao veículo placas ISW 8911. MULTAS
N.I. N.I. 15001968631 68,10 ** 68,10
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. (Tenente Portela e Nonoai). VIGILAN
Licitação Pregão eletrônico 14006071050 18.690,00 1.166,52 7.199,12
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006284854 * 2.205,76 17.674,98
SERGIO HIANE HARRIS 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30448 Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Mestrado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 15000105409 6.236,59 ** 3.118,30
SERGIO HIANE HARRIS 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED28858 Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Mestrado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2014. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 14000018685 6.236,64 ** 3.118,30
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162108 1.090,23 1.090,23 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346782 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002749236 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209546 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030094 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265581 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001803891 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757420 1.090,23 ** 1.090,23
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. POA/Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810333 6.028,26 ** 5.239,85
IVAN KRUSE 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30689 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Fevereiro/2015. ENC
N.I. N.I. 15000780297 1.863,71 ** 1.863,71
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. POA/ Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209931 6.028,26 ** 5.239,85
IVAN KRUSE 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30495 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Dezembro/2014. ENCA
N.I. N.I. 15000211149 2.464,94 ** 2.464,94
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030188 6.028,26 ** 5.196,64
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758200 6.028,26 ** 5.196,64
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347029 6.028,26 ** 5.196,64
IVAN KRUSE 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30544 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Janeiro/2015. ENCAR
N.I. N.I. 15000346193 1.960,20 ** 1.960,20
IVAN KRUSE 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30883 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Março/2015. ENCARGO
N.I. N.I. 15001398749 2.338,57 ** 2.338,57
IVAN KRUSE 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30525 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição na Av. das Indústrias, 275. IMPOSTO PREDIAL
N.I. N.I. 15000345348 4.847,10 ** 4.847,10
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030265 1.189,05 ** 1.189,05
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31271 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Junho/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002750095 1.230,49 ** 1.230,49
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209999 1.230,49 ** 1.230,49
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347123 1.189,05 ** 1.189,05
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810432 1.230,49 ** 1.230,49
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758267 1.228,75 ** 1.228,75
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31374 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Julho/2015. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003162459 1.230,49 1.230,49 1.230,49
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265712 1.230,49 ** 1.230,49
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068565 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202546 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202544 1.219,75 ** 1.219,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002255486 272,80 ** 272,80
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755187 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755188 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755190 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042695 574,00 ** 574,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008247 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736209 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099483 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736214 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474025 932,75 ** 932,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650435 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011234 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348043 645,75 645,75 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650441 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460493 88,75 ** 88,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270382 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888655 287,00 ** 287,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002888656 504,00 ** 504,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888658 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304985 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415966 143,50 143,50 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636771 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551289 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172779 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002803950 18,90 ** 18,90
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517523 932,75 ** 932,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864500 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650306 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099202 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447179 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172910 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975404 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415971 107,50 107,50 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172791 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551301 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348082 107,50 107,50 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202609 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915346 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319828 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042665 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474054 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474051 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248925 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855974 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986806 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011151 268,75 ** 268,75
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737898 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737899 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270321 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270319 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305048 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305049 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305050 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270322 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737904 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270327 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305046 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 396 km - cfe. SIN nº 183/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003390139 352,44 352,44 352,44
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416334 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305044 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737900 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737901 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737903 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305051 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305054 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756874 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756881 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756886 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756887 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756879 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 352 km - cfe. SIN nº 127/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388064 309,76 ** 309,76
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756872 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756870 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305053 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 396 km - cfe. SIN nº 98/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15001973712 344,52 ** 344,52
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270318 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270316 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756891 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756889 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270315 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270313 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737905 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305669 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219697 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219706 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219692 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219725 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219717 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219711 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219679 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219685 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219668 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416339 107,50 107,50 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 396 km - cfe. SIN nº 074/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390701 344,52 ** 344,52
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 -396 km - cfe. SIN nº 154/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002888650 344,52 ** 344,52
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737906 107,50 ** 107,50
DIANE MARIA SCHEIN PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737907 107,50 ** 107,50
FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273788 88,75 ** 88,75
RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273793 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416400 107,50 107,50 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717803 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877986 88,75 ** 88,75
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321909 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011223 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531341 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001469890 107,50 ** 107,50
CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202424 143,50 ** 143,50
CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202423 143,50 ** 143,50
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948705 268,75 ** 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312368 268,75 ** 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271861 483,75 ** 483,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584158 * ** **
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003460733 913,75 913,75 913,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007349 88,75 ** 88,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002089743 698,75 ** 698,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858019 698,75 ** 698,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717844 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182052 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460614 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182050 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771172 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717845 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460612 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304982 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561892 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182048 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416246 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544456 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544458 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042816 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737872 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393625 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416272 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256760 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256761 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416241 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393621 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321950 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771173 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737873 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544460 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202459 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202456 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256804 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447217 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986774 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416277 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986771 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378022 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321948 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321951 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321947 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007299 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877697 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321945 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650202 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650205 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650208 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099221 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099222 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184806 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160176 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975359 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975358 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120103 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531294 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531297 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531302 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626391 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626384 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780368 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780364 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864505 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864502 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864508 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219736 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017018 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017020 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389772 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299571 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962829 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962832 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855953 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305018 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962836 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299565 88,75 88,75 88,75
LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258384 177,50 ** 177,50
LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258386 177,50 ** 177,50
LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248958 177,50 ** 177,50
LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580965 230,55 ** 230,55
LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248983 177,50 ** 177,50
LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975252 177,50 ** 177,50
LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299858 127,60 ** 127,60
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210322 443,75 ** 443,75
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514796 187,50 ** 187,50
WALESKA FLORES AGOSTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888734 177,50 ** 177,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258767 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316491 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042700 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120173 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650391 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755115 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316500 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399317 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210395 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398259 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447351 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650387 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357222 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273765 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202628 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357227 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855903 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003342 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068598 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673112 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986822 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986819 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551173 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042699 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270367 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756878 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538401 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737881 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182074 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930192 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048714 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915387 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915388 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806912 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002806921 107,50 ** 107,50
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30782 - Aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, conforme Pregão Eletrônico nº 22/15. PROCES
Licitação Pregão eletrônico 15002269627 8.274,00 8.274,00 8.274,00
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30772 - Aquisição de peças para reposição de componentes em equipamentos de informática (dock station), conforme Pregão Eletrônico nº 18/15. PROCESSAMENTO DE
Licitação Pregão eletrônico 15002057814 895,00 895,00 895,00
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC
Licitação Pregão eletrônico 15000307207 410,00 ** 410,00
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Pilha e Bateria). MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 14006185741 680,00 ** 680,00
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED31005 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC D
Licitação Pregão eletrônico 15001905746 30,60 ** 30,60
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31005 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15001905283 1.484,80 ** 1.484,80
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042590 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042914 268,75 ** 268,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042591 268,75 ** 268,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948768 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975390 88,75 ** 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636866 268,75 ** 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935603 698,75 ** 698,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561910 1.128,75 ** 1.128,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531288 913,75 ** 913,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042593 483,75 ** 483,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002202487 1.512,00 ** 1.512,00
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202489 483,75 ** 483,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256816 483,75 ** 483,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261817 107,50 ** 107,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521325 177,50 177,50 177,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521324 177,50 177,50 177,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521326 177,50 177,50 177,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521328 177,50 177,50 177,50
PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514998 338,80 ** 338,80
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273689 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042850 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962993 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993763 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930189 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357124 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560789 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299734 483,75 483,75 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445883 88,75 88,75 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661329 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202582 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378170 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270359 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445806 88,75 88,75 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003184818 107,50 107,50 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562855 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068586 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474033 483,75 ** 483,75
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544512 107,50 107,50 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002877708 913,75 ** 913,75
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.
Licitação Pregão eletrônico 14000197034 16.838,00 508,25 4.066,00
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15000210865 2.528,75 ** 2.528,75
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED30623 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Fevereiro/2015. Fatura: 220747583081. Vencimento: 24/02/2015. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 15000580288 11,03 ** 11,03
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 COMUNICACAO-PED30670 - Serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000795381 298,48 ** 298,48
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 14004488680 2.126,10 ** 33,73
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 COMUNICACAO-PED31421 - Serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003382703 71,26 50,90 50,90
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED30851 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Abril/2015. Fatura: 220866700988. Vencimento: 10/04/2015. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 15001320498 8,79 ** 8,79
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CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. PERÍODO:01 A 16/03/2015. TELEFONIA MOVEL
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CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
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CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PED30920-EMPENHO/LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR PARA PAGTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO.PREGÃOE 02/11. PERÍODO:20/02/2015 A 19/03/20
Licitação Pregão eletrônico 15001535751 821,09 ** 821,09
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 COMUNICACAO-PED31345 - Emp/Liq. complementar ref. serviço de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002955504 5,31 ** 5,31
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED31264 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Junho/2015. Fatura 0230089490383. Vencimento 24/06/2015. TELEFONIA FIXA
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CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED31093 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Maio/2015. Fatura: 230002063459. Vencimento: 28/05/2015. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 15002127230 2,49 ** 2,49
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED30934 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Abril/2015. Fatura: 220910256105. Vencimento: 24/04/2015. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 15001516850 2,63 ** 2,63
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED31195 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Junho/2015. Fatura 0230081647345. Vencimento 24/06/2015. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 15002502549 5,05 ** 5,05
MUNICIPIO DE ALVORADA 88.000.906/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30842 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alvorada, localizado na Rua Contabilista vitor Brum, 67. Inscrição
N.I. N.I. 15001324530 1.237,41 ** 1.237,41
MUNICIPIO DE ALVORADA 88.000.906/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30842 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alvorada, localizado na Rua Contabilista vitor Brum, 67. Inscrição
N.I. N.I. 15001348776 555,98 ** 555,98
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA 87.174.991/0001-07 LIMPEZA E HIGIENE-PED30628 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000579550 21.850,00 ** 21.850,00
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA 87.174.991/0001-07 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362406 240,00 ** 240,00
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA 87.174.991/0001-07 LIMPEZA E HIGIENE-PED31161 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15002462738 175,00 175,00 175,00
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15001115048 466.735,02 ** 406.878,76
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15000240937 466.703,00 ** 406.201,10
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15002592992 496.038,47 ** 412.577,69
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15003487388 466.656,59 415.271,35 415.271,35
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15002062926 486.056,96 ** 409.279,75
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15000581941 457.828,07 ** 403.284,92
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15003050150 486.669,59 ** 414.124,72
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15001526501 462.790,68 ** 404.034,16
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15003491052 203.607,51 203.607,51 203.607,51
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000241102 658.751,94 ** 658.751,94
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000241223 202.491,22 ** 202.491,22
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15003490741 647.314,20 647.314,20 647.314,20
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15003050348 203.093,56 ** 203.093,56
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000582027 659.182,64 ** 659.182,64
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000582029 203.819,36 ** 203.819,36
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15003050304 648.257,18 ** 648.257,18
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15002595633 650.344,69 ** 650.344,69
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15001114863 203.762,73 ** 203.762,73
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15001114808 659.040,39 ** 659.040,39
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15002596523 204.457,65 ** 204.457,65
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15001527106 656.432,73 ** 656.432,73
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15001527185 203.574,35 ** 203.574,35
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15002061923 204.263,57 ** 204.263,57
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15002061871 654.810,49 ** 654.810,49
MUNICIPIO DE CANOAS 88.577.416/0001-18 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30471 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canoas, localizado na Rua Lenine Nequete, 200. Inscrição 99822. TAX
N.I. N.I. 15000109310 2.739,28 ** 2.739,28
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30853 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de março a dezembro de 2015.
N.I. N.I. 15001353885 6.035,40 ** 2.414,16
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000307687 553,83 ** 553,83
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063426 177,50 ** 177,50
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975229 177,50 ** 177,50
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531284 177,50 ** 177,50
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525629 418,88 ** 418,88
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531282 177,50 ** 177,50
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003003831 207,06 ** 207,06
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025218 64,50 ** 64,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673032 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673036 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673027 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048678 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015 - 1177 km - cfe. SIN nº 081/15. IN
N.I. N.I. 15001390790 1.014,36 ** 1.014,36
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673049 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048681 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673015 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042686 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042676 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 107 km - cfe. SIN nº 081/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15001391224 93,09 ** 93,09
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673010 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515553 42,20 ** 42,20
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042678 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025784 42,20 ** 42,20
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673019 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673000 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042694 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048630 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048641 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048634 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015 - 1070 km - cfe. SIN nº 109/15. INDENIZACAO PEL
N.I. N.I. 15002890053 930,90 ** 930,90
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048638 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673042 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048642 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673004 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048653 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048650 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048656 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048645 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048633 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 744 km - cfe. SIN nº 192/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003390800 662,16 662,16 662,16
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661975 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348036 88,75 88,75 88,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636740 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636742 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542021 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 515 km - cfe. SIN nº 135/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002389274 453,20 ** 453,20
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 823 km - cfe. SIN nº 058/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882786 707,78 ** 707,78
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348033 913,75 913,75 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348029 698,75 698,75 698,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517512 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544660 88,75 88,75 88,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120138 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891691 698,75 ** 698,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445753 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 686 km - cfe. SIN nº 110/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001974070 596,82 ** 596,82
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099219 358,75 ** 358,75
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182064 358,75 ** 358,75
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460626 358,75 ** 358,75
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780379 143,50 ** 143,50
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393632 358,75 ** 358,75
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007303 143,50 ** 143,50
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780377 358,75 ** 358,75
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13001034013 * ** 1.832,54
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30462 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000754228 23.619,72 1.928,95 9.526,67
O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
N.I. N.I. 14002801687 9.888,00 ** 4.262,27
O A POMPEO LICITACOES 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29191 - Serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, conforme Pregão Eletrônico nº 28/14. ARMAZENAGEN
Licitação Pregão eletrônico 14002801687 9.888,00 ** 4.262,27
ANA PAULA MANTAY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888705 177,50 ** 177,50
ANA PAULA MANTAY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888699 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521395 177,50 177,50 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521393 177,50 177,50 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521397 177,50 177,50 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521399 177,50 177,50 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525718 429,44 ** 429,44
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611791 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611796 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611803 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611805 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003406746 434,32 434,32 434,32
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004128 530,70 ** 530,70
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005343 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005345 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005344 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005346 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005348 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005347 177,50 ** 177,50
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258822 443,75 ** 443,75
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155677 177,50 ** 177,50
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155674 177,50 ** 177,50
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155678 177,50 ** 177,50
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276754 148,70 ** 148,70
PREF MUN DE QUARAI 88.123.492/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31002 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2010 a 2013 do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Quaraí, localizado na Rua Dr. Acauan nº 258. TAXAS PELA PREST
N.I. N.I. 15001826321 608,33 ** 608,33
PREF MUN DE QUARAI 88.123.492/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30602 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Quaraí, localizado na Rua Dr. Acauan, 258. Inscrição 1381903010000.
N.I. N.I. 15000496628 68,83 ** 68,83
PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI 88.370.879/0001-04 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30573 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí, localizado na São Lourenço, 1120. Inscrição 1
N.I. N.I. 15000398415 160,02 ** 160,02
PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI 88.370.879/0001-04 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30968 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2011 e 2012, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí, localizado na São Lourenço, 1120. TAXA
N.I. N.I. 15001633647 362,41 ** 362,41
MUNICIPIO DE BAGE 88.073.291/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30500- Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel localizado na Rua 20 de setembro nº 1050, na cidade de Bagé. Matrícula 55597.
N.I. N.I. 15000211459 286,55 ** 286,55
MUNICIPIO DE CARAZINHO 87.613.535/0001-16 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30570 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Carazinho, localizado na Rua Bento Gonçalves, 175. Inscrição 29712.
N.I. N.I. 15000393462 402,70 ** 402,70
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30571 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Teutônia, localizado na Av. 01 Leste, 1106. Inscrição 5009000200. T
N.I. N.I. 15000398548 136,24 ** 136,24
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856053 698,75 ** 698,75
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858122 483,75 ** 483,75
BAR E REST INTERVALO 50 LTDA 04.548.914/0001-42 RECEPCOES E HOMENAGENS-PED30832 - Contratação de serviço de coquetel para o evento Ordem do Mérito Ministério Público do Rio Grande do Sul 2015, em Porto Alegre, conforme Convite 15
Licitação Convite 15001733833 22.320,00 ** 21.873,60
MUNICIPIO DE TORRES 87.876.801/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30529 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Torres, localizado na Rua Leonardo Truda, 626. Inscrição 001045. TA
N.I. N.I. 15000347843 606,59 ** 606,59
PREF MUN DE ESPUMOSO 87.612.743/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30738 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Espumoso, localizado na Rua Soledade, 55. Inscrição 000340. TAXAS P
N.I. N.I. 15000984644 359,24 ** 359,24
ZARO & ZARO EMPREEND LTDA 14.913.876/0001-33 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30042 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do Ministério Público, conforme TP 03/2014. Material - R$ 4.335,51 e mão de obra -
Licitação Tomada de Preços 14004912264 19.308,95 ** 4.728,29
ZARO & ZARO EMPREEND LTDA 14.913.876/0001-33 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED28797 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do Ministério Público, conforme TP 03/2014. Material - R$ 115.704,68 e mão de obra
Licitação Tomada de Preços 14000666489 234.389,51 ** 6.677,73
LUCIANA BORDIN CORREA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310500 210,00 ** 210,00
LUCIANA BORDIN CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256780 143,50 ** 143,50
LUCIANA BORDIN CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001492712 143,50 ** 143,50
LUCIANA BORDIN CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256779 143,50 ** 143,50
LUCIANA BORDIN CORREA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848347 210,00 ** 210,00
GILMAR ROBERTO DUARTE FERREIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000274385 3.423,25 ** 3.423,25
GILMAR ROBERTO DUARTE FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276919 149,90 ** 149,90
GILMAR ROBERTO DUARTE FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181999 107,50 ** 107,50
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611966 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611958 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611961 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611963 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155438 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155436 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155430 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155434 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155424 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155423 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155427 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611950 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611951 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611955 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611953 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041206 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580709 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041207 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607777 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041204 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701793 463,68 ** 463,68
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701522 170,52 ** 170,52
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041208 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041211 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041209 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019927 712,08 ** 712,08
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155710 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155709 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607779 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155706 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155704 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155705 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155708 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607781 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612243 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416449 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612255 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612272 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041203 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612269 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580715 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607775 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521710 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580717 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034444 652,50 ** 652,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583498 823,89 ** 823,89
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580713 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521707 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521709 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580723 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352656 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005554 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005552 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005551 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005553 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005555 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003012039 1.535,81 ** 1.535,81
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000548306 * ** **
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000548606 * ** **
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000548419 2.896,12 ** 2.896,12
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000548528 1.447,85 ** 1.447,85
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000548786 * ** **
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001026375 * ** **
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001026413 2.060,02 ** 2.060,02
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001026426 267,50 ** 267,50
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001026446 * ** **
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001026475 * ** **
NEXUS RECURSOS HUMANOS LTDA 05.221.373/0001-06 ENSINO E TREINAMENTO-PED30847 - Contratação do eventoElaborãção da Experiência Profissional e a Criação de Ambientes Saudáveis, a ser realizado em 08 de maio de 2015. ENSINO E TRE
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001668445 9.000,00 ** 8.550,00
FRANCIELI GOTTARDO CARESIA 16.730.300/0001-66 LIMPEZA E HIGIENE-PED29298 - Aquisição de alvejante, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 14001673894 400,00 ** 400,00
MUNICIPIO DE SAO BORJA 88.489.786/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30612 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Borja, localizado na Rua Cel. Apparício Mariense, 1715. Inscriç
N.I. N.I. 15000500519 708,18 ** 708,18
INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA 01.427.728/0001-67 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28606 - Aquisição de produto e licença de uso do software de correio eletrônico e colaboração ZIMBRA, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, co
Licitação Pregão eletrônico 14000775009 75.732,00 ** 5.699,11
INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA 01.427.728/0001-67 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30512 - Serviços de suporte técnico e consultoria para as licenças de uso do software de correio eletrônico - ZIMBRA, conforme Pregão Eletrônico nº 04/14. 1º
Licitação Pregão eletrônico 15000541421 98.164,58 ** 96.692,12
MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE 87.613.519/0001-23 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30533 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Não-Me-Toque, localizado na Rua Padre Valnetim Rumpel, 141. Inscriç
N.I. N.I. 15000348328 160,00 ** 160,00
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS 88.254.891/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31323 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2010/2011 do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Dois Irmãos, localizada na Rua Novo Hamburgo, n
N.I. N.I. 15003017707 28,93 ** 28,93
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS 88.254.891/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30589 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Dois Irmãos, localizado na Rua Novo Hamburgo, 2173. Inscrição 10342
N.I. N.I. 15000455129 14,72 ** 14,72
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-.
N.I. N.I. 13003992943 * ** 719,55
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-PED29860 - Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica d
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004430761 3.080,52 256,71 1.334,13
CAMARA RIOGRANDENSE DO LIVRO 03.042.751/0001-69 ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES-PED29723 - Cessão de uso do espaço (12m²) para a participação do Ministério Público do Estado do RS na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorrerá de 31 de
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14003869280 39.600,00 ** 39.600,00
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30326 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 62.034,53 e mã
Licitação Concorrência 14005793323 88.620,75 6.396,93 61.665,07
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30415 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 21.346,68 e mã
Licitação Concorrência 15000421459 34.547,25 ** 30.711,67
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004931899 * 96.635,90 924.253,48
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31055 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 10.383,90 e mã
Licitação Concorrência 15002313943 10.251,77 10.251,77 10.251,77
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30183-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14005144992 26.220,00 ** 2.565,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31070-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15001985549 25.665,41 ** 25.665,41
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29201 - Locação de 208 equipamentos multifuncionais, incluída a instalação, o fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção, pelo período de 48
Licitação Pregão eletrônico 14002687097 26.220,00 ** 26.220,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30425-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14006220111 162.000,00 ** 159.435,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31168-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15002497977 32.775,00 ** 32.775,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14003993734 26.220,00 ** 3.421,90
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 208 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANU
Licitação Pregão eletrônico 14004492007 26.220,00 ** 2.579,25
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29702-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14003427770 26.220,00 ** 16.989,80
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31300-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15002939635 32.775,00 32.775,00 32.775,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇ
Licitação Pregão eletrônico 14006047714 664,05 ** 664,05
OBJETIVA CONCURSOS LTDA 00.849.426/0001-14 CONCURSOS PUBLICOS-.
N.I. N.I. 13005624999 * ** 4.856,88
OBJETIVA CONCURSOS LTDA 00.849.426/0001-14 CONCURSOS PUBLICOS-.
N.I. N.I. 13004662657 * ** 6.184,50
IWR COM E SERVS LTDA 17.253.781/0001-29 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL-PED30154 - Aquisição de 15 (quinze) carros de transporte de processos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 84/2013. VEICULOS DE TRACAO PE
Licitação Pregão eletrônico 14005367100 8.850,00 ** 8.850,00
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30283 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) resfriadores de líquido (chillers) da marca Trane do sistema de ar condicionad
Licitação Pregão eletrônico 14006014116 86.486,40 7.207,20 46.837,55
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 13005904296 * ** 10.612,85
VIA PORTO VEICULOS LTDA 02.266.596/0001-00 SEGUROS-PED30325 - Pagamento de franquia do veículo FIAT Pálio WK Adventure, placa IPP 5998, desta PGJ, envolvido em sinistro em 29/10/2014. Motorista: Marco Antônio da
N.I. N.I. 14005599523 555,56 ** 555,56
VIA PORTO VEICULOS LTDA 02.266.596/0001-00 VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-PED30121 - Aquisição de 3 (três) veículos automotivos novos, sem uso, ano e modelo atuais,emplacados/ lacrados, conforme Pregão Eletrônico nº 87/14. VEICULOS E/
Licitação Pregão eletrônico 14005725992 204.000,00 ** 204.000,00
VIA PORTO VEICULOS LTDA 02.266.596/0001-00 SEGUROS-PED29955 - Pagamento de franquia do veículo Fiat Grand Siena, placa oficial IVC7899 e discreta IVF0447, desta PGJ, envolvido em sinistro em 15/08/2014. Motorist
N.I. N.I. 14004440757 500,00 ** 500,00
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL 88.138.292/0001-74 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30588 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Rosário do Sul, localizado na Rua David Canabarro, 363. Inscrição 4
N.I. N.I. 15000454734 453,78 ** 453,78
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398262 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319793 177,50 ** 177,50
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181998 798,75 ** 798,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560873 177,50 ** 177,50
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915381 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182095 798,75 ** 798,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447244 177,50 ** 177,50
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925469 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856009 177,50 ** 177,50
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562869 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636811 177,50 ** 177,50
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202610 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737854 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002771147 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393666 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736146 443,75 ** 443,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256742 483,75 ** 483,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202504 483,75 ** 483,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029180 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666279 483,75 ** 483,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416450 107,50 107,50 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258667 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975748 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261819 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345899 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445889 107,50 107,50 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473986 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895179 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780344 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855930 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892113 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531346 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892112 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864529 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447342 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538429 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307017 913,75 ** 913,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626280 88,75 ** 88,75
MUNICIPIO DE URUGUAIANA 88.131.164/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30478 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, localizado na Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419
N.I. N.I. 15000109862 1.381,00 ** 1.381,00
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312379 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042845 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986731 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210363 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000183930 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445874 88,75 88,75 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626374 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029476 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930358 913,75 ** 913,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068544 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445862 88,75 88,75 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393606 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948693 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003014710 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894210 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210368 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717892 913,75 ** 913,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544327 107,50 107,50 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000173554 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123477 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345861 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348004 698,75 698,75 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273708 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002651959 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445770 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002651962 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042916 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058020 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299667 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393608 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891671 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182066 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987840 913,75 ** 913,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787734 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002756023 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316454 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839887 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248865 430,00 ** 430,00
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814980 268,75 ** 268,75
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 88.830.609/0001-39 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30780 - Emp/Liq para pagamento da Taxa de Elevadores 2015, para renovação do alvará de funcionamento de elevador instalado na Promotoria de Caxias do Sul. TA
N.I. N.I. 15001171883 159,36 ** 159,36
GAMA MOV PARA ESCRITORIO LTDA 87.550.026/0001-91 MOBILIARIO EM GERAL-PED30335 - Aquisição de poltronas e sofás, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 88/2013. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 14005853907 8.076,20 ** 8.076,20
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA 88.756.879/0001-47 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30742 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Francisco de Paula, localizado na Rua Coronel Serrano, 161. Ins
N.I. N.I. 15000979702 41,36 ** 41,36
MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE 87.590.998/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30889 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2010, 2011, 2012 e 2013, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Arroio do Tigre, localizada na Rua J
N.I. N.I. 15001432806 207,20 ** 207,20
MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE 87.590.998/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30841 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Arroio do Tigre, localizado na Rua José Mainardi, 49. Inscrição 019
N.I. N.I. 15001324233 59,03 ** 59,03
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29112 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 14001140065 6.600,00 ** 1.859,35
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30666 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000903560 6.600,00 522,50 2.320,65
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002913779 443,75 ** 443,75
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003114909 2.210,00 ** 2.210,00
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241396 177,50 ** 177,50
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241394 177,50 ** 177,50
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000316740 368,01 ** 368,01
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241398 177,50 ** 177,50
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148641 177,50 ** 177,50
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447232 177,50 ** 177,50
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148639 443,75 ** 443,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182060 443,75 ** 443,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856014 443,75 ** 443,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003335 443,75 ** 443,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393644 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393645 698,75 ** 698,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260907 107,50 107,50 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260912 88,75 88,75 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260901 107,50 107,50 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261723 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258727 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258728 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002713041 17,90 ** 17,90
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029184 268,75 ** 268,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666285 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001511578 123,85 ** 123,85
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888642 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541097 173,00 ** 173,00
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289046 1.343,75 ** 1.343,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002209903 2.268,00 ** 2.268,00
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209906 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517505 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017009 268,75 ** 268,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915371 3.278,75 ** 3.278,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258730 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258729 378,00 ** 378,00
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261722 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855951 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855948 88,75 ** 88,75
LUCAS BELMONTE MELLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626301 107,50 ** 107,50
LUCAS BELMONTE MELLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001308711 483,75 ** 483,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514574 40,60 ** 40,60
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607239 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607237 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607241 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607235 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607233 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607243 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607245 88,75 ** 88,75
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003348101 443,75 443,75 443,75
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544639 443,75 443,75 443,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305037 913,75 ** 913,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855946 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435149 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393679 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307825 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975223 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888489 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008249 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993819 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993824 88,75 ** 88,75
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879893 268,75 ** 268,75
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864473 107,50 ** 107,50
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002993801 107,50 ** 107,50
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001890447 268,75 ** 268,75
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416296 268,75 ** 268,75
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256825 107,50 ** 107,50
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001514896 107,50 ** 107,50
MUNICIPIO DE GRAVATAI 87.890.992/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30479 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212. T
N.I. N.I. 15000109638 736,15 ** 736,15
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474074 698,75 ** 698,75
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 331 km - cfe. SIN nº 090/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001391043 287,97 ** 287,97
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856012 268,75 ** 268,75
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 441 km - cfe. SIN nº 175/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002890647 383,67 ** 383,67
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018730 31,20 31,20 31,20
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435128 143,50 ** 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586155 143,50 ** 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586156 143,50 ** 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415926 143,50 143,50 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002791040 32,40 ** 32,40
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888472 143,50 ** 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888470 143,50 ** 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415921 143,50 143,50 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586158 143,50 ** 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068431 143,50 ** 143,50
ANA CRISTINA VILANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435127 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445860 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273703 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099871 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099859 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062521 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273704 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273706 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 280 km - cfe. SIN nº 016/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101357 243,60 ** 243,60
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445885 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864526 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891997 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915390 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416803 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319791 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319790 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 560 km - cfe. SIN nº 056/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882762 481,60 ** 481,60
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891436 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538296 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068534 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068537 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538293 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011120 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011135 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531315 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986756 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31306 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015 - 630 km - cfe. SIN nº 163/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002889813 548,10 ** 548,10
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435162 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755868 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755869 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316471 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435131 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 630 km - cfe. SIN nº 107/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973936 548,10 ** 548,10
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002772873 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258313 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975255 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304999 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888474 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182065 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181950 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389836 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002962891 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 630 km - cfe. SIN nº 080/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390773 548,10 ** 548,10
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737775 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 560 km - cfe. SIN nº 133/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388990 492,80 ** 492,80
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002925510 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352673 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345887 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398277 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398278 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202515 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 560 km - cfe. SIN nº 32/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481101 470,40 ** 470,40
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460473 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561914 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560902 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717868 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560904 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299646 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416089 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416329 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 630 km - cfe. SIN nº 190/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003393214 560,70 560,70 560,70
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586153 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636794 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636790 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209865 143,50 ** 143,50
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N.I. N.I. 15000661189 143,50 ** 143,50
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N.I. N.I. 15001756893 143,50 ** 143,50
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N.I. N.I. 15002058019 143,50 ** 143,50
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N.I. N.I. 15000755175 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755174 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839886 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780361 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219809 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134198 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219817 143,50 143,50 143,50
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL 87.893.111/0001-52 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30843 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Lourenço do Sul, localizado na Rua Almirante Barroso, 1145. Ins
N.I. N.I. 15001324121 139,07 ** 139,07
LM2 CONSULTING INFORMATICA LTDA 05.554.620/0001-96 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13003497584 * ** 5.061,27
BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA 07.151.477/0001-17 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-.
N.I. N.I. 13005797147 * ** 10.272,96
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão presencial 15001007250 40.000,00 16.761,10 40.000,00
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31300-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15002939706 80.000,00 38.550,40 38.550,40
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
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TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão presencial 15001556773 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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Licitação Pregão presencial 14006046178 50.000,00 ** 50.000,00
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Licitação Pregão presencial 15000210880 50.000,00 ** 50.000,00
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15001985887 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão presencial 14005461396 50.000,00 ** 8.375,05
AIDC TECNOLOGIA LTDA 07.500.596/0001-38 ENSINO E TREINAMENTO-.
N.I. N.I. 13006158547 * ** 18.715,00
PREF MUN DE ANTONIO PRADO 87.842.233/0001-10 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30875 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel locado por esta Instituição, localizado no Município de Antônio Prado.Inscrição 31830. TAXAS
N.I. N.I. 15001390660 73,82 ** 73,82
PREF MUN DE SAO VALENTIM 87.613.378/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30958 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015 Cota Única do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de São Valentim, localizada na Rua Dr. Luis
N.I. N.I. 15001630898 61,02 ** 61,02
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299535 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299538 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299500 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299527 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299531 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299512 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299522 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299505 143,50 143,50 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299545 143,50 143,50 143,50
MUNICIPIO DE CRISSIUMAL 87.613.147/0001-35 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30871- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Prom. de Justiça de Crissiumal, localizado na Rua 20 de Setembro nº 235, em Criss
N.I. N.I. 15001388703 174,70 ** 174,70
DANIELA FISTAROL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542013 177,50 ** 177,50
DANIELA FISTAROL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514550 209,30 ** 209,30
MARTA GISLENE PARIZOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736112 268,75 ** 268,75
MARTA GISLENE PARIZOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935725 268,75 ** 268,75
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 88.814.199/0001-32 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30685 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha, localizado na Rua Marco Cristino Fiorava
N.I. N.I. 15000780677 259,63 ** 259,63
FELIPE PIRES XAVIER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001847627 265,10 ** 265,10
FELIPE PIRES XAVIER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864522 358,75 ** 358,75
FELIPE PIRES XAVIER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357088 645,75 ** 645,75
FELIPE PIRES XAVIER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002794582 265,10 ** 265,10
MUNICIPIO DE SAPIRANGA 87.366.159/0001-02 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30973 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Sapiranga, localizado na Rua 20 de Setembro, 3221. Inscrição 8157.
N.I. N.I. 15001730827 98,42 ** 98,42
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270282 143,50 ** 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172827 143,50 ** 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370416 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474028 143,50 ** 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258815 143,50 ** 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544518 358,75 358,75 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029481 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210392 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31442 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015 - 158 km - cfe. SIN nº 195/2015. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15003392323 140,62 140,62 140,62
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975424 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755178 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003017065 143,50 ** 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756895 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856039 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915356 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650342 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007353 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099232 645,75 ** 645,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289053 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289054 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310949 60,80 ** 60,80
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699598 147,84 ** 147,84
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607539 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607541 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607545 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607552 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607551 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607547 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607549 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607543 88,75 ** 88,75
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 87.482.535/0001-24 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31311 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015 Cota Única do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Dom Pedrito, localizada na Avenida Rio Br
N.I. N.I. 15002908208 166,60 ** 166,60
NANCI ELISETE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312050 25,20 ** 25,20
FERNANDA MACHADO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469885 1.134,00 ** 1.134,00
MOISES HAMERSKI 08.833.982/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30772 - Aquisição de peças para reposição de componentes em equipamentos de informática (case USB), conforme Pregão Eletrônico nº 18/15. PROCESSAMENTO DE DAD
Licitação Pregão eletrônico 15002057826 1.568,00 ** 1.568,00
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892893 483,75 ** 483,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493366 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493351 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493327 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493316 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493340 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493305 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650379 107,50 ** 107,50
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493390 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526579 698,75 ** 698,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493401 88,75 88,75 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003493378 88,75 88,75 88,75
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393680 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888731 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544234 443,75 443,75 443,75
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048751 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042879 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258826 443,75 ** 443,75
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148687 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636871 443,75 ** 443,75
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864381 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697578 246,96 ** 246,96
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002028856 255,78 ** 255,78
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607423 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607425 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607421 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041009 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041007 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041010 443,75 ** 443,75
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003219730 177,50 177,50 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878040 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531272 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531275 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531268 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531270 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531266 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120099 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460528 443,75 ** 443,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771302 178,05 ** 178,05
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000312786 73,08 ** 73,08
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155329 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155328 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155331 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155333 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155327 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155337 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155341 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155338 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155334 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155335 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005393 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005394 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005392 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005389 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416298 443,75 ** 443,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416433 443,75 443,75 443,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521488 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521487 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273731 88,75 ** 88,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho e julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15003411788 369,69 369,69 369,69
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003120105 88,75 ** 88,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839951 443,75 ** 443,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018412 2.369,78 ** 2.369,78
H S EDITORA LTDA 91.064.097/0001-51 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30716 - Renovação da assinatura anual da Revista Direitos Fundamentais & Justiça, com periodicidade trimestral (vol. 30 a 23). ASSINATURA DE PERIODICOS E REC
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001124241 420,00 ** 420,00
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003299619 483,75 483,75 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248859 107,50 ** 107,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460465 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474091 913,75 ** 913,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002888508 378,00 ** 378,00
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560849 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002888510 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042844 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935696 698,75 ** 698,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544574 88,75 88,75 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544582 107,50 107,50 107,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002930200 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068527 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273757 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650416 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736125 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538368 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378055 698,75 ** 698,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003347997 483,75 483,75 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460466 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352624 107,50 ** 107,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755130 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393617 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148643 913,75 ** 913,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737966 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357166 483,75 ** 483,75
DAIENE GOMES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864513 107,50 ** 107,50
LISANGELA SOARES URRUTIA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018771 52,30 52,30 52,30
LISANGELA SOARES URRUTIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LISANGELA SOARES URRUTIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005098 143,50 ** 143,50
GRAZIELA VIEIRA LORENZONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521517 88,75 88,75 88,75
ROSIMARI MELLER ANTONELLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607773 177,50 ** 177,50
ROSIMARI MELLER ANTONELLO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019882 116,96 ** 116,96
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580733 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002034569 631,62 ** 631,62
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580731 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580729 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041239 177,50 ** 177,50
SUSANA CORDERO SPODE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041238 177,50 ** 177,50
ADRIANA COSTA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15002925881 24.681,60 ** 24.681,60
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298767 108,50 ** 108,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521556 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521560 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521558 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521553 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521574 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024490 22.614,52 ** 22.614,52
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521572 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521563 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521570 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521568 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521566 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155482 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611996 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005451 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155481 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005457 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005453 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611998 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005454 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611994 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611991 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005456 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005455 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041088 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041086 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041084 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041087 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771320 217,00 ** 217,00
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041082 177,50 ** 177,50
DIEGO PRUX 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209080 2.067,08 ** 2.067,08
DIEGO PRUX 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024570 22.614,52 ** 22.614,52
DEBORA JAEGER SECKER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209343 2.067,08 ** 2.067,08
DEBORA JAEGER SECKER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000063165 22.614,52 ** 22.614,52
DEBORA JAEGER SECKER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063433 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040982 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000062968 22.614,52 ** 22.614,52
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002026815 182,70 ** 182,70
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583907 581,16 ** 581,16
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316432 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316420 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209496 2.067,08 ** 2.067,08
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001828776 178,60 ** 178,60
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000063108 22.614,52 ** 22.614,52
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209433 2.067,08 ** 2.067,08
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041096 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041095 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041090 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041089 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002755825 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041092 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041094 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041091 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607274 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607272 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607276 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607265 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607282 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000313897 1.247,46 ** 1.247,46
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607270 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607284 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607263 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607280 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607266 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607268 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607278 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607286 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209301 2.067,08 ** 2.067,08
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000063269 22.614,52 ** 22.614,52
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580764 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580765 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15003018716 229,70 229,70 229,70
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241488 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241484 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580770 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241491 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256711 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318987 646,41 ** 646,41
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357199 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434840 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521742 177,50 177,50 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002531770 589,84 ** 589,84
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089668 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000062775 22.614,52 ** 22.614,52
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583668 652,50 ** 652,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209469 2.067,08 ** 2.067,08
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256712 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258828 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034735 652,50 ** 652,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580761 177,50 ** 177,50
MARISTELA SCHNEIDER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000272006 24.681,60 ** 24.681,60
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033918 878,70 ** 878,70
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864379 177,50 ** 177,50
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209836 177,50 ** 177,50
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209839 177,50 ** 177,50
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024536 22.614,52 ** 22.614,52
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209178 2.067,08 ** 2.067,08
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878051 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209813 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209812 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003406927 878,70 878,70 878,70
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000359841 24.681,60 ** 24.681,60
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525738 888,80 ** 888,80
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099128 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736076 177,50 ** 177,50
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829108 364,10 ** 364,10
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583940 878,70 ** 878,70
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296769 364,10 ** 364,10
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001829104 24.681,60 ** 24.681,60
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607300 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607316 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736105 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607308 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607310 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607304 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517487 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607302 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003413823 558,54 558,54 558,54
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607320 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607312 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607306 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025714 99,00 ** 99,00
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521743 177,50 177,50 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607314 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521745 177,50 177,50 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521748 177,50 177,50 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521747 177,50 177,50 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521744 177,50 177,50 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607318 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521746 177,50 177,50 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Novembro e Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000702184 1.004,73 ** 1.004,73
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041263 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041251 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041252 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041254 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041262 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041260 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041259 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041249 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041261 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041256 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro, março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15002034785 2.308,85 ** 2.308,85
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041255 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041250 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041248 177,50 ** 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004952 192,72 ** 192,72
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099143 177,50 ** 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445835 177,50 177,50 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003412053 380,92 380,92 380,92
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416299 443,75 ** 443,75
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000457413 24.681,60 ** 24.681,60
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099147 177,50 ** 177,50
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099148 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580000 566,37 ** 566,37
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000340856 24.681,60 ** 24.681,60
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258276 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399300 88,75 ** 88,75
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698471 52,92 ** 52,92
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607377 177,50 ** 177,50
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579501 541,14 ** 541,14
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001017554 243,10 ** 243,10
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155217 177,50 ** 177,50
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001492095 24.681,60 ** 24.681,60
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352637 177,50 ** 177,50
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000539991 24.681,60 ** 24.681,60
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258295 177,50 ** 177,50
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447316 177,50 ** 177,50
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829528 247,60 ** 247,60
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003068617 443,75 ** 443,75
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276731 247,60 ** 247,60
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612277 88,75 ** 88,75
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025708 236,10 ** 236,10
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612273 88,75 ** 88,75
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612278 88,75 ** 88,75
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15002279927 24.681,60 ** 24.681,60
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258824 177,50 ** 177,50
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276767 236,10 ** 236,10
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612282 88,75 ** 88,75
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612279 88,75 ** 88,75
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002612284 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000696998 441,00 ** 441,00
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607363 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607373 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001491910 24.681,60 ** 24.681,60
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004010 368,88 ** 368,88
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607371 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607375 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607365 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607367 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607369 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005331 177,50 ** 177,50
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005332 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580215 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241279 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580217 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580220 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241308 798,75 ** 798,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607388 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241276 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607390 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000307713 876,60 ** 876,60
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607396 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580209 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241285 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607398 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607394 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241289 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241299 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241275 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580202 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579589 419,68 ** 419,68
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611776 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607392 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002028612 866,52 ** 866,52
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611772 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580221 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580180 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580186 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580197 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580174 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580162 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241281 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580170 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241307 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611766 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697376 281,40 ** 281,40
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241277 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611769 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002611767 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042861 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017799 122,12 ** 122,12
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
N.I. N.I. 15002525711 621,96 ** 621,96
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001584678 689,04 ** 689,04
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258637 443,75 ** 443,75
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001620783 24.681,60 ** 24.681,60
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000314343 1.062,60 ** 1.062,60
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002032037 1.077,93 ** 1.077,93
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580645 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041109 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580636 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580640 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041106 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041105 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538327 177,50 ** 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041108 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041049 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005422 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041047 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607247 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607251 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005423 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607257 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607253 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607259 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063434 443,75 ** 443,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521515 177,50 177,50 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041050 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607249 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607260 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041057 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro a abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15002529408 898,36 ** 898,36
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041060 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041058 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041055 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041052 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041053 177,50 ** 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607255 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521511 177,50 177,50 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521514 177,50 177,50 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521516 177,50 177,50 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003521512 177,50 177,50 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003004913 643,54 ** 643,54
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025327 142,00 ** 142,00
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155320 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155323 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155324 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155319 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155325 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258803 443,75 ** 443,75
ANA MARIA HAHN SOUZA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001811834 24.681,60 ** 24.681,60
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025700 588,05 ** 588,05
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241428 177,50 ** 177,50
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241421 177,50 ** 177,50
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241415 443,75 ** 443,75
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241411 798,75 ** 798,75
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000240105 24.681,60 ** 24.681,60
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005120 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389753 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005119 177,50 ** 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258796 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31365 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagem rodoviária. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15003049200 418,50 418,50 418,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839949 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389760 177,50 ** 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771290 342,50 ** 342,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003411763 153,99 153,99 153,99
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018152 174,58 ** 174,58
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003004749 155,76 ** 155,76
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393674 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002029682 1.292,82 ** 1.292,82
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273727 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003544635 177,50 177,50 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416110 177,50 177,50 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416105 177,50 177,50 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003416114 177,50 177,50 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001444298 24.681,60 ** 24.681,60
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000312559 1.836,03 ** 1.836,03
ROCHA & HAUBERT CONST LTDA 10.333.931/0001-65 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004390616 * ** 48.500,00
ROCHA & HAUBERT CONST LTDA 10.333.931/0001-65 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13005114665 * ** 43.536,36
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL 88.496.468/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30944 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2012, cota Única, do imóvel ocupado pela PJ de Santa Barbara do Sul, localizada na Rua Alameda Dr. Pires
N.I. N.I. 15001631238 78,84 ** 78,84
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL 88.496.468/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30861 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Barbara do Sul, localizado na Rua Alameda Dr. Pires Gonçalves
N.I. N.I. 15001335281 61,48 ** 61,48
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 88.546.890/0001-82 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30565 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, localizado na Rua Buenos Aires, 899. TAXAS PELA PRESTAC
N.I. N.I. 15000360856 2.300,66 ** 2.300,66
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 88.546.890/0001-82 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31216 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, Cota Única, do imóvel ocupado pela PJ de Santa Rosa, localizada na Rua Buenos Aires nº 899. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 15002578020 2.114,32 ** 2.114,32
FABIANA VELOZ ARRUDA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002307613 112,40 ** 112,40
FABIANA VELOZ ARRUDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636786 143,50 ** 143,50
FABIANA VELOZ ARRUDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636777 143,50 ** 143,50
FABIANA VELOZ ARRUDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134293 143,50 ** 143,50
FABIANA VELOZ ARRUDA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001847556 15,10 ** 15,10
FABIANA VELOZ ARRUDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134282 143,50 ** 143,50
J PADOIN R SACHS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA 94.308.632/0001-60 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30432 - Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos de fundação e de estrutura metálica para estacionamentos e de policarbonato em divers
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000306113 14.502,00 ** 3.600,09
LUCIA LARINI BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756796 143,50 ** 143,50
LUCIA LARINI BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202552 143,50 ** 143,50
LUCIA LARINI BORGES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202555 143,50 ** 143,50
BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI 10.861.306/0001-96 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30554 - Aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14. CONSERVACA
Licitação Pregão eletrônico 15000479298 2.857,24 ** 2.857,24
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30297 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14005537886 4.219,05 ** 800,00
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30554 - Aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14. CONSERVACA
Licitação Pregão eletrônico 15000479308 107,20 ** 107,20
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30562 - Aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000453901 1.317,00 ** 1.317,00
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000362341 2.400,00 ** 2.400,00
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30830 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15001434041 5.242,20 ** 5.242,20
LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041110 177,50 ** 177,50
LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041111 177,50 ** 177,50
LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033290 545,49 ** 545,49
LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041114 177,50 ** 177,50
HELDER MULLER ESTIVALETE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001884515 798,75 ** 798,75
JOCELAINE DUTRA PAINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270307 177,50 ** 177,50
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 14.121.957/0001-09 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30721 - Aquisição de 300 (trezentos) certicados digitais, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 08/2014. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 15001631411 24.000,00 ** 1.040,00
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 14.121.957/0001-09 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29403 - Aquisição de 100 (cem) certificados digitais, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 08/2014. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14002112038 8.000,00 ** 7.929,60
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA 87.138.145/0001-31 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30801 - Aquisição de componentes para impressoras Lexmark, conforme Pregão Eletrônico nº 25/15. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15002255528 12.550,00 12.550,00 12.550,00
LISIER BOCHEHIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756794 143,50 ** 143,50
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31434 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de julho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15003406662 312,39 312,39 312,39
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307694 305,37 ** 305,37
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017671 114,38 ** 114,38
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525640 650,32 ** 650,32
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607379 177,50 ** 177,50
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697156 111,72 ** 111,72
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063427 177,50 ** 177,50
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003005112 177,50 ** 177,50
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034957 177,50 ** 177,50
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155222 177,50 ** 177,50
ALINE DOS SANTOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416784 177,50 ** 177,50
ALINE DOS SANTOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345798 177,50 ** 177,50
ALINE DOS SANTOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182017 177,50 ** 177,50
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539206 483,75 ** 483,75
FABIO LUIZ DIAS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099132 483,75 ** 483,75
FABIO LUIZ DIAS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531304 268,75 ** 268,75
FABIO LUIZ DIAS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003415956 268,75 268,75 268,75
FABIO LUIZ DIAS PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202496 268,75 ** 268,75
MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311517 107,00 ** 107,00
MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134248 143,50 ** 143,50
MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134246 143,50 ** 143,50
MARCIA REJANE CAZMIERCZAK DOS ANJOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717783 88,75 ** 88,75
ALOISIO ANTONIO GARLET TRENTIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014 - 188 km - cfe. SIN nº 27/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480923 163,56 ** 163,56
ELAINE KORMAN MUNHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389982 483,75 ** 483,75
ELAINE KORMAN MUNHOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002793123 210,00 ** 210,00
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 15000211418 17.815,24 ** 17.815,24
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 15001971546 18.447,68 ** 18.447,68
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 14006047675 17.815,24 ** 17.815,24
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 15002937898 18.447,68 18.447,68 18.447,68
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 15001009626 17.815,24 ** 17.815,24
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA COM
Licitação Pregão eletrônico 15000324609 17.815,24 ** 17.815,24
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 15001558334 17.815,24 ** 17.815,24
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 15002494628 18.215,77 ** 18.215,77
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607535 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607537 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607529 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607533 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607531 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607527 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699283 1.144,08 ** 1.144,08
ANDRE GONCALVES MARTINEZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580159 88,75 ** 88,75
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514648 87,50 ** 87,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025387 294,60 ** 294,60
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542017 443,75 ** 443,75
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248987 443,75 ** 443,75
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002526701 864,16 ** 864,16
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155407 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273733 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580482 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019946 115,24 ** 115,24
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881606 294,60 ** 294,60
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580521 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580514 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580488 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001580376 790,02 ** 790,02
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580494 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580501 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580509 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580491 177,50 ** 177,50
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR DO CEAF-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001973449 650,00 ** 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31297-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR DO CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002939121 650,00 650,00 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR DO CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001557871 650,00 ** 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047135 650,00 ** 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31165-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR DO CEAF- PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002495023 650,00 ** 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CEAF.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211401 650,00 ** 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR DO CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324473 650,00 ** 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR DO CEAF- (PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009183 650,00 ** 650,00
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879921 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879918 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002562885 2.210,00 ** 2.210,00
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034989 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879925 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879923 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034979 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879914 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034977 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879916 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210331 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447200 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210338 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210342 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034986 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034980 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260927 88,75 88,75 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879913 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447183 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210325 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447187 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447189 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210326 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210341 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260922 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260932 88,75 88,75 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260937 88,75 88,75 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447185 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260945 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003260917 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447195 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447191 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447193 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034991 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289030 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289029 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289034 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289032 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289017 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31061 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15002035349 434,20 ** 434,20
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289021 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289023 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289027 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289025 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034993 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289019 177,50 ** 177,50
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319802 645,75 ** 645,75
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002737846 358,75 ** 358,75
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209862 645,75 ** 645,75
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002306846 210,00 ** 210,00
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002792962 420,00 ** 420,00
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001830877 208,90 ** 208,90
DENISE AIDE AITA DE CESARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447297 645,75 ** 645,75
ADRIANA LAMPERT BERWANGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000814954 630,00 ** 630,00
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15002494445 13.389,00 2.779,68 12.895,79
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30355 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em forma comodato, para as Promoto
Licitação Pregão eletrônico 15000985604 13.560,00 810,48 3.100,52
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000211428 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000324661 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047915 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30329 - Contratação emergencial do serviço de monitoramento de alarme 24 horas na PJ de Planalto. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005578270 1.650,00 ** 1.573,28
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001971123 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001558580 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15002937351 6.220,32 5.801,92 5.801,92
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001009675 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30594 - Contratação emergencial do serviço de monitoramento de alarme 24 horas na PJ de Planalto. Aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 15000542487 550,00 ** 524,43
FABIANO RADAVELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209895 645,75 ** 645,75
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891776 177,50 ** 177,50
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892104 443,75 ** 443,75
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474035 443,75 ** 443,75
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892949 443,75 ** 443,75
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001514898 177,50 ** 177,50
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270360 177,50 ** 177,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650363 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310083 168,40 ** 168,40
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650369 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099259 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003331 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31242 - Empenho/Liquidação referente ressarcimento de despesas de alimentação para Isabel Cristina Martins Silva da Promotoria de Justiça Regional de Santa M
N.I. N.I. 15002700142 112,45 ** 112,45
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo particular). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002794849 58,90 ** 58,90
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003329 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279391 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011154 88,75 ** 88,75
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848010 76,00 ** 76,00
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279389 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650367 88,75 ** 88,75
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539183 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539186 143,50 ** 143,50
DISTRIB PHENIX LTDA ME 20.042.624/0001-89 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30216 - Aquisição de 3.000 (três mil) etiquetas protetoras eletromagnéticas para sistema antifurto da Biblioteca, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 11
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005570815 1.470,00 ** 1.470,00
DISTRIB PHENIX LTDA ME 20.042.624/0001-89 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30981 - Aquisição de suportes para extintor, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 23/14. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE
Licitação Pregão eletrônico 15001912935 330,00 ** 330,00
DISTRIB PHENIX LTDA ME 20.042.624/0001-89 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA-PED30981 - Aquisição de extintores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 23/14. SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA
Licitação Pregão eletrônico 15001912544 3.366,00 ** 3.366,00
ANDRE FERNANDO JANSON CARVALHO LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562813 443,75 ** 443,75
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002878038 177,50 ** 177,50
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473978 177,50 ** 177,50
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538315 177,50 ** 177,50
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002650336 177,50 ** 177,50
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31307 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de maio e junho/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15003004888 579,25 ** 579,25
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209821 443,75 ** 443,75
FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002030290 287,97 ** 287,97
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002963010 88,75 ** 88,75
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003160178 143,50 143,50 143,50
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256781 88,75 ** 88,75
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435130 143,50 ** 143,50
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15003445755 143,50 143,50 143,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002771350 278,00 ** 278,00
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607694 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607685 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607681 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607690 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514925 51,20 ** 51,20
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416309 177,50 ** 177,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416310 177,50 ** 177,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416312 177,50 ** 177,50
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416311 177,50 ** 177,50
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856048 698,75 ** 698,75
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099169 107,50 ** 107,50
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202538 483,75 ** 483,75
GRAF R J R LTDA 93.439.313/0001-21 SERVICOS GRAFICOS-PED30264 - Impressão de 1.000 (um mil) exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, versão bolso, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 113/2014. SERV
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005578704 2.710,00 ** 2.574,50
NOARA BERNARDY LISBOA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258390 177,50 ** 177,50
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29059 - Aquisição de licença, em caráter perpétuo, de um sistema de controle de frequência de pessoal, incluindo consultoria, conforme Pregão Eletrônico nº 1
Licitação Pregão eletrônico 14002975860 30.000,00 ** 8.000,00
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29059 - Aquisição de licença, em caráter perpétuo, de um sistema de controle de frequência de pessoal, incluindo a contratação dos serviços de instalação, cu
Licitação Pregão eletrônico 14002975795 101.000,00 3.173,57 25.122,78
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 ENSINO E TREINAMENTO-PED29059 - Aquisição de licença, em caráter perpétuo, de um sistema de controle de frequência de pessoal, incluindo treinamento, conforme Pregão Eletrônico nº 1
Licitação Pregão eletrônico 14002975892 5.000,00 ** 4.900,00
PSWS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 09.250.831/0001-96 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30274 - Aquisição de 50 (cinquenta) microcomputadores portáteis (notebooks), conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 69/14. EQUIPAMENTOS D
Licitação Pregão eletrônico 14005482848 170.700,00 ** 170.700,00
PSWS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 09.250.831/0001-96 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30124 - Aquisição de 75 (setenta e cinco) microcomputadores completos (CPU, monitor, teclado e mouse), cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 93/
Licitação Pregão eletrônico 14005083932 220.500,00 ** 220.500,00
DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034824 400,20 ** 400,20
DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580428 177,50 ** 177,50
FABIANA ANDRIGHETTI DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FABIANA ANDRIGHETTI DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975242 268,75 ** 268,75
MUNICIPIO DE ALEGRETE 87.896.874/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30687 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alegrete, localizado na Avenida Tiarajú, 944. Inscrição 27152. TAXA
N.I. N.I. 15000780647 816,11 ** 816,11
COM DE CONFEC BALU LTDA 95.214.730/0001-00 SERVICOS GRAFICOS-PED29968 - Confecção de 250 (duzentas e cinquenta) camisetas personalizadas com a identidade visual do MPRS, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrô
Licitação Pregão eletrônico 14004899578 4.975,00 ** 4.975,00
MARTHA SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003544273 850,00 850,00 850,00
MARTHA SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15003544276 1.530,00 1.530,00 1.530,00
JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALVARO KLEIN PEREIRA DA SILVA</