Fornecimento de Bens - Janeiro/2019

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
1 7 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000922018
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 1.000,00
1 10 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.001.700/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 4.400,00
1 13 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . Requisição Adiantamento - 005900000922018
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 2.000,00
1 14 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589001700
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 2.000,00
1 17 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 8.000,00
1 38 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 2.000,00
1 39 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 8.000,00
1 43 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 Não se aplica 1.000,00
1 50 03.999.762/0001-31 ELMO PAPELR EIRELI
11/01/2019 11/01/2019 Não se aplica 394,50
1 60 08.689.089/0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
15/01/2019 15/01/2019 Não se aplica 63.276,40
1 139 000.000.000-00 LUCAS LUIS DA SILVA SGA00590.000.002/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Req
17/01/2019 21/01/2019 21/01/2019 Não se aplica 3.000,00
1 164 000.000.000-00 GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO SGA00589.001.725/2018- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Ressarcimentos - 0058900172
21/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 Não se aplica 35,00
1 169 09.208.840/0001-19 MLJ COM DE EQUIP ELETRO ELETRONI PAG00582.000.329/2018 – Aquisição de frigobares, cfe. Ata de Registro de Preços 040/2017, Pregão Eletrônico nº 110/2017. 2º pedido. Nota Fiscal Sem Item - 00000
21/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 Não se aplica 4.500,00
1 180 04.164.077/0001-58 FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI PAG01236.000.218/2018 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. DANFE-sem
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22/01/2019 23/01/2019 23/01/2019 Não se aplica 3.200,00
1 189 28.275.797/0001-59 D&F COML LTDA ME PAG00582.000.335/2018 - Aquisição de refrigeradores e micro-ondas, ref. Ata de Registro de Preços 041/2017, Pregão Eletrônico nº 110/2017. 2º pedido. Nota Fisca
22/01/2019 24/01/2019 24/01/2019 Não se aplica 20.780,00
1 191 25.391.645/0001-23 PORTAL SUPRI DISTRIB LTDA PAG00575.000.001/2019 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. DANFE-sem item-O
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23/01/2019 24/01/2019 24/01/2019 Não se aplica 26.016,00
1 202 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . Requisição Adiantamento - 005900000042019
24/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 Não se aplica 1.000,00
1 203 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.000.019/2019- serviços de gerenciamento/controle sobre fornecimento de peças para veículos da PGJ/MP. Out a Dez/18 Nota Fiscal Sem Item - 29868260,2998
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28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 Não se aplica 2.480,29
1 205 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . Requisição Adiantamento - 005900000042019
24/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 Não se aplica 2.000,00
1 206 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.000.019/2019- serviços de gerenciamento/controle sobre aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para veículos da PGJ/MP. Out a Dez/18. Nota Fisc
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28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 Não se aplica 169.862,88
1 209 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
25/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 Não se aplica 8.000,00
1 211 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
25/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 Não se aplica 8.000,00
1 218 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
24/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 Não se aplica 1.000,00
1 224 05.804.684/0001-06 POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA PAG00581.000.009/2019 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018. DANFE-sem item - 23280
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28/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 Não se aplica 1.340,00
1 225 93.113.793/0001-36 COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA PAG00581.000.008/2019 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018. DANFE-sem item - 2721
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28/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 Não se aplica 2.800,00
1 226 000.000.000-00 ANDRE CARLOS OSORIO SGA00590.000.001/2019- Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00590000001
29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 Não se aplica 134,41
1 229 94.071.214/0001-00 BRASPEL COM E REPR LTDA PAG00582.000.236/2018 - Aquisição de quadros brancos magnético com cavalete de alumínio tamanho especial, cfe. Cotação Eletrônica nº 071/2018. Nota Fiscal Sem I
28/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 Não se aplica 2.130,00
1 235 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.001/2019-Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Dezembro/2018 Nota Fiscal Sem Item - 82691
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09/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 Não se aplica 1.735,20
1 236 30.971.967/0001-81 INOVARE DESIGN DE MOV & CONSTR EIRELI PAG00585.000.164/2018 – Aquisição de capachos vinílico, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 0100/2018. Nota Fiscal Sem Item - 022530529
29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 Não se aplica 8.616,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023