Selo Ouro
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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Março/2015

UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIP
Licitação Pregão eletrônico 14006046714 5.568,04 ** 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15000211354 5.568,04 5.568,04 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 14005462287 5.568,04 ** 5.568,04
SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO 33.683.111/0011-70 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 13006037230 * ** 13.237,41
LEMHAP GRAF EXPRESSA LTDA ME 97.297.212/0001-14 SERVICOS GRAFICOS-PED29441-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS PARA DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS GRAFICOS
N.I. N.I. 14002279226 2.000,00 160,90 392,38
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211362 89.711,71 86.571,81 86.571,81
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046742 89.711,71 ** 87.917,48
TRANSPORTES MAUA LTDA 73.931.628/0001-84 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Licitação Pregão eletrônico 14003993745 10.000,00 386,10 2.646,87
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13006037704 * ** 1.018,59
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006071282 8.687,52 723,96 1.153,29
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004724390 * 188.704,86 188.704,86
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED28406 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 14001833665 10.800,00 880,20 2.640,60
SKY BRASIL SERVS LTDA 72.820.822/0027-69 COMUNICACAO-PED29195 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14001707181 3.528,00 294,00 882,00
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29769 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Venâncio Aires, conforme TP 12/2014. Material - R$ 356.125,16 e mão de
Licitação Tomada de Preços 14005104766 497.268,29 58.897,66 58.897,66
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29730 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 88.534,70 e mão d
Licitação Tomada de Preços 14004574509 154.511,17 23.638,12 138.679,33
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30405 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, conforme TP 02/2014. Material - R$ 9.444,63 e mão de obra -
Licitação Tomada de Preços 14006163060 13.566,72 ** 13.295,39
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0066-63 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29692 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003866227 4.920,00 ** 809,75
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 14003173686 8.820,84 ** 1.411,34
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14006047091 5.967,20 ** 4.867,61
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000324461 6.187,20 1.406,11 1.406,11
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000211399 6.187,20 3.984,11 5.669,49
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0029-19 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29701 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência , com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na Pr
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004836226 756,11 ** 756,11
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14005463139 5.967,20 ** 3.192,99
NET SERVS DE COMUNICACAO S A 00.108.786/0065-20 COMUNICACAO-PED29536 - Renovação do serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre por 12 meses. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14002888658 610,80 ** 50,90
ACE SEGURADORA S/A 03.502.099/0001-18 SEGUROS-PED30160 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
Licitação Pregão eletrônico 14005812737 16.000,00 ** 16.000,00
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757344 1.122,55 1.122,55 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29583-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 14002915686 400,00 ** 66,49
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138542 500,00 ** 99,27
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030070 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346710 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 15000343114 412,77 ** 412,77
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 15000343038 82,33 ** 82,33
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2014. Porto Alegre e interior. LOCA
N.I. N.I. 15000029680 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30677 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Fevereiro/2015. Porto Alegre e interior. LOC
N.I. N.I. 15000755788 25.051,56 25.051,56 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506- Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Janeiro/2015. Porto Alegre e interior. LOCACA
N.I. N.I. 15000211309 25.051,56 ** 25.051,56
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Etiquetas auto-adesivas, porta-canetas, tesoura, pasta, perfurador de pape
Licitação Pregão eletrônico 14006185538 10.550,00 ** 10.550,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307182 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15000307154 15.910,00 15.910,00 15.910,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307147 1.198,00 1.198,00 1.198,00
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990282 400,00 68,60 195,77
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30744 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos.
N.I. N.I. 15000987819 108,37 108,37 108,37
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30744 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos. IMPOSTO
N.I. N.I. 15000987416 333,07 333,07 333,07
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757875 1.457,34 1.457,34 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347368 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30453 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000031905 1.457,34 ** 1.457,34
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972511 * 258,37 773,72
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30009-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14004488548 1.000,00 ** 789,90
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045533 1.000,00 644,05 946,30
SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS 03.422.707/0001-84 ENSINO E TREINAMENTO-PED30502 - Inscrição do servidor Potiberê Vieira de Carvalho no Módulo III do Curso Técnico em Administração modalidade EAD. ENSINO E TREINAMENTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000341590 1.080,00 1.080,00 1.080,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005971873 * 175,18 257,37
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005971817 * 42,14 126,42
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972538 * 397,67 1.034,60
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30457-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000210743 1.000,00 175,35 175,35
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005139091 2.000,00 ** 1.846,46
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045625 1.000,00 977,60 1.000,00
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED29441-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
N.I. N.I. 14002278161 3.000,00 81,56 1.144,94
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045639 1.000,00 507,21 507,21
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972738 * 240,26 661,16
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29572 - Manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS 3500 contendo 12 (doze) drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14003714839 9.374,21 ** 8.593,12
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324282 9.374,08 8.905,38 8.905,38
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BECKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046677 312,26 ** 312,26
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211335 9.374,08 ** 8.905,38
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14005463350 40.000,00 2.725,56 5.477,81
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14005463326 30.000,00 1.802,38 7.375,88
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14004491346 20.000,00 ** 3.298,82
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED30043 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais, referentes à realização das provas do concurso para o
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14005328811 52.135,69 ** 19.624,37
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED29936 - Confecção de material timbrado (envelopes, capas de processos, pasta com bolso e bloco de rascunho). SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14005039301 50.543,44 ** 8.864,07
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED29991 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais de provas objetivas e dissertativas, tendo em vista a a
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14004646390 36.679,15 ** 21.455,83
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED29785 - Confecção de 5.000 (cinco mil) exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislação Pertinente. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14003926124 41.000,00 12.300,00 12.300,00
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29441-PUBLICAÇÕES NO DÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
N.I. N.I. 14002279202 500,00 ** 31,35
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED29415 - Aquisição de obras (Constituição Federal e Constituição Estadual, Código Civil e Codigo de Processo Civil, Código Penal e Código de Processo Penal, L
N.I. N.I. 14002901854 113.360,00 19.960,00 19.960,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED30009-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004492033 1.500,00 1.320,78 1.320,78
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003993772 2.000,00 1.253,07 1.253,07
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13002799920 * ** 274,79
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13003745776 * 727,19 1.981,80
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103289 * 455,11 4.743,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Material) CONSERVACAO DE
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005587085 13.138,62 3.818,65 3.818,65
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103268 * 1.186,21 1.186,21
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362421 9.414,20 9.414,20 9.414,20
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZI
Licitação Pregão eletrônico 15000362360 9.400,00 9.400,00 9.400,00
DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0001-70 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 14005151696 21.158,52 3.448,92 5.173,38
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
N.I. N.I. 13004396237 * ** 84,49
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347078 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030216 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758236 783,26 783,26 783,26
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045349 40.000,00 15.807,76 33.417,66
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460208 20.000,00 ** 14.326,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED29583-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14002916053 200.000,00 ** 37.629,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PE30541-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000323895 100.000,00 47.847,06 47.847,06
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045384 100.000,00 88.524,15 100.000,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972269 * 185,00 474,37
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972405 * ** 447,92
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460274 1.000,00 287,72 405,12
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14003990553 100.000,00 1.122,23 81.125,85
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045453 50.000,00 48.686,06 48.686,06
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30425-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006220095 500.000,00 221.241,02 221.241,02
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045468 185.000,00 15.119,20 185.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005139038 100.000,00 ** 15.346,23
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30251-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005460382 50.000,00 ** 50.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045551 5.000,00 1.292,43 2.339,88
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045696 151.000,00 48.556,99 126.339,12
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005144027 100.000,00 ** 63.327,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006047333 80.000,00 ** 20.267,27
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29666 - Serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia Ethernet para a interconexão e transport
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14006244432 517.218,23 90.114,71 277.674,57
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26960 - Empenho prévio para contratação de serviços de passagem de fibra óptica, junto à PROCERGS, para a sede institucional deste MP/RS, cfe. contrato LEQ -
N.I. N.I. 12004485138 36.409,25 ** 36.409,25
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30040 - Serviços de interconexão de duas Unidades Organizacionais do MPRS através de 01 (um) serviço de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, do
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14005377705 59.608,62 ** 59.608,62
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO E DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14005146299 150.000,00 ** 23.464,42
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13005749393 * ** 155.865,60
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED27064 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de acesso ao sistema de cadastramento e acompanhamento de processos - TJP - do Tribunal de Just
N.I. N.I. 12004972392 48.000,00 ** 47.457,52
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29970 - Serviço de transferência eletrônica de arquivos (envio/recepção) entre sistemas aplicativos de forma controlada, padronizada e segura (EDI). PROCESSA
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14004857309 2.184,00 ** 2.184,00
VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA 94.517.794/0001-09 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
Licitação Pregão eletrônico 14005463854 70.000,00 ** 11.484,56
VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA 94.517.794/0001-09 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-Pagamento ref. desconto indvevido do funcionário Paulo R. dos Santos.
Licitação Pregão eletrônico 14005809829 179.994,17 ** 84.390,73
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006038770 * ** 194,30
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006191437 1.208,40 100,70 201,40
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30572 - Empenho/Liquidação para pagamento de inspeção para renovação do Alvará de Incêndio para o prédio sede desta Instituição, localizado na Av. Aureliano
N.I. N.I. 15000391994 1.312,12 ** 1.312,12
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30704 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, da sala 901 do imóvel da Sede Administrativa desta Instituição, localizado na Rua General Andrade Neves, 106. Inscriç
N.I. N.I. 15000805852 1.410,77 1.410,77 1.410,77
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED29847-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003990448 2.000,00 ** 114,75
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005138872 3.000,00 1.149,66 1.871,97
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15000323980 42.880,10 42.450,50 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14006046117 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15000210922 42.880,10 42.450,50 42.450,50
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046222 911,22 ** 825,22
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046249 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000210935 912,69 ** 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14002917009 975,64 ** 1,47
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324010 912,69 826,69 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000210963 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324020 807,49 807,49 807,49
ARSELF COM E SERVS LTDA 10.288.550/0001-01 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 13005973283 * ** 1.999,51
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211086 13.759,74 ** 13.759,74
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046490 13.759,74 ** 13.759,74
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30217 - Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de Sistema de Interceptação de Sinais - Modelo guardião Web. Reajuste. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005588665 6.755,67 ** 6.755,67
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324078 13.759,74 13.759,74 13.759,74
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046538 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29042 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14001527002 8.445,03 737,03 2.176,29
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006046517 480,00 ** 480,00
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15000324307 2.637,76 2.505,88 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15000211368 2.637,76 ** 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 14006046774 2.637,76 ** 2.505,88
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15000324343 1.021,90 1.021,90 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 14006046847 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15000211371 1.021,90 ** 1.021,90
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000211394 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006046912 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324363 779,00 751,74 751,74
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211397 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046955 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324384 675,71 567,61 567,61
TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA 93.139.848/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 02 RELÓGIOS-PONTO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006047022 59,00 ** 59,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000308924 205.025,37 ** 205.025,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582769 0,01 ** 0,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582517 4.357,02 ** 4.357,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582760 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582677 122.311,65 ** 122.311,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582671 3.581,01 ** 3.581,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582738 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506521 333,68 ** 333,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582562 435,70 ** 435,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582565 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582556 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582833 2.315,87 ** 2.315,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506585 5.234,74 ** 5.234,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582707 20.013,10 ** 20.013,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582526 821.243,77 ** 821.243,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582598 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582574 663.258,39 ** 663.258,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582763 104.842,23 ** 104.842,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582744 30.202,11 ** 30.202,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000401055 110.110,75 ** 110.110,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30251-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 14005463434 3.000.000,00 1.082.141,03 1.691.219,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000506579 20.247,49 ** 20.247,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506550 12.036,02 ** 12.036,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506525 750,56 ** 750,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506589 105,22 ** 105,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213239 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213215 853,64 ** 853,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213162 258.370,11 -5.416,71 278.959,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213186 11.640,45 ** 11.640,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213044 27.670,61 -846,88 28.527,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000212996 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200182 2.129.660,48 ** 2.129.660,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200260 1.524,89 ** 1.524,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213144 8.901,47 ** 8.901,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308960 9.971,95 -2.438,81 11.856,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213147 192.371,76 -2.557,05 198.395,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213038 264.061,27 ** 264.061,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213278 191.940,36 ** 191.940,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000213156 43.185,60 -40,68 43.463,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308918 41.547,55 -6.168,92 57.633,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582784 33.143,10 ** 33.143,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582722 17,86 ** 17,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582710 9.336,35 ** 9.336,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582653 382,43 ** 382,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213254 122.711,31 ** 122.711,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000212993 2.683.455,01 ** 2.683.455,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213201 17.689,01 ** 17.689,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213074 647.006,41 ** 647.006,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582577 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582695 18.874,37 ** 18.874,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582538 1.892.425,23 ** 1.908.992,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582622 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582583 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582601 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582496 3.467,13 ** 3.467,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582523 27.316,44 ** 27.316,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582805 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582647 1.897.234,97 ** 1.897.234,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582604 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15000582668 1.598,71 ** 1.598,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582683 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582692 75.099,98 ** 75.099,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582730 84,33 ** 84,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582514 62.740,01 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613603 49,73 ** 49,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213159 3.111.217,22 -29.185,77 3.280.813,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582716 130.504,38 -55,62 130.763,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582662 71.156,78 ** 71.156,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582544 425.744,17 ** 425.744,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000613616 1.145,95 ** 1.145,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613590 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613577 208.927,80 ** 208.927,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613585 8.876,99 ** 8.876,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-auxilio moradia AUXILIO MORADIA
N.I. N.I. 15000658710 15.467,98 ** 15.467,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582535 6.479,23 ** 6.479,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000613607 8.531,34 ** 8.531,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000506530 2.152,91 ** 2.152,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582825 1.738,66 ** 1.738,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582586 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582553 560.916,90 ** 560.916,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582595 45.814,15 ** 45.814,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582735 5,60 ** 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582490 11.255.177,44 ** 11.255.177,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582689 1.743,36 ** 1.743,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582493 708.541,33 ** 708.541,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582499 382.774,29 ** 382.774,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582520 81.955,59 ** 81.955,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582580 85.718,47 ** 85.718,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582686 1.278,88 ** 1.278,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582650 136.497,80 ** 136.497,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582719 35,72 ** 35,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582625 2.260,34 ** 2.260,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582665 7.060,82 ** 7.060,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582541 274.296,99 ** 274.296,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582610 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582559 199.940,27 ** 199.940,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582781 133.194,83 ** 133.194,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582656 2.495,96 ** 2.495,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582741 217.056,54 -10.067,17 217.056,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582828 1.950.950,76 -6.809,05 1.971.433,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582808 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213014 19.798,29 ** 19.798,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213020 791.102,75 ** 791.102,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213131 65.284,18 ** 65.284,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213116 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213068 302.099,97 ** 302.099,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213086 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213168 429,12 ** 429,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213302 109.802,54 ** 109.802,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213065 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213234 9.374,72 ** 9.374,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213174 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000308933 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308948 393.793,67 ** 393.793,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000308927 5.835,10 ** 5.835,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200200 18.056,27 ** 19.344,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247918 484,09 ** 484,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200188 5.511,64 ** 5.511,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213011 11.700,92 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212981 11.259.433,87 ** 11.259.433,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213308 342,24 ** 342,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213365 133.531,49 ** 133.531,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213017 81.955,59 ** 81.955,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000213192 11.172,70 ** 11.172,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213221 12.540,64 ** 12.540,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200215 21.102,99 ** 21.102,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247897 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213262 17,86 ** 17,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213356 171.958,59 ** 171.958,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200194 235.519,74 ** 235.519,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000200218 2.394,78 ** 2.394,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213150 110.090,88 ** 110.852,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000213153 459.799,13 ** 459.799,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213047 13.291,24 ** 13.295,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200236 451,14 ** 451,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213032 5.742,32 ** 5.742,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213104 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213204 63.792,13 ** 63.792,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000213002 134,86 ** 134,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213080 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213198 9.858,92 ** 9.858,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213098 46.702,28 ** 46.702,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213251 499.202,01 ** 499.609,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247915 4.834,06 ** 4.834,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000247933 1.949.109,01 -14.362,50 1.961.688,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213029 17.265,37 ** 17.265,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213050 556.966,62 ** 556.966,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200185 53.424,83 ** 53.424,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213218 348,38 ** 348,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213095 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000213195 7.090,58 ** 7.090,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15000213183 1.598,69 ** 1.598,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000308921 10.954,67 ** 10.954,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308954 589,64 ** 589,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308936 479,38 ** 479,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200248 1.127,24 ** 1.127,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213110 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213340 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213325 44.696,39 ** 44.696,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213275 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212990 360.422,02 ** 360.422,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213101 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213035 1.862.559,06 ** 1.862.559,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213134 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200233 1.912,55 ** 1.912,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000200224 24.817,09 ** 24.817,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200239 767,98 ** 767,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200242 1.089,46 ** 1.089,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200257 34,44 ** 34,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213077 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200263 2.701,42 ** 2.701,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200245 871,37 ** 871,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200221 1.775,57 ** 1.775,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213290 3.286,30 ** 3.286,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000247912 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000247930 409,50 ** 409,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15000213248 8.243,73 -5.846,26 8.997,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213005 13.047.508,07 ** 13.047.508,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213122 100.354,57 ** 100.354,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213180 7.327,25 ** 7.327,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213071 101.680,34 ** 101.680,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213062 1.285,08 ** 1.285,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212987 25.951,20 ** 25.951,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213125 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213107 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213092 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213343 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213128 4.446,10 ** 4.446,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213119 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
N.I. N.I. 15000247903 7.315,43 ** 7.315,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247900 1.278,88 ** 1.278,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213089 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213226 1.337,03 ** 1.337,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213113 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213177 70.913,15 ** 70.913,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213348 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000200209 3.482,64 ** 3.482,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213322 33.045,22 ** 33.045,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200206 248,76 ** 248,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200230 22.003,32 ** 22.003,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000200254 2.604,53 ** 2.604,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200212 859,14 ** 859,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213026 205.577,23 ** 205.577,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213141 13.933,91 ** 13.933,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213053 10.016,03 -86,15 12.890,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213041 416.123,48 ** 416.123,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213008 7.296.222,83 ** 7.360.585,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200191 2.590.614,07 ** 2.590.614,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213189 88,82 ** 88,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308957 1.390,76 ** 1.390,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308945 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000308951 12.265,63 ** 12.265,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213353 383.434,05 ** 383.434,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213293 5.931,88 ** 5.931,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213281 23.899,93 ** 23.899,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247927 61,09 ** 61,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000247909 5.250,98 ** 5.250,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247921 368,58 ** 368,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RGPS-
N.I. N.I. 15000247906 1.337,03 ** 1.337,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000308915 19.843,92 ** 19.843,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213171 2.319,22 ** 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213259 3.884,82 ** 4.213,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213265 31.000,00 ** 31.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000308930 17.223,57 ** 17.223,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213333 599.804,49 ** 599.804,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000308912 53.680,62 ** 53.680,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213305 1.049,69 ** 1.049,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213023 74.280,40 ** 74.280,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213083 86.504,27 ** 86.504,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213165 4.734,96 ** 4.734,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213059 198.366,87 ** 198.366,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213056 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247924 104,72 ** 104,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200197 8.734,97 ** 8.734,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200227 3.381,73 ** 3.381,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213231 1.887,24 ** 1.887,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213270 309,20 ** 309,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213328 18.748,37 ** 18.748,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000212984 683.920,37 ** 683.920,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213319 131.618,73 ** 131.618,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308942 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308939 1.083,27 ** 1.083,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212999 4.305,81 ** 4.305,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200251 7.334,42 ** 7.334,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105595 1.891.137,88 1.913.288,28 1.913.288,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582502 2.885.882,75 -683,62 2.885.882,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582757 10.580,11 ** 10.580,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582713 420.951,69 -86.807,39 420.951,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582508 14.975.085,08 -3.972,78 14.975.085,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782117 536.202,19 536.202,19 536.202,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000782120 39.609,35 39.609,35 39.609,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782108 364.694,12 364.694,12 364.694,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000782111 24.765,76 24.765,76 24.765,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782114 7.477,61 7.477,61 7.477,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582766 104,22 ** 104,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613581 5.292,30 ** 5.292,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582619 97.445,69 ** 97.445,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506540 29.565,90 ** 29.565,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613594 81,59 ** 81,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582568 304.490,35 ** 304.490,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582799 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582796 176,73 ** 176,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582511 7.360.585,40 ** 7.360.585,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582802 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582793 601.825,24 ** 601.825,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613598 59,60 ** 59,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582817 383.434,05 ** 383.434,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582547 9.081,77 ** 9.081,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582747 12.093,86 ** 12.093,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582505 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582725 50.742,49 ** 50.742,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582814 437.140,43 ** 437.140,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000506593 413,34 ** 413,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582628 67.097,92 ** 67.097,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506568 2.169,67 ** 2.169,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000506513 7.598,49 ** 7.598,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506555 1.387,45 ** 1.387,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582787 44.662,57 ** 44.662,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582589 4.322,38 ** 4.322,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582592 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582701 19.292,22 ** 19.292,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582613 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582811 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506564 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506544 6.509,00 ** 6.509,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506575 4.011,99 ** 4.011,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582529 77.877,79 ** 77.877,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582571 108.003,97 ** 108.003,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582820 175.692,96 ** 175.692,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582704 2.539,26 ** 2.539,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582659 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582674 19.527,82 ** 19.527,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582754 6.509,27 ** 6.509,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582790 19.808,50 ** 19.808,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506534 29.595,78 ** 29.595,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000582644 31.321,07 ** 31.321,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582698 53.962,95 ** 53.962,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582631 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582607 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506559 389,34 ** 389,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000401046 1.254.860,81 ** 1.254.860,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000401049 43.435,34 ** 43.435,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000401052 1.491.328,84 ** 1.491.328,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582616 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582680 18.048,74 ** 18.048,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582638 173,60 ** 173,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582778 130,30 ** 130,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582532 210.509,83 ** 210.509,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000613611 336.181,59 ** 336.181,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582550 420,08 ** 420,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000582641 459.495,93 ** 459.495,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164623 119.386,27 149.880,61 149.880,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001105736 476.738,13 476.973,15 476.973,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001105553 2.883.211,36 2.998.149,77 2.998.149,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105561 16.946.696,49 16.956.189,74 16.956.189,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105715 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105711 6.629,90 6.629,90 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105720 70.046,16 70.046,16 70.046,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105724 2.996,40 2.996,40 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105707 98.062,93 98.062,93 98.062,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105699 23.962,62 23.962,62 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105695 23.455,65 23.455,65 23.455,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105703 13.070,52 13.070,52 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105745 749.511,09 749.511,09 749.511,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105749 57.511,65 57.511,65 57.511,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105753 2.488,93 2.488,93 2.488,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105757 2.319,22 2.319,22 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105732 5.659,95 5.659,95 5.659,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105728 14.972,81 14.972,81 14.972,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001105741 37.401,98 37.401,98 37.401,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105682 1.048,19 1.048,19 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105645 663.075,70 668.063,71 668.063,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105649 13.328,60 13.328,60 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105653 85.718,45 85.718,45 85.718,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105657 197.916,91 197.916,91 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105640 106.784,00 106.784,00 106.784,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105628 198.900,11 198.900,11 198.900,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105632 1.103,00 1.103,00 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105636 303.756,43 303.756,43 303.756,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105674 45.814,15 45.814,15 45.814,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105762 812,05 812,05 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105678 113.659,35 113.659,35 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105686 53.446,26 53.446,26 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105691 104.759,51 104.759,51 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105661 2.994,84 2.994,84 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105665 4.322,37 4.322,37 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105670 13.480,07 13.480,07 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105787 8.858,92 8.858,92 8.858,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105866 3.588,29 3.588,29 3.588,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105851 214.092,57 214.092,57 214.092,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105880 7.270,59 7.270,59 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105886 116.669,87 116.669,87 116.669,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15001105847 5.196,56 5.196,56 5.196,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105837 2.909,59 2.909,59 2.909,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105833 1.241,37 1.241,37 1.241,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105842 5.056,78 5.056,78 5.056,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105944 134.991,77 134.991,77 134.991,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105950 34.310,11 34.310,11 34.310,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105957 56.759,54 56.759,54 56.759,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105965 9.592,85 9.592,85 9.592,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105910 9.750,54 9.750,54 9.750,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105903 2.952,96 2.952,96 2.952,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105915 12.806,51 12.806,51 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105921 101.970,51 101.970,51 101.970,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105816 835,48 835,48 835,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001105783 75.161,93 75.161,93 75.161,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105624 2.094,79 2.094,79 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105791 127.281,50 127.281,50 127.281,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105795 24.850,46 24.850,46 24.850,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105778 2.634,10 2.634,10 2.634,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105766 72.961,12 72.961,12 72.961,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105770 7.194,05 7.194,05 7.194,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15001105774 1.554,30 1.554,30 1.554,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105812 31.726,79 31.726,79 31.726,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105820 2.581,36 2.581,36 2.581,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105824 1.415,43 1.415,43 1.415,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105829 23.460,68 23.460,68 23.460,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105800 1.950,98 1.950,98 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105804 1.095,42 1.095,42 1.095,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105808 2.904,56 2.904,56 2.904,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105582 74.586,30 74.586,30 74.586,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001028178 66.705,17 66.705,17 66.705,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001028181 3.815,36 3.815,36 3.815,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001028185 25.583,47 25.583,47 25.583,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001028188 2.004,69 2.004,69 2.004,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001028174 560,84 560,84 560,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001028167 5.446,07 5.446,07 5.446,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001028171 2.243,36 2.243,36 2.243,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028202 3.190,18 3.190,18 3.190,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028209 500,58 500,58 500,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028205 797,54 797,54 797,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028212 129,78 129,78 129,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028216 529,05 529,05 529,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001028191 44,41 44,41 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001028195 44,41 44,41 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001028198 15.235,51 15.235,51 15.235,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105578 822.497,14 822.497,14 822.497,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105574 76.642,69 76.642,69 76.642,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105973 600.198,08 600.198,08 600.198,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105586 209.716,77 209.716,77 209.716,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105565 7.350.192,30 7.350.192,30 7.350.192,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105557 25.461,09 25.461,09 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105570 62.740,01 62.740,01 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105590 4.954,29 4.954,29 4.954,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105607 18.196,80 18.196,80 18.196,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105611 4.113,14 4.113,14 4.113,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105615 557.423,56 557.423,56 557.423,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105620 58,67 58,67 58,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105599 273.771,18 273.771,18 273.771,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105603 425.484,91 425.484,91 425.484,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105544 45.702,06 45.702,06 45.702,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028223 409,68 409,68 409,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028219 1.164,02 1.164,02 1.164,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028229 1.063,39 1.063,39 1.063,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001028232 925,83 925,83 925,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105540 12.159,90 12.159,90 12.159,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105549 376.885,44 376.885,44 376.885,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105531 11.235.386,38 11.235.386,38 11.235.386,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105536 718.878,50 718.878,50 718.878,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001139102 35,42 35,42 35,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001139099 153,84 153,84 153,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 3/2015
N.I. N.I. 15001164617 131,80 131,80 131,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001106010 1.479,84 1.479,84 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106016 7.472,09 7.472,09 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001106024 627.088,05 627.088,05 627.088,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106001 1.569,32 1.569,32 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105980 1.060,40 1.060,40 1.060,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105987 2.003,91 2.003,91 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105994 5.051,43 5.051,43 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106068 4.248,83 4.248,83 4.248,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164620 442.781,11 442.781,11 442.781,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106044 256.671,48 256.671,48 256.671,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106035 510.978,56 510.978,56 510.978,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106052 1.706,12 1.706,12 1.706,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106060 1.812.995,32 1.812.995,32 1.812.995,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164638 127.211,27 127.211,27 127.211,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001164659 31.118,94 31.118,94 31.118,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164635 5,60 5,60 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164641 30.189,38 30.189,38 30.189,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164644 1.706,67 1.706,67 1.706,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164632 8.060,00 8.060,00 8.060,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164626 16,93 16,93 16,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164629 271.666,76 271.666,76 271.666,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164656 10,52 10,52 10,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164647 582,01 582,01 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164650 90,51 90,51 90,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164653 100,30 100,30 100,30
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047893 182,44 ** 182,44
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324645 182,44 182,44 182,44
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211423 182,44 ** 182,44
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019278 3.098,00 ** 3.098,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000019287 170,70 ** 170,70
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000019269 162,05 ** 162,05
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019273 288,60 ** 288,60
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019283 772,93 ** 772,93
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000694051 1.241,30 4.000,00 4.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693990 45,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000694148 187,10 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000693902 447,69 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000694104 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378107 107,50 ** 107,50
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30745 - Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Fevereiro/2015. ENCARGOS
N.I. N.I. 15000988519 117,68 117,68 117,68
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000694412 1.304,80 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 15000160217 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000160318 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000459569 1.680,00 -320,00 1.680,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000459681 * -2.000,00 **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000459548 8.876,45 -2.123,55 8.876,45
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000019535 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000694398 10.987,66 11.000,00 11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019532 10.980,41 ** 10.980,41
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321953 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000694403 * 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561901 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000160170 9.760,90 ** 9.760,90
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000019534 1.960,00 ** 1.960,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000902352 1.720,00 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000902401 544,00 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000902053 8.503,94 11.000,00 11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011130 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460624 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780372 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855961 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755129 268,75 268,75 268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460622 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986794 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1824 km - cfe. SIN nº 063/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882861 1.568,64 1.568,64 1.568,64
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29270 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de março a dezembro de 2014. RESSARCIMENTO DE
N.I. N.I. 14001662854 7.718,40 ** 4.612,24
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042773 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460610 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2138 km - cfe. SIN nº 24/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480889 1.795,92 ** 1.795,92
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345795 483,75 ** 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780380 698,75 698,75 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2614 km - cfe. SIN nº 044/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882207 2.248,04 2.248,04 2.248,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210365 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 2921 km - cfe. SIN nº 002/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101001 2.541,27 ** 2.541,27
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661187 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661179 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324122 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048562 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089675 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398271 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273690 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831085 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011203 88,75 88,75 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856063 107,50 107,50 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983974 483,75 483,75 483,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661164 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551134 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460524 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661173 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986799 645,75 645,75 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011225 358,75 358,75 358,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855950 177,50 177,50 177,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011226 177,50 177,50 177,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029518 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780351 443,75 443,75 443,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029549 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172816 268,75 268,75 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780358 107,50 107,50 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780356 268,75 268,75 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345804 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042576 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1722 km - cfe. SIN nº 009/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101143 1.498,14 ** 1.498,14
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345808 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345807 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398289 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007319 698,75 698,75 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1260 km - cfe. SIN nº 050/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882426 1.083,60 1.083,60 1.083,60
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378125 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460616 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398287 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2602 km - cfe. SIN nº 29/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480964 2.185,68 ** 2.185,68
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378048 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172822 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089690 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551332 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089691 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551336 483,75 ** 483,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378101 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378091 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345813 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398279 88,75 ** 88,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661207 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983991 798,75 798,75 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492462 1.153,75 ** 1.153,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007324 698,75 698,75 698,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000561019 1.530,00 1.530,00 1.530,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492378 208,90 ** 208,90
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561024 443,75 443,75 443,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307688 965,70 ** 965,70
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241271 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241272 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241261 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241265 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241268 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241264 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607462 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607465 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607463 177,50 ** 177,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307028 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029558 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1154 km - cfe. SIN nº 34/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481286 969,36 ** 969,36
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 940 km - cfe. SIN nº 019/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101416 817,80 ** 817,80
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560889 88,75 ** 88,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307029 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378032 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345823 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 060/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882817 86,00 86,00 86,00
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780397 88,75 88,75 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029483 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542004 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542007 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542008 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172848 107,50 107,50 107,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318148 214,89 ** 214,89
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172807 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001172808 1.530,00 1.530,00 1.530,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089659 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 12/12/14 e 15/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184779 323,00 ** 323,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172811 88,75 88,75 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172810 443,75 443,75 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839889 88,75 88,75 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839879 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839882 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839895 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839897 88,75 88,75 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019491 387,86 387,86 387,86
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019455 803,01 803,01 803,01
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273769 358,75 ** 358,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839938 143,50 143,50 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307806 88,75 ** 88,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307875 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273752 143,50 ** 143,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029642 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551326 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029178 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551329 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661309 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007300 483,75 483,75 483,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551322 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856000 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007301 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029179 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561912 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048671 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048665 88,75 88,75 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048669 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755119 88,75 88,75 88,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307821 698,75 ** 698,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551294 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460496 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345866 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948817 143,50 143,50 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172763 143,50 143,50 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855957 143,50 143,50 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172769 358,75 358,75 358,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661201 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172840 143,50 143,50 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855892 143,50 143,50 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986770 358,75 358,75 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321929 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007356 88,75 88,75 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948787 88,75 88,75 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398270 358,75 ** 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042783 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551309 645,75 ** 645,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011238 143,50 143,50 143,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011204 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042774 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210351 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780408 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780409 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210354 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042866 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273672 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948759 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948757 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089688 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048690 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948793 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089684 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048693 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986719 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099875 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029388 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855985 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011136 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007330 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007329 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561908 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345856 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273674 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029391 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755107 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666270 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172812 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172814 107,50 107,50 107,50
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30443 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000031289 7.986,40 ** 7.986,40
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 15000151400 985,40 -14,60 985,40
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000152017 1.370,00 -130,00 1.370,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042810 698,75 ** 698,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000042811 1.134,00 ** 1.134,00
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460526 143,50 ** 143,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560896 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398275 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460533 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123471 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029473 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666282 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661939 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560898 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000208461 913,75 ** 913,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661112 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029470 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378083 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007336 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948800 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814966 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780412 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172818 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780360 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855991 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855989 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011207 268,75 268,75 268,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661957 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011155 358,75 358,75 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345864 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551286 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008246 358,75 358,75 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172762 645,75 645,75 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460492 88,75 ** 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755186 358,75 358,75 358,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007339 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948702 483,75 483,75 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321924 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321921 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542047 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666284 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542046 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172828 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780347 483,75 483,75 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855896 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855900 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855898 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694561 88,75 88,75 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011147 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378111 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345826 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542062 698,75 ** 698,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986828 107,50 107,50 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986824 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986767 483,75 483,75 483,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029482 483,75 ** 483,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345880 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560854 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048738 645,75 645,75 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007322 645,75 645,75 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560853 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855939 645,75 645,75 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780398 645,75 645,75 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780399 932,75 932,75 932,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042662 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273767 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755136 268,75 268,75 268,75
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560863 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560867 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007323 698,75 698,75 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780406 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560858 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345881 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011156 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560856 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855941 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780407 698,75 698,75 698,75
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0104-41 MULTAS-PED30482 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 29626150, referente ao veículo placas IOK 7723, motorista Orecy Nunes Loureiro.Data infr
N.I. N.I. 15000181980 68,10 ** 68,10
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307883 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307867 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172857 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210369 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839917 268,75 268,75 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307871 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 26/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480913 1.491,00 ** 1.491,00
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011134 268,75 268,75 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011113 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891419 107,50 107,50 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 242 km - cfe. SIN nº 046/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882262 208,12 208,12 208,12
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042775 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694564 698,75 698,75 698,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 3275 km - cfe. SIN nº 004/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101040 2.849,25 ** 2.849,25
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273779 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780391 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007348 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460488 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273783 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894196 88,75 88,75 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694551 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694549 107,50 107,50 107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378029 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029267 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780350 107,50 107,50 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172885 88,75 88,75 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011122 913,75 913,75 913,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755122 698,75 698,75 698,75
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042917 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321955 88,75 ** 88,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839943 88,75 88,75 88,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15000273694 268,75 ** 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029288 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15000029285 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 15001011128 913,75 913,75 913,75
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560798 88,75 ** 88,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560806 268,75 ** 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755179 698,75 698,75 698,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755180 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029397 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661931 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210355 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542034 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029394 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099469 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560895 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694568 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839883 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839884 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780338 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542033 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048697 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011206 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011205 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894193 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948763 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007334 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986721 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042867 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029527 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029477 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542044 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561915 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011144 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011209 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011210 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011208 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048704 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172824 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542043 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560908 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029526 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780346 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780413 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694570 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855997 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948803 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948809 107,50 107,50 107,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607704 177,50 ** 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700800 310,80 310,80 310,80
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607699 177,50 ** 177,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661183 698,75 ** 698,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362883 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307020 1.219,75 ** 1.219,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345901 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011149 88,75 88,75 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008273 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895190 143,50 143,50 143,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210350 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398242 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273666 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273669 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011200 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011202 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062513 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029514 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755100 268,75 268,75 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986717 268,75 268,75 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892937 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029639 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4304 km - cfe. SIN nº 005/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101066 3.744,48 ** 3.744,48
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321933 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029638 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542055 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321932 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321938 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029637 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321936 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321928 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321931 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321934 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542052 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029636 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321940 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321937 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 6213 km - cfe. SIN nº 39/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481342 5.218,92 ** 5.218,92
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542048 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011114 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011115 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011116 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948725 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948721 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948717 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948711 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1494 km - cfe. SIN nº 047/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882312 1.284,84 1.284,84 1.284,84
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542051 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210282 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324781 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210279 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210281 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042868 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362874 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551319 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551316 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324780 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324779 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551320 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551313 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210371 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661124 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661126 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362873 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029381 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029378 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029384 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED29728 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação.Períodos:12/12/14, 20/12/14 e 23/12/14. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000185115 56,48 ** 56,48
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542036 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948689 483,75 483,75 483,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542041 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542038 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460535 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398254 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321916 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321918 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123476 698,75 698,75 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210360 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095639 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210359 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000183929 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042915 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062519 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095638 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000173551 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172820 268,75 268,75 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661119 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814977 698,75 698,75 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661160 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755110 698,75 698,75 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378135 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378129 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560900 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894200 107,50 107,50 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007337 698,75 698,75 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4394 km - cfe. SIN nº 007/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101106 3.822,78 ** 3.822,78
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029641 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986730 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986735 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661295 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661293 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661306 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856021 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856024 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 4739 km - cfe. SIN nº 048/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882347 4.075,54 4.075,54 4.075,54
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856017 107,50 107,50 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856019 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048661 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048658 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661303 268,75 ** 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321962 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182901 407,20 ** 407,20
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182851 69,75 ** 69,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029177 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694533 268,75 268,75 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891447 913,75 913,75 913,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007278 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007277 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891449 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891452 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007274 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007275 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007276 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398260 268,75 ** 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321954 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321956 268,75 ** 268,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273784 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460531 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551238 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362743 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362763 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362757 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362762 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362759 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551234 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855919 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011214 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007350 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551229 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694536 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694538 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694534 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460474 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398272 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307031 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007340 358,75 358,75 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560890 143,50 ** 143,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000050348 189,00 ** 189,00
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551297 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050347 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011237 88,75 88,75 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551270 88,75 ** 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273789 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042911 143,50 ** 143,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011221 88,75 88,75 88,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011222 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460497 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661312 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855926 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362740 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000208527 14,40 ** 14,40
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273791 2.633,75 ** 2.633,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172801 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000208520 11,87 ** 11,87
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362742 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362739 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661337 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661348 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210358 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042860 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029404 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029407 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029401 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210356 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048702 88,75 88,75 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048699 268,75 268,75 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986725 88,75 88,75 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661343 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780339 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378109 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1663 km - cfe. SIN nº 41/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481352 1.396,92 ** 1.396,92
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378137 483,75 ** 483,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1491 km - cfe. SIN nº 022/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101632 1.297,17 ** 1.297,17
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042842 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986728 268,75 268,75 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694559 483,75 483,75 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378052 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008245 143,50 143,50 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362872 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895176 143,50 143,50 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755183 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780341 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780342 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042807 358,75 ** 358,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607485 88,75 ** 88,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607487 88,75 ** 88,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607483 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345897 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000421698 30,00 ** 30,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000421696 12,00 ** 12,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541086 289,40 ** 289,40
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460464 913,75 ** 913,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000992853 157,00 157,00 157,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855927 483,75 483,75 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307012 698,75 ** 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000305834 250,28 ** 250,28
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307016 1.128,75 ** 1.128,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000814004 317,87 317,87 317,87
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155465 88,75 88,75 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155463 88,75 88,75 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155458 88,75 88,75 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155460 88,75 88,75 88,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042849 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661196 1.506,75 ** 1.506,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064955 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317455 489,81 ** 489,81
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607731 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007308 88,75 88,75 88,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986831 443,75 443,75 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345806 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607729 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515046 67,70 ** 67,70
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839967 798,75 798,75 798,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701076 396,48 396,48 396,48
REGIS TAKAHASHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321926 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378020 913,75 ** 913,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378042 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324784 913,75 ** 913,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839933 483,75 483,75 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839929 268,75 268,75 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839927 107,50 107,50 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839925 268,75 268,75 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324787 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324776 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661273 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661285 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661265 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661287 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661269 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661261 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048663 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324778 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324775 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661282 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661274 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324782 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324785 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986780 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986785 698,75 698,75 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986782 88,75 88,75 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307814 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042594 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099480 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755097 645,75 645,75 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948834 143,50 143,50 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345874 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011162 1.558,75 1.558,75 1.558,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307021 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029185 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307023 358,75 ** 358,75
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. TAXAS PELA PRESTAC
N.I. N.I. 15000109507 4.762,37 ** 4.762,37
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. IMPOSTO PREDIAL E TERRITOR
N.I. N.I. 15000109488 32.518,79 ** 32.518,79
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Dezembro/2014. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCA
N.I. N.I. 15000029686 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Janeiro/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCAC
N.I. N.I. 15000211229 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30677 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Fevereiro/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOC
N.I. N.I. 15000755825 19.674,49 19.674,49 19.674,49
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757401 2.800,00 2.715,03 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030079 2.800,00 ** 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346745 2.800,00 ** 2.715,03
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138627 500,00 ** 170,55
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29441-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14002277450 500,00 ** 95,21
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030112 1.911,00 ** 1.901,76
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757439 1.911,00 1.901,76 1.901,76
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30688 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015, ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Dois Irmãos. IMPOSTO PREDIA
N.I. N.I. 15000815363 616,09 616,09 616,09
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346836 1.911,00 ** 1.901,76
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346868 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30009-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14004488357 500,00 ** 446,88
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030133 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757495 2.019,27 2.001,91 2.001,91
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030328 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757730 802,54 802,54 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347322 802,54 ** 802,54
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
N.I. N.I. 13005555470 * ** 42,85
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990293 500,00 124,59 196,10
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030343 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347347 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757838 1.893,00 1.885,11 1.885,11
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320.Exercício 2015.
N.I. N.I. 15000181972 6.411,92 ** 6.411,92
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30488-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresarial
N.I. N.I. 15000181959 1.522,25 ** 1.522,25
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30746 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre ENCARGOS CONTRATUAIS C
N.I. N.I. 15000988133 1.996,71 1.996,71 1.996,71
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346937 4.652,26 ** 4.199,04
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758005 4.652,26 4.199,04 4.199,04
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030160 4.488,00 ** 4.079,95
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de taxa de lixo do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675,Box 91.Porto Alegre.Inscrição:10884521.
N.I. N.I. 15000181963 81,23 ** 81,23
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30592 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresaria
N.I. N.I. 15000454444 1.689,26 ** 1.689,26
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758133 11.274,89 9.000,45 9.000,45
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346986 10.876,80 ** 8.711,83
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030165 10.876,80 ** 8.711,83
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347171 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030303 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758311 1.917,97 1.908,21 1.908,21
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138590 500,00 120,00 235,22
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347216 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030310 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990231 500,00 ** 106,22
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758395 819,16 819,16 819,16
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347240 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030314 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758499 2.429,88 2.381,72 2.381,72
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758537 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347265 1.070,00 ** 1.009,46
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030319 1.070,00 ** 1.009,46
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030157 4.488,00 ** 4.079,95
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346901 4.652,26 ** 4.199,04
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758046 4.652,26 4.199,04 4.199,04
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001181165 2.487,56 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000547322 955,55 -7.044,45 955,55
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001181215 3.924,61 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001181281 249,90 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000547130 5.875,10 -2.124,90 5.875,10
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000772039 44,23 5.000,00 5.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000771951 2.455,57 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000772026 1.689,05 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000547455 * -3.000,00 **
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560892 358,75 ** 358,75
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14003993640 10.000,00 ** 118,49
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14005463695 15.000,00 17,30 17,30
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14005144705 5.000,00 1.121,18 4.892,62
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399307 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 -1526 km - cfe. SIN nº 057/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882773 1.312,36 1.312,36 1.312,36
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560883 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1410 km - cfe. SIN nº 017/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101378 1.226,70 ** 1.226,70
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560877 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399309 88,75 ** 88,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1048 km - cfe. SIN nº 33/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481175 880,32 ** 880,32
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948727 358,75 358,75 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 932 km - cfe. SIN nº 018/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101395 810,84 ** 810,84
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398268 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661353 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345818 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345817 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 929 km - cfe. SIN nº 059/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882806 798,94 798,94 798,94
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011146 645,75 645,75 645,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948722 358,75 358,75 358,75
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30561 - Aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000444920 8.295,00 8.295,00 8.295,00
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780345 143,50 143,50 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030195 143,50 ** 143,50
JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029478 88,75 ** 88,75
JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029480 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182926 334,00 ** 334,00
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307013 1.128,75 ** 1.128,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378079 698,75 ** 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172834 1.343,75 1.343,75 1.343,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551181 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551203 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551179 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551206 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551195 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307014 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000306131 188,30 ** 188,30
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)
Licitação Pregão eletrônico 14006071031 31.649,40 970,59 970,59
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047901 179,37 ** 179,37
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047903 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000324658 884,00 839,80 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000211426 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211424 179,37 ** 179,37
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362765 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986768 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561907 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561922 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 4066 km - cfe. SIN nº 38/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481337 3.415,44 ** 3.415,44
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460608 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755127 107,50 107,50 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321943 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780363 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1128 km - cfe. SIN nº 001/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000100980 981,36 ** 981,36
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042772 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042918 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 3898 km - cfe. SIN nº 043/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882162 3.352,28 3.352,28 3.352,28
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321941 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856034 268,75 268,75 268,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780337 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007333 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755082 645,75 645,75 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 599 km - cfe. SIN nº 045/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882239 515,14 515,14 515,14
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755088 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755074 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755073 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755181 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 25/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480892 496,44 ** 496,44
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1057 km - cfe. SIN nº 003/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101028 919,59 ** 919,59
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307026 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 406 km - cfe. SIN nº 006/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101088 353,22 ** 353,22
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029640 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 28/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480932 84,00 ** 84,00
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378019 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172862 143,50 143,50 143,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661349 88,75 ** 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661107 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560871 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661351 88,75 ** 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560865 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694557 268,75 268,75 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1573 km - cfe. SIN nº 051/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882460 1.352,78 1.352,78 1.352,78
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1234 km - cfe. SIN nº 30/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481005 1.036,56 ** 1.036,56
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378081 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307027 143,50 ** 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 518 km - cfe. SIN nº 010/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101155 450,66 ** 450,66
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048673 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 349 km - cfe. SIN nº 014/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101338 303,63 ** 303,63
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042843 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460618 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561898 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 131 km - cfe. SIN nº 40/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481351 110,04 ** 110,04
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063437 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042851 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011129 358,75 358,75 358,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986789 88,75 88,75 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780370 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 537 km - cfe. SIN nº 054/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882687 461,82 461,82 461,82
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780362 698,75 698,75 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210394 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378078 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307879 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551169 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210393 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2020 km - cfe. SIN nº 061/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882829 1.737,20 1.737,20 1.737,20
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551167 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551158 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 3620 km - cfe. SIN nº 35/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481305 3.040,80 ** 3.040,80
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551164 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345803 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362768 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362767 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378077 107,50 ** 107,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307024 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 153 km - cfe. SIN nº 020/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101442 133,11 ** 133,11
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307030 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172782 88,75 88,75 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172787 358,75 358,75 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1014 km - cfe. SIN nº 36/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481320 851,76 ** 851,76
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008248 143,50 143,50 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007338 143,50 143,50 143,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561900 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460621 107,50 ** 107,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814956 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561917 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362769 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362772 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362771 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050355 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050357 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042663 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 262 km - cfe. SIN nº 064/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882868 225,32 225,32 225,32
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986797 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855964 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780376 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780374 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780373 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855969 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986802 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 840 km - cfe. SIN nº 42/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481355 705,60 ** 705,60
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362774 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011132 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011133 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042664 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 678 km - cfe. SIN nº 023/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101648 589,86 ** 589,86
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029531 443,75 ** 443,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661222 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661221 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048578 1.153,75 1.153,75 1.153,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048708 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378069 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378073 913,75 ** 913,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661292 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661290 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324563 913,75 ** 913,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324534 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324552 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324542 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324562 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324558 698,75 ** 698,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378065 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839909 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839908 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839910 268,75 268,75 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839911 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839915 268,75 268,75 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839904 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839899 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839906 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839896 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948743 107,50 107,50 107,50
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000984004 850,00 850,00 850,00
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661228 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831112 798,75 798,75 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000984002 850,00 850,00 850,00
PREF MUN DE CANGUCU 88.861.430/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30530 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canguçu, localizado na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030.
N.I. N.I. 15000348559 66,18 ** 66,18
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855955 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210304 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042882 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210283 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210390 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210291 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042881 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273676 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210303 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210376 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755141 268,75 268,75 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661122 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986751 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661128 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011125 268,75 268,75 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011150 483,75 483,75 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273716 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324101 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856006 107,50 107,50 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172774 268,75 268,75 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398239 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983996 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983999 268,75 268,75 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661217 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661969 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492474 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831100 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492469 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048587 698,75 698,75 698,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029182 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560918 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879911 443,75 443,75 443,75
PREF MUN DE TAPES 88.811.948/0001-78 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30791 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapes, localizado na Av. Cardeal D. Vicente Scherer, 326. Inscrição
N.I. N.I. 15001178505 137,46 137,46 137,46
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029644 88,75 ** 88,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048610 645,75 645,75 645,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307033 358,75 ** 358,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948786 143,50 143,50 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007335 88,75 88,75 88,75
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30667 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000745153 1.498,42 1.500,00 1.500,00
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000210266 666,59 -333,41 666,59
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324103 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481322 334,95 ** 334,95
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481325 323,40 ** 323,40
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324105 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324109 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324095 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324110 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324114 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324099 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324098 143,50 ** 143,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000606445 3.130,00 ** 5.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000606417 * ** 2.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000606476 2.628,97 ** 5.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000606508 483,36 ** 500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001125400 4.344,55 5.000,00 5.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15001125305 162,00 500,00 500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15001125419 491,62 500,00 500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15001125352 7.715,00 8.000,00 8.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000052022 1.705,00 ** 1.705,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000052057 862,60 ** 862,60
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000052085 140,00 ** 140,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000052003 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30658 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000683013 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001048595 2.890,00 2.890,00 2.890,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000029530 2.210,00 ** 2.210,00
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307690 582,90 ** 582,90
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062509 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048728 443,75 443,75 443,75
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED28945 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14000666624 4.170,36 ** 695,06
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661198 1.153,75 ** 1.153,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983983 443,75 443,75 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831089 798,75 798,75 798,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042698 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560794 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273691 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089671 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661204 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011137 88,75 88,75 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048709 107,50 107,50 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855959 107,50 107,50 107,50
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000276193 * -1.000,00 **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000276452 3.407,85 -1.592,15 3.407,85
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000276491 2.619,72 -1.380,28 2.619,72
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000019315 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000276552 * -1.000,00 **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000276593 * -500,00 **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000019301 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019309 1.078,39 ** 1.078,39
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019306 2.213,41 ** 2.213,41
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019313 * ** **
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607336 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607342 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607345 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607338 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607340 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607332 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607334 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607343 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155226 88,75 88,75 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155229 88,75 88,75 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155224 88,75 88,75 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155225 88,75 88,75 88,75
CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017915 104,92 104,92 104,92
CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607400 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307715 332,82 ** 332,82
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241317 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241316 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241318 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241319 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307719 320,16 ** 320,16
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892954 443,75 443,75 443,75
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15000307726 1.096,20 ** 1.096,20
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607560 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607562 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607554 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607558 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607564 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607556 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155473 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155474 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155476 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155479 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018705 712,08 712,08 712,08
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699853 695,52 695,52 695,52
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155471 177,50 177,50 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155468 177,50 177,50 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155495 88,75 88,75 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018888 73,96 73,96 73,96
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025668 46,70 ** 46,70
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155511 177,50 177,50 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155513 177,50 177,50 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018943 277,20 277,20 277,20
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155516 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155545 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155542 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155537 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019969 505,68 505,68 505,68
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155546 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607624 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607620 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607615 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607634 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317193 206,19 ** 206,19
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019199 524,16 524,16 524,16
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007307 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029528 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607638 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607630 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307025 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514861 176,00 ** 176,00
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064954 443,75 ** 443,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155571 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155569 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155572 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155568 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155563 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155558 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155565 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155567 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155589 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155593 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607737 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155592 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155596 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155590 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607735 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607739 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155586 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607733 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607740 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155587 88,75 88,75 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607746 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607742 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607744 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155740 88,75 88,75 88,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241492 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089670 443,75 ** 443,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2014.. INDENIZACAO PELO US
N.I. N.I. 15000317979 4.669,26 ** 4.669,26
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241459 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241456 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241453 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241454 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241493 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241458 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155655 177,50 177,50 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155656 177,50 177,50 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155657 177,50 177,50 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241455 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155680 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155688 88,75 88,75 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155690 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155687 88,75 88,75 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155681 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155686 88,75 88,75 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155683 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398286 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318310 106,14 ** 106,14
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155702 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155698 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155701 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155693 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155691 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019910 239,94 239,94 239,94
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607785 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607792 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607794 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607783 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607790 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607796 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318882 610,74 ** 610,74
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241465 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241460 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241462 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241476 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241481 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241480 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019932 470,40 470,40 470,40
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155714 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155717 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607787 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607789 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155719 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155721 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155726 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155725 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155722 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155723 88,75 88,75 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273713 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324100 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172761 358,75 358,75 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398235 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856002 143,50 143,50 143,50
JAYME WEINGARTNER NETO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30045 - Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público.(Direito Constitucional, Financeiro e Tributári
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005408408 60.833,92 ** 7.974,85
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515770 198,95 ** 198,95
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307022 107,50 ** 107,50
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661324 143,50 ** 143,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551153 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542058 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362879 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542060 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755155 268,75 268,75 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755168 88,75 88,75 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015 - 155 e 1625 km - cfe. SIN nº 052/15. IND
N.I. N.I. 15000882520 1.527,70 1.527,70 1.527,70
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210306 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210305 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 655 km - cfe. SIN nº 011/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101169 569,85 ** 569,85
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042595 107,50 ** 107,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155220 88,75 88,75 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155221 88,75 88,75 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155218 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856046 932,75 932,75 932,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948732 358,75 358,75 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948737 358,75 358,75 358,75
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000693602 1.570,58 2.500,00 2.500,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000693672 106,40 3.000,00 3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693552 1.670,00 4.000,00 4.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000693299 444,89 3.000,00 3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693490 60,00 1.500,00 1.500,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000342237 802,64 -1.697,36 802,64
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000342014 1.719,46 -1.280,54 1.719,46
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000342327 209,70 -2.790,30 209,70
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000342199 2.720,50 -1.279,50 2.720,50
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000342110 930,00 -570,00 930,00
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-.
N.I. N.I. 13006153031 * ** 6.996,40
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-.
N.I. N.I. 13006153032 * 48.086,10 343.768,69
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-PED30165 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 14005497501 1.283.072,15 130.369,11 322.666,35
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 MOBILIARIO EM GERAL-PED30392 - Aquisição de 02 (dois) pedestais para televisores de LED 55, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 06/2015. MOBILIARIO EM GERAL
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000421387 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS E
Licitação Pregão eletrônico 15000324539 6.527,02 6.248,97 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,CLIPAGEM,GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO,TV,INTERNET,JORNAIS E REV
Licitação Pregão eletrônico 15000211415 6.527,02 ** 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 14006047571 6.527,02 ** 6.248,97
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30472 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizado na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663. TAXAS
N.I. N.I. 15000109959 335,67 ** 335,67
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273745 177,50 ** 177,50
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318678 331,47 ** 331,47
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042812 88,75 ** 88,75
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042813 107,50 ** 107,50
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755137 268,75 268,75 268,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000879909 2.210,00 2.210,00 2.210,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007305 850,00 850,00 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000321914 1.530,00 ** 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000399290 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398290 177,50 ** 177,50
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661105 443,75 ** 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000755108 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000541997 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000879906 340,00 340,00 340,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011141 443,75 443,75 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000321910 850,00 ** 850,00
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007355 88,75 88,75 88,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755098 932,75 932,75 932,75
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000159947 25,60 ** 25,60
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000160044 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30748 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000973306 49,90 1.000,00 1.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30748 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000973329 * 2.000,00 2.000,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000319848 1.467,86 -6.532,14 1.467,86
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000319952 590,45 -7.409,55 590,45
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000019240 410,80 ** 410,80
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 15000320165 * -5.000,00 **
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000019244 * ** **
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019235 2.449,84 ** 2.449,84
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30725 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário de despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO
N.I. N.I. 15000883061 13.353,84 25.000,00 25.000,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ANALISE CLINICA LABORATORIAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com análise clínica laboratorial. ANALISE CLINICA LABORATORIAL
N.I. N.I. 15000019248 1.935,00 ** 1.935,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694560 698,75 698,75 698,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 SOM E/OU IMAGEM-PED30762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com equipamentos de som e/ou imagem. SOM E/OU IMAGEM
N.I. N.I. 15001039718 271,89 400,00 400,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172892 483,75 483,75 483,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO-PED30762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com máquinas de escrever, somar, calcular, contabilidade e reprodução. M
N.I. N.I. 15001039694 518,00 1.000,00 1.000,00
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064956 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755118 177,50 177,50 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755117 177,50 177,50 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542029 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661864 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661872 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948830 177,50 177,50 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856031 177,50 177,50 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011160 177,50 177,50 177,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000301852 1.925,00 -3.075,00 1.925,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000301914 * -500,00 **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15000301796 * -2.000,00 **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172895 107,50 107,50 107,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000301887 1.317,20 -3.682,80 1.317,20
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000279267 2.992,40 -7,60 2.992,40
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30678 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000759103 2.697,00 3.000,00 3.000,00
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831119 798,75 798,75 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324143 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048607 798,75 798,75 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661232 1.153,75 ** 1.153,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025314 16,20 ** 16,20
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514469 103,80 ** 103,80
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607437 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607433 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607435 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607431 88,75 ** 88,75
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029523 177,50 ** 177,50
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025441 130,60 ** 130,60
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029645 143,50 ** 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694563 143,50 143,50 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378046 143,50 ** 143,50
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661138 358,75 ** 358,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755109 1.153,75 1.153,75 1.153,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514726 186,70 ** 186,70
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172805 443,75 443,75 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172806 443,75 443,75 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172804 355,00 355,00 355,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000398293 850,00 ** 850,00
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398243 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492417 91,20 ** 91,20
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398246 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398244 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398249 645,75 ** 645,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345802 358,75 ** 358,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948676 483,75 483,75 483,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948730 107,50 107,50 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542057 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345801 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210374 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273754 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855890 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011152 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986817 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551149 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399303 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398250 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030192 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029176 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755106 268,75 268,75 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986713 268,75 268,75 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986704 107,50 107,50 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986707 88,75 88,75 88,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661854 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011157 443,75 443,75 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839964 1.153,75 1.153,75 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839960 798,75 798,75 798,75
PREF MUN DE GRAMADO 88.847.082/0001-55 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30593 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. Inscrição 5165. TAXAS P
N.I. N.I. 15000454558 240,18 ** 240,18
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155163 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155162 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155158 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155164 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155166 177,50 177,50 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241227 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241213 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155212 88,75 88,75 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155214 88,75 88,75 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155199 177,50 177,50 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155210 88,75 88,75 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001017511 577,52 577,52 577,52
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155202 177,50 177,50 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155205 88,75 88,75 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155206 88,75 88,75 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155209 88,75 88,75 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155207 88,75 88,75 88,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025306 163,30 ** 163,30
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017730 166,84 166,84 166,84
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607382 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607384 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000851015 24.681,60 24.681,60 24.681,60
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881540 173,10 173,10 173,10
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607381 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607386 177,50 ** 177,50
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241494 177,50 ** 177,50
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241495 177,50 ** 177,50
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607444 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607231 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607225 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697715 274,92 274,92 274,92
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702992 280,56 280,56 280,56
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607229 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607440 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607227 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607438 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607442 88,75 ** 88,75
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607512 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607516 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607508 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607520 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607514 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607510 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607518 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209017 2.296,76 ** 2.296,76
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273734 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024574 25.127,24 ** 25.127,24
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313333 950,04 ** 950,04
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018746 613,44 613,44 613,44
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155490 177,50 177,50 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155486 177,50 177,50 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155485 177,50 177,50 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155484 177,50 177,50 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155489 177,50 177,50 177,50
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155518 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155520 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155517 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155521 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607596 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607584 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607581 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000315647 135,72 ** 135,72
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607588 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241390 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019066 178,88 178,88 178,88
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607592 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607586 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700293 305,76 305,76 305,76
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607601 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241388 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241387 88,75 ** 88,75
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155644 177,50 177,50 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155643 177,50 177,50 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019367 378,00 378,00 378,00
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155641 177,50 177,50 177,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155728 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155733 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155736 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155738 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702376 100,05 100,05 100,05
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607326 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702603 189,00 189,00 189,00
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607814 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607322 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607812 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607324 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607810 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607815 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607330 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607817 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607328 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607808 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607819 88,75 ** 88,75
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29021 - Ressarcimento de 40% do valor do curso de Pós-Graduação, Especialização MBA Gestão Empresarial - FGV. Período de janeiro a dezembro/2014. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 14000531153 5.779,20 ** 2.408,00
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551340 483,75 ** 483,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273682 107,50 ** 107,50
CONDOMINIO CIDADE DE PORTO ALEGRE 94.594.009/0001-11 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE-.
N.I. N.I. 13005555483 * 19.297,37 19.297,37
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006070608 * ** 210,00
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30378 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de Charqueadas. 3º Termo Aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006134836 435,36 217,68 435,36
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 14004738393 28.287,50 ** 1.697,25
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA 05.804.684/0001-06 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362379 1.718,50 1.718,50 1.718,50
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892944 * 177,50 177,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986740 268,75 268,75 268,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986749 268,75 268,75 268,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324134 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048601 798,75 798,75 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000984007 443,75 443,75 443,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661103 107,50 ** 107,50
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172868 107,50 107,50 107,50
IVORY COELHO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007306 443,75 443,75 443,75
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273656 358,75 ** 358,75
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099481 143,50 ** 143,50
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048611 358,75 358,75 358,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661805 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856036 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839946 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839944 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007317 798,75 798,75 798,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011138 358,75 358,75 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378120 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661925 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007270 1.638,00 1.638,00 1.638,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007321 2.210,00 2.210,00 2.210,00
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048733 107,50 107,50 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362875 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515343 57,30 ** 57,30
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011123 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661327 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378142 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661314 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378143 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324567 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892917 698,75 698,75 698,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661322 107,50 ** 107,50
PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL 95.440.517/0001-08 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30683 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, localizado na Rua Venâncio Aires, 959. Inscrição
N.I. N.I. 15000780605 288,81 288,81 288,81
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307725 50,40 ** 50,40
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155276 88,75 88,75 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241326 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241321 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241336 88,75 ** 88,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694519 1.558,75 1.558,75 1.558,75
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063432 177,50 ** 177,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666274 143,50 ** 143,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755092 645,75 645,75 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042913 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 534 km - cfe. SIN nº 008/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101126 464,58 ** 464,58
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241407 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241406 88,75 ** 88,75
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241410 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317658 471,54 ** 471,54
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155609 177,50 177,50 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155605 177,50 177,50 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155614 177,50 177,50 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155601 177,50 177,50 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019263 488,48 488,48 488,48
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241408 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241409 177,50 ** 177,50
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025807 96,70 ** 96,70
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048744 483,75 483,75 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048741 107,50 107,50 107,50
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398269 268,75 ** 268,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855943 107,50 107,50 107,50
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948822 268,75 268,75 268,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042863 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099472 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307810 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345884 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780392 143,50 143,50 143,50
CARLA SOUTO PEDROTTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661131 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063435 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313685 566,37 ** 566,37
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063428 443,75 ** 443,75
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307718 580,29 ** 580,29
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007304 177,50 177,50 177,50
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29793 - Serviços para publicação de avisos de licitações, por 12 meses, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/20
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004169321 6.290,00 ** 296,00
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 14005833346 20.000,00 2.538,38 20.000,00
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15000789412 8.922,92 8.922,92 8.922,92
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30793 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na Av. Dr. Jorge Futuro, 957. TAXAS PELA PRES
N.I. N.I. 15001178318 184,30 184,30 184,30
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030193 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017318 486,76 486,76 486,76
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155171 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607349 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607355 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607353 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155168 88,75 88,75 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607357 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607351 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155188 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155193 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155184 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307685 871,74 ** 871,74
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155174 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155172 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607347 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155179 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000696915 406,56 406,56 406,56
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241258 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607361 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241244 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241260 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607359 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607429 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607427 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514418 147,00 ** 147,00
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063429 443,75 ** 443,75
DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307727 118,32 ** 118,32
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018282 116,96 116,96 116,96
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607506 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607504 88,75 ** 88,75
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155143 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155147 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155152 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155096 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155138 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155098 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155095 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155094 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155139 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155100 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155104 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155105 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155106 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155363 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155367 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155362 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155360 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155379 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155373 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155089 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155091 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155136 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155125 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155121 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155126 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155116 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155128 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155115 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155109 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155110 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155134 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155111 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155131 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155129 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155114 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155133 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155142 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155140 177,50 177,50 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241374 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241376 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241380 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000314122 289,71 ** 289,71
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048582 1.153,75 1.153,75 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661214 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492465 1.153,75 ** 1.153,75
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000315372 164,64 ** 164,64
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241384 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241385 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241383 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241381 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001009514 24.681,60 24.681,60 24.681,60
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064951 443,75 ** 443,75
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000316480 592,68 ** 592,68
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155547 177,50 177,50 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155553 177,50 177,50 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155549 177,50 177,50 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155550 177,50 177,50 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155551 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607652 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607643 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155555 443,75 443,75 443,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155554 443,75 443,75 443,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607657 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607672 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607662 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607648 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607676 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607667 177,50 ** 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607709 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155582 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155585 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155583 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241404 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155579 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607298 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607721 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607723 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607288 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025693 14,30 ** 14,30
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241401 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607727 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607725 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241400 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607714 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241405 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241402 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607292 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155573 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155576 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607718 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241403 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607294 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607296 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042660 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607290 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048747 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345790 443,75 ** 443,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881652 59,40 59,40 59,40
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515109 59,40 ** 59,40
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856028 443,75 443,75 443,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273747 177,50 ** 177,50
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
N.I. N.I. 15000440032 219,43 ** 219,43
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
N.I. N.I. 15000440090 415,09 ** 415,09
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30792 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Campina das Missões, localizado na Rua Porto Alegre, 305. Inscrição
N.I. N.I. 15001177572 143,76 143,76 143,76
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155249 177,50 177,50 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155250 177,50 177,50 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155252 177,50 177,50 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155253 177,50 177,50 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155247 88,75 88,75 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062511 443,75 ** 443,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155268 88,75 88,75 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155262 88,75 88,75 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155271 88,75 88,75 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155272 88,75 88,75 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155265 88,75 88,75 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307720 546,36 ** 546,36
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017961 113,52 113,52 113,52
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042880 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241346 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514614 61,20 ** 61,20
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241341 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018493 583,68 583,68 583,68
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241347 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241352 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313109 988,32 ** 988,32
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155359 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698778 119,28 119,28 119,28
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241498 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155352 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155351 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155349 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155353 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155355 177,50 177,50 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241344 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241353 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241355 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241350 177,50 ** 177,50
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279398 798,75 ** 798,75
SERVICE INFORMATICA LTDA 02.915.473/0001-44 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28927 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, be
Licitação Pregão eletrônico 14002438464 288.000,00 ** 26.055,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED29016 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
Licitação Pregão eletrônico 14000623009 4.032,00 295,20 917,20
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30437 - Prestação de serviços de seguro para 02 (dois) veículos novos, GM S/10, desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e
Licitação Pregão presencial 15000240670 1.551,71 ** 1.195,85
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14005728849 5.853,05 ** 5.853,05
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30407 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14006135211 5.991,01 ** 5.991,01
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000492483 1.530,00 ** 1.530,00
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS 88.611.264/0001-22 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30561 - Aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000444919 9.439,00 9.439,00 9.439,00
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661831 177,50 ** 177,50
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048627 88,75 88,75 88,75
PATRICIA LOPES DANNEBROCK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042659 143,50 ** 143,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155292 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155278 88,75 88,75 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155293 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155290 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155279 88,75 88,75 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155285 88,75 88,75 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155281 88,75 88,75 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155295 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155382 88,75 88,75 88,75
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155389 177,50 177,50 177,50
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018587 202,10 202,10 202,10
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514830 40,00 ** 40,00
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064952 443,75 ** 443,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000319099 118,32 ** 118,32
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345877 177,50 ** 177,50
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042668 913,75 ** 913,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551140 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780352 698,75 698,75 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986723 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011227 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007316 698,75 698,75 698,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324560 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560861 143,50 ** 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839888 143,50 143,50 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042808 287,00 ** 287,00
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551275 645,75 ** 645,75
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000324559 340,00 ** 340,00
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030196 177,50 ** 177,50
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030198 177,50 ** 177,50
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661203 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983987 798,75 798,75 798,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398283 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948825 268,75 268,75 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011159 88,75 88,75 88,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 326 km - cfe. SIN nº 065/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882878 280,36 280,36 280,36
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011153 88,75 88,75 88,75
JOSE ALEXANDRE DA S. ZACHIA ALAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042910 443,75 ** 443,75
NILO SERGIO FERNANDES BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011140 88,75 88,75 88,75
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948781 143,50 143,50 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948779 143,50 143,50 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007354 143,50 143,50 143,50
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30086 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas para compor a prova de Língua Portuguesa do Concurso Público para provimento do cargo de A
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005151434 14.995,70 ** 11.326,10
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241313 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241315 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607406 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607410 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241309 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241314 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607402 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607412 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607408 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241312 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241311 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607413 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607404 88,75 ** 88,75
ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661815 177,50 ** 177,50
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONS
Licitação Convite 14005435962 636,69 ** 636,69
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONSER
Licitação Convite 14005435958 3.214,17 ** 3.214,17
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IM
Licitação Convite 14002050915 22.772,00 ** 7.031,31
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IMOV
Licitação Convite 14002050929 35.368,00 ** 10.301,59
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONS
Licitação Convite 14005435944 1.942,72 ** 1.942,72
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONSER
Licitação Convite 14005435977 1.014,91 ** 1.014,91
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755128 443,75 443,75 443,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515754 186,70 ** 186,70
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042869 483,75 ** 483,75
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:04/01/15 a 06/01/15. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000185064 55,70 ** 55,70
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273693 483,75 ** 483,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050349 143,50 ** 143,50
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050350 88,75 ** 88,75
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863589 30.000,00 626,36 780,00
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13001706795 * 454,26 1.126,53
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103325 * 1.035,26 1.035,26
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13002803663 * 3.000,00 3.000,00
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007318 483,75 483,75 483,75
PREF MUN DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30526 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do box e do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Maria, localizado na Rua Alameda Montevideo, 253. In
N.I. N.I. 15000348482 579,87 579,87 579,87
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29537 - Prestação dos serviços de suporte técnico para o Centro de Atendimento (Contact Center) e da manutenção preventiva e corretiva, programações e atendi
Licitação Pregão eletrônico 14003293384 130.800,00 10.900,00 32.700,00
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398284 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:12/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184891 112,75 ** 112,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398285 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515088 148,70 ** 148,70
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345873 177,50 ** 177,50
MULTIFASE COML TECN LTDA 03.780.326/0001-77 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30562 - Aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000453888 558,25 558,25 558,25
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607500 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155317 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607494 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607489 443,75 ** 443,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607491 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607496 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607493 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607502 177,50 ** 177,50
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607498 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018202 397,32 397,32 397,32
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155314 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155299 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698164 705,60 705,60 705,60
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155298 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155310 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155303 88,75 88,75 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155300 88,75 88,75 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700443 55,44 55,44 55,44
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607611 88,75 ** 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607606 88,75 ** 88,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064959 443,75 ** 443,75
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211429 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13002216937 * ** 59,80
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13002800843 * ** 120,10
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047927 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324670 179,90 179,90 179,90
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607417 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607415 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607419 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697469 312,48 312,48 312,48
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313781 584,64 ** 584,64
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063441 798,75 ** 798,75
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398296 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064949 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398297 177,50 ** 177,50
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30438 - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, códigos 75036 e 64770. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000301982 1.980,00 ** 1.980,00
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30366-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Licitação Pregão eletrônico 14006047522 20.000,00 1.121,61 1.121,61
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Licitação Pregão eletrônico 14003993553 10.000,00 3.056,98 4.868,26
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017227 194,04 194,04 194,04
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155167 177,50 177,50 177,50
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972346 * 86,68 265,96
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172836 698,75 698,75 698,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172837 107,50 107,50 107,50
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000421695 30,00 ** 30,00
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542001 88,75 ** 88,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000993403 35,00 35,00 35,00
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855933 913,75 913,75 913,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000541999 107,50 ** 107,50
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542003 88,75 ** 88,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000541995 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551281 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172835 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321904 107,50 ** 107,50
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29447 - Aquisição de crachás funcionais em PVC - face única e dupla face, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 12/2014. CARTEIRAS FUNCIONA
Licitação Pregão eletrônico 14002261368 7.500,00 376,32 1.461,40
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08.689.089/0001-57 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30263 - Aquisição de licenças QlikView, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 46/14. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14005436630 280.980,00 ** 244.500,00
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048623 177,50 177,50 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345799 177,50 ** 177,50
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155254 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155256 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155257 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155258 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273739 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007314 177,50 177,50 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007311 177,50 177,50 177,50
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155662 88,75 88,75 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155671 88,75 88,75 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155661 88,75 88,75 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155659 88,75 88,75 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155669 88,75 88,75 88,75
RONALDO LARA RESENDE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155665 88,75 88,75 88,75
QUALIDADE RS PGQP 03.013.052/0001-90 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 13006335742 * 548.968,61 770.613,05
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029187 645,75 ** 645,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755192 88,75 88,75 88,75
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182936 140,00 ** 140,00
NADIA PORTO RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307019 913,75 ** 913,75
ROBERTO BANDEIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000542065 850,00 ** 850,00
ROBERTO BANDEIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892928 1.153,75 1.153,75 1.153,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307730 546,36 ** 546,36
MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA 02.923.857/0001-09 ELABORACAO DE PROJETOS-PED25601 - Empenho prévio para prestação de serviço de elaboração de Estudo/Projeto de Circulação, Acessos e Segurança, avaliando todos os modais de transporte,
Licitação Convite 12003054967 14.750,00 7.116,88 7.116,88
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000210307 252,00 ** 252,00
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 982 km - cfe. SIN nº 049/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882389 844,52 844,52 844,52
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542011 483,75 ** 483,75
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986815 483,75 483,75 483,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398257 798,75 ** 798,75
ROGERIO PEREIRA RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042912 107,50 ** 107,50
ROGERIO PEREIRA RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273794 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780386 107,50 107,50 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362746 88,75 ** 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780382 107,50 107,50 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362744 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362745 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891464 88,75 88,75 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891461 88,75 88,75 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321901 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891455 107,50 107,50 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855908 88,75 88,75 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855905 88,75 88,75 88,75
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855911 107,50 107,50 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321896 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011211 107,50 107,50 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011212 107,50 107,50 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321895 107,50 ** 107,50
AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362741 107,50 ** 107,50
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155239 88,75 88,75 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155236 88,75 88,75 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155234 88,75 88,75 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155235 88,75 88,75 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155231 88,75 88,75 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155232 88,75 88,75 88,75
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017694 395,60 395,60 395,60
CAMILA SANTOS DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155242 88,75 88,75 88,75
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378026 107,50 ** 107,50
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042846 88,75 ** 88,75
JEFERSON SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007302 88,75 88,75 88,75
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030322 874,38 ** 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30491-Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Dezembro/2014. ENCARGOS CON
N.I. N.I. 15000181958 115,36 ** 115,36
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30610-Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Janeiro/2015. ENCARGOS CONT
N.I. N.I. 15000494567 113,04 ** 113,04
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757573 874,38 874,38 874,38
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347292 874,38 ** 874,38
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000378464 132,30 -2.867,70 132,30
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560925 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542049 88,75 ** 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000378395 1.465,71 -1.034,29 1.465,71
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000378132 453,05 -2.546,95 453,05
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000378327 2.314,00 -1.686,00 2.314,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000378251 40,00 -1.460,00 40,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460537 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011148 107,50 107,50 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048717 88,75 88,75 88,75
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172830 107,50 107,50 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345868 88,75 ** 88,75
NEO SOM & LUZ LTDA ME 15.338.820/0001-65 APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-PED30170 - Prestação de serviços de iluminação arquitetural, com locação de equipamentos, para o Palácio do Ministério Público durante a realização do evento Na
Licitação Pregão eletrônico 14005875848 20.900,00 ** 20.482,00
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324113 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839893 88,75 88,75 88,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948709 268,75 268,75 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892901 483,75 483,75 483,75
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042864 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042875 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099465 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042876 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099467 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099478 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099475 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:10/12/14, 02/12/14 e 04/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184730 24,50 ** 24,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855886 107,50 107,50 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042865 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362878 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011119 107,50 107,50 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492439 19,60 ** 19,60
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855888 107,50 107,50 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855883 107,50 107,50 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273698 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273701 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362876 107,50 ** 107,50
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515358 58,80 ** 58,80
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881722 29,40 29,40 29,40
EDERSON ROCHA SCHEFFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011117 107,50 107,50 107,50
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14006047415 20.010,00 ** 20.010,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30425-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14006220110 121.000,00 20.010,00 106.510,44
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891430 698,75 698,75 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891426 88,75 88,75 88,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1732 km - cfe. SIN nº 066/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882887 1.489,52 1.489,52 1.489,52
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891423 107,50 107,50 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551144 698,75 ** 698,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050353 358,75 ** 358,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666272 143,50 ** 143,50
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839923 143,50 143,50 143,50
RODRIGO SOARES AGUIAR 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025828 580,20 ** 580,20
BELLENZIER PNEUS LTDA 73.730.129/0009-86 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30342 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão eletrônico 14006071734 8.335,88 ** 8.335,88
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607574 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155502 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155508 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700169 624,96 624,96 624,96
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155507 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155510 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398282 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607576 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607570 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155504 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607572 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Outubro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700022 145,32 145,32 145,32
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607568 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607566 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607579 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155501 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155506 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155498 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607577 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155497 88,75 88,75 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155499 88,75 88,75 88,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324126 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492459 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048723 798,75 798,75 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048567 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983979 798,75 798,75 798,75
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064953 177,50 ** 177,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123480 143,50 143,50 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123490 143,50 143,50 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123483 143,50 143,50 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123486 143,50 143,50 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042661 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661210 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661215 143,50 ** 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891444 143,50 143,50 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891442 143,50 143,50 143,50
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089667 177,50 ** 177,50
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000318464 1.105,05 ** 1.105,05
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP 05.231.453/0001-42 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26041 - Empenho prévio para aquisição de software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Mana
Licitação Pregão eletrônico 12003923659 55.740,00 ** 100,00
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP 05.231.453/0001-42 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26041 - Empenho prévio para aquisição de software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Mana
Licitação Pregão eletrônico 12003923659 55.740,00 ** 100,00
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP 05.231.453/0001-42 ENSINO E TREINAMENTO-PED26041 - Empenho prévio para treinamento em software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Ma
Licitação Pregão eletrônico 12003923695 5.760,00 ** 600,00
RAFAEL RENNER JACQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378146 483,75 ** 483,75
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607769 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607764 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607762 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607766 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607771 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701287 997,92 997,92 997,92
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607767 177,50 ** 177,50
FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91.730.218/0001-57 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29047 - Aquisição de mola hidráulica de piso, conforme Pregão Eletrônico nº 17/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14001728048 7.896,00 ** 2.632,00
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 453 km - cfe. SIN nº 013/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101288 394,11 ** 394,11
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172873 358,75 358,75 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172876 143,50 143,50 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2504 km - cfe. SIN nº 053/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882633 2.153,44 2.153,44 2.153,44
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948775 645,75 645,75 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948772 645,75 645,75 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007351 1.219,75 1.219,75 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560876 932,75 ** 932,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661947 143,50 ** 143,50
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661824 443,75 ** 443,75
FABIO GENEROSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321939 88,75 ** 88,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560887 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029643 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345821 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378031 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560885 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661121 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666290 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666287 143,50 ** 143,50
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30596 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000459771 11,80 -988,20 11,80
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30596 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000459916 150,00 -1.850,00 150,00
CLAUDIO FIORENTINO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 14/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184852 30,05 ** 30,05
CLAUDIO FIORENTINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042809 143,50 ** 143,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000062895 22.614,52 ** 22.614,52
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064950 88,75 ** 88,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209547 2.067,08 ** 2.067,08
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362764 88,75 ** 88,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313807 163,56 ** 163,56
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661219 1.153,75 ** 1.153,75
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000492478 1.530,00 ** 1.530,00
MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856055 177,50 177,50 177,50
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30297 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14005537887 254,00 ** 254,00
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273654 268,75 ** 268,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856044 483,75 483,75 483,75
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30352 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme
Licitação Tomada de Preços 15000096055 13.705,14 7.440,61 13.512,63
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29410 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme
Licitação Tomada de Preços 14003189040 494.867,50 5.459,63 93.144,87
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30501- Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme T
Licitação Tomada de Preços 15000341225 67.786,40 31.303,32 31.303,32
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460470 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460468 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 318 km - cfe. SIN nº 31/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481065 267,12 ** 267,12
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460471 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042598 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042597 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042596 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 318 km - cfe. SIN nº 012/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101215 276,66 ** 276,66
RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 13005800616 * ** 2.899,21
AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 14005966652 187.295,52 15.061,70 42.174,08
RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005966652 187.295,52 15.061,70 42.174,08
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED29427 - Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos de fundações e estruturas metálicas de estacionamentos e passarelas, para diversas Pr
Licitação Convite 14002657124 1.505,00 ** 557,71
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607448 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607452 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607458 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607446 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607450 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607460 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607456 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697953 104,16 104,16 104,16
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607454 88,75 ** 88,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042667 215,00 ** 215,00
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345871 107,50 ** 107,50
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948751 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948748 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881848 164,20 164,20 164,20
CRISTIANA WULFF MULLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155261 177,50 177,50 177,50
CRISTIANA WULFF MULLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155260 177,50 177,50 177,50
VANDER LUIS MENDEZ WISSMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515934 459,40 ** 459,40
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972072 * 44,85 132,93
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30535 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Vera Cruz, localizado na Rua Carlos Werner, 200. Inscrição 13005072
N.I. N.I. 15000347732 431,99 ** 431,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
Licitação Pregão eletrônico 15000478814 5.042,76 347,28 347,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14000533324 4.849,80 71,63 894,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref pagto inss mes dez/2014 MP
N.I. N.I. 14005145817 20.000,00 176,85 10.715,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000658719 12.174,11 12.174,11 12.174,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes maio 2015 MP
N.I. N.I. 14005464629 15.000,00 2.356,46 2.356,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000274475 876.666,70 ** 876.666,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000658703 17.217,82 17.217,82 17.217,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000658621 889.785,44 889.785,44 889.785,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14006163291 830.570,92 ** 830.570,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15000274710 25.613,25 ** 25.613,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14006163928 21.592,38 ** 21.592,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 14006068612 29.533,16 ** 29.533,16
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED29027 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
Licitação Pregão eletrônico 14000533283 32.331,96 476,87 3.171,89
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED30459 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
Licitação Pregão eletrônico 15000478762 33.618,72 2.218,15 2.218,15
HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME 09.319.650/0001-79 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29153 - Serviço de consultoria em usuabilidade de software aplicada a sistemas da informação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas presenciais e 1.368
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14001526204 380.760,00 8.376,20 19.107,00
IMAPS INTELIGENCIA EM MAPAS LTDA EPP 11.564.730/0001-31 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30034 - Contratação de 720 horas de consultoria em desenvolvimento de aplicações e suporte para ferramenta de análise associativa Qlikview, conforme Pregão E
Licitação Pregão eletrônico 14005173311 129.600,00 1.346,18 29.239,51
THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME 09.592.807/0001-35 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29676 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11
Licitação Pregão eletrônico 14003918359 30.486,36 2.405,89 9.622,74
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA.. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14003990596 1.000,00 ** 853,40
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045686 3.000,00 745,44 1.149,48
COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA 94.261.500/0001-20 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13003986720 * 189.037,73 229.898,06
COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA 94.261.500/0001-20 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30146 - Realização da construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Dois Irmãos, conforme Tomada de Preços 04/2013. Material - R$ 32.156,67 e mão de
Licitação Tomada de Preços 14005490659 49.204,75 14.339,94 17.432,29
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005138769 2.500,00 370,99 1.220,03
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460125 2.000,00 157,23 157,23
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED30457-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000210645 2.500,00 358,14 809,77
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED30009-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004488449 1.000,00 ** 512,04
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045403 1.000,00 ** 1.000,00
OI S A 76.535.764/0002-24 TELEFONIA FIXA-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.-ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS-CECOM. TELEFONIA FIXA
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 14005139488 150.000,00 ** 84.645,28
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14005139357 398.167,75 ** 30.282,80
OI S A 76.535.764/0002-24 TELEFONIA FIXA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. TELEFONIA FIXA
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 14006046096 200.000,00 58.860,39 92.528,54
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 14005461179 398.167,75 ** 232.866,66
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 14006047945 99.700,00 24.607,58 24.607,58
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 14004492137 100.000,00 14.869,95 38.021,68
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30229 - Reajuste do contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para a PJ de Gramado. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005756075 102,55 ** 9,05
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000211434 2.094,66 ** 1.390,95
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324671 248,50 248,50 248,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000324676 2.094,66 1.390,95 1.390,95
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047932 248,50 ** 248,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047938 2.094,66 ** 1.390,95
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211433 248,50 ** 248,50
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211066 4.483,85 ** 4.192,41
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046425 4.738,19 ** 4.192,41
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 14004491857 100.000,00 ** 47.935,69
ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA 00.079.862/0001-51 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307152 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MANOELITA BIASOTTO ME 10.501.184/0001-27 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30391 - Aquisição de 05 (cinco) conversores VGA/HDMI, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CON
Licitação Pregão eletrônico 14005955406 1.275,00 ** 1.275,00
MANOELITA BIASOTTO ME 10.501.184/0001-27 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30562 - Aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000453908 1.869,00 1.869,00 1.869,00
LOJAS COLOMBO S A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS 89.848.543/0292-30 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED30222 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo janela, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 09/2014. MAQUINAS, MOTORES E/O
Licitação Pregão eletrônico 14005435455 * 10.300,00 10.300,00
LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS 89.848.543/0292-30 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-.
N.I. N.I. 14005435455 * 10.300,00 10.300,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14005728808 24.593,97 ** 24.593,97
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT
Licitação Pregão eletrônico 15000210986 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-PORT
Licitação Pregão eletrônico 15000324040 5.748,00 5.748,00 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324030 2.752,90 2.752,90 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-POR
Licitação Pregão eletrônico 15000211055 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046292 2.752,90 ** 2.752,90
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-POR
Licitação Pregão eletrônico 14006046349 5.748,00 ** 5.748,00
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000211322 8.324,82 ** 8.067,84
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15000324195 8.324,82 8.067,84 8.067,84
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14006046588 8.324,82 ** 8.067,84
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000211369 9.826,10 ** 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046805 9.826,10 ** 9.334,80
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324332 9.826,10 9.334,80 9.334,80
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 79.345.583/0001-42 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED29859 - Aquisição de solução corporativa de NAS ( Network Attached Storage) e Backup em Disco, compreendendo solução de backup em disco, switch 32 e 48 porta
Licitação Pregão eletrônico 14006143066 2.413.696,76 1.930.957,41 1.930.957,41
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324643 152,09 152,09 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047889 152,09 ** 152,09
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 02.534.509/0001-40 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211422 152,09 ** 152,09
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211437 171,03 ** 171,03
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047940 171,03 ** 171,03
GRAF ERECHIM LTDA 08.680.462/0001-09 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29665 - Aquisição de 1.700 (mil e setecentas) agendas para o ano de 2015, conforme Pregão Eletrônico nº 67/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 14004976522 24.650,00 21.655,03 21.655,03
DETRAN 01.935.819/0001-03 SEGUROS-PED30629 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT e taxas obrigatórias da frota de veículos da PGJ, referente ao ano de 2015. SEGUROS
N.I. N.I. 15000635417 13.241,70 ** 13.241,70
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED30444 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501430218664, referente ao veículo placas ISW8911, motorista Luís Vicente dos Santos Per
N.I. N.I. 15000050356 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED30600 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501503518018, referente ao veículo placas IQP6334, motorista Reinaldo Costa. MULTAS
N.I. N.I. 15000498480 68,10 68,10 68,10
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. (Tenente Portela e Nonoai). VIGILAN
Licitação Pregão eletrônico 14006071050 18.690,00 1.166,52 1.366,52
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006284854 * 2.205,76 6.646,18
SERGIO HIANE HARRIS 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED28858 Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Mestrado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2014. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 14000018685 6.236,64 ** 3.118,30
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346782 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030094 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757420 1.090,23 1.090,23 1.090,23
IVAN KRUSE 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30689 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Fevereiro/2015. ENC
N.I. N.I. 15000780297 1.863,71 1.863,71 1.863,71
IVAN KRUSE 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30495 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Dezembro/2014. ENCA
N.I. N.I. 15000211149 2.464,94 ** 2.464,94
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030188 6.028,26 ** 5.196,64
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758200 6.028,26 5.196,64 5.196,64
IVAN KRUSE 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347029 6.028,26 ** 5.196,64
IVAN KRUSE 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30544 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Janeiro/2015. ENCAR
N.I. N.I. 15000346193 1.960,20 ** 1.960,20
IVAN KRUSE 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30525 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição na Av. das Indústrias, 275. IMPOSTO PREDIAL
N.I. N.I. 15000345348 4.847,10 ** 4.847,10
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030265 1.189,05 ** 1.189,05
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347123 1.189,05 ** 1.189,05
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758267 1.228,75 1.228,75 1.228,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755187 645,75 645,75 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755188 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755190 143,50 143,50 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042695 574,00 ** 574,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008247 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099483 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011234 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460493 88,75 ** 88,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551289 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172779 645,75 645,75 645,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172910 107,50 107,50 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172791 268,75 268,75 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551301 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042665 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855974 107,50 107,50 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986806 268,75 268,75 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011151 268,75 268,75 268,75
FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273788 88,75 ** 88,75
RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273793 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321909 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011223 107,50 107,50 107,50
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948705 268,75 268,75 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007349 88,75 88,75 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460614 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460612 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561892 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042816 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321950 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986774 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986771 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378022 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321948 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321951 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321947 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007299 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321945 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780368 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780364 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855953 107,50 107,50 107,50
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210322 443,75 ** 443,75
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514796 187,50 ** 187,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042700 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755115 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399317 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210395 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398259 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273765 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855903 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986822 88,75 88,75 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986819 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551173 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042699 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048714 107,50 107,50 107,50
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC
Licitação Pregão eletrônico 15000307207 410,00 410,00 410,00
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Pilha e Bateria). MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 14006185741 680,00 ** 680,00
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042590 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042914 268,75 ** 268,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042589 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042591 268,75 ** 268,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948768 88,75 88,75 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561910 1.128,75 ** 1.128,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042593 483,75 ** 483,75
PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514998 338,80 ** 338,80
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273689 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042850 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560789 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661329 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378170 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324565 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362882 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048603 107,50 107,50 107,50
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.
Licitação Pregão eletrônico 14000197034 16.838,00 508,25 1.524,75
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15000210865 2.528,75 ** 2.495,02
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED30623 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Fevereiro/2015. Fatura: 220747583081. Vencimento: 24/02/2015. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 15000580288 11,03 ** 11,03
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 COMUNICACAO-PED30670 - Serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000795381 298,48 101,80 101,80
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15000323970 2.528,75 2.432,80 2.432,80
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA MOVEL-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 14006045928 2.528,75 ** 2.495,02
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA 87.174.991/0001-07 LIMPEZA E HIGIENE-PED30628 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000579550 21.850,00 21.850,00 21.850,00
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA 87.174.991/0001-07 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362406 240,00 240,00 240,00
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15001115048 466.735,02 406.878,76 406.878,76
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15000240937 466.703,00 ** 406.201,10
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 15000581941 457.828,07 ** 403.284,92
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000241102 658.751,94 ** 658.751,94
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000241223 202.491,22 ** 202.491,22
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000582027 659.182,64 ** 659.182,64
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15000582029 203.819,36 ** 203.819,36
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15001114863 203.762,73 203.762,73 203.762,73
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 15001114808 659.040,39 659.040,39 659.040,39
MUNICIPIO DE CANOAS 88.577.416/0001-18 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30471 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canoas, localizado na Rua Lenine Nequete, 200. Inscrição 99822. TAX
N.I. N.I. 15000109310 2.739,28 ** 2.739,28
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000307687 553,83 ** 553,83
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063426 177,50 ** 177,50
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025218 64,50 ** 64,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048678 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048681 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042686 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042676 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515553 42,20 ** 42,20
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042678 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025784 42,20 ** 42,20
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042694 107,50 ** 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048630 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048641 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048634 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048638 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048642 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048653 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048650 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048656 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048645 107,50 107,50 107,50
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048633 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661975 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542021 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 823 km - cfe. SIN nº 058/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882786 707,78 707,78 707,78
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460626 358,75 ** 358,75
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780379 143,50 143,50 143,50
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007303 143,50 143,50 143,50
RENATO GAUL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780377 358,75 358,75 358,75
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13001034013 * ** 1.832,54
O A POMPEO LICITACOES 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29191 - Serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, conforme Pregão Eletrônico nº 28/14. ARMAZENAGEN
Licitação Pregão eletrônico 14002801687 9.888,00 710,38 2.131,13
O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
N.I. N.I. 14002801687 9.888,00 710,38 2.131,13
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155677 177,50 177,50 177,50
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155674 177,50 177,50 177,50
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155678 177,50 177,50 177,50
PREF MUN DE QUARAI 88.123.492/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30602 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Quaraí, localizado na Rua Dr. Acauan, 258. Inscrição 1381903010000.
N.I. N.I. 15000496628 68,83 68,83 68,83
PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI 88.370.879/0001-04 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30573 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí, localizado na São Lourenço, 1120. Inscrição 1
N.I. N.I. 15000398415 160,02 ** 160,02
MUNICIPIO DE BAGE 88.073.291/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30500- Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel localizado na Rua 20 de setembro nº 1050, na cidade de Bagé. Matrícula 55597.
N.I. N.I. 15000211459 286,55 ** 286,55
MUNICIPIO DE CARAZINHO 87.613.535/0001-16 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30570 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Carazinho, localizado na Rua Bento Gonçalves, 175. Inscrição 29712.
N.I. N.I. 15000393462 402,70 ** 402,70
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30571 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Teutônia, localizado na Av. 01 Leste, 1106. Inscrição 5009000200. T
N.I. N.I. 15000398548 136,24 136,24 136,24
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856053 698,75 698,75 698,75
MUNICIPIO DE TORRES 87.876.801/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30529 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Torres, localizado na Rua Leonardo Truda, 626. Inscrição 001045. TA
N.I. N.I. 15000347843 606,59 ** 606,59
PREF MUN DE ESPUMOSO 87.612.743/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30738 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Espumoso, localizado na Rua Soledade, 55. Inscrição 000340. TAXAS P
N.I. N.I. 15000984644 359,24 359,24 359,24
ZARO & ZARO EMPREEND LTDA 14.913.876/0001-33 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30042 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do Ministério Público, conforme TP 03/2014. Material - R$ 4.335,51 e mão de obra -
Licitação Tomada de Preços 14004912264 19.308,95 4.728,29 4.728,29
ZARO & ZARO EMPREEND LTDA 14.913.876/0001-33 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED28797 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do Ministério Público, conforme TP 03/2014. Material - R$ 115.704,68 e mão de obra
Licitação Tomada de Preços 14000666489 234.389,51 6.677,73 6.677,73
GILMAR ROBERTO DUARTE FERREIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000274385 3.423,25 ** 3.423,25
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155438 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155436 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155430 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155434 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155424 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155423 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155427 88,75 88,75 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607777 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701793 463,68 463,68 463,68
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701522 170,52 170,52 170,52
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019927 712,08 712,08 712,08
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155710 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155709 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607779 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155706 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155704 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155705 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155708 177,50 177,50 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607781 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607775 177,50 ** 177,50
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000548306 * 1.000,00 1.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000548606 * 1.000,00 1.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000548419 2.896,12 5.000,00 5.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000548528 1.447,85 4.000,00 4.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000548786 * 500,00 500,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001026375 * 1.000,00 1.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001026413 2.060,02 5.000,00 5.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001026426 267,50 4.000,00 4.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001026446 * 1.000,00 1.000,00
BEN HUR KOELZER FALLER 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001026475 * 500,00 500,00
FRANCIELI GOTTARDO CARESIA 16.730.300/0001-66 LIMPEZA E HIGIENE-PED29298 - Aquisição de alvejante, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 14001673894 400,00 ** 400,00
MUNICIPIO DE SAO BORJA 88.489.786/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30612 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Borja, localizado na Rua Cel. Apparício Mariense, 1715. Inscriç
N.I. N.I. 15000500519 708,18 708,18 708,18
INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA 01.427.728/0001-67 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30512 - Serviços de suporte técnico e consultoria para as licenças de uso do software de correio eletrônico - ZIMBRA, conforme Pregão Eletrônico nº 04/14. 1º
Licitação Pregão eletrônico 15000541421 98.164,58 96.692,12 96.692,12
MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE 87.613.519/0001-23 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30533 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Não-Me-Toque, localizado na Rua Padre Valnetim Rumpel, 141. Inscriç
N.I. N.I. 15000348328 160,00 160,00 160,00
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS 88.254.891/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30589 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Dois Irmãos, localizado na Rua Novo Hamburgo, 2173. Inscrição 10342
N.I. N.I. 15000455129 14,72 14,72 14,72
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-.
N.I. N.I. 13003992943 * ** 719,55
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-PED29860 - Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica d
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004430761 3.080,52 256,71 307,29
CAMARA RIOGRANDENSE DO LIVRO 03.042.751/0001-69 ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES-PED29723 - Cessão de uso do espaço (12m²) para a participação do Ministério Público do Estado do RS na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorrerá de 31 de
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14003869280 39.600,00 39.600,00 39.600,00
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30415 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 21.346,68 e mã
Licitação Concorrência 15000421459 34.547,25 30.711,67 30.711,67
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004931899 * 264.556,72 370.387,84
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30183-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14005144992 26.220,00 ** 2.565,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29201 - Locação de 208 equipamentos multifuncionais, incluída a instalação, o fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção, pelo período de 48
Licitação Pregão eletrônico 14002687097 26.220,00 ** 26.220,00
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30425-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14006220111 162.000,00 25.396,35 92.656,38
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14003993734 26.220,00 ** 3.421,90
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 208 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANU
Licitação Pregão eletrônico 14004492007 26.220,00 ** 2.579,25
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29702-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 14003427770 26.220,00 ** 16.989,80
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇ
Licitação Pregão eletrônico 14006047714 664,05 ** 664,05
IWR COM E SERVS LTDA 17.253.781/0001-29 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL-PED30154 - Aquisição de 15 (quinze) carros de transporte de processos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 84/2013. VEICULOS DE TRACAO PE
Licitação Pregão eletrônico 14005367100 8.850,00 ** 8.850,00
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30283 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) resfriadores de líquido (chillers) da marca Trane do sistema de ar condicionad
Licitação Pregão eletrônico 14006014116 86.486,40 7.207,20 10.801,55
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 13005904296 * ** 10.612,85
VIA PORTO VEICULOS LTDA 02.266.596/0001-00 SEGUROS-PED30325 - Pagamento de franquia do veículo FIAT Pálio WK Adventure, placa IPP 5998, desta PGJ, envolvido em sinistro em 29/10/2014. Motorista: Marco Antônio da
N.I. N.I. 14005599523 555,56 ** 555,56
VIA PORTO VEICULOS LTDA 02.266.596/0001-00 SEGUROS-PED29955 - Pagamento de franquia do veículo Fiat Grand Siena, placa oficial IVC7899 e discreta IVF0447, desta PGJ, envolvido em sinistro em 15/08/2014. Motorist
N.I. N.I. 14004440757 500,00 ** 500,00
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL 88.138.292/0001-74 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30588 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Rosário do Sul, localizado na Rua David Canabarro, 363. Inscrição 4
N.I. N.I. 15000454734 453,78 ** 453,78
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398262 443,75 ** 443,75
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560873 177,50 ** 177,50
RODRIGO LOPEZ ZILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856009 177,50 177,50 177,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029180 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666279 483,75 ** 483,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345899 88,75 ** 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895179 107,50 107,50 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780344 88,75 88,75 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855930 88,75 88,75 88,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307017 913,75 ** 913,75
MUNICIPIO DE URUGUAIANA 88.131.164/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30478 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, localizado na Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419
N.I. N.I. 15000109862 1.381,00 ** 1.381,00
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042845 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986731 698,75 698,75 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210363 698,75 ** 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000183930 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029476 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948693 698,75 698,75 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894210 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210368 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000173554 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123477 483,75 483,75 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345861 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273708 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042916 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839887 483,75 483,75 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814980 268,75 268,75 268,75
GAMA MOV PARA ESCRITORIO LTDA 87.550.026/0001-91 MOBILIARIO EM GERAL-PED30335 - Aquisição de poltronas e sofás, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 88/2013. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 14005853907 8.076,20 ** 8.076,20
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA 88.756.879/0001-47 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30742 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Francisco de Paula, localizado na Rua Coronel Serrano, 161. Ins
N.I. N.I. 15000979702 41,36 41,36 41,36
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29112 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 14001140065 6.600,00 522,50 1.045,00
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241396 177,50 ** 177,50
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241394 177,50 ** 177,50
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000316740 368,01 ** 368,01
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241398 177,50 ** 177,50
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856014 443,75 443,75 443,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029184 268,75 ** 268,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666285 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541097 173,00 ** 173,00
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855951 88,75 88,75 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855948 88,75 88,75 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514574 40,60 ** 40,60
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607239 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607237 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607241 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607235 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607233 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607243 88,75 ** 88,75
FABIANE RIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607245 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855946 107,50 107,50 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307825 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008249 268,75 268,75 268,75
DANIELA DE PAULA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879893 268,75 268,75 268,75
MUNICIPIO DE GRAVATAI 87.890.992/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30479 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212. T
N.I. N.I. 15000109638 736,15 ** 736,15
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856012 268,75 268,75 268,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273703 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099871 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099859 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062521 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273704 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273706 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 280 km - cfe. SIN nº 016/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101357 243,60 ** 243,60
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 560 km - cfe. SIN nº 056/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882762 481,60 481,60 481,60
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891436 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011120 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011135 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986756 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345887 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398277 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398278 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 560 km - cfe. SIN nº 32/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481101 470,40 ** 470,40
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460473 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561914 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560902 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560904 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661189 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755175 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755174 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839886 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780361 143,50 143,50 143,50
BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA 07.151.477/0001-17 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-.
N.I. N.I. 13005797147 * ** 10.272,96
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão presencial 14006046178 50.000,00 980,80 50.000,00
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão presencial 15000210880 50.000,00 28.860,16 28.860,16
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão presencial 14005461396 50.000,00 ** 8.375,05
DANIELA FISTAROL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542013 177,50 ** 177,50
DANIELA FISTAROL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514550 209,30 ** 209,30
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 88.814.199/0001-32 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30685 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha, localizado na Rua Marco Cristino Fiorava
N.I. N.I. 15000780677 259,63 259,63 259,63
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172827 143,50 143,50 143,50
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029481 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210392 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755178 88,75 88,75 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856039 358,75 358,75 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007353 358,75 358,75 358,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699598 147,84 147,84 147,84
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607539 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607541 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607545 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607552 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607551 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607547 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607549 88,75 ** 88,75
JEFFERSON DALL AGNOL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607543 88,75 ** 88,75
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892893 483,75 483,75 483,75
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048751 177,50 177,50 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042879 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697578 246,96 246,96 246,96
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607423 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607425 443,75 ** 443,75
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607421 443,75 ** 443,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460528 443,75 ** 443,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000312786 73,08 ** 73,08
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155329 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155328 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155331 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155333 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155327 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155337 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155341 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155338 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155334 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155335 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273731 88,75 ** 88,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839951 443,75 443,75 443,75
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018412 2.369,78 2.369,78 2.369,78
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460465 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560849 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042844 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273757 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378055 698,75 ** 698,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460466 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755130 268,75 268,75 268,75
ROSIMARI MELLER ANTONELLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607773 177,50 ** 177,50
ROSIMARI MELLER ANTONELLO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019882 116,96 116,96 116,96
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209390 2.067,08 ** 2.067,08
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024490 22.614,52 ** 22.614,52
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155482 88,75 88,75 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155481 88,75 88,75 88,75
DIEGO PRUX 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209080 2.067,08 ** 2.067,08
DIEGO PRUX 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024570 22.614,52 ** 22.614,52
DEBORA JAEGER SECKER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209343 2.067,08 ** 2.067,08
DEBORA JAEGER SECKER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000063165 22.614,52 ** 22.614,52
DEBORA JAEGER SECKER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063433 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000062968 22.614,52 ** 22.614,52
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209496 2.067,08 ** 2.067,08
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000063108 22.614,52 ** 22.614,52
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209433 2.067,08 ** 2.067,08
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607274 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607272 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607276 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607265 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607282 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000313897 1.247,46 ** 1.247,46
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607270 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607284 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607263 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607280 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607266 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607268 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607278 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607286 177,50 ** 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209301 2.067,08 ** 2.067,08
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000063269 22.614,52 ** 22.614,52
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241488 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241484 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241491 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318987 646,41 ** 646,41
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089668 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000062775 22.614,52 ** 22.614,52
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209469 2.067,08 ** 2.067,08
MARISTELA SCHNEIDER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000272006 24.681,60 ** 24.681,60
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024536 22.614,52 ** 22.614,52
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209178 2.067,08 ** 2.067,08
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000359841 24.681,60 ** 24.681,60
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607300 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607316 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607308 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607310 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607304 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607302 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607320 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607312 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607306 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025714 99,00 ** 99,00
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607314 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607318 177,50 ** 177,50
VANESSA CASARIN SCHUTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Novembro e Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000702184 1.004,73 1.004,73 1.004,73
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000457413 24.681,60 ** 24.681,60
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000340856 24.681,60 ** 24.681,60
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399300 88,75 ** 88,75
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698471 52,92 52,92 52,92
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607377 177,50 ** 177,50
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001017554 243,10 243,10 243,10
BILL JERONIMO SCHERER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155217 177,50 177,50 177,50
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000539991 24.681,60 ** 24.681,60
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025708 236,10 ** 236,10
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000696998 441,00 441,00 441,00
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607363 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607373 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607371 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607375 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607365 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607367 88,75 ** 88,75
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607369 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241279 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241308 798,75 ** 798,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607388 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241276 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607390 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000307713 876,60 ** 876,60
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607396 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241285 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607398 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607394 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241289 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241299 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241275 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607392 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241281 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241307 443,75 ** 443,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697376 281,40 281,40 281,40
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241277 88,75 ** 88,75
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042861 443,75 ** 443,75
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000314343 1.062,60 ** 1.062,60
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607247 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607251 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607257 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607253 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607259 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063434 443,75 ** 443,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607249 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607260 88,75 ** 88,75
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607255 88,75 ** 88,75
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025327 142,00 ** 142,00
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155320 177,50 177,50 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155323 177,50 177,50 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155324 177,50 177,50 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155319 177,50 177,50 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155325 177,50 177,50 177,50
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025700 588,05 ** 588,05
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241428 177,50 ** 177,50
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241421 177,50 ** 177,50
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241415 443,75 ** 443,75
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241411 798,75 ** 798,75
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000240105 24.681,60 ** 24.681,60
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839949 443,75 443,75 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273727 443,75 ** 443,75
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000312559 1.836,03 ** 1.836,03
ROCHA & HAUBERT CONST LTDA 10.333.931/0001-65 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13005114665 * 43.536,36 43.536,36
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 88.546.890/0001-82 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30565 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, localizado na Rua Buenos Aires, 899. TAXAS PELA PRESTAC
N.I. N.I. 15000360856 2.300,66 ** 2.300,66
BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI 10.861.306/0001-96 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30554 - Aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14. CONSERVACA
Licitação Pregão eletrônico 15000479298 2.857,24 2.857,24 2.857,24
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30297 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14005537886 4.219,05 ** 800,00
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30554 - Aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14. CONSERVACA
Licitação Pregão eletrônico 15000479308 107,20 107,20 107,20
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30562 - Aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000453901 1.317,00 1.317,00 1.317,00
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000362341 2.400,00 2.400,00 2.400,00
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307694 305,37 ** 305,37
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017671 114,38 114,38 114,38
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607379 177,50 ** 177,50
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697156 111,72 111,72 111,72
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063427 177,50 ** 177,50
BRUNO AMORIM CARPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155222 177,50 177,50 177,50
ALINE DOS SANTOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345798 177,50 ** 177,50
ALOISIO ANTONIO GARLET TRENTIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014 - 188 km - cfe. SIN nº 27/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480923 163,56 ** 163,56
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 15000211418 17.815,24 ** 17.815,24
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
Licitação Pregão eletrônico 14006047675 17.815,24 ** 17.815,24
LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA COM
Licitação Pregão eletrônico 15000324609 17.815,24 17.815,24 17.815,24
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607535 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607537 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607529 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607533 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607531 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607527 177,50 ** 177,50
JANINE ROSI FALEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699283 1.144,08 1.144,08 1.144,08
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514648 87,50 ** 87,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025387 294,60 ** 294,60
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542017 443,75 ** 443,75
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155407 177,50 177,50 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273733 177,50 ** 177,50
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019946 115,24 115,24 115,24
FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881606 294,60 294,60 294,60
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047135 650,00 ** 650,00
VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CEAF.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211401 650,00 ** 650,00
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879921 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879918 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879925 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879923 88,75 88,75 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879914 177,50 177,50 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879916 88,75 88,75 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210331 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210338 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210342 88,75 ** 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879913 88,75 88,75 88,75
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210325 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210326 177,50 ** 177,50
ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210341 177,50 ** 177,50
ADRIANA LAMPERT BERWANGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000814954 630,00 630,00 630,00
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000211428 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000324661 13.389,00 12.766,47 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047915 13.389,00 ** 12.766,47
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30329 - Contratação emergencial do serviço de monitoramento de alarme 24 horas na PJ de Planalto. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005578270 1.650,00 1.573,28 1.573,28
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892949 443,75 443,75 443,75
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279391 143,50 ** 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011154 88,75 88,75 88,75
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279389 143,50 ** 143,50
DISTRIB PHENIX LTDA ME 20.042.624/0001-89 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30216 - Aquisição de 3.000 (três mil) etiquetas protetoras eletromagnéticas para sistema antifurto da Biblioteca, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 11
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005570815 1.470,00 1.470,00 1.470,00
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607694 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607685 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607681 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607690 88,75 ** 88,75
NATALIA CAGLIARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514925 51,20 ** 51,20
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856048 698,75 698,75 698,75
GRAF R J R LTDA 93.439.313/0001-21 SERVICOS GRAFICOS-PED30264 - Impressão de 1.000 (um mil) exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, versão bolso, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 113/2014. SERV
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005578704 2.710,00 2.574,50 2.574,50
INSOFT4 INFORMATICA LTDA 93.980.126/0001-50 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29059 - Aquisição de licença, em caráter perpétuo, de um sistema de controle de frequência de pessoal, incluindo a contratação dos serviços de instalação, cu
Licitação Pregão eletrônico 14002975795 101.000,00 3.173,57 9.414,93
PSWS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 09.250.831/0001-96 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30124 - Aquisição de 75 (setenta e cinco) microcomputadores completos (CPU, monitor, teclado e mouse), cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 93/
Licitação Pregão eletrônico 14005083932 220.500,00 ** 220.500,00
FABIANA ANDRIGHETTI DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894197 1.558,75 1.558,75 1.558,75
MUNICIPIO DE ALEGRETE 87.896.874/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30687 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alegrete, localizado na Avenida Tiarajú, 944. Inscrição 27152. TAXA
N.I. N.I. 15000780647 816,11 816,11 816,11
COM DE CONFEC BALU LTDA 95.214.730/0001-00 SERVICOS GRAFICOS-PED29968 - Confecção de 250 (duzentas e cinquenta) camisetas personalizadas com a identidade visual do MPRS, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrô
Licitação Pregão eletrônico 14004899578 4.975,00 ** 4.975,00
JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000346380 143,50 ** 143,50
JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210396 143,50 ** 143,50
JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210397 143,50 ** 143,50
JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000893902 143,50 143,50 143,50
JOSE ALBERTO DE CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000346382 143,50 ** 143,50
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042592 88,75 ** 88,75
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029468 88,75 ** 88,75
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025761 705,60 ** 705,60
GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 91.665.570/0001-56 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30469 - Renovação de 01 (uma) assinatura do Jornal NH com vencimento em dezembro de 2015, código 5264304. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000357293 408,00 408,00 408,00
JAMILE LUISE CRESCENTE TONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050352 698,75 ** 698,75
JAMILE LUISE CRESCENTE TONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050351 1.128,75 ** 1.128,75
YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA 00.209.243/0001-34 ELABORACAO DE PROJETOS-PED29591 - Realização de projetos elétricos com subestação transformadora, de telecomunicações, hidrossanitários e prevenção de incêndio da PJ de Cachoeirinha.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003278439 23.734,76 5.962,45 5.962,45
EDUARDO BUAES RAYMUNDI 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025370 361,60 ** 361,60
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172831 107,50 107,50 107,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042776 430,00 ** 430,00
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099470 107,50 ** 107,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551268 483,75 ** 483,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460463 88,75 ** 88,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780354 268,75 268,75 268,75
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780355 107,50 107,50 107,50
ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780353 483,75 483,75 483,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755124 107,50 107,50 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321907 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856015 107,50 107,50 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986811 107,50 107,50 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042666 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551305 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172797 483,75 483,75 483,75
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378039 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345870 107,50 ** 107,50
RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378034 107,50 ** 107,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241451 88,75 ** 88,75
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241444 88,75 ** 88,75
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155618 177,50 177,50 177,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155622 177,50 177,50 177,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155626 177,50 177,50 177,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241434 88,75 ** 88,75
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241438 88,75 ** 88,75
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019320 1.700,16 1.700,16 1.700,16
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241449 88,75 ** 88,75
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241450 88,75 ** 88,75
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155639 177,50 177,50 177,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155638 177,50 177,50 177,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155631 177,50 177,50 177,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155634 177,50 177,50 177,50
ROBERTA MORILLOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155640 177,50 177,50 177,50
RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661152 483,75 ** 483,75
RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948719 268,75 268,75 268,75
DEBORA VARGAS PAYNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661178 698,75 ** 698,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460486 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345858 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321899 268,75 ** 268,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551170 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398273 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062515 107,50 ** 107,50
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460485 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062517 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011228 88,75 88,75 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011230 88,75 88,75 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398280 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345863 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321905 268,75 ** 268,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042847 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551209 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062525 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460491 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000042848 189,00 ** 189,00
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062531 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062528 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460490 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011232 268,75 268,75 268,75
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-PED30630 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº E002933009, referente ao veículo placas ISW 8911, motorista Larry Fernandes Teixeira. MU
N.I. N.I. 15000637955 68,10 ** 68,10
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-PED30545 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº E002690812, referente ao veículo placas IPP5994, motorista Airton Dutra. MULTAS
N.I. N.I. 15000347983 102,15 ** 102,15
RICARDO ALBERTON DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000362775 340,00 ** 340,00
RICARDO ALBERTON DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000661973 850,00 ** 850,00
CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 07.492.014/0001-19 CONCURSOS PUBLICOS-PED29893 - Serviços de certificação de identidade de candidatos para os concursos públicos deste Ministério Público, diversos cargos, conforme Pregão Eletrônico
Licitação Pregão eletrônico 14004996318 156.086,50 ** 46.570,40
MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551222 143,50 ** 143,50
MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307794 358,75 ** 358,75
MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172843 143,50 143,50 143,50
TATIANE DA SILVA GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515899 211,40 ** 211,40
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED30425-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
Licitação Pregão eletrônico 14006141508 810.000,00 88.607,09 141.922,08
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED27740 - Prestação de serviços gerais e de limpeza para postos instalados nas sedes desta Instituição, na capital e no interior, conforme Pregão Eletrônico nº
Licitação Pregão eletrônico 14005570484 2.800.000,00 216.652,66 2.038.056,87
UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA 02.294.475/0001-63 LIMPEZA E HIGIENE-PED30425-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA POSTOS NO INTERIOR E NA CAPITAL(PORTO ALEGRE) LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 14006141556 5.600.000,00 717.932,63 717.932,63
FABESUL DISTRIB LTDA 89.054.050/0001-65 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30590 - Aquisição de papel A4, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 105/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15000444918 190.080,00 190.001,59 190.001,59
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 644 km - cfe. SIN nº 021/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101460 560,28 ** 560,28
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345785 268,75 ** 268,75
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345836 268,75 ** 268,75
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345850 268,75 ** 268,75
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345852 483,75 ** 483,75
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345833 430,00 ** 430,00
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1005 km - cfe. SIN nº 062/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882836 874,35 874,35 874,35
MARCOS KERSTIG SOARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015 - 885 km - cfe. SIN nº 062/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000882842 743,40 743,40 743,40
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015 - 280 km - cfe. SIN nº 055/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000882742 235,20 235,20 235,20
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 882 km - cfe. SIN nº 055/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882703 767,34 767,34 767,34
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014 - 817 e 836 km - cfe. SIN nº 015/2015. IN
N.I. N.I. 15000101318 1.413,60 ** 1.413,60
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345827 430,00 ** 430,00
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345847 268,75 ** 268,75
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345829 268,75 ** 268,75
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345781 268,75 ** 268,75
IVAN CARVALHO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399305 483,75 ** 483,75
ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 10.853.830/0001-15 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047943 2.219.000,00 271.531,25 553.287,61
ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 10.853.830/0001-15 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14005464597 338.091,25 ** 257.678,38
IESA VEICULOS LTDA 01.304.136/0001-58 SEGUROS-PED30336 - Pagamento de franquia do veículo Renault Master, placa IUX 1014, desta PGJ, envolvido em sinistro em 03/11/2014. Motorista: Aldo Joeci de Souza Rodri
N.I. N.I. 14005724835 800,00 760,00 760,00
IESA VEICULOS LTDA 01.304.136/0001-58 SEGUROS-PED30347 - Pagamento de franquia do veículo Renault Fluence, placas oficial IUJ 4836 e discreta ILJ 9358 , desta PGJ, envolvido em sinistro em 14/11/2014. Motor
N.I. N.I. 14005724622 500,00 ** 500,00
LUIS CESAR GONCALVES BALAGUEZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155522 177,50 177,50 177,50
REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 89.154.819/0001-17 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED30543 - Aquisição de movimentadores de portão, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 33/14. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
Licitação Pregão eletrônico 15000421405 2.300,00 2.300,00 2.300,00
M D BONES PROMOCIONAIS LTDA 02.108.085/0001-51 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 200/GELIC/2014= AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O EFETIVO CVMI DO MP, CONVÊNIO Nº 095/2012= LOTE 02= CAMISETA BRANCA BM= CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ED
Licitação Pregão eletrônico 14004109893 6.382,80 ** 6.382,80
NETZI ELETRONICOS IMP COM E SERVS LTDA 09.003.263/0001-29 CONCURSOS PUBLICOS-PED30672 - Locação de detectores de metais portáteis, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/15. CONCURSOS PUBLICOS
Licitação Pregão eletrônico 15000788787 360,00 360,00 360,00
CLOVIS MILANI CONST LTDA 89.984.934/0001-19 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
Licitação Concorrência 14004182500 12.388.958,81 135.177,75 135.177,75
SANDRO BORGES DA ROSA 14.040.948/0001-85 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29825 - Limpeza e esgotamento de fossa séptica e filtro anaeróbico a ser realizado na Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, conforme Cotação Eletrôni
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004231423 1.450,00 ** 1.194,31
LUIS FELIPE MARQUES SO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879888 698,75 698,75 698,75
A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA 90.136.607/0001-96 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedor
Licitação Tomada de Preços 14004259217 968.361,00 58.200,00 89.269,76
A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA 90.136.607/0001-96 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29599 - Realização de ampliação e cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Não-Me-Toque, conforme TP 08/2
Licitação Tomada de Preços 14004258143 374.150,00 6.433,89 25.729,16
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661981 483,75 ** 483,75
MIRIAM AMENA BORGES MATTAR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986765 268,75 268,75 268,75
PREF MUN DE JAGUARI 87.572.046/0001-63 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30577 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Jaguari, localizado na Rua Bento Gonçalves, 20. Inscrição
N.I. N.I. 15000439175 180,61 180,61 180,61
MANUELA PARADEDA MONTANARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019965 236,50 236,50 236,50
MANUELA PARADEDA MONTANARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839957 443,75 443,75 443,75
DANIEL DIAS ZANATTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399283 177,50 ** 177,50
MARCOS ROBERTO LAMIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542027 443,75 ** 443,75
MARCOS ROBERTO LAMIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881638 164,30 164,30 164,30
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948815 177,50 177,50 177,50
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273737 177,50 ** 177,50
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514741 103,60 ** 103,60
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018841 845,38 845,38 845,38
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155494 177,50 177,50 177,50
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155491 88,75 88,75 88,75
LAURA REGINA SEDREZ PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155493 88,75 88,75 88,75
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362881 177,50 ** 177,50
MARLOS DA ROSA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000173559 177,50 ** 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018915 656,04 656,04 656,04
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755113 177,50 177,50 177,50
LEONARDO GIRON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000314661 656,04 ** 656,04
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839954 443,75 443,75 443,75
LAERTE KRAMER PACHECO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018785 614,04 614,04 614,04
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019960 1.083,60 1.083,60 1.083,60
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345778 177,50 ** 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514689 64,00 ** 64,00
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755111 177,50 177,50 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155422 177,50 177,50 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155408 177,50 177,50 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155409 177,50 177,50 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155412 177,50 177,50 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155419 177,50 177,50 177,50
GREICE AVILA SCHMEING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155416 177,50 177,50 177,50
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000062448 20.353,07 ** 20.353,07
LUIZA PINTO TRINDADE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209613 1.860,37 ** 1.860,37
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042862 798,75 ** 798,75
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273729 443,75 ** 443,75
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000312698 212,28 ** 212,28
DORANI BORGES MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345840 443,75 ** 443,75
ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273743 177,50 ** 177,50
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210308 443,75 ** 443,75
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210311 177,50 ** 177,50
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048620 443,75 443,75 443,75
CRISTINE ZOTTMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514510 186,40 ** 186,40
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661878 798,75 ** 798,75
RICARDO MISKO CAMPINEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019976 878,92 878,92 878,92
FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000312972 407,58 ** 407,58
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661845 177,50 ** 177,50
MATHEUS GENERALI CARGNIN 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30645 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000638913 197,00 197,00 197,00
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210320 177,50 ** 177,50
JULIA FRESTEIRO BARBOSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313847 174,87 ** 174,87
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881594 66,60 66,60 66,60
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018623 835,92 835,92 835,92
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607523 177,50 ** 177,50
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542016 177,50 ** 177,50
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607525 177,50 ** 177,50
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607522 443,75 ** 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699000 822,36 822,36 822,36
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155402 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155394 443,75 443,75 443,75
FERNANDO GONZALEZ TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155406 443,75 443,75 443,75
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881691 207,00 207,00 207,00
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542031 177,50 ** 177,50
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155649 177,50 177,50 177,50
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155645 177,50 177,50 177,50
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155647 177,50 177,50 177,50
RODOLFO GREZZANA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155648 177,50 177,50 177,50
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542025 443,75 ** 443,75
MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514765 381,40 ** 381,40
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019426 1.222,92 1.222,92 1.222,92
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155653 177,50 177,50 177,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155651 88,75 88,75 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155652 88,75 88,75 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064958 443,75 ** 443,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607752 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607754 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607756 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607750 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515126 157,50 ** 157,50
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607758 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607760 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839970 443,75 443,75 443,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607748 88,75 ** 88,75
RODRIGO ALBERTO PITON 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317829 438,48 ** 438,48
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542009 443,75 ** 443,75
BRUNO BONAMENTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697279 824,04 824,04 824,04
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019938 761,10 761,10 761,10
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701981 207,48 207,48 207,48
THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855979 177,50 177,50 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700630 775,32 775,32 775,32
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155529 177,50 177,50 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155528 177,50 177,50 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155526 177,50 177,50 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155534 177,50 177,50 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155531 177,50 177,50 177,50
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661838 443,75 ** 443,75
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019139 135,88 135,88 135,88
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155524 443,75 443,75 443,75
MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155525 177,50 177,50 177,50
VALTER PRIEBE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607806 88,75 ** 88,75
VALTER PRIEBE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607798 88,75 ** 88,75
VALTER PRIEBE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607802 88,75 ** 88,75
VALTER PRIEBE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607804 88,75 ** 88,75
VALTER PRIEBE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607800 88,75 ** 88,75
STAMPGRAF SERIGRAFIA TECN E ARTES GRAF LTDA 91.026.922/0001-23 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-.
N.I. N.I. 13004923864 * ** 242,50
VINICIUS DE SOUZA 04.986.308/0001-09 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30033 - Aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14004778487 827,80 ** 156,39
HM COMUNICACOES LTDA 01.646.554/0001-23 CONCURSOS PUBLICOS-PED30047 - Locação de radiocomunicadores portáteis (transmissores/receptores), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 92/2014. CONCURSOS PUBLICOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004851144 2.400,00 ** 120,00
GRAF E EDITORA RELAMPAGO LTDA 02.507.787/0001-08 SERVICOS GRAFICOS-PED30384 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação institucional, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 49/13. SERVICOS
Licitação Pregão eletrônico 14006029266 220,00 220,00 220,00
GRAF E EDITORA RELAMPAGO LTDA 02.507.787/0001-08 SERVICOS GRAFICOS-PED30626 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação institucional, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 49/13. SERVICOS
Licitação Pregão eletrônico 15000676395 110,00 110,00 110,00
EDUARDO RITA BEM 18.539.470/0001-93 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Cola em bastão). MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 14006185195 5.445,00 ** 5.445,00
EDUARDO RITA BEM 18.539.470/0001-93 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15000307148 2.959,00 2.959,00 2.959,00
CAROLINA SILVA PARREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000321908 189,00 ** 189,00
CAROLINA SILVA PARREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000661934 189,00 ** 189,00
MULTIREDE INFORMATICA S A 66.060.088/0001-45 ENSINO E TREINAMENTO-PED30066 - Aquisição de vagas para servidores nos cursos ARCH - Designing Cisco Network Service Architectures, TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005069523 13.800,00 ** 4.200,00
ELCIO RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155348 177,50 177,50 177,50
ELCIO RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155345 177,50 177,50 177,50
ELCIO RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155344 177,50 177,50 177,50
ELCIO RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155343 177,50 177,50 177,50
ANDRESSA SALETE CAMPOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025719 209,30 ** 209,30
ANDRESSA SALETE CAMPOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515151 209,30 ** 209,30
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 93.988.921/0001-95 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30460 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão eletrônico 15000095946 14.600,00 ** 14.600,00
DARCI ANTONOW & CIA LTDA 87.981.403/0001-47 SERVICOS GRAFICOS-PED30131 - Confecção de 150 (cento e cinquenta) camisetas personalizadas com a identidade visual do MPRS e da campanha Salve Vidas, Doe Sangue, conforme Cotaç
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005223543 1.845,00 ** 1.845,00
ITAU SEGUROS DE AUTO E RES S A 08.816.067/0001-00 SEGUROS-PED30346 - Contratação de prestação de serviços de seguro para 01 (um) veículo, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o casco, D
Licitação Pregão presencial 14005725227 915,35 ** 915,35
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA 07.108.509/0002-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005291047 122.893,80 ** 5.837,46
EBA OFFICE COM DE MAQ PARA ESCRIT LTDA EPP 09.015.414/0001-69 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED29789 - Aquisição de 20 (vinte) fragmentadoras de papel, conforme adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 06/2013 do Ministério do Desenvo
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 14005324736 62.000,00 ** 62.000,00
CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a 11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184817 23,80 ** 23,80
WILLIAM CAMARGO VITORINO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025874 163,30 ** 163,30
BIBIANA ARRUA FANTINEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000362766 850,50 ** 850,50
BIBIANA ARRUA FANTINEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000694565 189,00 189,00 189,00
GIGA MATS ELETRICOS LTDA 14.784.795/0001-80 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30253 - Aquisição de lâmpadas fluorescentes e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 72/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 14005436351 1.210,00 210,00 210,00
EMANUELLE FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042577 88,75 ** 88,75
EMANUELLE FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515382 18,00 ** 18,00
ROGERIO FURTADO GONCALVES 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000421694 87,50 ** 87,50
ROGERIO FURTADO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542015 698,75 ** 698,75
ROGERIO FURTADO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321976 1.128,75 ** 1.128,75
ROGERIO FURTADO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378112 107,50 ** 107,50
ROGERIO FURTADO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542012 107,50 ** 107,50
ROGERIO FURTADO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172853 1.343,75 1.343,75 1.343,75
RUBENHUR RANGEL DA LUZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025862 192,70 ** 192,70
KELLI LUIZA DARON 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025786 123,10 ** 123,10
MARCELO GUIMARAES OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515721 35,00 ** 35,00
AMBIATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME 12.134.092/0001-81 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30004 - Prestação de serviços de levantamento planialtimétrico de terrenos de propriedade desta Instituição nas cidades de Constantina, Santa Vitória do Palm
Licitação Convite 14005589947 11.822,00 ** 11.230,90
ROBERTO CARDONE BALESTRIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515857 837,00 ** 837,00
MARI TEREZINHA OLIVEIRA NUNES 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184935 548,90 ** 548,90
CARLOS ROBERTO MARION DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515242 91,90 ** 91,90
LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025790 277,40 ** 277,40
EMPORIUM CONSTR COM E SERVS LTDA 05.163.253/0001-08 VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-PED29349 - Aquisição de 04 (quatro) veículos automotivos novos, conforme Pregão Eletrônico nº 40/14. VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRA
Licitação Pregão eletrônico 14005645112 556.500,00 155.000,00 155.000,00
TRATARE CONST EIRELI EPP 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 14005689452 948.694,77 50.621,75 50.621,75
TRATARE SANEAMENTO LTDA ME 13.463.036/0001-53 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30078 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara, conforme TP 16/2014. Material - R$ 659.857,97 e mão de obra - R$ 288.83
Licitação Tomada de Preços 14005689452 948.694,77 50.621,75 50.621,75
EDUARDA SILVANO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025740 121,05 ** 121,05
JOAO MURILO MACHADO GONCALVES 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492468 101,40 ** 101,40
JULIANA ESCOBAR BURGER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515531 933,30 ** 933,30
RENATA FOREST CARRARO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025813 359,40 ** 359,40
ROBERTA PEREIRA VEIGA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515833 188,90 ** 188,90
MELISSA MACHADO DE SOUSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755131 358,75 358,75 358,75
MONIQUE THOMAS DO NASCIMENTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515807 776,20 ** 776,20
DENER LOPES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273746 88,75 ** 88,75
JANINE SANTANA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515491 289,00 ** 289,00
ALICE ARAUJO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025718 59,80 ** 59,80
FERNANDA DE CASTRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279385 287,00 ** 287,00
FERNANDA DE CASTRO DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279387 287,00 ** 287,00
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042617 483,75 ** 483,75
NILSON JOSE FRAMARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042618 268,75 ** 268,75
CAMILA MENEZES MAGALHAES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515178 336,80 ** 336,80
CAMILA MENEZES MAGALHAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042777 143,50 ** 143,50
MAUREN ZANCHET TOLOTTI 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184955 311,10 ** 311,10
EDUARDO PIVETTA RIPPE 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025742 168,40 ** 168,40
JARDEL DOS SANTOS 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus. Período:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a 11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184585 110,40 ** 110,40
LUIS FELIPE KNIES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515680 154,00 ** 154,00
LETIZIA CASARIL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515597 48,40 ** 48,40
JULIANO PINTO MELLO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025770 372,80 ** 372,80
EVANDRO LEONAN BATISTA ME 07.770.041/0001-06 ENSINO E TREINAMENTO-.
N.I. N.I. 14005866837 115.112,50 207,90 207,90
EVANDRO LEONAN BATISTA 07.770.041/0001-06 ENSINO E TREINAMENTO-PED30376 - Prestação de serviços de coffee break, a serem disponibilizados em capacitações e eventos realizados pelo CEAF, PROPAD e Cerimonial, conforme Ata de
Licitação Pregão eletrônico 14005866837 115.112,50 207,90 207,90
SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 05.262.518/0001-17 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30388 - Aquisição de 20 (vinte) nobreaks de 600 VA e 20 (vinte) nobreaks de 1.400 VA, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 84/14. EQUIP
Licitação Pregão eletrônico 14005885468 13.028,00 13.028,00 13.028,00
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042569 88,75 ** 88,75
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042573 88,75 ** 88,75
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042568 88,75 ** 88,75
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042570 88,75 ** 88,75
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042571 88,75 ** 88,75
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042574 88,75 ** 88,75
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042575 88,75 ** 88,75
DIEGO CHAVES PAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042572 88,75 ** 88,75
FLAME COM DE GENEROS ALIMENT LTDA ME 21.098.522/0001-48 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30273 - Aquisição de água mineral em bombonas de 20 (vinte) litros, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 119/2014. GENEROS PARA ALIMENTACAO
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005951540 4.317,50 157,00 588,75
KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA LTDA 13.126.261/0001-02 SOM E/OU IMAGEM-PED30391 - Aquisição de 05 (cinco) monitores /TV 55, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. SOM E/OU IMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 14005955372 21.000,00 ** 21.000,00
KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA LTDA 13.126.261/0001-02 SOM E/OU IMAGEM-PED30583 - Aquisição de 01 (um) monitor /TV 55, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. SOM E/OU IMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000460750 4.200,00 4.200,00 4.200,00
LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA 02.682.528/0001-13 SOM E/OU IMAGEM-PED30207 - Aquisição de 20 (vinte) kits multimídia móvel, composto de tela projeção retrátil com tripé e caixa de som amplificada, conforme Pregão Eletrônico nº
Licitação Pregão eletrônico 14005960982 30.800,00 ** 30.800,00
LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA 02.682.528/0001-13 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30207 - Aquisição de 20 (vinte) kits multimídia móvel, composto de cabo para microfone e cabo de conexão de notebook, conforme Pregão Eletrônico nº 99/14. MA
Licitação Pregão eletrônico 14005961005 1.640,00 ** 1.640,00
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891403 88,75 88,75 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891406 143,50 143,50 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891409 143,50 143,50 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891400 88,75 88,75 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891418 143,50 143,50 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891415 143,50 143,50 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891412 88,75 88,75 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378174 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378171 88,75 ** 88,75
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378176 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561903 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099866 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099863 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099868 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099864 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561904 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099861 143,50 ** 143,50
TAMARA FRACARO VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099870 88,75 ** 88,75
COML AUTOMOTIVA S/A 45.987.005/0144-90 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30342 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão eletrônico 14006071701 2.120,00 ** 2.120,00
PIPPI PNEUS LTDA 89.079.354/0001-87 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30342 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão eletrônico 14006071718 8.600,00 ** 8.600,00
VINICIUS ALEX LERMEN 08.272.357/0001-30 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30334 - Troca de lâmpadas em postes, revisão da fiação (com limpeza das caixas de passagem), remoção da isolação antiga das emendas, reaperto e nova isolação
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006090292 2.870,00 ** 2.734,25
WEIKAN TECNOLOGIA LTDA 09.159.503/0001-89 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30414 - Aquisição de 65 (sessenta e cinco) aparelhos telefônicos analógicos de mesa, sem fio, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 83/1
Licitação Pregão eletrônico 14006118159 4.355,00 ** 4.355,00
SERVEX SERVS EXPRESSOS LTDA 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29881 - Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, localizados no Data Center e Central de Controle da Sede I
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14006120719 18.600,00 1.472,50 2.945,00
SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP 03.502.568/0001-07 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 14006120719 18.600,00 1.472,50 2.945,00
FLEXFORM IND METALURGICA LTDA 49.058.654/0001-65 MOBILIARIO EM GERAL-PED29640 - Aquisição de cadeiras promotor/ procurador e aproximação padrão Sede Institucional, via Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 68/20
Licitação Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) 14006133000 166.722,00 ** 166.722,00
JUSSARA REGINA KOLOGESKI EIRELI 94.894.730/0001-27 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Porta-Clips). MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 14006185405 1.539,00 ** 1.539,00
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA 07.960.236/0001-19 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Caixa papelão arquivo permanente). ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 14006185499 3.330,00 ** 3.330,00
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA 07.960.236/0001-19 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Pasta suspensa). MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 14006185572 3.240,00 ** 3.240,00
JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME 19.804.618/0001-32 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Tapete p/mouse). MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 14006185811 6.800,00 ** 6.800,00
ANDERSON GARCIA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029515 1.128,75 ** 1.128,75
ANDERSON GARCIA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029516 698,75 ** 698,75
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042621 143,50 ** 143,50
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042623 143,50 ** 143,50
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042620 143,50 ** 143,50
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042619 143,50 ** 143,50
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042626 143,50 ** 143,50
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042622 143,50 ** 143,50
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042625 143,50 ** 143,50
OLAVO BURIN SCHMITZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042624 143,50 ** 143,50
CARLA ATKINSON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279383 107,50 ** 107,50
CARLA ATKINSON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279381 107,50 ** 107,50
CARLA ATKINSON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042780 107,50 ** 107,50
CARLA ATKINSON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042779 107,50 ** 107,50
CARLA ATKINSON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042778 107,50 ** 107,50
CARLA ATKINSON 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515205 180,00 ** 180,00
DIANA MUNARO MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042814 1.506,75 ** 1.506,75
DIANA MUNARO MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042815 932,75 ** 932,75
DIANA MUNARO MENEGAT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515269 174,80 ** 174,80
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029555 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029553 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029557 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029554 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029556 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029551 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029550 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029552 107,50 ** 107,50
INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025769 257,30 ** 257,30
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042731 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042727 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042730 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042723 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515954 529,40 ** 529,40
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279394 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042726 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042729 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042728 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042725 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042732 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279392 143,50 ** 143,50
VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042724 143,50 ** 143,50
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042877 932,75 ** 932,75
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515418 49,80 ** 49,80
EVERTON PADILHA SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042878 1.506,75 ** 1.506,75
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184991 79,35 ** 79,35
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042696 1.506,75 ** 1.506,75
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042697 932,75 ** 932,75
BELMIRO PEDRO MARX WELTER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209265 2.296,76 ** 2.296,76
BELMIRO PEDRO MARX WELTER 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024625 25.127,24 ** 25.127,24
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095634 107,50 ** 107,50
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095632 107,50 ** 107,50
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095627 107,50 ** 107,50
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515448 230,40 ** 230,40
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095630 107,50 ** 107,50
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095628 107,50 ** 107,50
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095635 107,50 ** 107,50
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095631 107,50 ** 107,50
GILNEI FERRAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095636 107,50 ** 107,50
JAIME NUDILEMON CHATKIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241359 177,50 ** 177,50
JAIME NUDILEMON CHATKIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241373 177,50 ** 177,50
JAIME NUDILEMON CHATKIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241356 177,50 ** 177,50
JAIME NUDILEMON CHATKIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241358 177,50 ** 177,50
JAIME NUDILEMON CHATKIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241367 177,50 ** 177,50
JAIME NUDILEMON CHATKIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241357 177,50 ** 177,50
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560851 88,75 ** 88,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273759 88,75 ** 88,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460467 88,75 ** 88,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273761 268,75 ** 268,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048734 698,75 698,75 698,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398276 88,75 ** 88,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378059 698,75 ** 698,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780402 483,75 483,75 483,75
ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780401 483,75 483,75 483,75
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780387 107,50 107,50 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273796 107,50 ** 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855913 107,50 107,50 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855915 88,75 88,75 88,75
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273776 107,50 ** 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362752 107,50 ** 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362727 107,50 ** 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011213 107,50 107,50 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891421 88,75 88,75 88,75
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007347 107,50 107,50 107,50
AZOILDO MOREIRA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855917 107,50 107,50 107,50
GRACIELA TREVISAN FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279396 645,75 ** 645,75
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172833 913,75 913,75 913,75
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307802 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307011 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541033 613,67 ** 613,67
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551174 1.343,75 ** 1.343,75
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008244 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008243 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273750 1.128,75 ** 1.128,75
SINOSSERRA CENTRO DE REPARO AUTOMOTIVO LTDA 19.049.079/0001-73 SEGUROS-PED30468 - Pagamento de franquia do veículo VW Amarok, placas IOM6447, desta PGJ, envolvido em sinistro em 13/12/2014. Motorista: Luiz Alberto Fischborn. SEGURO
N.I. N.I. 15000095873 1.000,00 ** 950,00
PREF MUN DE BUTIA 88.117.718/0001-03 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30497 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo/2015 do prédio onde está instalada a Promotoria de Justiça de Butiá. Cadastro 20056003000000. TAXAS
N.I. N.I. 15000246665 28,56 ** 28,56
ERNESTO HATTGE FILHO 12.781.066/0001-45 CONCURSOS PUBLICOS-PED30578 - Fornecimento de 330 (trezentas e trinta) folhas ópticas de respostas de provas objetivas para o concurso de Assessor - Àrea Administração, abrangendo
Licitação Pregão eletrônico 15000729269 554,40 543,32 543,32
ERNESTO HATTGE FILHO 12.781.066/0001-45 CONCURSOS PUBLICOS-PED30441 - Fornecimento de 300 unidades, do item 1.2, de folhas ópticas de respostas de provas objetivas, abrangendo a digitalização e leitura de dados, conform
Licitação Pregão eletrônico 15000160195 504,00 ** 493,92
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL 87.530.978/0001-43 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30499- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel localizado na Rua Dr. Sílvio Scopel nº 1220, Cachoeira do Sul. Inscrição 10207703680020. TAXAS
N.I. N.I. 15000211431 663,18 ** 663,18
ALESSANDRO LUCAS SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000814233 647,29 647,29 647,29
ALESSANDRO LUCAS SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561909 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO LUCAS SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000814076 192,50 192,50 192,50
ALESSANDRO LUCAS SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460520 913,75 ** 913,75
ALESSANDRO LUCAS SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541082 315,89 ** 315,89
ALESSANDRO LUCAS SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307799 1.343,75 ** 1.343,75
FABIANO FORTES PRATES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307863 88,75 ** 88,75
FABIANO FORTES PRATES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307859 88,75 ** 88,75
FABIANO FORTES PRATES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307848 88,75 ** 88,75
FABIANO FORTES PRATES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307856 88,75 ** 88,75
FABIANO FORTES PRATES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307852 88,75 ** 88,75
PAULO MARCELO ROSA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008260 1.343,75 1.343,75 1.343,75
PAULO MARCELO ROSA DA LUZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000993660 105,50 105,50 105,50
PAULO MARCELO ROSA DA LUZ 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000421697 15,50 ** 15,50
PAULO MARCELO ROSA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307829 1.343,75 ** 1.343,75
PAULO MARCELO ROSA DA LUZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541063 621,35 ** 621,35
PAULO MARCELO ROSA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561919 1.343,75 ** 1.343,75
PAMPA COMUNICACAO LTDA 04.038.728/0001-63 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30467 - Renovação de 06 (seis) assinaturas anuais do Jornal O Sul, com vencimento em dezembro de 2015, códigos de assinante 7945, 17805, 130215, 119261, 1183
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JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362731 107,50 ** 107,50
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460489 107,50 ** 107,50
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891469 88,75 88,75 88,75
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855937 107,50 107,50 107,50
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661310 107,50 ** 107,50
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011215 88,75 88,75 88,75
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011220 107,50 107,50 107,50
JAIRO DA SILVA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362733 107,50 ** 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172796 107,50 107,50 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048608 107,50 107,50 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855921 107,50 107,50 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362737 107,50 ** 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362734 107,50 ** 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362738 107,50 ** 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362735 107,50 ** 107,50
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891476 88,75 88,75 88,75
MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MILTON GONCALVES DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780394 107,50 107,50 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561891 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378150 88,75 ** 88,75
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378162 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561889 107,50 ** 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895156 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 15000895153 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 15001172899 107,50 107,50 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172902 107,50 107,50 107,50
COLINS LUCAS MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15001172909 107,50 107,50 107,50
EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172907 107,50 107,50 107,50
EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891398 88,75 88,75 88,75
EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172906 88,75 88,75 88,75
TRADUZCA SERVS DE TRADUCOES LTDA 02.333.448/0001-52 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30552 - Serviço de tradução pública juramentada de texto jurídico do Português para o idioma Espanhol, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 10/2015. ASSE
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000605571 916,90 857,31 857,31
DEBORA REZENDE CARDOSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607467 88,75 ** 88,75
DEBORA REZENDE CARDOSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607475 88,75 ** 88,75
DEBORA REZENDE CARDOSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DEBORA REZENDE CARDOSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607481 88,75 ** 88,75
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DEBORA REZENDE CARDOSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00.485.542/0001-00 SEGUROS-PED30621 - Pagamento de franquia do veículo GM Vectra, placa IRU 7036, desta PGJ, envolvido em sinistro em 06/02/2015. Motorista: Claudio Gilmar Moraes dos Sant
N.I. N.I. 15000602770 555,56 555,56 555,56
UBIRAJARA DA ROCHA MROS 000.000.000-00 AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
N.I. N.I. 15000666903 30.471,11 30.471,11 30.471,11
JOSE ADRIANO LAIDENS FELIPPETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ADRIANO LAIDENS FELIPPETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ADRIANO LAIDENS FELIPPETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOSE ADRIANO LAIDENS FELIPPETTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000814121 162,00 162,00 162,00
DEBORA JAEGER BECKER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000307729 1.033,77 ** 1.033,77
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 88.124.961/0001-59 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30595 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santana do Livramento, localizado na Rua Senador Salgado Filho, 119
N.I. N.I. 15000421657 474,47 ** 474,47
PREF MUN DE PALMARES DO SUL 90.836.701/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30587 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, localizado na Rua Otacílio da Silva, 403. Inscriçã
N.I. N.I. 15000454617 122,21 ** 122,21
NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011158 107,50 107,50 107,50
NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492481 268,75 ** 268,75
AIHA DO BRASIL IMP E EXP LTDA 10.428.493/0003-80 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-repagamento de op devolvida em 18/06.
Licitação Pregão eletrônico 15000444921 2.960,00 2.960,00 2.960,00
BENTOPEL DISTRIB DE PAPEIS LTDA ME 01.593.150/0001-19 LIMPEZA E HIGIENE-PED30628 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000579561 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SERRALH TECNOFER LTDA 17.929.701/0001-02 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30538 - Fornecimento e instalação de bicicletário em ferro, para o prédio da Sede Administrativa da PGJ, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 13/2015. CO
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000607024 550,00 550,00 550,00
VENER PEREIRA DE SOUZA 09.110.229/0001-53 LIMPEZA E HIGIENE-PED30628 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000579583 864,00 864,00 864,00
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986761 358,75 358,75 358,75
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895185 88,75 88,75 88,75
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048683 645,75 645,75 645,75
LUIZ LOBATO FORGIARINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666293 143,50 ** 143,50
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 03.470.727/0016-07 VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-.
N.I. N.I. 13004287792 * 107.000,00 107.000,00
MUNICIPIO DE VACARIA 87.866.745/0001-16 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30591 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Vacaria, localizado na Rua Villa Lobos, 43. Inscrição 2.0048.0300.1
N.I. N.I. 15000458220 58,38 58,38 58,38
PREF MUN DE OSORIO 88.814.181/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30603 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Osório, localizado na Rua Jorge Dariva, 1196. Inscrição 2140. TAXAS
N.I. N.I. 15000496489 402,41 402,41 402,41
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172803 268,75 268,75 268,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755125 698,75 698,75 698,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008276 698,75 698,75 698,75
ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011236 268,75 268,75 268,75
EMANUEL LUTZ PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755184 88,75 88,75 88,75
EMANUEL LUTZ PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755185 88,75 88,75 88,75
EMANUEL LUTZ PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881738 28,00 28,00 28,00
LISIANE XAVIER TUBINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755191 88,75 88,75 88,75
PREF MUN DE SARANDI 97.320.030/0001-17 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30711 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Sarandi, localizado na Avenida Expedicionário, 714. Inscrição 8487-
N.I. N.I. 15000831273 211,48 211,48 211,48
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN 87.612.917/0001-25 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30682- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Frederico Westphalen, localizada na Rua Antônio Boscardin, 330. Inscrição 002
N.I. N.I. 15000882763 56,00 56,00 56,00
KARLA MATA SCHULTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000890951 358,75 358,75 358,75
AMILTON SILVA JURADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895173 107,50 107,50 107,50
ASSOC DO MINISTERIO PUBLICO DO RS 87.027.595/0001-57 RESTITUICAO DE RECEITAS-PED30734 - Empenho/ Liquidação para repasse de valores, devido a retenção indevida no período de setembro a dezembro/2014. RESTITUICAO DE RECEITAS
N.I. N.I. 15000926586 76.961,20 76.961,20 76.961,20
ASSOC FUNC SERV PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA 89.370.811/0001-98 RESTITUICAO DE RECEITAS-PED30734 - Empenho/ Liquidação para repasse de valores, devido a retenção indevida no período de setembro a dezembro/2014. RESTITUICAO DE RECEITAS
N.I. N.I. 15000926755 2.106,27 2.106,27 2.106,27
SANDRA DOS SANTOS ZEMBRZUSKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011224 143,50 143,50 143,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155440 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018662 956,32 956,32 956,32
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155444 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155448 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155450 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155457 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155454 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155452 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155456 177,50 177,50 177,50
JANINE BORGES SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155455 177,50 177,50 177,50
CARLOS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001156574 1.344,25 1.344,25 1.344,25
CARLOS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001042508 2.079,00 2.079,00 2.079,00
ELIS REGINA DE MATOS BRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048575 698,75 698,75 698,75
ELIS REGINA DE MATOS BRAND 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048571 1.128,75 1.128,75 1.128,75
LUIZ FERNANDO PORTILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048617 1.075,00 1.075,00 1.075,00
LUIZ FERNANDO PORTILIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048615 698,75 698,75 698,75
FABRICIO DE JESUS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048754 143,50 143,50 143,50
MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172881 107,50 107,50 107,50
PREF MUN DE SEBERI 87.613.196/0001-78 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30814 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, do imóvel da Promotoria de Justiça de Seberi, localizado na Rua Bento Gonçalves, 530. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO
N.I. N.I. 15001177036 394,90 394,90 394,90
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023
* Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores.
** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado.